Sveiki. Padekite prasau. Atradau laaabai sena klaida 2005 m. Du kartus per klaida ivestas pirkimas. Kaip dabar taisyti? Kaip su PVM? Kokia korespondecija reikia apskaitoj rodyti?
jelentia rašė: Atradau laaabai sena klaida 2005 m. Du kartus per klaida ivestas pirkimas. Kaip dabar taisyti? Kaip su PVM? Kokia korespondecija reikia apskaitoj rodyti?
Ir ko ten jūs klaidžiojat po tuos 2005 metus :))
Darot visiškai priešingas operacijas.
Tikslinat PLN, jei to reik.
Tikslinate to laikotarpio PVM deklaraciją, nes didės mokėtinas į biudžetą PVM.
nu tap jau isejo, kad teko grizti i praeiti. . O kaip koresponduoti siais metais. Rasau buh.pazyma, o korespondencija? Nes gaunasi sanaudos buvo padidintos.
jelentia rašė: Nes gaunasi sanaudos buvo padidintos.
Kaip rašiau - darykite priešingą operaciją nei tada darėte.
Patikslinsite tų metų PLN.
Jei padidės pelno mokestis
D pelno mokesčio sąnaudos
K mokėtinas (avansinis) pelno mokestis
Šiais metais rengdami PLN - eliminuosite jau šiais metais atliktą korespondenciją.
Nedidelis klausimėlis. Yra pardavimų sąskaita, sena 2006m., tik va pirkėjas pareiškė sutarties nėra, viską padarėt savo noru, mes tą sąskaitą seniausiai išmetėm, nieko nemokėsim. Nors imk ir duok į snukį, tik neaišku kam: buvusiai buhalterei, direktoriui, kuris nesudarė sutarties ar pirkėjui. Nesusimaišykit, klausimas kaip geriau taisyt, kadangi muštis negražu. 2006m ar 2008m. Pelno mokesčiui įtakos neturės, nes buvo nuostolis (dabar bus dar didesnis) tik PVM. Kaip ir visiems, man taipogi labai jau tingisi į praeitį grįžti.
Na jei sąskaita yra, darbai atlikti...
Nenorite parašyt suderinimo aktą Lai parašo, kad skolos nėra.
Nurašysite į neleidžiamus atskaitymus.
O jei suma nemaža ir jums gaila PVM, bandykite "sugadint" ar "anuliuot" sąskaitą.
Pataisysite PVM deklaraciją.
D pardavimo PVM
D pardavimai
K pirkėjai
Noriu ir parašiau suderinimo aktą, ir pernai rašiau. Pernai atsakymo jokio nebuvo. Šiemet paskambijo ir pareiškė kad jie sąskaitos neturi ir nemokės, o ant akto užrašė paslaugų nebuvo skolos nėra.
O suma nei didelė nei maža 11000. Labiausiai tai man sumokėto pvm gaila.
Dėl neleidžamų atskaitymų nelabai supratau. Juk ta sąskaita ir taip pajamose buvo (jau kad pelno tais metais nebuvo tai kitas reikalas).
Jei anuliuosiu teks į 2006 keliaut.
Labas rytas. Pildant PLN204 neteisingai atsikėliau praėjusių metų nuostolį (įrašiau didesnį negu turėtų būti), todėl gavosi mažesnis pelno mokestis. Ar teisingai taisysiu:
1.Tikslinsiu PLN204 ir sumokėsiu dabar skirtumą (kaip tikslinasi-nėra langelio patikslinta-papraščiausiai naują nusiųsiu?)
2. Tikslinsiu socialinio; APM už IV ketv;APM už I-IIIketvirčius deklaracijas ir skirtumus sumokėsiu.
Ar teisingai darysiu?Patarkite prašau.
mrrima rašė: Labas rytas. Pildant PLN204 neteisingai atsikėliau praėjusių metų nuostolį (įrašiau didesnį negu turėtų būti), todėl gavosi mažesnis pelno mokestis. Ar teisingai taisysiu:
1.Tiesiog iš naujo užpildote teisingai deklaraciją.
2.Taip.
mrrima rašė: Labas rytas. Pildant PLN204 neteisingai atsikėliau praėjusių metų nuostolį (įrašiau didesnį negu turėtų būti), todėl gavosi mažesnis pelno mokestis. Ar teisingai taisysiu:
1.Tiesiog iš naujo užpildote teisingai deklaraciją.
2.Taip.
Kadangi nesu susidurusi niekad su klaidu taisymu, galbut mano klausimas atrodys elementarus, taciau man - gana sudetinga rasti atsakyma :)
Jei 2008 m. taisome klaida uz 2007 m., kuria traktuojame kaip neesmine, reikia tikslinti 2007 m. pelno mokescio, PVM ir kt. deklaracijas? Ar reik aiskinamajame raste isdestyti info apie tokia klaida?
arviele rašė: Kadangi nesu susidurusi niekad su klaidu taisymu, galbut mano klausimas atrodys elementarus, taciau man - gana sudetinga rasti atsakyma :)
Jei 2008 m. taisome klaida uz 2007 m., kuria traktuojame kaip neesmine, reikia tikslinti 2007 m. pelno mokescio, PVM ir kt. deklaracijas? Ar reik aiskinamajame raste isdestyti info apie tokia klaida?
Tai jei klaida "neesminė" nereikia taisyti PM deklaracijos, nes rezultatas nesikeičia, t.y. koks buvo pelnas, toks ir lieka. Kažkaip deklaracijų labai daug privardinot