Tax.lt narys dontcha

dontcha
Tax.lt narys nuo
2009-05-14
Miestas / vietovė
Žemaitija
dontcha
forume parašė 2731 žinučių

Naujausios žinutės:

2018-01-10 15:33 Bendra » Darbo uzmokestis » #1380506
Sveiki,
Ar sausio mėn išmokant gruodžio ar lapkričio mėn algas nebegalima pritaikyti PNPD?
2018-01-09 10:47 Apskaita & Auditas » Likučių suderinimas » #1380227
Sveiki, Ar atskaitingo asmens sumoketa skola tiekėjui,bet neturint dokumento apie pinigų sumokėjimą. Tuomet ta apmokėta suma yra fiksuojama kitos gautinos pajamos, ar jos yra apmokestinamos pvm? smile
2018-01-04 21:43 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #1379807

Tininga rašė:

dontcha rašė:
Darbuotojas dirba nuo trečiadienio iki šeštadienio. Ir per ta savaite gaunasi 20val.
09mėn -385€ /168val
10mėn -204,45€/87val
11mėn -197,40€/84val.

Atostogos yra duodamos už tada kai dirbo pilnu etatu.Žiūrint pagal darbo grafiką tai darbuotojui gaunasi 6 dienos už kurias reiktų apmokėti,jei atostogauja nuo 12.22-01-02d.
Gaunasi VDU -2,32€*6d.5val=69,63€
Tai nežadate mokėti kaip už pilną laiką? Na, neįtikinėsiu aš jūsų. smile
Tik priminsiu, kad gruodžio mėnesiui valandinis VDU negali būti mažesnis negu 2,5 €, o sausio mėnesiui - tiks ir 2,32.


o Kaip reiktu skaiciuot atostoginius už pilna etatą smile
2018-01-04 16:38 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #1379783
Darbuotojas dirba nuo trečiadienio iki šeštadienio. Ir per ta savaite gaunasi 20val.
09mėn -385€ /168val
10mėn -204,45€/87val
11mėn -197,40€/84val.

Atostogos yra duodamos už tada kai dirbo pilnu etatu.Žiūrint pagal darbo grafiką tai darbuotojui gaunasi 6 dienos už kurias reiktų apmokėti,jei atostogauja nuo 12.22-01-02d.
Gaunasi VDU -2,32€*6d.5val=69,63€
2018-01-04 16:27 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #1379780
Sveiki,
kaip teisingai apskaičiuoti atostoginius jei darbuotojas nuo spalio 1d. dirba 0,5etato,o prieš tai visus metus dirbo pilnu etatu už MMA? smile
Nuo spalio mėn pradejo dirbti per savaite po 20val.
Atostogų išėjo nuo gruodžio 22 iki sausio 2d. Kiek čia gaunasi apmokamų dienų už atostogas?
2018-01-02 12:51 PVM » del PVM » #1379436
Sveiki,
ar yra koks skirtumas jei norint įsiregistruoti pvm mokėtoju pildant FR0388 paraiška renkantiems iš pateiktų punktu: savanoriškas registravimas ar privalomas registravimas.jei įmonė per 12 mėn uždirbo pajamų 44 870€?
2017-12-29 18:10 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1379374
O kaip paskaičiuoti koficientą jei įmonė dirba 7dienas per savaite. Ar imti pagal darbo grafika numatytas val.Tarkim ši mėn buvo nurodyta, kad įmonė dirbs nuo 11val iki 21val tik nedirbs 25d. sekmadieniais nuo 12 iki 21val.o penktad nuo 11-22val.suskaičiavus įmonės mėn valandos yra 305val smile
2017-12-29 10:01 Įvairūs » Skolų išieškojimas, ieškinys » #1379306
nesuprantu, kodėl antstoliai nesistengia surasti kur įmonė vykdo veikla ar įmonės direktorių ir įsitikinti,kad gavo raštą dėl skolos. Jiems lengviau areštuoti sąskaitą ir paskuj dar pareikalauti susimokėti 3,80€ už rašto kopiją smile
2017-12-28 18:59 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1379273

Tininga rašė:

dontcha rašė:
Ar darbuotojas gali atsisakyti gauti atostoginių kompensaciją?:)
Na, kaip ir ne. Bet ... nesant ginčo turbūt niekam tas nebus įdomu... smile


Tai darbuotojas gali parašyti prašyma,kad jam nemokėtu
2017-12-28 18:54 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1379270
Ar darbuotojas gali atsisakyti gauti atostoginių kompensaciją?:)
2017-12-28 16:37 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1379261

Tininga rašė:

dontcha rašė:
supratau, tai atostogas skaičiuoti nuo 2013m. 05mėn. Bet įmonėje dirba tik vienas asmuo ir iki 2016m. spalio mėn dirbdavo tik 5val per mėn, o nuo 2016m. lapkričio tik po 1val per mėn. Ar imti visas to darbuotojo dirbtas val nuo 2013 gegužės iki 2017 m gruodžio ir padalinti iš pilnų įmonės val?
Tai jau taip, jeigu buvo kitimas, tai reikėtų taip paskaičiuoti (įmonės - tai standartinė 5 d.d. savaitė, įvertinti santykiui su pilnu darbo laiku). Tik imamos ne faktiškai dirbtos, o grafiko valandos.
Paskui koef. * val.VDU * 8 * atostogų d.d. (pagal 5 d.d. savaitę)

o jei imone tik egzistuoja,tik direktore ir buhaltere rodo,kad dirba po 1 val per men. tai realiai imonės darbo savaite gali būti ir 0 o kita savaite 1 val.Ar aš kažka išradinėju:D
2017-12-28 15:52 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1379250
supratau, tai atostogas skaičiuoti nuo 2013m. 05mėn. Bet įmonėje dirba tik vienas asmuo ir iki 2016m. spalio mėn dirbdavo tik 5val per mėn, o nuo 2016m. lapkričio tik po 1val per mėn. Ar imti visas to darbuotojo dirbtas val nuo 2013 gegužės iki 2017 m gruodžio ir padalinti iš pilnų įmonės val?
2017-12-28 15:32 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1379240
Darbuotojas idarbintas 2013m. gegužės mėn. planuojama atleisti iš darbo 2017m gruodžio 29d. Pagal DK 127 str. 5d. darbuotojui už nepanaudotas atostogas reiktu imti skaičiuoti nuo 2015n. sausio mėn? Ar gerai galvoju? smile
2017-12-28 15:15 Įvairūs » Skolų išieškojimas, ieškinys » #1379235

Girele rašė:
Šiaip jau įmonė turėjo gauti visus dokumentus paštu, jei - žinoma- įmonės registracijos adresas yra realus.

Vat tiekejas kuris perdavė skola antstoliui žinojo,kad įmonės buveinės adresas nuo vykdomos veiklos adreso skiriasi.beto antstoliai patinginėjo paieškoti išsiųsti laišką kitu adresu nei registruota įmonė.
2017-12-28 14:50 Įvairūs » Skolų išieškojimas, ieškinys » #1379222

Tess rašė:
Tai paskambinti antstoliui ir paprašyti dokumento smile

Vat antstolis už kopijas paprašė susimokėti.O kaip gali susimoketi jei banko sąskaita arestavo. smile ar jiems gaila nuskenuota varianta atsiųsti.
2017-12-27 20:46 Apskaita & Auditas » Likučių suderinimas » #1379143
Ar per kasos išlaidų orderį tų sumų negalima fiksuoti?
Dar klausimelis, jei tikrai nėra kvito, bet kaip rodėte pavyzdyje skolos dalis apmokėta .Ar nuo kitu pajamu(K5401) tarkim 200€ reikia priskaičiuoti mokėtina PVM? smile
2017-12-27 17:58 Apskaita & Auditas » Likučių suderinimas » #1379131

Girele rašė:

dontcha rašė:

mokejimo kvitų kopijas tiekėjas mums atsiunte,tad turime pagrinda kad esame apmokėje

Tada nesuprantu - kur problema?
Atskaitingas asmuo mokėjimo dokumentus pateikė dabar - dabar iš kasos jam ir sumokate.

Ar galima fiksuoti šiai dienai atsiskaitymą su atskaitingu asmeniu,nors mokėjimas buvo atliktas vasario ir rugpjūčio mėn?
2017-12-27 17:57 Įvairūs » Skolų išieškojimas, ieškinys » #1379130

smalsuole rašė:

dontcha rašė:
o kaip reiktų elgtis su antstoliais kaip tiekėjas perdavė mūsų įmonę į antstolius,bet rašto iš antstolių neturim.Kaip fiksuoti sumokėta suma antstoliams už to tiekėjo skolą? smile

Tai kuom remiantis pervedinėjat antstoliui?

antstolius arestavo sąskaita ir patys nusiskaičiavo pinigus
2017-12-27 17:38 Įvairūs » Skolų išieškojimas, ieškinys » #1379127
o kaip reiktų elgtis su antstoliais kaip tiekėjas perdavė mūsų įmonę į antstolius,bet rašto iš antstolių neturim.Kaip fiksuoti sumokėta suma antstoliams už to tiekėjo skolą? smile
2017-12-27 17:08 Apskaita & Auditas » Likučių suderinimas » #1379125

Girele rašė:

dontcha rašė:

Pas mus atvirštinė situacija, pas jų užfiksuota mažesnė skola,nei pas mūsų užfiksuota. Beto tie du mokėjimai atlikti šiais metais ir nesinori per naujo perrašinėti kasos knygos dėl tu dviejų mokėjimų,nes mokėjimai atlikti vasari ir rugpjūti.Ar galima fiksuoti tų pinigų mokėjimą šiai dienai?

Taip ir nesupratote citatos esmės, situacija analogiška.....
Jūs kasos knygos (?) perrašinėti negalite, nes neturite tam pagrindo - pati sakėte, kad direktorius mokėjimo dokumentų nepateikė. Suderinus skolas - jūs mažinate skolą tiekėjui D tiekėjai ir fiksuojate K kitos veiklos pajamas. Jokių piniginių operacijų čia nevyksta.
Ir paaiškinkite direktoriui, kad pamesti mokėjimo kvitus - nenaudinga -- ir pinigai nenusirašo ir pajamos atsiranda.

mokejimo kvitų kopijas tiekėjas mums atsiunte,tad turime pagrinda kad esame apmokėje
2017-12-27 15:12 Apskaita & Auditas » Likučių suderinimas » #1379102

Girele rašė:

dontcha rašė:
šiuo metu darau suderinimo aktus ir randu,kad yra padarytas apmokėjimas vasario mėn ar rugpjūčio mėn.Mokėjimas atliktas grynaisiais pinigais, todėl aš šitos informacijos neturėjau ir tik dabar derinant skolas atsirado,kad yra mažesnė skola.Ar galiu tuos apmokėjimus fiksuoti savo apskaitoje šios dienos data? smile

Iš 10VAS MR:
"Įmonė „A“ 20X1 m. gruodžio 31 d. savo apskaitoje buvo užregistravusi 150 000 EUR
ilgalaikių įsipareigojimų. Įmonė „A“ 20X2 ataskaitiniais metais dalį ilgalaikių įsipareigojimų
įvykdė. Atlikusi ilgalaikių skolų likučių inventorizaciją pagal skolų su įmonėmis suderinimo aktus
įmonė „A“ 20X2 m. gruodžio 31 d. nustatė, kad jos skola įmonei „B“ apskaitoje užregistruota
200 EUR didesnė, negu įmonė „B“ nurodė suderinimo akte. Atlikusi kitas ilgalaikių skolų likučių
suderinimo procedūras ir įsitikinusi, kad apskaitoje užregistruota skola įmonei „B“ yra 200 EUR
didesnė, savo apskaitoje įmonė „A“ pripažino 200 EUR kitos veiklos pajamų ir 200 EUR sumažino
ilgalaikių įsipareigojimų įmonei „B“ likutį. Įmonė „A“ 20X2 m. gruodžio 31 d. savo apskaitoje
užregistravo:
D 424 Skolos tiekėjams 200
K 5401 Kitos pajamos 200"


Pas mus atvirštinė situacija, pas jų užfiksuota mažesnė skola,nei pas mūsų užfiksuota. Beto tie du mokėjimai atlikti šiais metais ir nesinori per naujo perrašinėti kasos knygos dėl tu dviejų mokėjimų,nes mokėjimai atlikti vasari ir rugpjūti.Ar galima fiksuoti tų pinigų mokėjimą šiai dienai?
2017-12-27 15:05 Įvairūs » Skolų išieškojimas, ieškinys » #1379099

igor_vorobjov rašė:

dontcha rašė:
Sveiki, kaip fiksuoti mokamas įmokas išieškojimo įmonei už jai perleista tiekėjo skola.Ar tiktu fiksuoti skolos tiekėjams ar avansas tiekėjams? išieškojimo įmonė išrašys sąskaita tik tada,kai skola bus apmokėta. smile

Manau, kad gavus dokumentą apie kreditoriaus pasikeitimą, reikia apskaitoje padaryti įrašą kuriuo keičiamas kreditorius (tiekėjas). Suma kaip buvo 443 sąskaitoje taip ir liks, bet kreditorius bus kitas. Su kiekvienu mokėjimu dangstyti tą skolą 443 sąskaitoje. Avansų čia jokių irgi nebus, nes jei pati skola, o ne jos išieškojimo administravimas, yra perleista išieškotojams, tai ir sąskaitos iš jų nebus, nebent už palūkanas, arba už skolos administravimą.

Ar šiuo atveju reiktu kokios buhalterinės pažymos dėl tos skolos perkėlimą kitam kreditoriui? smile
2017-12-27 11:23 Įvairūs » Skolų išieškojimas, ieškinys » #1379050
Sveiki, kaip fiksuoti mokamas įmokas išieškojimo įmonei už jai perleista tiekėjo skola.Ar tiktu fiksuoti skolos tiekėjams ar avansas tiekėjams? išieškojimo įmonė išrašys sąskaita tik tada,kai skola bus apmokėta. smile
2017-12-27 10:56 Apskaita & Auditas » Likučių suderinimas » #1379047
šiuo metu darau suderinimo aktus ir randu,kad yra padarytas apmokėjimas vasario mėn ar rugpjūčio mėn.Mokėjimas atliktas grynaisiais pinigais, todėl aš šitos informacijos neturėjau ir tik dabar derinant skolas atsirado,kad yra mažesnė skola.Ar galiu tuos apmokėjimus fiksuoti savo apskaitoje šios dienos data? smile
2017-12-27 10:41 Apskaita & Auditas » Likučių suderinimas » #1379046
Sveiki, yra tokia situacija,kad direktorius pora kartų sumokėjo pinigus už paslaugas UAB "Tele2", bet kvito apie apmokėjimą nepristatė. Pagal gaunamas sąskaitas iš UAB "tele2" matosi,kad skola mažesne nei apskaitoje užfiksuota. Kaip reiktų man fiksuoti apskaitoje tos skolos apmokėjimą?
smile
2017-12-21 14:30 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1378879
Sveiki,isigytas ilgalaikis turtas,kuriam susideda iš trijų dalių ir joms visoms yra atskirai išrašytos sąskaitos.
Kaip reiktu programoje įvesti tokį IT ?kaip tas visas sąskaitas sujungti į vieną prieš įvedant i eksploataciją?
2017-12-07 19:22 Įvairūs » Atskaitingi asmenys » #1377770
Sveiki,
ar galima traukti į avanso apyskaita kvitą, kuris yra sumokėtas kreditine kortele,bet mokėjimas atliktas iš MB nario asmeninės sąskaitos?
2017-12-06 10:37 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1377591
Sveiki, įmonė viršijo 45 000e riba ir teko įsiregistruoti pvm mokėtoju. Buvo išrašyta s.f. su kuria viršijo 45 000e riba ir nuo jos reikia atskaičiuot ir sumokėti pvm. Į kokia forma reikia ja pildyti? nes pateikta FR0608 su ta sąskaitos duomenis atmetė. smile
2017-11-02 11:04 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1374889

Borga rašė:
Fizinis asmuo turi perrašyti sąskaitą įmonei už dujų įvedimą (taip mums išaiškino VMI - iš užsienio pirkome programinę įrangą įmonės automobiliui, sąskaita buvo išrašyta fizinio asmens vardu. Jei norime dėtį į leidžiamus atskaitymus, fizinis asmuo turėjo parduoti įrangą įmonei)

Mėginau AB ESO prašyt kad išrašytų sąskaita įmonei,bet jie atsisakė.Va ka jie atrašė "Sąskaitas išrašome savininko ir asmens kuris pasirašė sutartį vardu. Šiuo atveju įmonė nėra nei viena nei kita."
Ka daryti dėl to mokėjimo AB ESO?
2017-10-31 12:00 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1374786
Sveiki, ar galima priskirti leidžiamiems atskaitymams sąskaitas išrašytas fiziniui asmeniui už dujų įvedimą? kadangi įmone stato namą fiziniui asmeniui ir už dujų įvedimą AB "ESO" atsiuntė išankstine sąskaita ant fizinio asmens išrašyta,o apmokėjimą padarė įmonė. AB "ESO" nerašo sąskaitos už šias paslaugas ant įmonės.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui