skaitove rašė:
Laba,
po patikrinimo nustatė kad neteisingai deklaruotos pardavimo pajamos. todėl už menamas pardavimo pajamas nesumokėtas pelno mokestis. Reikia koreguoti pelno mokesčio deklaraciją.
Pelno mokestis didėja, tačiau sąnaudos pajamoms uždirbti nesikeičia. kaip koreguoti pelno mokečio deklaraciją?
ar tai nurodyti 22 langelyje (mokestinio laikotarpio pajamų padidinimas pagal PM 40 strp 2 dalį) ar 23 langelyje (pajamos dėl skirtingo jų pripažinimo apskaitoje ir pagal PMĮ) už 2013 metus? nes jei menamais pinigais padidinsiu 1 laukelį, negalėsiu to parodyti balanse.
Balanse ir nerodoma. Tai mokestinė apskaita. Laikas liautis maišyti du skirtingus dalykus. Mokestinę apskaitą ir finansinę apskaitą.
Dėl mokestinės apskaitos, tai menamos pajamos pasirodo tik PLN deklaracijoje. Kuris laukelis - geriausiai pasakys 1882.
bijau dabar sumeluoti.
Sakykime iki taisymo pas jumis buvo pelno mokestis 1000 , o dabar 1500 gavosi. Va tas skirtumas 500 ir ateina į finansinę apskaitą.
Dabar kur bus dėtas, tai priklauso ar esminę jums suma ar neesminė.
Jei neesminė, tai darote kaip elinį 2015 m. įrašą, (na sakykime įmonėje, kur sumos milijoninės tie 500 yra visiškai nereikšmingi, o kur sumos tūkstantinės, tai jau reikšminga suma).
Jei esminė, tai taisoma per 3 kl. per balansą ir aprašomas aiškinamasis raštas.
Na kaip tai padaryti žiūrėkite VAS metodines rekomendacijas.