2017-06-30 11:32
Bendra »
Darbo kodeksas: klausimai »
#1362903
O į darbo stažą nemokamos atostogos pagal 137 str.2 d. įeina?
Nes skaitau kas įeina į stažą: 127 str.4 d.4 p.4) iki dešimt darbo dienų trukmės per metus suteiktos nemokamos atostogos darbuotojo prašymu ir su darbdavio sutikimu, taip pat kitos šio kodekso 137 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino suteiktos nemokamos atostogos;
Bet čia tos, kur tipo 14 kd buvo? O tokių, kur į jokį stažą neįeitų ar yra?
2017-06-30 10:25
Bendra »
Darbo kodeksas: klausimai »
#1362873
Sveiki,
Ar lieka? Ir jei lieka, tai koks dabar straipsnis naujame DK neapmokamas Neatvykimas į darbą administracijos leidimu (143.2.2)?
Ačiū
2017-06-26 16:33
Bendra »
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos »
#1362346
Aš vat šiandien pabandžiau sužiūrėti tuos kryžminimus. Yra tokių, kurie net savo rašytų sąskaitų nedeklaravę, o mes-gavėjai deklaravome, tai raudona.
O vieni mūsų rašytą sąskaitą kovo data įsitraukė gegužės data. Paskambinau, tai sakė, kad mėnesį labai greitai uždaro, o vėliau gautas sąskaitas veda gavimo mėnesio data (nors nusiųsta buvo tikrai pirmomis balandžio dienomis). Tai ir į registrą susikelia įsivedimo į apskaitą data.
Ma ir aišku Tele 2-jie nedeklaruoja serijos M, o Telia po serijos, turbūt vietoj tarpo kurio nereikia) rašo nulį
2017-06-26 14:26
Bendra »
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos »
#1362307
Sveiki,
Kaip reikėtų i.saf deklaruoti statybos darbų pvm, kuris pereina pirkėjui PVMĮ 96 str.
Aš, kaip pirkėjas, i.saf rašau 100 eur apmokest.ir 21 eur pvm (kodas PVM25). O pardavėjas matau kad deklaravo 100 eur, o kur pvm suma-nulį.
Tai kas teisus?
2017-06-26 13:25
Darbo teisė »
Darbo sutartis »
#1362292
wika3 rašė:
Mūsų darbuotojas dirba dviejose skirtingose darbovietėse.
Pagal DS ilgai sirgusiam darbuotojui pas mus įmonėje pakeitėme darbo laiką, kad dirbtų 1 d/savaitėje (penktadieniais 2 valandas.) Sudarytas darbo grafikas, kad darbas penktadienį, kitos d.dienos P. Neatleidome iš darbo , bet tik 2 val.savaitėje suteikėme, pareigas kurias turėjo negali po ligos tinkamai atlikti, tad buvo suteiktas kitas darbelis. .Darbuotojas gegužės mėnesį turėjo biuletenį nuo 05.01-05.29. SAM jam nebuvo priskaičiuotas atlyginimas už 2 dienas , nes darbuotojui antradienis - trečiadienis nedarbo diena.
Dabar gavome sodros elektr.pranešimą, kodėl gegužės mėnesį šiam darbuotojui nepriskaičiuotas atlyginimas.Gal galite pakonsultuoti ?
Parašykite paaiškinimą ir įkelkite prisijungę prie sodros sistemos.
2017-05-30 18:13
Apskaita & Auditas »
Metinė finansinė atskaitomybė »
#1359576
Lentelės užima vietos. Realiai jos yra su daug stulpelių, eilučių ir kasmet pildau tik ten, kur tais metais reikia (eilučių netrinu, kad kitamet vėl formos nefantazuot.
Dar standartiškai apskaitos politika parašyta.
Ir šiemet juk buvo tiek balanso, tiek pelno ataskaitos nedidelių pakeitimų, tai vat juos aprašant, ir patapo 11 psl iš standartinių 10
2017-05-30 15:37
Apskaita & Auditas »
Metinė finansinė atskaitomybė »
#1359559
Tai vat ir aš net pasitikslinau to konsultuojančio vyriškio
2017-05-30 15:08
Apskaita & Auditas »
Metinė finansinė atskaitomybė »
#1359552
Bandau prisegti aiškinamą raštą pdf iš 11 puslapių. Meta klaidą :Klaida: Per didelė byla.
Na tik nesakykit, 11 psl yra per daug, o ankščiau kasmet daryti 10-tiko
TELEFONU JAR KONSULTANTAS KĄ TIK PASAKĖ, KAD BE PARAŠŲ WORDINĮ AR EXELINĮ KONVERTUOTI IR SIŲSTI. TIPO-NEREIKIA PARAŠŲ :d
2017-05-25 18:39
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1359070
virbuh rašė:
edute rašė:
Aš vis su tuo pelno paskirstymu kankinuosi, nes visokių minčių išgirstu.
1.Jei 2016 m rezultatas-nuostolis bet sukauptas nepaskirstytas pelnas 2016.12.31, tai vis tiek negalime skirstyti, nes MBĮ 3) paskirstytinojo finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama. TAIP?
2. Jei padarius 2017 m.1-3 mėn.tarpinę FA pelno deklaracijoje yra 1000 eur pelnas (ir dar 10 000 eur nepaskirstyto 2016.12.31 datai) (ir jokio pelno mokesčio neiškaičiuojame bei GPM neišsk.).
3. Jei 2017 m.nuostolis (bet su ankstesniais metais nepaskirstytas pelnas 2017.12.31 vis tiek didelis pelnas), tai reikia tą avansu išimtą 1000 eur gražinti?
O gal dzin kad 2017 metinis rez bus nuostolis, bet bendras nepaskirstytas pelnas 2017.12.31 bus kokie 9000 eur? Tipo, jei skirstymui pelno yra, tai ir kad ir tuos 9000 paskirstom???
Bet kaip šitą šifruoti MBĮ :
8. Mažosios bendrijos narių susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti pelno, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
1) nėra patvirtintas mažosios bendrijos metinių finansinių atskaitų rinkinys;
2) mažoji bendrija turi neįvykdytų prievolių, kurių įvykdymo terminai suėjo iki sprendimo priėmimo;
3) paskirstytinojo finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama.
1. Pagal viską, jei nuostolis, tai kažkas jau negerai ir apie išsimokėjimus jau reikėtų rimtai pagalvoti, įstatymas paraidžiui lygtai neleistų tų metų išsimokėjimo, bet jei galutinis rezultatas yra nemažas pelnas, tai kas draudžia jį skirstyti jei visos sąlygos tenkinamos. tai mano nuomonė.
2. Vykdykit sąlygas ir galėsit 850- (atėmus pelno mokestis 15 proc, o gal 5 proc) išsimokėti. GPM susimoka juk pats MB narys.
3 Gražinti nereikės, jei galutinis rezultatas didelis pelnas.
ačiū jums,
virbuh, už kantrybę.
Aš tiek skaitinėju, klausinėjuos ir turbūt prieinu išvadą, kad daro kas kam kaip atrodo.
Jei tarpinėj FA pelnas, tai jį ir išsimokam (vat dėl išskaičiuotino pelno mokesčio, tai pasiklausiu rytoj VMI, nes yra kas sakė, kad nereikia išskaičiuoti
). O darant metines FA, tai dzin kad pvz 2017 metinis bus nuostolis, bet jei su ankstesniais nepaskirstytais pelnais sukauptas yra pelnas 2017.12.31, tai jį ir skirstom.
Noris nusišaut
2017-05-24 13:08
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1358873
Aš vis su tuo pelno paskirstymu kankinuosi, nes visokių minčių išgirstu.
1.Jei 2016 m rezultatas-nuostolis bet sukauptas nepaskirstytas pelnas 2016.12.31, tai vis tiek negalime skirstyti, nes MBĮ 3) paskirstytinojo finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama. TAIP?
2. Jei padarius 2017 m.1-3 mėn.tarpinę FA pelno deklaracijoje yra 1000 eur pelnas (ir dar 10 000 eur nepaskirstyto 2016.12.31 datai) (ir jokio pelno mokesčio neiškaičiuojame bei GPM neišsk.).
3. Jei 2017 m.nuostolis (bet su ankstesniais metais nepaskirstytas pelnas 2017.12.31 vis tiek didelis pelnas), tai reikia tą avansu išimtą 1000 eur gražinti?
O gal dzin kad 2017 metinis rez bus nuostolis, bet bendras nepaskirstytas pelnas 2017.12.31 bus kokie 9000 eur? Tipo, jei skirstymui pelno yra, tai ir kad ir tuos 9000 paskirstom???
Bet kaip šitą šifruoti MBĮ :
8. Mažosios bendrijos narių susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti pelno, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
1) nėra patvirtintas mažosios bendrijos metinių finansinių atskaitų rinkinys;
2) mažoji bendrija turi neįvykdytų prievolių, kurių įvykdymo terminai suėjo iki sprendimo priėmimo;
3) paskirstytinojo finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama.
2017-05-23 13:24
Programinė įranga »
Rivilė »
#1358732
Sveiki,
Perkėlė man Rivilę į naują kompiuterį, bet yra problema, kurios niekaip negaliu išsiaiškinti.
Jeigu kompiuterio Display settinguose Size of text yra nustatytas 125 proc (toks ala tinkamas), tai tuomet kai Rivilėje peržiūrinėju bet kokias ataskaitas, jose šriftas yra kažkiek didesnis ir į peržiūrą netelpa (nukanda būtent sumų stulpelius). Jei šriftą iki 100 proc.sumažinu, tai Rivilės jau visi ataskaitų stulpeliai telpa, bet gi šriftukas toks mažuliukas, kad dirbti neįmanoma.
Kame problema? Kaip tvarkyti?
2017-05-16 13:08
Pelno mokestis »
Parama »
#1358081
Dar klausimas dėl 2 proc.GPM.
Jei šie gauti pinigai panaudoti įmonės reikmėms (o ne viešam interesui), tai kokios korespondencijos?
D3424
K527 (KITOS PAJAMOS???)
2017-05-15 15:10
Pelno mokestis »
Parama »
#1358012
Sveiki,
Ar apie 2 proc.pajamų mokesčio GAUTO reikia deklaruoti FR0478?
(VMI neatsiliepia ir tinklapis užstrigęs)
2017-04-23 20:31
PVM »
Individuali veikla pagal pazyma ir PVM »
#1356236
Sveiki,
Žmogus, dirbantis su individualios veiklos pažyma reklamuojasi FACEBOOK.
Iš Facebooko gauna invoice doleriais, kur VAT nulinis ir įrašas: Customer to acount for anu VAT arising on tris suply in accordance with Article 196. Council Directive 2006/112/EC
Ar čia jis turi priskaičiuoti 21 proc. PVM?
Deklaruoti FR0608?
O valiutos kursas- tai invoice data?
Ačiū
2017-04-20 15:17
Bendra »
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos »
#1356045
Sveiki,
Ar gauta kreditinė į registrą vedama su minusu?
2017-04-13 12:18
Apskaita & Auditas »
Metinė finansinė atskaitomybė »
#1355512
edute rašė:
Sveiki,
DĖL PELNO MOKESČIO KOREGAVIMO
Įmonė pildo labai mažos FA
Koreguoju 2015 PLN204 deklaraciją, pagal kurią mažėja pelno mokestis (be reikalo apmokestinamą pelną mažinau 70 proc.ankstesnių nuostolių, kai gavėjau visu 100 proc., nes PM 5 proc.)
Kokios korespondencijos ir kaip tai atvaizduojama FA?
Padariau, pridaviau ir dabar kankinuosi.
Dariau D2442 (iš anksto sumokėtas pelno mokestis)-341 (ATASkaitinių metų nepaskirstytas pelnas) 80 eur
Pelno paskirstymo protokole ši suma yra prie:Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai). O balanse ši suma yra prie D NUOSAVAS kapitalas einamų metų, kur įeina praėjusių metų nepaskirstytas pelnas + einamų metų + šita PM permoka
Ar taip?
Ir dar klausimas.
Radau siūlymą perspektyviniu būdu taisant, korespondencijas naudoti D4 Pelno mokesčio skola K 6 pelno mokestis.
Bet tai tada klausimai eina sekantys:
Jei 2016 metais pelnas 20 eur, o dėl pernykščio pm mažinimo 80 eur tada gaunasi -60 eur pelno mokestis. Tai ką rašyti Pelno nuostolio deklaracijoje 2016 metų pelno mokesčio langelyje ?????
2017-04-13 10:58
Apskaita & Auditas »
Metinė finansinė atskaitomybė »
#1355493
Sveiki,
DĖL PELNO MOKESČIO KOREGAVIMO
Įmonė pildo labai mažos FA
Koreguoju 2015 PLN204 deklaraciją, pagal kurią mažėja pelno mokestis (be reikalo apmokestinamą pelną mažinau 70 proc.ankstesnių nuostolių, kai gavėjau visu 100 proc., nes PM 5 proc.)
Kokios korespondencijos ir kaip tai atvaizduojama FA?
Padariau, pridaviau ir dabar kankinuosi.
Dariau D2442 (iš anksto sumokėtas pelno mokestis)-341 (ATASkaitinių metų nepaskirstytas pelnas) 80 eur
Pelno paskirstymo protokole ši suma yra prie:Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai). O balanse ši suma yra prie D NUOSAVAS kapitalas einamų metų, kur įeina praėjusių metų nepaskirstytas pelnas + einamų metų + šita PM permoka
Ar taip?
2017-04-10 12:08
Pelno mokestis »
Paskolos, palūkanos »
#1355174
Sveiki,
Patarkite kaip daryti.
Paskola fiziniam asmeniui suteikta nuo 2016/03 iki 2017/03.
2016.12.31 priskaičiuoju palūkanas, registruoju PM apmokestinamas pajamas. VMI nori ir PVM sąskaitos faktūros tai datai. Kaip daryti? Parašyti PVM sąskaitą faktūrą 2016.12.31 datai (koreguoti FR0600 ir registrą gruodžio), o kai paskolą gražiną 2017/03, tai rašyti PVM sąskaitą faktūrą palūkanoms tik už 2017 metus?
p.s.visada rašydavau gruodžio 31 dienai buh.pažymą, o kai gražindavo paskolą, tai PVM sąskaitą palūkanoms išrašydavau už visą paskolos laikotarpį (pvz.dalį sių ir dalį praėjusių metų)
2017-03-30 12:16
Įvairūs »
Pridavimas finansinės atskaitomybės registrų centrui »
#1354284
O gal nereikia segti ir teikti tuščio priedo, jei jokios reikiamos informacijos neturi Žiūriu 2 VAS
20.
Labai mažos įmonės, kurios turi standarto 19 punkte nurodytos informacijos,
po trumpu balansu pateikia nuorodą, kad informacija pateikiama trumpo balanso priede.
2017-03-30 10:59
Įvairūs »
Pridavimas finansinės atskaitomybės registrų centrui »
#1354260
Dorota1 rašė:
paskambinau paklausiua, sakė galima rašyti Departamentui, bet dėl pasiūlė kad kitais metais tesiog pataisyčiau klaidą ir prie piredo paaiškinimą įrašyčiau, nes sako labai retais atvėjais anuliuoja FA
Oi jei tas priedas prie labai mažos FA yra tuščias (nes nieko, ko ten prašome, įmonėje nevyko), tai jį tokį tuščią ir segti pdf (kaip už didesnes įmones aiškinamąjį raštą kad pdfinam ir segam?
2017-03-29 12:52
Apskaita & Auditas »
Namų bendrijos apskaita »
#1354183
Sveiki,
Pati netvarkau DNSB, bet paklausė patarimo, o aš nesu tikra
DNSBĮ randu, kad Visuotinis susirinkimas renka revizijos komisiją, kurių neturi būti mažiau nei 3.
O ar gali būti vienas iš tų revizorių PASAMDYTAS IŠ ŠALIES BUHALTERIS?
Ar yra revizijos ataskaitos forma?
2017-03-28 14:35
Įvairūs »
Pridavimas finansinės atskaitomybės registrų centrui »
#1354003
Dorota1 rašė:
tai turiu pildyti kaip labai mažos su išimtim, nors pagal viska turiu pildyti kaip vidutinės,
o kaip teikti priedą prie balanso, jis man visškai tusčias gaunasi, tai ir teikti tusčia?
prisegu kokį pvz turiu
O šitą priedą balanso taip be parašų ir siunčiate?
2017-03-28 14:29
Įvairūs »
Pridavimas finansinės atskaitomybės registrų centrui »
#1353999
Rute rašė:
Gita1 rašė:
Tai ne tuščias juk... yra savos akcijos bent jau...
Savos akcijos - akcijos, kurias įsigijo jas išleidusi įmonė.
Manau tokias akcijas turi tikrai ne visos įmonės.
Ir aš suabejojau. Juk savos akcijos (apie kurias prašoma trumpo balanso priede rašyti), tai tikrai ne tas 2986 eur (10000 eur) įstatinis kapitalas?????
2017-03-27 17:56
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1353874
virbuh rašė:
rašė: 3-Jei pvz 2016.12.31 nepaskirstytas NUOSTOLIS būtų 15000 eur, o 2017 01-04 tarpinės FA rezultatas būtų 1000 eur pelnas, tai tą 1000 eur ir galėtų avansu išimti? Bet jei 2017 metų rezultatas ir bus tas 1000 eur pelnas, o atėmus 15000 eur ankstesnių metų nuostolius, tai gausis 14000 nuostolis ir MB narys turės tą 1000 eur gražinti?
4-Jei narys kas mėnesį moka mokesčius sodrai nuo MMA, kaip jis tą 380 eur gali sau išsimokėti? Jei nėra pelno, tai jis moka tik sodrai mokesčius, o sau-nieko? O jei kas mėnesį sau moka tuos 380 eur (sąnaudos-leidžiami atskaitymai), tai čia kas-pelnas avansu ir jo paskyrimui reikia kas mėnesį daryt tarpines FA, o jei dar bus nuostolis metinis ir reikės gražinti, tai ir iš 2017 metų sąnaudas nario algos išimti?
Paskaitinėkit MB įstatymą, ten parašyta, dar VAS Nr.38.
2017m galit skirstyti visą nuo įkūrimo nepaskirstytą pelną/ nuostolį, (gal verta pelnu dengti nuostolį, bet neišsimokėti?), nagrinėti kodėl tas nuostolis yra, ar verslą plečia, nes uždarinėjant įmonę teks tuos nuostolius MB nariams padengti. Kada jau nusprendžia kažką daryti nariai jų reikalas. Nori ''bankrotinti'', tegu. Gali pelną imti kaip nori 02 kodu, gali 26, . Teks gražinti jei nebus pelno tų metų, bet bus išėmimų. Grąžinus, nėra leidžiamų atskaitymų.
virbuh, ačiū kad atsakote, bet kiek skaitau, vis tiek ne viską suprantu.
Jei man papunkčiui atsakytumėt su numeriukais, kad ir trumpai, tai gal susidėliotų man aiškiau
2017-03-27 14:38
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1353828
Sveiki,
Aš ir vėl su tuo MB pelno išmokėjimu.
Iiki 2016 metų nepaskirstytas pelnas buvo 20 000 eur
2016 metais rezultatas -5 000 eur nuostolis
Nepaskirstytas pelnas lieka 15 000 eur
2017 balandžio 30 daroma tarpinė FA, kur 2017 01-04 mėnesių rezultatas yra 1000 eur pelnas.
KLAUSIMAI:
1-Ar galėjo skirstyti pelną 2016 metų, nors metinis rezultatas-nuostolis, bet bendras, per kelis metus nepaskirstytas pelnas 2016.12.31 buvo 15000 eur (žiūriu ir nesuprantu ar tai ir rašoma MBĮ 26 str.8 p.3 dalyje (negalima skirstyti pelno jei 3) paskirstytinojo finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama.)) ?
2-Jei tarpinėse FA 2017 01-04 mėnesių rezultatas yra 1000 eur pelnas, tai tik 1000 eur ir galima išsiimti kaip 02 ar kaip 26, ir tik darant 2017 metinę FA bus galima paskirstyt ir tuos nepaskirstytus iš ankstesnių metų 15000 eur?
3-Jei pvz 2016.12.31 nepaskirstytas NUOSTOLIS būtų 15000 eur, o 2017 01-04 tarpinės FA rezultatas būtų 1000 eur pelnas, tai tą 1000 eur ir galėtų avansu išimti? Bet jei 2017 metų rezultatas ir bus tas 1000 eur pelnas, o atėmus 15000 eur ankstesnių metų nuostolius, tai gausis 14000 nuostolis ir MB narys turės tą 1000 eur gražinti?
4-Jei narys kas mėnesį moka mokesčius sodrai nuo MMA, kaip jis tą 380 eur gali sau išsimokėti? Jei nėra pelno, tai jis moka tik sodrai mokesčius, o sau-nieko? O jei kas mėnesį sau moka tuos 380 eur (sąnaudos-leidžiami atskaitymai), tai čia kas-pelnas avansu ir jo paskyrimui reikia kas mėnesį daryt tarpines FA, o jei dar bus nuostolis metinis ir reikės gražinti, tai ir iš 2017 metų sąnaudas nario algos išimti?
Ačiū, jei kas atsakys
2017-03-13 14:13
Bendra »
Viešoji įstaiga »
#1352183
Sveiki. Padėkite su VŠĮ apskaita. Ar teisingai mąstau?
VŠĮ įstatuose nustatyta tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, kultūrinę, verslo konsultavimo ir pan.veiklą. Veiklos sritys:konferencijų, seminarų, švietimui būdingų paslaugų veikla,..
Visa tai visada ir buvo daroma.
KLAUSIMAS nr.1
Kadangi už šias paslaugas imami pinigai, tai čia yra ūkinė komercinė veikla (bet juk ji vis tiek yra tenkinanti viešuosius interesus-ar nebe, jei gaunami už tai pinigai pagal sąskaitas faktūras?).
2011 metais buvo vienas projektas, kur buvo gauti valstybės pinigai (ir panaudoti), o liko dar mūsų įsipareigojimas 5 metus išlaikyti, tvarkyti, atnaujinti informaciją savo lėšomis internetinę svetainę.
2012 metais buvo interneto sąskaita, tai ji ėjo į sąnaudas, bet nepateko į PLN. Apmokėta iš įmonės lėšų, kurios gautos iš aukščiau aprašytos ūkinės komercinės veiklos.
KLAUSIMAS nr.2 Tai turbūt reikėjo tą internetinių sąnaudų sumą dėti į PLN 2012 metų 57 eilutę "Apmokestinamo pelno, panaudoto (numatomo panaudoti) viešąjį interesą tenkinančios veiklos finansavimui, suma?
KLAUSIMAS nr.3 Jei į viešojo intereso tenkinimo sąnaudas interneto dėta suma be PVM (VŠĮ ne PVM mokėtoja), tai reikia PLN tų metų koreguoti ir išimti PVM sąnaudas?
KLAUSIMAS nr.4 Jei nuo 2013 metų iš valstybės gaunama 2 proc GPM ir juos visus panaudojam tai interneto svetainei dengti (visų intern.svet.sąnaudų padengti nekakanka), tai sąnaudų sumai D3424 K51
Klausimas nr.5. Jei 2015 m.yra ūkinės komercinės veiklos pelnas, tai pirma atimama 70 proc.ankstesnių metų nuostoliai, tada gabaliukas pelno padengiamas viešąjam interesui., nes tai interneto svetainei panaudota.
Klausimas nr.6 Jei liko nepanaudota 2 proc.GPM apskaitoje metų gale, o banke pinigų nėra tai datai, tai tada reikia tą 3424 sąsk likutį dėti D3424 K51, o PLN dėti prie ne pagal paskirtį panaudotos paramos ir apmokestinti pelno mokesčiu atskirai?
KLAUSIMAS nr.7 Jeigu visgi už įstatuose vykdomą viešo intereso tenkinimo veiklą gauname pagal sąskaitas faktūras pinigus (ir tai PM vadina ūkine komercine veikla), tai vis tiek visą tų metų pelną pagal PLN galiu dėti į langelį "Apmokestinamo pelno, panaudoto (numatomo panaudoti) viešąjį interesą tenkinančios veiklos finansavimui, suma"?
2017-03-06 16:20
Pelno mokestis »
Avansinis pelno mokestis »
#1351567
amadina22, tai mes ir kalbam, kad nesvarbu jei deklaracija jau pateikta, bet užsiskaitys pernykščiai avansai tik birželio 15 d. (praėjusią savaitę man VMI telefonu sakė)
2017-03-06 16:05
Pelno mokestis »
Avansinis pelno mokestis »
#1351560
irmoske rašė:
Reda1974 rašė:
Sveiki,
2016m mokėjom AvPM, ir gavosi didžiulė permoka, pagal jau apskaičiuotą 2016m PM. 2017m turim deklaruoti fr430 ir vėl mokėti?
Jei yra prievolė - deklaruojate. Mokėti nereikia, atėjus terminui sumažės permoka
(bent jau taip turėtų būti :) Pasiklauskite savo VMI specialisto)
Ar tikrai? Nes VMI konsultavo, kad permoka užsiskaitys tik birželio 15 d. Tai sakyčiau, kad dar už pirmą ketvirtį reikia mokėti pagal FR0430 formoje pirmam ketvirčiui nurodytą sumą
2017-03-06 15:50
Bendra »
Programa-Rivile »
#1351555
Cha.
Ne viskas taip paprasta, bet vat kaip dariau
Pažiūriu per Klientų suminė būklė pagal DK sąskaitas kliento likučius pagal 2021 ir 4431 sąskaitas. Kadangi avansas šiuo atveju didesnis nei sąskaita, tai dengsiu viską sąskaitos suma
Einu į išmokas. Sąskaita 27 tarpinė, Tipas-"Sudengimas" ir tada pasižymiu sąskaitą mbei avanso pavedimą, kuris yra su minusu. Kadangi darant sudengimą sausio 31 datai, nuo avanso man vis užskaitydavo ne avansą, o paskutinę nepadengtą sąskaitą, tai avanso eilutę spaudžiu ant jos mygtuką-mokėti ir tada koreguoju reikiamai sumai.
Lyg ir viskas gaunasi
Taip pat bandysiu ir su tais, kur avansai vesti į 4431 sąskaitą
2017-03-06 15:31
Bendra »
Programa-Rivile »
#1351550
Bandysiu
Ačiū