Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

V
vaiper 362
2012-03-18 17:55 vaiper

DKate rašė:

vaiper rašė:

DKate rašė:

vaiper rašė:
Sveiki, sukauptose sumose is pernai metu turiu likuti, tai buvo ES projektas..jis jau baigtas ir tos sumos neturetu buti, irasas yra toks:
D 2282751
K 1210111 (nebaigta statyba)
nenutuokiu kas tai pes suma, nes dare kita buhaltere, bet itariu kad atostogu rezervas,kokiu irasu tureciau ja nurasyti? gal kas galite pasufleruot?
smile

Projektas gal ir baigtas, bet gal dar nesumokėti pinigai pagal mokėjimo prašymus. Ir D 2282751 likutyje gali būti dar nepervestos ES lėšos. O kodėl nebaigta statyba kredite, tai nežinau.


esme tame, kad visi pigai gauti ir panaudoti, skolos yra apmoketos.. sitas irasas padarytas metu praeitu metu gale,nebaigta statyba, nusidevejimas neskaiciuojamas, nes dar nepriduoti rekonstrukcijos darbai..tai gi manau jog taip buvo uzregistruotas atostoginiu rezervas, nes i sita saskaita buvo registruojamas ir darbo uzmokestis..
ar butu teisingas priesingas irasas siuo atveju:
D 1210111
K 2282751


Negaliu pasakyti. Bet atostoginių rezervas ar gali būti nebaigtoje statyboje? Sumos vienodos? O tos buhalterės užklausti negalite?


negali jis ten but, kaip ir darbo uzmokestis, auditoriai kai buvo liepe DU iskelti is nebaigtos statybos saskaitos. kas tai per irasas nenutuokiu ir neturiu galimybes jos klausti...reiktu kazkaip pataisyti, bet nenutuokiu kaip...gal tiesiog iskelti sita suma i kita saskaita, ir pataisyti irasus kaip esmines klaidas?
N
nemos 46
2012-03-18 19:58 nemos
Sveiki. Užpildau ilgalaikių atdėjinių formą, atnaujinu, įrašau paketą, bet į finansinės veiklos ataskaitą neperkelia duomenų. Kažin kas ne taip?:(
A
aqvile 349
2012-03-19 09:42 aqvile

jurate_kr rašė:

aqvile rašė:
Ne, dar vis tiek nesuprantu. Gerai, sąnaudos susimažina, pajamos pasirodo. Bet metų gale išlys ta 42 klasė. Nes neįsivaizduoju, su kuo ją kontuot. Paraiškos tai nerašau. Gautinų tai nebus. O teoriškai turi dengtis gautos su panaudotom. Vadinasi turiu dar įrašyti 42(1) kaip gautas, tik su kuo.. D42(1) K???

Ne visai suprantu koks tas nemokamas maitinimas.
Gautas finansavimas atsiranda jei Jūs maitinat savo vaikus nemokamai ir tada tai sumai rašot sąskaitą savivaldybei ir Jums perveda pinigus. O jei Jūs "kaimynų" vaikus maitinat ir pateikiat kaimynui sąskaitą už vaikų maitinimą tokiu atveju kompensuojat tik sąnaudas ir 4 klasė neatsiranda.
Ar pas Jus abu atvejai?


Abu atvejai. Kai savo vaikus maitinam, tai daugiau mažiau suprantu tą kontavimą. Bet kai 'kaimynų' ir liepia tada sąnaudas mažint, ir pastringu. Nes nesuprantu esminio dalyko - tai neturi būt 7 klasės? Neturi tada joje niekas rodytis?
J
jurate_kr 1263
2012-03-19 15:38 jurate_kr

aqvile rašė:
Bet kai 'kaimynų' ir liepia tada sąnaudas mažint, ir pastringu. Nes nesuprantu esminio dalyko - tai neturi būt 7 klasės? Neturi tada joje niekas rodytis?

Jei sąnaudų atstatymas nereikia nei 7 nei 4 klasės.
A
aqvile 349
2012-03-19 16:35 aqvile
jurate_kr, ačiū, dabar tikrai aišku :)
1
195505 4
2012-03-21 06:33 195505
Sveiki. Konsolidacijoj užstrigau su sodros likuciais ir priskaitymais. Sumokejau delspinigius sodrai 2 lt. ir visa tai nemoku parodyti apskaitoje.tai yra didžiojoj knygoj? ar juos uždaryti su finansavimo pajamomis. Kiek suprantu kad ir veiklos rezultatu ataskaitoje tie delspinigiai turi rodytis Kitos veiklos sanaudose? O pajamose tai irgi prie kitos veiklos pajamos? o gal jie turi neužsidaryti ir persikelti i pervirsi? tiesiog pasimečiau...
Girele Girele 9675
2012-03-21 09:13 Girele

195505 rašė:
Sveiki. Konsolidacijoj užstrigau su sodros likuciais ir priskaitymais. Sumokejau delspinigius sodrai 2 lt. ir visa tai nemoku parodyti apskaitoje.tai yra didžiojoj knygoj? ar juos uždaryti su finansavimo pajamomis. Kiek suprantu kad ir veiklos rezultatu ataskaitoje tie delspinigiai turi rodytis Kitos veiklos sanaudose? O pajamose tai irgi prie kitos veiklos pajamos? o gal jie turi neužsidaryti ir persikelti i pervirsi? tiesiog pasimečiau...

Priklausomai nuo to - iš kokių lėšų sumokėjote. Jei iš spec. lėšų - išsikelia į perviršį; jei iš finansavimo - tai parodote ir sąnaudas ir fin.pajamas.
A
aqvile 349
2012-03-21 16:21 aqvile

nemos rašė:
Sveiki. Užpildau ilgalaikių atdėjinių formą, atnaujinu, įrašau paketą, bet į finansinės veiklos ataskaitą neperkelia duomenų. Kažin kas ne taip?:(

Kas liečia VSAKĮ, tai su juo apskritai niekada niekas nebuvo gerai.. Kartais tokiais atvejais padeda 'palaukti' rėžimas smile
p.s.: tai dabar, kiek leido suprasti, dar kankins iki 28?..
A
aqvile 349
2012-03-21 16:23 aqvile
O aš norėjau paklausti - kaip Jūs skaičiuojat einamojo mėnesio perviršį/deficitą. Na, kad pasitikrinti, ar gerai viskas? Sudedat priskaičiuotą tą mėnesį, bet nepanaudotą 20 proc. ir MGL?
1
195505 4
2012-03-21 21:58 195505
man irgi neatkele
duomenu i veiklos rezultatu ataskaita.tai veiklos rezultatu ataskaitoje pati surasiau skaicius ir viskas gerai. bet esu užstrigusi su finnasavimo sumomis 20 VSAFu 4 priedu. 4 stulpelis kiek suprantu turi sutapti su pinigu gavimu t.y. su pinigu srautu ataskaita, o su kuo turi sutapti 9 stulpelis Sumažejimas del jų panaudojimo savo veiklai. As irasiau tokia pat suma kaip ir pinigu gavima tik be likucio.mat liko likutis isankstiniu apmokejimu (permoka sodrai ir laikrasciu prenumerata) taciau kazkas netinka ir blokuoja.visais budais ismeginau taisyti,pravargau 3 valandas po darbo taciau niekas nesigavo.o blokuoja per emilinavima
A
aqvile 349
2012-03-22 08:08 aqvile
Hm.. pas mane tai ne visai sutampa pinigų srautų su finansavimo sumom.. Ot velnias..
J
jurate_kr 1263
2012-03-22 08:21 jurate_kr

195505 rašė:
bet esu užstrigusi su finnasavimo sumomis 20 VSAFu 4 priedu. 4 stulpelis kiek suprantu turi sutapti su pinigu gavimu t.y. su pinigu srautu ataskaita, o su kuo turi sutapti 9 stulpelis Sumažejimas del jų panaudojimo savo veiklai. As irasiau tokia pat suma kaip ir pinigu gavima tik be likucio.mat liko likutis isankstiniu apmokejimu (permoka sodrai ir laikrasciu prenumerata) taciau kazkas netinka ir blokuoja.visais budais ismeginau taisyti,pravargau 3 valandas po darbo taciau niekas nesigavo.o blokuoja per emilinavima

Vsakis panaudojimą jei gerai suprantu tikrina su finansavimo pajamomis ir skirtumą reikia įvesti per nederinamas operacijas su iždu. Patikrinkit ar užpildėte visas formas su E13. Na bent jau pas mane po vakarykščio kontrolių atnaujinimo dėl nederinamų operacijų vėl 3 klaidas rodė.
A
Alyva20 65
2012-03-22 12:53 Alyva20
E13- H 7 kl. saskaitos iš VRA
E13-J 42kl. panaudotos iš 20vsafas 4 pr.
E13-L pirmų sąskaitų skirtumas, tik reikia + ar - ženklą pažymėti tinkamai. (-) jei 7kl/didesnė suma, nei 42kl. sąskaitų ir atvirščiai...
V
vaiper 362
2012-03-25 14:33 vaiper
sveiki, gal kas turite įstaigos uždirbtu pajamu, koki įrasa darote grazindami jas i biudzeta.. ?
N
nemos 46
2012-03-25 20:39 nemos
Sveiki. Kaip derinate su valstybės iždu sukauptas gautinas finansavimo pajamas (2282 sąskaitą). Man kažkas nesigauna.
Ir dar iškilo problema su Nematerialaus ilgalaikio turto forma. Ar pas jus nekyla problemų su šiuo turtu. ?
J
jurate_kr 1263
2012-03-26 08:56 jurate_kr

vaiper rašė:
sveiki, gal kas turite įstaigos uždirbtu pajamu, koki įrasa darote grazindami jas i biudzeta.. ?

Pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą tvarką, biudžetinių įstaigų pajamų nepanaudota dalis neperkeliama į kitus metus. Metų pabaigoje šioms sumoms Savivaldybės iždo apskaitoje lieka užregistruotas įsipareigojimas (6 kl.), o biudžetinių įstaigų apskaitoje – sukaupta gautina suma (2 kl.). Kaip turėtų būti užregistruotos šios sumos kitų metų pradžioje Savivaldybės iždo ir biudžetinių įstaigų apskaitoje?

(2011-12-02) Tuo atveju, kai dalis savivaldybės įstaigų įmokų už suteiktas paslaugas, įmokėtų į savivaldybės biudžetą, nebus grąžinta ir šia įmokų dalimi bus didinamos savivaldybės iždo pajamos, rekomenduojame negrąžintiną iš iždo įmokų dalį registruoti įrašais:
1. Įstaigos apskaitoje:
D 743XXXX Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus
K 228XXXX Sukauptos gautinos sumos
2. Savivaldybės iždo apskaitoje:
D 685XXXX Kitos pervestinos sumos
K 772XXXX Kitos pajamos
J
jurate_kr 1263
2012-03-26 09:01 jurate_kr

nemos rašė:
Sveiki. Kaip derinate su valstybės iždu sukauptas gautinas finansavimo pajamas (2282 sąskaitą).

O Jūs neteikėte pažymos apie sukauptas gautinas finansavimo sumas? Pagal ją ir deriname.
2012-03-26 11:13 Studenteee2011
Sveiki, gal kas galite pasidalinti dokumentacijos planu 2012 metams? Ačiū :)
N
nemos 46
2012-03-26 15:48 nemos

jurate_kr rašė:

nemos rašė:
Sveiki. Kaip derinate su valstybės iždu sukauptas gautinas finansavimo pajamas (2282 sąskaitą).

O Jūs neteikėte pažymos apie sukauptas gautinas finansavimo sumas? Pagal ją ir deriname.



Pateikta. Bet kaip sudėlioti į VSAKIS sistemą? Man nesusidėlioja:(
J
jurate_kr 1263
2012-03-26 16:19 jurate_kr 2012-03-26 16-44

nemos rašė:

jurate_kr rašė:

nemos rašė:
Sveiki. Kaip derinate su valstybės iždu sukauptas gautinas finansavimo pajamas (2282 sąskaitą).

O Jūs neteikėte pažymos apie sukauptas gautinas finansavimo sumas? Pagal ją ir deriname.



Pateikta. Bet kaip sudėlioti į VSAKIS sistemą? Man nesusidėlioja:(

Su iždu derinate: E15-100 Gautinų sumų įsigijimo savikainos likutis laikotarpio pabaigoje (metinė gr.)
FF1011511_F99 Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui