Tax.lt narys rasagreat

rasagreat
Tax.lt narys nuo
2009-02-17
rasagreat
forume parašė 104 žinučių

Naujausios žinutės:

2018-07-17 18:12 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1396730

trolis77 rašė:

rasagreat rašė:

Variklio remontas.Čia būtų smulkios technikos remontai.

iSAF kodas PVM29

Ačiū
2018-07-17 16:31 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1396723

trolis77 rašė:

rasagreat rašė:
Sveiki. Latvijos įmonei suteikėme paslaugą (remontas), sąskaitą išrašyta su 0 PVM.
Kadangi anksčiau aptarnaudavome tik lietuviškas įmones, tai iškilo klausimas su kokiu kodu pateikti ISAF šitą sąskaitą ir kokiose eilutėse rodome PVM deklaracijoje?
Ačiū

ES įmonėms paslaugos su nuliniu PVM tarifu neteikiamos, tai gali būti (dažniausiai) ne PVM objektas.
O koks ten buvo remontas? Nuo to priklauso ir iSAF kodai, ir gal kartais reikėjo PVM apmokestinti?

Variklio remontas.Čia būtų smulkios technikos remontai.
2018-07-17 15:32 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1396713
Sveiki. Latvijos įmonei suteikėme paslaugą (remontas), sąskaitą išrašyta su 0 PVM.
Kadangi anksčiau aptarnaudavome tik lietuviškas įmones, tai iškilo klausimas su kokiu kodu pateikti ISAF šitą sąskaitą ir kokiose eilutėse rodome PVM deklaracijoje?
Ačiū
2018-07-17 09:43 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1396672

trolis77 rašė:

rasagreat rašė:

Pas mus UAB ir klientai labai dažnai moka už paslaugą dalimis, tai kaip tą sąskaitą išrašyti? Rašau kelias sąskaitas arba vieną už mėnesį. Bet būna didelė košė, kai mėnesio gale reikia viską išrašyti, todėl ir norisi pasilengvinti gyvenimą. Ir medžių nežudyti smile
Pagal VMI išaiškinimą sąskaitas išrašyti reiktų, kai paslauga atlikta ( būna po 2-4 mėn., o kartais net po metų), arba visai nerašyti. Jeigu nebūtume PVM mokėtojai, tai galėtume sąskaitas, kad ir po 2 metų rašyt, o dabar vadovai nori, kad PVM būtų sumokamas tą mėnesį, kai gaunami pinigai. smile

PVM mokėtojams aišku yra patogiau išrašinėti sąskaitas, kai pirkėjas apmoka grynais ir kaip apmokėjimo patvirtinimą gauna KPO kvitą (jei atsiskaitė konkrečiai pardavėjo kasoje ir nėra kasos aparato) arba PPK. Todėl labiausiai patartina taip ir daryti.
Jei nerašoma PVM s/f, iškyla problema, kaip daryti su PVM. Iš bėdos daroma taip: rašoma buhalterinė pažyma. Pvz, šeštadieniais PVM mokėtoja prekiauja turguje, pagal įstatymo reikalavimus tuo atveju sakykime kasos aparatas nereikalingas, išrašinėjami tik PPK, (ir tai, jei pirkėjas prašo smile ).
Tada dienos pajamoms rašykite buhalterinę pažymą ir apskaičiuokite PVM. Sakysime, viso surinkote įplaukų pagal PPK ir be jų 1000 €. Tada išrašote visoms įplaukoms KPO, prie jo prisegate pažymą, o pažymoje ir rašote: D 272 Kasa 1000 €, K 50 Pajamos 826,45 €, K 4 kl Pardavimo PVM 173,55 €

Ačiū jums už išsamų atsakymą.
2018-07-12 16:55 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1396521

Dargana rašė:
Aš įmonėje kuri PVM mokėtoja visiems rašau PVM sąskaitas faktūras, nekreipiant dėmesio kaip apmokėjo. Neima -abu egzempliorius įsisegu. Viskas daug paprasčiau, deklaracijos , i-SAF, dar pas mus E-sąskaita (viešieji pirkimai). Viskas tvarkingai užfiksuota.
Bet įmonėje kuri ne PVM mokėtoja ir kiekvienam išrašo KPO - nerašau. O jeigu nemoka iš karto, arba moka grynais kaip nors dalimis, tai tada aišku ir sąskaitą reikia išrašyti. Ir pavedimu jeigu moka - sąskaitas rašom kad ir avansu sumoka.
Dar jeigu individuali veikla ir pinigai pagal kvitus - sąskaitos būtinos, nesvarbu ar PVM ar ne PVM mokėtojai.

Pas mus UAB ir klientai labai dažnai moka už paslaugą dalimis, tai kaip tą sąskaitą išrašyti? Rašau kelias sąskaitas arba vieną už mėnesį. Bet būna didelė košė, kai mėnesio gale reikia viską išrašyti, todėl ir norisi pasilengvinti gyvenimą. Ir medžių nežudyti smile
Pagal VMI išaiškinimą sąskaitas išrašyti reiktų, kai paslauga atlikta ( būna po 2-4 mėn., o kartais net po metų), arba visai nerašyti. Jeigu nebūtume PVM mokėtojai, tai galėtume sąskaitas, kad ir po 2 metų rašyt, o dabar vadovai nori, kad PVM būtų sumokamas tą mėnesį, kai gaunami pinigai. smile
2018-07-12 16:18 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1396513
Sveiki. Verda man labai aktuali diskusija.
Dirbame su fiziniais asmenimis ir beveik visi apmokėjimai būna pagal KPO. Vienas kitas bankiniu pavedimu. Esam PVM mokėtojais. Visada išrašinėdavome PVM s.f., nors realiai jų kaip ir niekam nereikia, tik paskui tenka dar į programą ir į Isaf. suvedinėti.
Konsultavausi su VMI, tai išaiškino, kad PVM s.f. būtina išrašyti tik tiems asmenims, kurie prašo arba daro bankinius pavedimus arba, jegu pirkėjas PVM mokėtojas.
Norėtume įsivesti supaprastintą pajamų užskaitymo tvarką, tik va galvoju kokiu dokumentu man gautas sumas išskirti į pajamas ir mokėtiną PVM, nes KPO nurodoma tik bendra mokama suma? Gal kas susidūrę? smile
2018-06-07 16:08 Bendra » Sodra » #1394012

Girele rašė:

Kažkaip jūs ten ne taip...
tarkim - sausį jis išėjo atostogauti ir jūs jam suskaičiavote atostoginius už sausio 22 darbo dienas 1000 eur.
Žmogus sausio 16d. susirgo, tai sausio SAM jūs deklaruojate atostoginius tik už 10 darbo dienų t.y. 1000/22*10= 454,55 eur. Ir nieko daugiau niekada tikslinti nereikia. Tas kas jau IŠMOKĖTA - lieka permoka darbuotojui.
O jei jūs KLAIDINGAI sudeklaravote sausio mėn. visus atostoginius, t.y 1000 eur - tai jau blogai...


Ištikrųjų mes ten ne taip...
Ką priskaičiavom tą išmokėjom, ką išmokėjom, tą padeklaravom. Pažiūrėjom- pasitaisėm.
Bet klausimas dabar buvo nea apie tai smile
2018-06-07 14:21 Bendra » Sodra » #1393986

Girele rašė:

O ką turi bendro IŠMOKĖJIMAS ir sodrą? Čia juk ne GPM, SAM teikiamas pagal priskaitymą.

Priskaityta ir išmokėta. Vėliau tikslinau SAM ir tuos atostoginius už kelias dienas perkėliau į kovą kaip ir atostogavo.

Dabar yra kaip yra, tik nežinau ką su tuo Sodros reikalavimu daryti ir kur jį "prikabinti". Ar čia darbdaviui kaip bauda už žioplumą ar vis tik permoka darbuotojui ir reikia ją išskaičiuoti. Suma nedidelė, bet norisi susidėlioti viską tvarkingai.
2018-06-06 17:10 Bendra » Sodra » #1393884
Sveiki.
Darbuotojas sausio mėn atostogaudamas susirgo. Sirgo iki kovo. Grįžes paatostogavo kelias dienas ir vėl susirgo.
Kadangi buvom atostoginius išmokėję iškart, tai tikslinau sausio mėnesio SAM.
Dabar gaunu laišką iš Sodros, kad dėl patikslinto SAM darbuotojui priskaityta perdaug ligos išmokos ir per 30 dienų permoką turi sumokėti įmonė.
Gal kas susidūrėte su panašia situacija??? Kokios šitos sumos korespondencijos turėtų būti? Ar galiu tą raštą traktuoti kaip vykdomąjį ir išskaičiuoti iš darbuotojo atlyginimo???? smile
2018-05-04 15:51 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1391251
Sveiki,
gal yra susidūrusių su tokia situacija....jeigu buvęs policijos pareigūnas esantis pensijoje policijoje, įmonėje darbinamas puse etato ar jam taikomos tokios pat nuostatos, kaip ir pensininkams gaunantiems pensiją iš Sodros? Nesinori mokėti Sodrai kaip už pilną etatą.
2018-05-04 15:48 Bendra » Sodra » #1391249
Sveiki,
gal yra susidūrusių su tokia situacija....jeigu buvęs policijos pareigūnas esantis pensijoje policijoje, įmonėje darbinamas puse etato ar jam taikomos tokios pat nuostatos, kaip ir pensininkams gaunantiems pensiją iš Sodros? Nesinori mokėti Sodrai kaip už pilną etatą.
2018-04-09 11:50 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1388800

JurgaJurga1 rašė:

rasagreat rašė:

Į leidžiamu atskaitymus?


Taip.

Ačiū smile
2018-04-09 11:33 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1388795

JurgaJurga1 rašė:

rasagreat rašė:
Sveiki,
Po autoįvykio sutaisytą automobilį gavome kartu su aktu ir sąskaita. Sąskaitoje nurodyta visa darbų kaina+PVM. Akte nurodoma, kad darbus apmoka draudimas, tik PVM tenka susimokėti automobilio sąvininkui (įmonei).
Gal patarsite kaip teisingai įtraukti šitą sąskaitą į apskaitą?
Iš draudimo neturiu jokio dokumento apie apmokėjimą, TAD, jeigu vedu visą sumą, turiu skolą tiekėjui.
Gal įtraukti tik PVM sumą, kurią ir susimokėjome? smile


Sveiki, aš įtraukiau tik PVM sumą, kurią sumokėjom smile

Į leidžiamu atskaitymus?
2018-04-09 11:32 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1388793

aiwita rašė:

Traukiat pilną sąskaitą.
Susimokat PVM.
Iš draudimo gausit pažymą, tada susidengsit skolą

Aš taip ir galvojau, tik, kad čia taisau praeities klaidas ( ne savo), tai turbūt teks susirašyti pažymą, kad apmokėta draudimo.
Sąnaudos kiek pamenu traukiamos į neleidžiamus atskaitymus, kai apmokama iš draudimo, o PVM, kurį susimokam? smile
2018-04-09 10:17 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1388750
Sveiki,
Po autoįvykio sutaisytą automobilį gavome kartu su aktu ir sąskaita. Sąskaitoje nurodyta visa darbų kaina+PVM. Akte nurodoma, kad darbus apmoka draudimas, tik PVM tenka susimokėti automobilio sąvininkui (įmonei).
Gal patarsite kaip teisingai įtraukti šitą sąskaitą į apskaitą?
Iš draudimo neturiu jokio dokumento apie apmokėjimą, TAD, jeigu vedu visą sumą, turiu skolą tiekėjui.
Gal įtraukti tik PVM sumą, kurią ir susimokėjome? smile
2018-03-23 15:07 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1387677

urtele rašė:
Jeigu jūs išrašot su atvirkštiniu, tai pajamos 12 eil, o kadangi atvirkštinis PVM tai jis niekur į deklaraciją netraukiamas, o jeigu jūs gavot s/f iš tiekėjų su atvirkštiniu , tada traukite pirkimą į 25; 33;35


Mes išrašome su atvirkšiniu. O išskaičiuoja ir sumoka pirkėjas.
Ačiū jums
Aš jau būčiau pripiešus smile
2018-03-23 14:24 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1387666
Sveiki.
Pirmą kartą turiu išrašytąPVM sąskaitą pagal 96 str. Nesinori suklysti pildant deklaraciją, tai pasiklausiu smile
1) Ar pardavimo suma traukiama į 11 eilutę?
2) PVM sumą nurodau tik 33 eilutėje ar reikia ir 29 bei 35 eilutėse?

2018-03-02 10:56 Bendra » Nemokamos atostogos » #1385875

Tininga rašė:
Jei nenorite mokėt papildomų įmokų, tai tikslinkite SAM...

Ačiū labai už patarimus. Teks kažkaip tvarkytis smile
2018-03-02 10:39 Bendra » Nemokamos atostogos » #1385868

Tininga rašė:
O KODĖL nedeklaruosit? Kovo atostoginiai turi būti rodomi kovo SAM.

Atostoginiai buvo sausį, tik likus dviem dienoms atostogauti darbuotoja išėjo į biliotenį. Sirgo iki 02 28. Tai dabar atostogauja tas likusias dvi dieneles. ir nori NA dar pasiimti smile
Čia tokia kebeknė gavosi.
2018-03-02 10:30 Bendra » Nemokamos atostogos » #1385865

Tininga rašė:

rasagreat rašė:
Sveiki.

Noriu pasitikslinti, jeigu tik pas mus dirbantis darbuotojas nori išeiti nemokamų atostogų mėnesiui ( ne nuo mėnesio 1 dienos). Ar įmonei gali tekti kažką primokėti Sodrai?
Kad 10 d.d. užsiskaitys atostogų kaupimui tą suprantu.
Pats darbuotojas turės kažką mokėti Sodrai? Kaip jam žinoti ar yra skolingas PSD? Ligos draudimas negalios tik NA laikotarpiu????
Net jei ir vieną dieną išeitų, įmonė Sodrai turi teikti 12-SD. Jei atostogos nesitęs pilno kalendorinio mėnesio (pateks į du mėnesius), tai PSD mokėti nereikės. Jei susirgtų, negautų ligos išmokos už NA dienas.
Įmonei nereiks papildomai mokėti, jei dirbtuoju laikotarpiu bus priskaičiuota ne mažiau, negu MMA proporcija.

Ta proporcija mane ir neramina. Darbuotoja dabar atostogauja dar 2 dienas (vakar ir šiandiena), bet atostoginiai išmokėti jau. Tai teoriškai kovą ji NA būtų 20 d.d., vietoje 22d.d., bet mokėjimų nedeklaruosim jos vardu smile
2018-03-02 10:18 Bendra » Nemokamos atostogos » #1385862
Sveiki.

Noriu pasitikslinti, jeigu tik pas mus dirbantis darbuotojas nori išeiti nemokamų atostogų mėnesiui ( ne nuo mėnesio 1 dienos). Ar įmonei gali tekti kažką primokėti Sodrai?
Kad 10 d.d. užsiskaitys atostogų kaupimui tą suprantu.
Pats darbuotojas turės kažką mokėti Sodrai? Kaip jam žinoti ar yra skolingas PSD? Ligos draudimas negalios tik NA laikotarpiu????


2018-03-01 15:37 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1385812

virbuh rašė:

rasagreat rašė:
Sveiki,
Suvedinėdama į programą 2017 metų NT deklaraciją ir jos apmokėjimus pastebėjau, kad praeitais metais buhalterė nebuvo 2016 12 31 dienai įvedus NT deklaracijos už 2016 metus, tai 2017m. pradžioje jos padarytas mokėjimas taip ir kabo programoje kaip permoka.
2016 metų taisyt nesinori. Gal kas patars ar galiu NT deklaraciją už 2016 metus įsivesti į programą pagal pažymą 2017 metų pabaigai? Ar bus leidžiami atskaitymai šitos sąnaudos?

Ačiū

Įrašą darykit 2017m, bet tai bus neleidžiami atskaitymai 2017m, bet galit tikslinti 2016m PLN204, ten įkelti tuos leidžiamus

Labai nenoriu klibint tų 2016 metų. Ir taip darbų sočiai smile
Gal dar pasufleruotumėt korespondencijas, jeigu į neleidžiamus traukiu. smile
2018-03-01 14:26 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1385796
Sveiki,
Suvedinėdama į programą 2017 metų NT deklaraciją ir jos apmokėjimus pastebėjau, kad praeitais metais buhalterė nebuvo 2016 12 31 dienai įvedus NT deklaracijos už 2016 metus, tai 2017m. pradžioje jos padarytas mokėjimas taip ir kabo programoje kaip permoka.
2016 metų taisyt nesinori. Gal kas patars ar galiu NT deklaraciją už 2016 metus įsivesti į programą pagal pažymą 2017 metų pabaigai? Ar bus leidžiami atskaitymai šitos sąnaudos?

Ačiū
2018-02-01 11:50 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1382915
Sveiki, Pildau NT deklaraciją. Pastebėjau, kad praeitais metais už du pastatus nebuvo mokėtas NT, nes nebuvo vertintas masiniu būdu.
1) Ar reikėtų taisyti praėjusių metų deklaraciją?
2) Ar galiu naudoti šiais metais kaip mokesčio bazę atkuriamąją vertę iš RC išrašo (parašyta, kad vertės nustatymo būdas: atkuriamoji, nustatymo data 2012 12 05)?
3) prie vieno Statinio ( kiemo įrenginiai) yra įdomus prierašas -
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui NrXXXXX
Gal deklaruojamas kartu su pastatu ir atskirai nebereikia? Nes nėra parašytas vidutinės rinkos vertės nustatymo
būdas, nors pati vertė nurodyta.

Pildau pirmą kartą ir noriu viską pasidaryti tvarkingai smile
2018-01-31 12:33 Bendra » Nedarbingumo pažymėjimas » #1382812
Ačiū labai smile
2018-01-31 12:14 Bendra » Nedarbingumo pažymėjimas » #1382807

Tininga rašė:

rasagreat rašė:
Sveiki,
Darbuotojas įdarbintas 2018 01 09. Nuo 2018 01 30 serga. Ar reikia skaičiuoti už 2d.d.iš darbdavio lėšų?
Stažas per 12 mėn. yra 11 mėn, o per 24 mėn. 22 mėnesiai, tai pašalpa iš Sodros kaip suprantu priklausys?
Taip, reikia skaičiuoti už 2 d.d.


VDU kaip suprantu skaičiuoti Pareiginis DU/22
2018-01-31 12:05 Bendra » Nedarbingumo pažymėjimas » #1382802
Sveiki,
Darbuotojas įdarbintas 2018 01 09. Nuo 2018 01 30 serga. Ar reikia skaičiuoti už 2d.d.iš darbdavio lėšų?
Stažas per 12 mėn. yra 11 mėn, o per 24 mėn. 22 mėnesiai, tai pašalpa iš Sodros kaip suprantu priklausys?
2018-01-30 14:22 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1382644
Sveiki,

Derinant skolas vis išlenda kelių centų nesutapimai, kurie, kiek matau, "velkasi" ne pirmus metus. Pasak, senosios buhalterės, tai dėl apvalinimo, kai Eurą įvedinėjo. Gal kas patars ar tiktų tokius neatitikimus panaikinti perkeliant į sąnaudas:

D 638 nesutapimas kreditorinio įsiskolinimo
K 4431 skolos tiekėjams

O gal yra kokių kitų būdų? smile
2018-01-11 09:10 PVM » del PVM » #1380571

virbuh rašė:

rašė: pati traukiu ir išrašomas ir gaunamas sąskaitas. Jos traukiamos nuo 2016 12 mėn. Pagal deklaraciją kas mėn. daromas įrašas D 44840 K 243131 gautino PVM suma. Sumokėjus likusį mokėtiną PVM daromas įrašas D44841 K 2710 Čia man atrodo viskas kaip ir turėtų būti.
Man pačiai tos sumos ir įrašai padaryti tampant PVM mokėtoju, tai kažkas iš mistikos srities smile O buvusios buhalterės niekaip neina prisikviesti, telefonu nelabai eina kažką susikalbėti, tai taip ir vargstu. Gerai, kad sąskaitų nedaug ir mokėtinas -gautinas= mokama VMI smile

Pasiimkit prieš akis tas PVM deklaracijas ir matysit kiek įrašyta gautino PVm , kiek mokėtino PVM ir pati susidėliokt operacijas ir matysite ką iš kur atimti. kaip minėjau gal reikėjo atimti iš 5 klasės 528 ir iš 6 klasės gautiną PVM. Nes neaišku kur kokia suma yra ir kas per operacija.

Dėkui. Taip reikės ir padaryti smile
2018-01-10 18:32 PVM » del PVM » #1380536

virbuh rašė:

rašė: rasagreat...Čia paslaugos, įmonė nedidelė. 528 Eur. įrašyta pagal deklaraciją. Pardavimo S/f. 11 mėn. nebuvo traukta. Manau iš mėnesio pajamų PVM išskyrė ir tiek. Antras įrašas beveik atitinka pagal pirkimo S/f. įtrauktą gautiną PVM.

O kokius įrašus pati darot, pagal deklaraciją darot?
Tai gal reikėjo iškelti iš pajamų:tuos 528 D5 kl ir K 44840, o gautiną registruoti jei nebuvo iškelta iš sąnaudų, tai tuos 165 reikėjo K 6xx sąnaudos ir D 2431xx
Vienkartinis PVM mokestis
(FR608) 528,00 Eur D6123 K44845 O kas čia yra?
arba čia kas yra:Sumokėtas PVM 164,44 Eur. D2432(?)K44840



pati traukiu ir išrašomas ir gaunamas sąskaitas. Jos traukiamos nuo 2016 12 mėn. Pagal deklaraciją kas mėn. daromas įrašas D 44840 K 243131 gautino PVM suma. Sumokėjus likusį mokėtiną PVM daromas įrašas D44841 K 2710 Čia man atrodo viskas kaip ir turėtų būti.
Man pačiai tos sumos ir įrašai padaryti tampant PVM mokėtoju, tai kažkas iš mistikos srities smile O buvusios buhalterės niekaip neina prisikviesti, telefonu nelabai eina kažką susikalbėti, tai taip ir vargstu. Gerai, kad sąskaitų nedaug ir mokėtinas -gautinas= mokama VMI smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui