Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

R
renata1113 1950
2010-04-07 14:21 renata1113 2011-09-11 06-44

jurate_kr rašė: Noriu paklausti ar gerai ruošiuosi registruoti ateinančių laikotarpių sąnaudas
Už Kasko draudimą apmokėjau 1140 Lt iš biudžeto lėšų:
D211 Išankstiniai apmokėjimai- K241 Pinigai 1140 Lt
Gavau draudimo polisą metams:
D2123001 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos-K211 Išankstiniai apmok 1140 Lt
Kas mėnesį registruoju:
D 8706001 Transporto sąnaudos-K2123001 Kitos ateinančių laikotarpių sąn 95 lt
D 42 Finansavimo sumos gautos- K702 Panaudotų fin sumų pajamos 95 Lt
smile


taip
J
Jurga777 20
2010-04-07 15:02 Jurga777 2011-09-11 06-44

Jurga777 rašė: 3 priede kurioje skiltyje reikia įrašyti į užbalansinę sąskaitą iškeltą turtą smile 4 priede kurioje skiltyje įrašyti į užbalansinę sąskaitą iškeltą pagal panaudą gautą ilgalaikį turtą smile smile
T
taxnare 359
2010-04-07 18:23 taxnare 2011-09-11 06-44

ausriola rašė: Baigėsi I-mas ketvirtis: pradeda baimė imti dėl ketvirčio ataskaitų... ką tam aiškinamąjam rašte rašyti, kokias formas pildyt... Esu nevilty smile


Aš lygiai taip pat jaučiuosi smile O šiandien iš vis šoko būsenoje, nes jau kitą savaitę turėsiu pristatyti smile[/quote]

O kodel kita savaite reikia pristatyti?Na nebent Jusu taip reikalauja.Bet pagal 23 VSAFA :
20. Viešojo sektoriaus subjektai, kurių vadovas yra asignavimų valdytojas, išteklių fondai ir savivaldybių administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius teikia šia tvarka ir terminais:
20.1. Finansų ministerijai 2010 metų pirmojo ketvirčio savo atskirų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį – per 60 kalendorinių dienų pasibaigus pirmajam ketvirčiui;
20.2. Finansų ministerijai 2010 metų pusmečio ir devynių mėnesių savo atskirų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius – per 30 kalendorinių dienų pasibaigus tarpiniam ataskaitiniam laikotarpiui.
N
nnnata 275
2010-04-08 07:42 nnnata
pritariu taxnarei
L
latabha 13
2010-04-08 08:42 latabha
Labas rytelis smile Tikriausiai turite patirties darbe su ES lėšomis.Kaip galvojate, jeigu sudaryta trišalė sutartis pvz. X mln. ar reikia įtraukti į apskaitą p/g sutartį ar tik tada, kai dalimis pajuda į mūsų sąskaitą pinigai. Versle tikrai reikėtų. Ir kokios jūsų manymu kontuotės? Beje, man dar neaiškumą kelia, kad nors sutartyje lėšos yra įvardintos kaip ES lėšos, bet faktiškai DMS svetainėje matosi kad tai yra lėšos iš 2 šaltinių - ES ir biudžeto. Ar tai įtakoja mūsų buhalterinę apskaitą ar tai ne mūsų reikalas? Kaip galvojate? Labas rytas, Renata1113!
F
feja5 33
2010-04-08 08:47 feja5
Aciu uz atsakymus,ar galetumete padeti ir vel:
1. 178D -230 K mums liko skoloje uz sildyma, 2010 01 01 keliu likucius D226 K31?, tik nezinau ar gerai, nes kaip tos sumos uzidarys metu eigoje?
2. Trumpalaikio turto likutis D070 K260,2010 01 01 keliu likucius D 202 K 42Gautos, o 3-ziniarastyje įrasas K202???
J
Jurga777 20
2010-04-08 12:13 Jurga777 2011-09-11 06-44

Jurga777 rašė:

Jurga777 rašė: 3 priede kurioje skiltyje reikia įrašyti į užbalansinę sąskaitą iškeltą turtą smile 4 priede kurioje skiltyje įrašyti į užbalansinę sąskaitą iškeltą pagal panaudą gautą ilgalaikį turtą smile smile


Pagelbekit kas nors prasau smile
D
dangus 48
2010-04-08 13:36 dangus
Gal kas galėtų patarti ar gerai sukontuota:
Išrašau sąsk.fakt.už transporto paslaugas
226 D 741K
Registruoju įplaukas į banką
241D 226K
Apmoku pagal sąsk.fakt.
691K 241K
Ir turėtų būti transporto sąnaudų mažinimas ?????? bet nesuprantu kaip tai parodyti
N
nnnata 275
2010-04-08 13:36 nnnata
nieko nesuprantu,

pasiskambinau i musu rajono finansu skyriu.
reikia siomis dienomis atvezti antra forma, 4 forma, o taip pat ir balansa, bet balansa reikia daryti pagal sena. naujos formos, senas balansas.
taip kaip su faktinem, mes jau antras menesis ju neskaiciuojam, juk keitesi antra forma.
nieko as jau nebesusigaudau...
2010-04-08 14:43 ramunita
Man jau šiandien reik priduot, liepia pateikt 1, 2, 3 ir 4 formas ir aiškinamajį raštą, apie balansą nieko nesakė.
J
jurate_kr 1263
2010-04-08 14:47 jurate_kr 2011-09-11 06-44

ramunita rašė: Man jau šiandien reik priduot, liepia pateikt 1, 2, 3 ir 4 formas ir aiškinamajį raštą, apie balansą nieko nesakė.

man irgi tos formos ir paaiškinamasis tik iki 12 d, o apie balansą atseit praneš vėliau apie pateikimo terminą smile
D
DaivaJ 721
2010-04-08 14:56 DaivaJ 2011-09-11 06-44

jurate_kr rašė:

ramunita rašė: Man jau šiandien reik priduot, liepia pateikt 1, 2, 3 ir 4 formas ir aiškinamajį raštą, apie balansą nieko nesakė.

man irgi tos formos ir paaiškinamasis tik iki 12 d, o apie balansą atseit praneš vėliau apie pateikimo terminą smile

Mielosios, o kaip tas paaiškinamasis turi skambėti?
A
amiala 379
2010-04-08 16:50 amiala
Į kokią sąnaudų sąskaitą dėjote banko mokesčius už pavedimus.
Ar į 896 ?
2010-04-08 18:52 ramunita

"DaivaJ rašė:
Mielosios, o kaip tas paaiškinamasis turi skambėti?


Kadangi jau pridaviau, tai galiu pasakyt ko pas mus reikalavo: surašyt visus asignavimus (planas, gauti, panaudoti)jei nepanaudoti parašyt priežastį, Paaiškinti 4 formą ( išvardint kokiom įmonėm konkrečiai skolingi ir kiek, ir darbo užmokesčio išskirt GPM, 9 proc sodrai) ir tiek užteko,
L
latabha 13
2010-04-09 09:01 latabha 2011-09-11 06-44

amiala rašė: Į kokią sąnaudų sąskaitą dėjote banko mokesčius už pavedimus.
Ar į 896 ?

Aš dėjau į 8713 - pagrindinės veiklos / jeigu kalba apie pagrindinę / kitos sąnaudos.
L
latabha 13
2010-04-09 09:10 latabha 2011-09-11 06-44

dangus rašė: Gal kas galėtų patarti ar gerai sukontuota:
Išrašau sąsk.fakt.už transporto paslaugas
226 D 741K
Registruoju įplaukas į banką
241D 226K
Apmoku pagal sąsk.fakt.
691K 241K
Ir turėtų būti transporto sąnaudų mažinimas ?????? bet nesuprantu kaip tai parodyti

Jeigu teisingai supratau, tai s/f jūs išrašote, kad kompensuotų dalį transporto paslaugų?
Aš kontuočiau: D226 K870 ir D7024 K424
J
jurate_kr 1263
2010-04-09 09:15 jurate_kr 2011-09-11 06-44

latabha rašė:

amiala rašė: Į kokią sąnaudų sąskaitą dėjote banko mokesčius už pavedimus.
Ar į 896 ?

Aš dėjau į 8713 - pagrindinės veiklos / jeigu kalba apie pagrindinę / kitos sąnaudos.

O aš į 88 kitos veiklos kitos sąnaudos. Bet pas mane nebiudžetinėse sąskaitose ir yra ne pagrindinės veiklos pinigai.
N
nnnata 275
2010-04-09 09:24 nnnata
prasau pagalbos.
cia apie ilgalaiki turta ir jo perdavima. zinau, kad yra kita tema, bet cia visi daugiausiai biudzetininkai bendrauja, tai cia ir uzklausiu:)

turim treniruokli, jis dar nera visiskai nusidevejes. jo likutine verte-150 lt.
juo niekas nesinaudoja, bet niekas ir neperka. nutare direktore ji perduoti seniunijai.
kokiu dokumentu reikia, ka man buhalteriskai daryti?
vis tik pas ka nors tokia situacija buvusi, patarkit:)
J
jurate_kr 1263
2010-04-09 09:58 jurate_kr 2011-09-11 06-44

nnnata rašė: turim treniruokli, jis dar nera visiskai nusidevejes. jo likutine verte-150 lt.
juo niekas nesinaudoja, bet niekas ir neperka. nutare direktore ji perduoti seniunijai.
kokiu dokumentu reikia, ka man buhalteriskai daryti?
vis tik pas ka nors tokia situacija buvusi, patarkit:)

Teko perduoti jau senokai procedūra maždaug tokia:
Reikia rašyti raštą ir gauti steigėjo sutikimą tą turtą perduoti, tada tas kas nori gauti rašo jums raštą kad nori treniruoklio, direktorius rašo įsakymą perduoti, Jūs perduodat pagal "Valstybės turto perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise perdavimo priėmimo aktą".
D
dangus 48
2010-04-09 10:45 dangus 2011-09-11 06-44

latabha rašė:

dangus rašė: Gal kas galėtų patarti ar gerai sukontuota:
Išrašau sąsk.fakt.už transporto paslaugas
226 D 741K
Registruoju įplaukas į banką
241D 226K
Apmoku pagal sąsk.fakt.
691K 241K
Ir turėtų būti transporto sąnaudų mažinimas ?????? bet nesuprantu kaip tai parodyti

Jeigu teisingai supratau, tai s/f jūs išrašote, kad kompensuotų dalį transporto paslaugų?
Aš kontuočiau: D226 K870 ir D7024 K424


Taip kompensuoja transporto paslaugas.Bet man vis viena kaž kaip trūksta sąskaitų
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui