Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

K
kmynukas 1931
2010-04-13 09:37 kmynukas 2011-09-11 06-44

vitute98 rašė: Norėčiau pagalbos.Mes gauname pinigus iš savivaldybės pagal sąmatą į str.2.2.1.1.1.31 pagal 2010m programos sąmatą.Yra pasirašyta sutartis ir prie sutarties yra samata ir išsirstyta į straipsnius pvz. šildymas ,elektra, kt. prekės.Savivaldybei teikiam paraišką str.2.2.1.1.1.31,bet pinigus apmokam pagal sąskaitas už šildymą, kt .prekes.Kaip turėtų būti su sąnaudų apskaitymu, ar jas turime detalizuoti, ar viska rodyti prekių ir paslaugų naudojimas bendrai.


Sakyčiau, detalizuoti reikėtų...
Bent pagal 'Veiklos rezultatų ataskaitos' eilutes
F
feja5 33
2010-04-13 12:09 feja5 2011-09-11 06-44
Labas visiems, zinau, kad prasanciu labai daug, bet gal ir imano klausymeli kas atsakysite. Studijuoju foruma vis ir niekaip nesuprantu del finansavimo:kai gaunu pinigus is savivald - D241 K42(gautas), tada apmoku tiekejui ir pripazistu panaudota finansavima - D42(gautas) K42(panaudotas) ir finansavimo pajamas D42(panaudotas) K70, o seminaro medziagoje niekur taip finansavimas neusidaro?- visuose pavyzdziuose lieka K 42(gautas) ir D(panaudotas), ar reikia jas po apmokėjimo uzdaryti?
K
kmynukas 1931
2010-04-13 12:41 kmynukas 2011-09-11 06-44

feja5 rašė: Labas visiems, zinau, kad prasanciu labai daug, bet gal ir imano klausymeli kas atsakysite. Studijuoju foruma vis ir niekaip nesuprantu del finansavimo:kai gaunu pinigus is savivald - D241 K42(gautas), tada apmoku tiekejui ir pripazistu panaudota finansavima - D42(gautas) K42(panaudotas) ir finansavimo pajamas D42(panaudotas) K70, o seminaro medziagoje niekur taip finansavimas neusidaro?- visuose pavyzdziuose lieka K 42(gautas) ir D(panaudotas), ar reikia jas po apmokėjimo uzdaryti?


Panaudotas(2), perduotas(3) ir grąžintas finansavimas(4) yra kontrarinės sąskaitos ir jų sumos kaupiasi debete, o gauto finansavimo sumos(1) kaupiasi kredite.
Mano nuomone, uždaryti šias sąskaitas reikėtų ataskaitinio laikotarpio (metų) pabaigoje (panašiai kaip gautino ir mokėtino PVM sąskaitas-tik jas kas mėnesį)
R
renata1113 1950
2010-04-13 20:12 renata1113
Dar papaildysiu, kad minėtų sąskaitų uždarymo dažnumas gali būti ir kas ketvirtį
B
BrigitaB 176
2010-04-14 07:59 BrigitaB
Labas rytas,
norėjau paklausti gal kas dirba su "Progra" buhalterinė programa?
Gal galėtumėte pasakyti "Bankas-kasa" subsąskaitų lentelėse:
1. Kokius memorialinius orderius turite susikurti?
2. Kur naudojote antrinius įrašus ir kokius?
3.Inkasiniuose pavedimuose naudojate dvejybinį įrašą?

Būčiau be galo dėkinga, nes tik dabar įvedė programą, nelabai gaudausi smile
Geros ir nenervingos dienos visiems;)
G
gintra 4
2010-04-14 10:24 gintra
Labas rytas, bankas-kas beveik viska reikia susikurti normatyvinese lentelese, siaip daug vargo su ta programa... smile
G
gintra 4
2010-04-14 10:27 gintra
Inkasiniuose pavedimuose, paraiskas susivedu, kaip atskira memorialinį orderi. O pagrindas tai 2 orderis, pagal visus finansavimo saltinius, t.y. biudžetas, krepšelis, viešieji darbai, spec. lėšų, paramos saskaitos, ir t.t.
K
kmynukas 1931
2010-04-14 13:04 kmynukas 2011-09-11 06-44

1aura rašė: Mes dalį sąskaitos už elektrą apmokame iš spec lėšų : pav. s-ta 1000 Lt. 800 Lt. apmokame iš biudžeto, o 200 Lt. iš spec. lėšų. Gal kas galite parašyt kaip kontuojate. Iš anksto ačiū smile


Korespondencija:
D8704002 = K6910001 = 800 Lt
D2282101 = K7024001 = 800 Lt
D8704002 = K6910001 = 200 Lt
Tai pirkimo faktūra, o po to du mokėjimai (iš BL ir SPEC lėšų).
1
1aura 19
2010-04-14 16:32 1aura 2011-09-11 06-44

kmynukas rašė:

1aura rašė: Mes dalį sąskaitos už elektrą apmokame iš spec lėšų : pav. s-ta 1000 Lt. 800 Lt. apmokame iš biudžeto, o 200 Lt. iš spec. lėšų. Gal kas galite parašyt kaip kontuojate. Iš anksto ačiū smile


Korespondencija:
D8704002 = K6910001 = 800 Lt
D2282101 = K7024001 = 800 Lt
D8704002 = K6910001 = 200 Lt
Tai pirkimo faktūra, o po to du mokėjimai (iš BL ir SPEC lėšų).


Ačiū smile
2010-04-14 18:03 virduliukas 2011-09-11 06-44

ramunita rašė:

"DaivaJ rašė:
Mielosios, o kaip tas paaiškinamasis turi skambėti?


Kadangi jau pridaviau, tai galiu pasakyt ko pas mus reikalavo: surašyt visus asignavimus (planas, gauti, panaudoti)jei nepanaudoti parašyt priežastį, Paaiškinti 4 formą ( išvardint kokiom įmonėm konkrečiai skolingi ir kiek, ir darbo užmokesčio išskirt GPM, 9 proc sodrai) ir tiek užteko,

Kokią rašyti priežastį, jei nėra pinigų...ir taip visus smulkiai straipsnius vardinote? Rašėte kaip siunčiamą raštą, o gal yra koks šablonas?
R
romen 1193
2010-04-14 19:52 romen 2011-09-11 06-44

BrigitaB rašė: Labas rytas,
norėjau paklausti gal kas dirba su "Progra" buhalterinė programa?
Gal galėtumėte pasakyti "Bankas-kasa" subsąskaitų lentelėse:
1. Kokius memorialinius orderius turite susikurti?
2. Kur naudojote antrinius įrašus ir kokius?
3.Inkasiniuose pavedimuose naudojate dvejybinį įrašą?

Būčiau be galo dėkinga, nes tik dabar įvedė programą, nelabai gaudausi smile
Geros ir nenervingos dienos visiems;)
Aš dirbu su "Progra",bet nežinau ar galėsiu padėti.Nenoriu išmakaluoti jums programos.Banke ir kasoje aš tik pavedimus,pajamų ir išlaidų orderius darau.Visą kitą dariau balanse.Antrus įrašus rašiau balanse ten kur buvo laisvų vietų ir su niekur nesujungta.Jokių orderių negavau ir nedariau.Balanse man padaro didžiąją knygą,ir judėjimus pagal kiekvieną sąskaitą.bet aš ten viską pati perdariau kaip sugebėjau.
S
saulyte23 76
2010-04-15 11:35 saulyte23
Sveiki, Truputį man šis tas yra neaišku su ūkiniu inventoriumi.
Kai gauname sąskaitą D 202
K 6900001

Kai apmokame D 6910001
K 241

Atiduodame naudoti D 87...
K 202

Ar teisingai surašiau. O kokia korespondencija tada šis ūkinis inventorius išsikelia į užbalansinę sąskaitą ?
Ir dar kai gauname nemokamai inventoriu (pvz. CD) kokios tada bus korespondencijis ?
J
jurate_kr 1263
2010-04-15 11:48 jurate_kr 2011-09-11 06-44

saulyte23 rašė: Sveiki, Truputį man šis tas yra neaišku su ūkiniu inventoriumi.

Atiduodame naudoti D 87...
K 202

Ar teisingai surašiau. O kokia korespondencija tada šis ūkinis inventorius išsikelia į užbalansinę sąskaitą ?

Dar kai atiduodame naudoti:
D42
K70
ir į užbalansinę
D021

Nemokamai negavau, bet manau:
D202 K426
R
renata1113 1950
2010-04-15 12:06 renata1113 2011-09-11 06-44

saulyte23 rašė: Sveiki, Truputį man šis tas yra neaišku su ūkiniu inventoriumi.
Kai gauname sąskaitą D 202
K 6900001

Kai apmokame D 6910001
K 241

Atiduodame naudoti D 87...
K 202

Ar teisingai surašiau. O kokia korespondencija tada šis ūkinis inventorius išsikelia į užbalansinę sąskaitą ?
Ir dar kai gauname nemokamai inventoriu (pvz. CD) kokios tada bus korespondencijis ?


nemokamai gautas turtas ar atsargos didina finansavimo sumas. Kolegė jurate teisingai užrašė
S
saulyte23 76
2010-04-15 12:07 saulyte23
Labai ačiū.
J
jurate_kr 1263
2010-04-15 13:50 jurate_kr
Paaiškinkit kaip padaryti pataisymus VBAMS:

1) Kasinių išlaidų perkėlimas į naują klasifikaciją. Operacijai atlikti turi būti naudojamas Bendrasis žurnalas. Registravimo data 2010 m. balandžio mėn. data;

Tai čia kaip ir kas mėnesį, tik balandžio data padidinti 20 str bendra suma, kurią panaudojom iš 3 4 ir 13 str? smile

2) Gautų ir nepanaudotų asignavimų likučio perkėlimas į naują klasifikaciją. Operacijai atlikti turi būti naudojamas asignavimų koregavimo žurnalas žurnalas. Registravimo data 2010 m. balandžio mėn. data;

O čia pamažinti 3 4 ir 13 str?
K
kmynukas 1931
2010-04-15 14:54 kmynukas
Dar papuildysiu klausimą (dėl 2 formos), gal užtenka koregavimus atlikti kas ketvirtį ?
R
renata1113 1950
2010-04-15 15:42 renata1113
Koreguočiau tik vieną kartą, reminatis tuo, kad finminas išleido įsakymą, kuris veikia atgaline data.
N
Neringaa 78
2010-04-15 18:22 Neringaa 2011-09-11 06-44

renata1113 rašė: Koreguočiau tik vieną kartą, reminatis tuo, kad finminas išleido įsakymą, kuris veikia atgaline data.


Mergaites gal, kas turite kokia exeline lentele, kaip skaiciuoti atostoginiu kaupima?
S
SSigute 1168
2010-04-16 08:04 SSigute
Pradėjau dirbti biudžetinėje įstaigoje nuo balandžio. Balansas metinis aišku jau priduotas, tačiau likučiai neiškilnoti. Viskas po senovei, kur dėtis su nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudomis. Be to, dar toks niuansas- įstaiga turi daug akcijų ir yra dalininkas. 2 įmonės, kurių akcijas turi įstaiga - prieš kelis metus yra bankrutavusios, bet jų milijoninės vertės akcijos vis dar apskaitytos. Ką daryti tokiu atveju.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui