Tax.lt narys astulis22

A
Tax.lt narys nuo
2010-09-15
astulis22
forume parašė 698 žinučių

Naujausios žinutės:

2014-05-22 21:13 Bendra » Viešoji įstaiga » #1224779

Gita1 rašė:
O "parama" kuo netinka?

O ar ji pati kaip steigėja ir vadovė gali pati teikti paramą? o jai kokiu mokesčių neatsiras? Tai reiktų vesti kaip paramą? Dar klausimas kai gaunami 2 procentai iš vmi galima naudoti kaip norime bet ar reikia teikti Paramos gavimo deklaraciją? Ir ar tada nereiktų dar ir rodyti kaip iš jos gautą paramą?
2014-05-22 20:51 Bendra » Viešoji įstaiga » #1224775
Supratau, dabar dar klausimas kaip reikia rodyti pinigų įnešimą, nes ji pati įneša kai trūksta pinigų kaip tie įnašai turi būti apiforminami. Ji vienintelė steigėja ir vadovė.
2014-05-22 18:17 Bendra » Viešoji įstaiga » #1224764
Tai va tas ir yra kad ima už tai pinigus. Tai laukiau tiesiog patvirtinimo kad čia ūkinė veikla. Dar klausimas, direktorė dirba savanoriškais pagrindais ir nėra daugiau darbuotojų. yra pasirašiusi įsakymą, kad ji atsakinga už buhalterijos tvarkymą, bet dabar pasikeitus balanso formai kai reikia kad pasirašytu ir direktorius ir buhalteris tai ar ji galės pasirašyti už abu? Nes kiek žinau kad privalomas buhalteris VŠĮ .

Beje AČIŪ JUMS GITA kad pasidalynate savo patirtimi. AČIŪ nes kaip ir reikia papildomų pinigų tik patirties vis dar trūksta. AČIŪ
2014-05-22 17:04 Darbo teisė » įdarbinimas, darbo sutartis » #1224754
Ar gali (VŠĮ teikianti masažo paslaugas) darbintis direktorė ir tuo pačiu ji darytu masažus. Kaip turėtu būti sudaroma sutartis, nes iki šiol buvo dirbama savanoriškais pagrindais ir VŠĮ neturėjo nei vieno darbuotojo.
2014-05-22 16:59 Bendra » Viešoji įstaiga » #1224753
Sveiki prašo všį teikianti paslaugas, daranti masazus padaryti 2013 metų balansą. Ar aš gerai suprantu kad PLN ataskaitą turi teikti VMI. Na praėjusiais metais sakė neteikė nes parašė prašymą nes nevykdo ūkinės veiklos. Bet tai aš manau kad jos atliekami masažai tai ir yra ūkinė veikla ar aš klystu? Labai reikia kad padėtumėte susivokti
2014-05-22 11:09 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #1224588

astulis22 rašė:

wirgina rašė:

astulis22 rašė:
Dar reikia pagalbos nes nebe suprantu: atostogų išeina gegužės ir grįš tik birželio pabaigoje.
Apskaičiuoju atostoginius už abu mėnesius, apmokėsiu prieš išeinant atostogų. Nurodyta DUŽ gegužės mėn, avansas, tik gegužės mėn atostoginiai, o atlyginimo likusią dalį išmokėsiu kaip visada. Ir nurodau birželio darbo užmokesčio žiniaraštyje kaip avansą atostoginius išmokėtus gegužės mėn. Ar visa suma avanso skiltyje turi matytis gegužės mėn DUŽ? Kaip ramu būna iki atostogu, o kai prasideda tai vargas dar vis neatrandu suprantamo varianto smile


Išmokėsite 05 mėn , o koks skirtumas kokioje grafoje parodysit ir kaip tą išmoką įvardinsit... atlyginimo priskaičiavimo žiniaraštyje už 05 mėn , darbuotojas liks skolingas įmonei. Birželio mėn skola pasidengs priskaitymais

Na Jeigu parodyčiau ir 05 ir 06 tada man aiškiai matytusi kiek yra likę sumokėti už dirbtas dienas. Va todėl ir nerandu kas man aiškiai paaiškintu kaip lengviau būtų, nes darbuotojų tai ne vienas ir tikrai dar taip ir nesu įsitikinusi kad darau gerai smile

Būkit geros pasidalinkit savo patirtimi nes visai man tos atostogos baigia protą sujaukti
2014-05-21 21:59 Bendra » Buhalteris viešojoje įstaigoje » #1224523
Ar privalo būti buhalteris viešojoje įstaigoje? Ar apskaitą gali tvarkyti direktorius?
2014-05-21 21:43 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #1224516

wirgina rašė:

astulis22 rašė:
Dar reikia pagalbos nes nebe suprantu: atostogų išeina gegužės ir grįš tik birželio pabaigoje.
Apskaičiuoju atostoginius už abu mėnesius, apmokėsiu prieš išeinant atostogų. Nurodyta DUŽ gegužės mėn, avansas, tik gegužės mėn atostoginiai, o atlyginimo likusią dalį išmokėsiu kaip visada. Ir nurodau birželio darbo užmokesčio žiniaraštyje kaip avansą atostoginius išmokėtus gegužės mėn. Ar visa suma avanso skiltyje turi matytis gegužės mėn DUŽ? Kaip ramu būna iki atostogu, o kai prasideda tai vargas dar vis neatrandu suprantamo varianto smile


Išmokėsite 05 mėn , o koks skirtumas kokioje grafoje parodysit ir kaip tą išmoką įvardinsit... atlyginimo priskaičiavimo žiniaraštyje už 05 mėn , darbuotojas liks skolingas įmonei. Birželio mėn skola pasidengs priskaitymais

Na Jeigu parodyčiau ir 05 ir 06 tada man aiškiai matytusi kiek yra likę sumokėti už dirbtas dienas. Va todėl ir nerandu kas man aiškiai paaiškintu kaip lengviau būtų, nes darbuotojų tai ne vienas ir tikrai dar taip ir nesu įsitikinusi kad darau gerai smile
2014-05-21 15:08 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #1224404
Dar reikia pagalbos nes nebe suprantu: atostogų išeina gegužės ir grįš tik birželio pabaigoje.
Apskaičiuoju atostoginius už abu mėnesius, apmokėsiu prieš išeinant atostogų. Nurodyta DUŽ gegužės mėn, avansas, tik gegužės mėn atostoginiai, o atlyginimo likusią dalį išmokėsiu kaip visada. Ir nurodau birželio darbo užmokesčio žiniaraštyje kaip avansą atostoginius išmokėtus gegužės mėn. Ar visa suma avanso skiltyje turi matytis gegužės mėn DUŽ? Kaip ramu būna iki atostogu, o kai prasideda tai vargas dar vis neatrandu suprantamo varianto smile
2014-05-21 10:43 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #1224276

Alina55 rašė:
Trijų mėnesių VDU lyginate atskirai su 05 mėn. ir 06 mėn. VDU.

AČIŪ jums labai
2014-05-21 10:07 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #1224262
Sveiki atostogos prasidedą gegužį ir baigiasi birželį, noriu paklausti kai skaičiuoju už birželio mėn atostogas tai reikia ir lyginti su birželio mėn VDU ar galiu lyginti su gegužės, nes skaičiuoju tai gegužės mėnesį?
2014-05-21 08:38 Bendra » Viešoji įstaiga » #1224235
Sveiki ar Všį reikia Registrų centrui pateikti FA?
2014-05-12 13:25 Bendra » Viešoji įstaiga » #1222773

Smila rašė:
hmm, padekite blondinei

Teikiu sita:
1. dalis
5. Paramos gavėjo metinės ataskaitos viešoji dalis parengiama laisva forma, tačiau joje privalo būti nurodyta:
5.1.-5.6
2. dalis FR478

FR478 pateikiau per EDS

o veiklos ataskaita siusti popierine forma ? ar kaip?
kam siusti? tik VMI? o RC nereikia?



Prie pateiktos formos prikabinkite parašytą tą ataskaitą, ten yra pridėti dokumentą ar kažkaip panašiai ir popierinio varianto teikti nereikės. Aš asmeniškai registrų centrui tai neteikiau nes manau kad nereikia.
2014-05-06 12:51 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1221858

irmoske rašė:

astulis22 rašė:
Laba diena, kaip jūs elgiatės kai išeinate atostogų. Pvz. jei pirkėjas ateina ir nori atsiskaityti grynais pinigais, kas tada gali priimti pinigus ir kaip tai apiforminti, nes su programa niekas kitas nedirba tik aš, tai kasos pajamų orderio niekas neišrašys. O kaip jūs darote?

Galite naudoti pinigų priėmimo kvitus.
Galite palikti tuščių popierinių KPO blankų.

O tai kaip tada įforminti pvz kad sekretorė galėtų priimti pinigus, tada reikia rašyti įsakymą ar kaip? Dar jeigu galite parašykite kaip vyksta su PPK jei pasirašinės sekretorė.
2014-05-06 12:17 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1221845
Laba diena, kaip jūs elgiatės kai išeinate atostogų. Pvz. jei pirkėjas ateina ir nori atsiskaityti grynais pinigais, kas tada gali priimti pinigus ir kaip tai apiforminti, nes su programa niekas kitas nedirba tik aš, tai kasos pajamų orderio niekas neišrašys. O kaip jūs darote?
2014-05-05 15:31 Bendra » Neatvykimas i darba [SKUBIAI PADEKIT PRASAU} » #1221704
Eikit pas gydytojus ir pasiimkit biletenį ir sveikite sau ramiai ir nesukite galvos. arba pasiskambinkit savo gydytojai ir pasiklauskite kaip elgtis jeigu taip blogai jaučiatės, gal išduos biletenį ir nueisite kai tik pasijusite geriau.
2014-05-05 13:54 Bendra » Viešoji įstaiga » #1221669
Sveiki noriu pasiteirauti ar reikia surašyti buhalterinę pažymą kai perkeliamas panaudotas finansavimas iš 3 į 5 klasę? Ačiū
2014-05-05 11:01 Bendra » Kasa » #1221632

names rašė:
Laba diena.Vadovas nori išmokėti darbuotjams dienpinigius užsienyje. Tai rašyti kaip kiekvienam dfarbuotojui iš kasos išmokėjimą (na kaip ir paprastai kai mokama Lietuvoje) ar pirmiausia reikia KIO surašyti vadovui, o po to vėl KIO kiekvienam?Kažkaip neaišku.

Bijau jus apgauti bet manau kad kiekvienam atskirai arba pagal išmokėjimo žiniaraštį tada tik vadovui.
2014-05-05 09:41 Bendra » Praktikantai » #1221603
suradau lyg ir viską tik nežinau ką rašyti kur prašo socialinio draudimo įmokų tarifai nes nulių neduoda meta klaidą. Ką rašyti ten reikia P1 laukelyje?
2014-05-05 08:57 Bendra » Praktikantai » #1221599
Kaip užpildyti praktikanto 1SD formą kokių duomenų reikia ir kokį klasifikatoriaus kodą rašote ir kokius procentus?
2014-04-28 15:14 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1220560
jei darbuotojas atleidžiamas paskutinę dieną tai VDU už kompensaciją imamas už 02,03,04 mėn ar taip?
2014-04-28 11:24 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1220470

Alina55 rašė:
Taip, būtinai. Tai yra ne papildomos dienos, o kasmetinės minimaliosios trisdešimt penkių kalendorinių dienų atostogos...

Ačiū labai už ankstesni atsakymą.
tada dar klausimas, ar sumuojasi atostogos jeigu turi invalidumą ir dirba daugiau nei toje įmonėje 12 metų, tai tada gaunasi 38 k.d.?
2014-04-28 11:06 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1220462
Sveiki, atleidžiant darbuotoją apskaičiuojant nepanaudotas atostogas ar reikia pridėti ir papildomas dienas, nes turi invalidumą?
2014-04-04 14:25 Darbo teisė » Darbo sutarties nutraukimas » #1216589

Tininga rašė:

astulis22 rašė:

Tininga rašė:

astulis22 rašė:
Sveiki, darbuotoja įdarbinta terminuotai dirbti pagal projektą iki 2014.12.31 dienos. Sužinojome kad ji laukiasi ir rugpjūčio mėn pradžioje gimdys. Tai ją išleisime į dekretą ir tada ar galėsime atleisti 2014.12.31. Pagal 132 str. 1 d. kaip ir galima atleisti bet noriu jūsų patarimo. Ačiū
Jei ji pateiks pažymą - atleisti negalėsite iki NGA pabaigos + 1 mėnuo. Bet jai nėra būtina tuo naudotis - pašalpos bet kokiu atveju priklausys.


Tai kai ji pagimdys ir baigsis biletenis jai dar liks apie pusantro mėn iki sutarties termino pasibaigimo. O tai jei ji atneš prašymą išleisti vaiko auginimo atostogų iki 1 ar 3 metų kaip tada elgtis. nes sutarties terminas iki 2014.12.31
Tada galima DS terminą perkelti į VPA pabaigą. Nieko dėl to neprarasite, o DS netaps neterminuota.


Tai tai ką ji grįš sakykim po metų ir kur mes ją priimsim, nes mes esame Všį ir gauname finansavimą iš savivaldybės tik metams ir ji yra įtraukta tik į šių metų projektą kuris baigiasi 12.31? Šiaip tai taip bet tai kur ją reiks dėti nes kitų metų projektuose ji negalės būti. Kaip ją tada reiks atleisti?
2014-04-04 14:12 Darbo teisė » Darbo sutarties nutraukimas » #1216586

Tininga rašė:

astulis22 rašė:
Sveiki, darbuotoja įdarbinta terminuotai dirbti pagal projektą iki 2014.12.31 dienos. Sužinojome kad ji laukiasi ir rugpjūčio mėn pradžioje gimdys. Tai ją išleisime į dekretą ir tada ar galėsime atleisti 2014.12.31. Pagal 132 str. 1 d. kaip ir galima atleisti bet noriu jūsų patarimo. Ačiū
Jei ji pateiks pažymą - atleisti negalėsite iki NGA pabaigos + 1 mėnuo. Bet jai nėra būtina tuo naudotis - pašalpos bet kokiu atveju priklausys.


Tai kai ji pagimdys ir baigsis biletenis jai dar liks apie pusantro mėn iki sutarties termino pasibaigimo. O tai jei ji atneš prašymą išleisti vaiko auginimo atostogų iki 1 ar 3 metų kaip tada elgtis. nes sutarties terminas iki 2014.12.31
2014-04-04 12:32 Darbo teisė » Darbo sutarties nutraukimas » #1216554
Sveiki, darbuotoja įdarbinta terminuotai dirbti pagal projektą iki 2014.12.31 dienos. Sužinojome kad ji laukiasi ir rugpjūčio mėn pradžioje gimdys. Tai ją išleisime į dekretą ir tada ar galėsime atleisti 2014.12.31. Pagal 132 str. 1 d. kaip ir galima atleisti bet noriu jūsų patarimo. Ačiū
2014-04-03 09:39 Bendra » Viešoji įstaiga » #1216272
Sveiki kai gaunamas finansavimas kada reikia rodyti jo panaudojimą ar tada kada gaunama sąskaita faktūrą? Ar tada kai sąskaita yra apmokama?
2014-04-03 09:37 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1216271

Rainis rašė:

astulis22 rašė:
Sveiki reikia pagalbos pirkti audiniai nukeliu į atsargas 1000. Tada yra siuvami rūbai 800 Lt. Kaip teisingai reikia įsitraukti tas dvi sąskaitas kad gautus rūbai. Ar taip ir palikti atskirai smile

O iš ko siuvami tie rūbai?
Jie gaunami pagal sąskaitą (rašote - dvi sąskaitos)?
Ir iš kur atsiranda suma 800 Lt?


Mes nusipirkome audinius už 1000 Lt, tada iš tų audinių siuvame rūbus dar viena s.f. 800 Lt. Kaip turi būti įtrauktos tos dvi sąskaitos faktūros? Nes audinius įtraukiau prie atsargų, bet iš jų pasiūti rūbai? ir nežinau kaip traukti tas dvi sąskaitas kaip audinius ir siuvimo paslauga ar sudėjus abi sumas kaip rūbus? smile
2014-04-02 13:37 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1216102
Sveiki reikia pagalbos pirkti audiniai nukeliu į atsargas 1000. Tada yra siuvami rūbai 800 Lt. Kaip teisingai reikia įsitraukti tas dvi sąskaitas kad gautus rūbai. Ar taip ir palikti atskirai smile
2014-03-24 11:03 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #1214452

irmoske rašė:

astulis22 rašė:
Ačiū tik dar klausimas dėl tų žurnalų, nes radau kad pildydavo, o dabar ar reikia taip pat pildyti?

smile
O čia "tie žurnalai" tai kas per paukštis?

Radau kad anksčiau reikėdavo pildyti Vykdomųjų dokumentų apskaitos knyga, šiame forume ir radau apie tai rašyta, tai noriu pasitikslinti ar reikia dar tokias knygas pildyti ar nebereikia?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui