Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

R
renata1113 1950
2011-05-14 22:31 renata1113 2011-09-11 07-21

sdanutis rašė: Gal kas pasakytumėte kur įrašyti grynojo turto likutį 2009-12-31? Pradiniuose likučiuose nerandu kur smile . Ačiū.


grynojo turto ataskaitoje.
R
renata1113 1950
2011-05-14 22:40 renata1113 2011-09-11 07-21

DVaida rašė: Laba diena, kolegos. Pirmiausia tai sveikinu su profesine švente, o dabar klausimas:

rangovas ne laiku suteikė paslaugas. Sutartis jau pasibaigusi, tačiau yra toks punktas, kad už kiekvieną pradelstą dieną yra skaičiuojami 0,02% delspinigių nuo sutarties sumos.
Parašyta tai parašyta, tačiau man iškilo klausimas kaip turėtų būti surašyti dokumentai, kad rangovas sumokėtų man tuos delspinigius.
Aš mąstau taip, kad turėtų būti rangovui surašomas raštas, jog jis pažeidė sutarties tokį tai punktą ir jam priklauso sumokėti delspinigius, apskaičiavimas ir pagal mane tai turėtų būti išrašoma sąskaita. O kaip manote jūs?
Gal jau kas nors susidūrėte su tokia situacija, nes pas mus biudžetinėj tai buhalteris turi būti viskas viename ir teisininkas ir sutarčių specialistas ir visų kitų amatų žinovas.
Lauksiu žinutės, dėkoju.


Delspinigiai yra apskaičiuojami pagal pažymą, jiems sąskaita - faktūra neišrašoma.
Rangovui pateikiate pretenziją, kurioje ir nurodote, kad reikalaujate sumokėti tokią ir tokią delspinigių sumą.
Tik nepamirškite tokio dalyko, kad delspinigius galite skaičiuoti tik 6 mėn. laikotarpiui.
R
renata1113 1950
2011-05-14 22:45 renata1113 2011-09-11 07-21

nnnata rašė: laba diena,

su buhalteriu diena,,

norejau paklausti, kas jau derinotes su savo savivaldybes izdu? mums sake, kad reikia derinti e19 (cia aisku), E13- cia irgi aisku. o kas cia E15-???? kas tai galetu buti ir nelabai aisku, ar e15-100 ar e15-200????

aciu


Jūsų atžvilgiu gautinos sumos, t.y. 2282101 sąskaitos, na ir jei pvz. turite 2282501 sąskaitų likučiai.
Šios sumos iždo atžvilgiu bus mokėtinos.
R
renata1113 1950
2011-05-14 22:46 renata1113 2011-09-11 07-21

sdanutis rašė: Sveiki, Dėl ataskaitų įvedimo. Jei Nemater.turto užpildžiau tik jo balansinės vertės pasikeitimo lentelę, aišku įrašius su "1" į paketą, o patikėjimo teise valdomo šio turto nėra. Ar reikia atidaryti šią eilutę, jei taip tai žymėti "2" kad neteikiu? Ir paskutinė eilutė Kita info (nemat.IT) ar reikia atidaryti ir ką žymėti (jokių pastabų neteikiu),tai pastabų neatidarinėju, o atidarius "Nemater.turto kitos info baigtumo požymio pildymas" ar reikia ką žymėti ar "0","1"," 2"? Ar suprantamai parašiau? Labai dėkuju.


jei neteikiate, reikia žymeti "2"
S
sdanutis 57
2011-05-15 15:26 sdanutis
Nuoširdžiausias AČIŪ Renatai už atsakumus.
A
andzi 74
2011-05-16 09:25 andzi
sveiki,
metu gale ismokejau isankstinius mokejimus Sodrai. Gal kas zino kaip dabar suderinti tas sumas? kokiu kodu? smile Ar cia bus kaip permoka?
Gaisrena Gaisrena 212
2011-05-16 10:08 Gaisrena
Kaip apskaityti antivirusinę programą? Jos galiojimo laikas 2 metai, kaina apie 80 Lt.
DKate DKate 3341
2011-05-16 10:14 DKate 2011-09-11 07-21

Gaisrena rašė: Kaip apskaityti antivirusinę programą? Jos galiojimo laikas 2 metai, kaina apie 80 Lt.

2010 m. pagal VSAFAS (taip kaip supratau standartą ir t.t.) apskaičiau kaip nematerialų turtą. Kai tikrino auditoriai, jie įrodinėjom kad pagal VSAFAS reikia iš karto nurašyti į išlaidas. Darau išvadą, kad reikia konsultuotis su savininko vidaus audito tarnyba, metodologijos skyriumi ar pan. Žiūrint, ką turite.
A
andzi 74
2011-05-16 10:42 andzi
Derinant su VMI fondu MVAL3, GPM KODAS butu E19-200 (FP1023401_F99), o derinant spec. lesas pervestas i VMI KODAS butu E19-200 (FP10226_F99) ????

Ar teisingai?
S
sdanutis 57
2011-05-16 13:44 sdanutis
Sveiki. Finansinės būklės ataskaitoje paspaužiau Vykdyti valdiklius ir išmetė ružavą juostą "Blokavimo klaida Valdikliai paleisti neįjungė minimalaus kontrolės lygio, kurį reikia atlikti" Tai ką daryti?
J
jurate_kr 1263
2011-05-16 14:20 jurate_kr 2011-09-11 07-21

sdanutis rašė: Sveiki. Finansinės būklės ataskaitoje paspaužiau Vykdyti valdiklius ir išmetė ružavą juostą "Blokavimo klaida Valdikliai paleisti neįjungė minimalaus kontrolės lygio, kurį reikia atlikti" Tai ką daryti?

Pataisyti, tas klaidas kur rodo blokavimas
S
sdanutis 57
2011-05-16 14:53 sdanutis
Per dvi dienas šiaip ne taip prisiskambinau VSAKIS, tai paprašė nukopijuoti ir atsiųsti jiems, jei neesminė klada ištris iš mano programos, jei esminė taisys.
V
VITE 88
2011-05-16 15:51 VITE
Ar reikia derinti su SODRA gaunamą 80 % globos įstaigos gyventojų mokamą dalį (pensijas).
D
DVaida 43
2011-05-16 16:40 DVaida 2011-09-11 07-21

renata1113 rašė:

DVaida rašė: Laba diena, kolegos. Pirmiausia tai sveikinu su profesine švente, o dabar klausimas:

rangovas ne laiku suteikė paslaugas. Sutartis jau pasibaigusi, tačiau yra toks punktas, kad už kiekvieną pradelstą dieną yra skaičiuojami 0,02% delspinigių nuo sutarties sumos.
Parašyta tai parašyta, tačiau man iškilo klausimas kaip turėtų būti surašyti dokumentai, kad rangovas sumokėtų man tuos delspinigius.
Aš mąstau taip, kad turėtų būti rangovui surašomas raštas, jog jis pažeidė sutarties tokį tai punktą ir jam priklauso sumokėti delspinigius, apskaičiavimas ir pagal mane tai turėtų būti išrašoma sąskaita. O kaip manote jūs?
Gal jau kas nors susidūrėte su tokia situacija, nes pas mus biudžetinėj tai buhalteris turi būti viskas viename ir teisininkas ir sutarčių specialistas ir visų kitų amatų žinovas.
Lauksiu žinutės, dėkoju.


Delspinigiai yra apskaičiuojami pagal pažymą, jiems sąskaita - faktūra neišrašoma.
Rangovui pateikiate pretenziją, kurioje ir nurodote, kad reikalaujate sumokėti tokią ir tokią delspinigių sumą.
Tik nepamirškite tokio dalyko, kad delspinigius galite skaičiuoti tik 6 mėn. laikotarpiui.



Labai ačiū , būčiau paskaičiavusi už 500 dienų.
J
jurate_kr 1263
2011-05-16 17:25 jurate_kr
Kaip suderinti pinigų srautus vsakyje. Darbuotojas mokėjo grynais ir atsiskaitė pagal avanso apyskaitą. O įmonė suderinimui pateikė visą sumą kas apmokėta tiesiogiai pagal s/f ir ką apmokėjo darbuotojas grynais. Tai turbūt turėčiau patvirtinti, o tai ką mokėjo pats darbuotojas priskirti prie tiesioginių apmokėjimų smile
vilka81 vilka81 618
2011-05-17 08:06 vilka81
labutis, padėkit, kaip reikia suderinti tokį dalyką, mums savivaldybė perveda globos rūpybos išmokas už- vaikų. Jie rodo kaip finansavimą iš VB kitoms išlaidoms, bet mes perkama ir mokymo, maisto pr. ir kt. ir aš ketvirčio pabaigoje darau finansavimo sumų koregavimą, rodau finansavimą kitoms prekėms?
vilka81 vilka81 618
2011-05-17 11:25 vilka81
kaip kiti darot su globos išmoka?
-
-Robertas 70
2011-05-17 12:17 -Robertas
Laba diena,

Pirmą kartą susidūriau su biudžetine įstaiga, kai pradėjau teikti tokiai įmonei paslaugas. O kaip yra su biudžetinių įmonių registravimusi PVM mokėtojais? Ar jie PVM mokėtojais neprivalo registruotis? Nes mano klientės biudžetinės įstaigos apyvartos didesnės nei 100 000 Lt iš valstybės gaunamų asignavimų. Dėkingas iš anksto atsakiusiems.
J
jurate_kr 1263
2011-05-17 12:26 jurate_kr
Biudžetinės įstaigos registruojasi PVM mokėtojais jei 100 tūkst. viršija jų pajamos pvz turi valgyklą ar dar kokias paslaugas teikia kurios apmokestinamos PVM . O iš biudžeto gaunami asignavimai nėra pajamos, todėl visai nesvarbu koks jų dydis.
A
amiala 379
2011-05-17 12:48 amiala
Norėjau paklausti dėl Vsakio , kur reikia įrašyti Viešojo sektoriaus subjektų privalomą bendrąjį sąskaitų planą, ar reikia rašyti 7 ir 8 klases iki sąskaitų uždarymo?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui