Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

R
renata1113 1950
2010-04-16 08:13 renata1113 2011-09-11 06-44

SSigute rašė: Pradėjau dirbti biudžetinėje įstaigoje nuo balandžio. Balansas metinis aišku jau priduotas, tačiau likučiai neiškilnoti. Viskas po senovei, kur dėtis su nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudomis. Be to, dar toks niuansas- įstaiga turi daug akcijų ir yra dalininkas. 2 įmonės, kurių akcijas turi įstaiga - prieš kelis metus yra bankrutavusios, bet jų milijoninės vertės akcijos vis dar apskaitytos. Ką daryti tokiu atveju.


Vis dėlto jums teks likučius atsikelti nuo 2009-12-31. Ir suvesti naujai I ketviritį, nes jau už I ketvirtį jūs turėsite sudaryti finansinę atskaitomybę pagal naujuosius VSAFAS.
Dėl bankrutavusių įmonių akcijų, jas surinkę įrodymus, kad įmonės yra bankutavusios turite užregistruoti kaip finansinio turto nuvertėjimą ( D 31 K 16), vėlgi patogiausia - perkeliant likučius tai parodyti 3 priede. T.y. tas sumas pagal buhalterinę pažymą eliminuoti iš apskaitos. Tik rekomenduočiau apie tai informuoti raštu ir steigėją.
Nors nieko neatsitiks jei tai užregistruosite ir dabar D 8709 K 16.
V
vitute98 39
2010-04-16 17:05 vitute98
Gal kas pildėte finansinės būklės ataskaitą,kas rašoma į finansavimo sumas,gautas finansavimas, ar skirtumas tarp gauto ir panaudoto finansavimo, kaip apskaičiuoti tikrosios vertės rezervą.
R
renata1113 1950
2010-04-16 17:10 renata1113 2011-09-11 06-45

vitute98 rašė: Gal kas pildėte finansinės būklės ataskaitą,kas rašoma į finansavimo sumas,gautas finansavimas, ar skirtumas tarp gauto ir panaudoto finansavimo, kaip apskaičiuoti tikrosios vertės rezervą.



Taip tai yra skirtumas.
O tikrosios vertės rezervas sudaromas tada, kai turimą turtą parduoti planuojate brangiau nei jo likutinė vertė, taigi tas tikrosios vertės, tas skirtumas nuo likutinės vertės ir numatomos kainos (pavadinkim pelnas).
K
kmynukas 1931
2010-04-16 21:14 kmynukas 2011-09-11 06-45

vitute98 rašė: Gal kas pildėte finansinės būklės ataskaitą,kas rašoma į finansavimo sumas,gautas finansavimas, ar skirtumas tarp gauto ir panaudoto finansavimo, kaip apskaičiuoti tikrosios vertės rezervą.


Kadangi, gautas (pvz., К42fххх1) ir panaudotas (pvz., D42fxxx2 (-)) f_inansavimas yra tos pačios grupės (pvz., 42f ) sąskaitos, tai jų likučiai (skirtumas) ir bus FBA (finansinės būklės ataskaita) atitinkamose eilutėse.
Be to, į šias FBA finasavimo eilutes gali patekti ir skirtumas tarp 'gautino' bei 'gauto' finansavomo (pvz., neįvykdytos paraiškos)
V
vitute98 39
2010-04-18 12:06 vitute98
o kas turėtų būti rašoma į finansinės būklės ataskaitos F dalį grynasis turtas.Eilutes rezervai, ir sukauptas perviršis ir deficitas
K
kmynukas 1931
2010-04-19 08:19 kmynukas 2011-09-11 06-45

vitute98 rašė: o kas turėtų būti rašoma į finansinės būklės ataskaitos F dalį grynasis turtas.Eilutes rezervai, ir sukauptas perviršis ir deficitas


Į sukauptą perviršį ar deficitą paklius skirtumas tarp 7 ir 8 klasės sąskaitų, kai jas uždarysite metų pabaigoje (t.y. pelnas arba nuostolis, arba 0/nulis)
R
renata1113 1950
2010-04-19 08:46 renata1113
Sukauptas deficitas ar perviršis bus reikalingas ir tarpinėse ataskaitose. Tik jo registruoti apskaitoje nereikia, o jį lengva apsiskaičiuoti užpildžius veiklos rezultatų ataskaitą.
R
Ruciune 628
2010-04-19 15:18 Ruciune
Sveiki,
Zadu pradeti dirbti biudzetineje istaigoje, nors visada dirbau privaciame sektoriuje. Girdejau, kad nuo 2010 01 01 taikomi nauji apskaitos standartai. Dar girdejau, kad daugeliui buhalteriu vyko kazkokie mokymai. Gal kas turite medziaga is mokymu arba zinote kur ja galeciau gauti ?
K
kmynukas 1931
2010-04-19 15:41 kmynukas 2011-09-11 06-45

Ruciune rašė: Sveiki,
Zadu pradeti dirbti biudzetineje istaigoje, nors visada dirbau privaciame sektoriuje. Girdejau, kad nuo 2010 01 01 taikomi nauji apskaitos standartai.


Taip, Jūs kaip tik šioje temoje ir esate (VSAFAS).
Biudžetinė įstaiga, kurioje žadate pradėti darbą, turėtų turėti buhalterinės apskaitos vadovą su patvirtintu sąskaitų planu ir pavyzdžiais, kaip reikėtų registruoti pirminius dokumentus ir t.t.
Nenorėčiau tikėti, kad Jums kas nors pasiūlys universalesnę mokymo medžiagą, bet ką gali žinot
J
jurate_kr 1263
2010-04-20 10:44 jurate_kr
Pasakykit į kokią funkcinę klasifikaciją pasikeitė buvusi
09.01.02.03 Profesinės mokyklos
ar į 09.03.01.01 Profesinis mokymas?
K
kmynukas 1931
2010-04-20 11:24 kmynukas 2011-09-11 06-45

jurate_kr rašė: Pasakykit į kokią funkcinę klasifikaciją pasikeitė buvusi
09.01.02.03 Profesinės mokyklos
ar į 09.03.01.01 Profesinis mokymas?


Finansų ministerijos pauslapyje:
www.finmin.lt/finmin.lt/failai/vbams/ninf100...
A
aqvile 349
2010-04-20 13:11 aqvile
Laba diena.
Turim sąskaitos 6825002 likutį mėtų pradžioje 531Lt. Mes sąskaitą kontuojam su 2298 sąskaita ir 2411102.. Viskas lyg ir būtų gerai, tik kad tas likutis vat tempiasi per visus mėnesius, nors taip neturėtų būti.. smile Ar turėtų?

Ačiū.
K
kmynukas 1931
2010-04-20 13:56 kmynukas 2011-09-11 06-45

aqvile rašė: Laba diena.
Turim sąskaitos 6825002 likutį mėtų pradžioje 531Lt. Mes sąskaitą kontuojam su 2298 sąskaita ir 2411102.. Viskas lyg ir būtų gerai, tik kad tas likutis vat tempiasi per visus mėnesius, nors taip neturėtų būti.. smile Ar turėtų?

Ačiū.


Man pasirodė (gal kitiems ir aišku:)), kad truputį užpainiojot klausimą ...
Greičiausiai, kalbama apie Spec.lėšas, t.y. metų pradžioje buvo: D22981002 = K6825002 = 531 Lt. Kai sumokate: D6825002 = K2411102, o kai gaunate atgal asignavimus: D2411102 = K22981002, taigi lyg ir niekas 'nesitempia per visus metus' (nebent sumos skirtingos).
K
KLEVELIS 18
2010-04-21 10:08 KLEVELIS
Laba diena
Ar galit man paskaytia ar aš gerai suprantu tas likutis 31 kl metų pradžioje bus visus metus ir tik užsi darys metų gale D70 K31 Ar taip?
K
kmynukas 1931
2010-04-21 10:47 kmynukas 2011-09-11 06-45

KLEVELIS rašė: Laba diena
Ar galit man paskaytia ar aš gerai suprantu tas likutis 31 kl metų pradžioje bus visus metus ir tik užsi darys metų gale D70 K31 Ar taip?


Ne visai . Atvirkščiai bus metų gale: pajamos (7 kl.) ir sąnaudos (8 kl.) užsidarys bei persikels į 31 kl. /3110001 (tiesa, tam tikri 'perstumdymai' galimi ir tarp 31 kl. susbsaskaitų, pvz. 3110001 ir 3110002).
A
aqvile 349
2010-04-21 11:06 aqvile 2011-09-11 06-45
Kmynukas, ačiū :)

Taip ir dariau.. Bet! Gal galim pašnekėt apie sąskaitą 2298002?
Pas mane likutis sausio pirmai dienai 300 Lt (pinigai, pervesti į savivaldybės biudžetą, bet nepasiimti.. ) yra sąskaitoje
D 2298002 K 6950001
Tada kai priskaičiuoju gautinas sumas rašau:
D 2298002 K 6825002, bet mano priskaičiuotos sumos yra didesnės, nei gaunu tą mėnesį.. Pvz, 600Lt, o gaunu tik kokius 400Lt. Tada rašau:
D 6825002 K 2411102 - 400..
Ir dabar ką turiu sąskaitoje 2298002 mėnesio gale: kad turėjau likutį 300Lt, į debetą dar prisidėjo 600Lt, tai iš viso mėnesio gale turiu sukaupus 900 gautinų sumų. Nors realiai gavau tik 300+400=700Lt
Tai kaip ir kur man matyti tuos likusius kitus 200Lt? smile

Dar yra sąskaita 6825002. Likutį sausio pirmai dienai turiu tokiose sąskaitose: D2267012 (tėvų įsiskolinimas už darželį) K 6825002 - 351Lt. Taip jau išeina, kad per mėnesį priskaičiavau kažkur 600Lt kad jie turėtų įnešti, bet įnešė 250Lt. Kadangi taip priskaičiavau tai ir rašau:
D 2289002 K 6825002 - 600Lt
Toliau rašau įnešimą į kasą, iš kasos į banką:
D 6825002 K 2411102 - 400Lt
Na,o mėnesio pabaigai gaunasi lyg ir normaliai - likutis toks, gavom tiek, įnešėm tiek, įsiskolinimas padidėjo..
Ar nors kiek gerai?..

Galų gale vis tiek nesuprantu, kaip su ta 2998002 sąskaita.. Mintyse laikyti 200Lt - labai lengva apsižioplinti, o kai parašyti kitaip, nebeišmanau.. Jei bandau rašyti D 2298002 K 6825002 tomis sumom, kurias iš tikrųjų gaunu, tada nesueina debetas su kreditu..

Tikiuosi nelabai painiai parašiau..
K
kmynukas 1931
2010-04-21 11:12 kmynukas
Tikiuosi, nesupainiuosiu Jūsų...
Priskaičiavimą darykite sąskaitoje 2298001 (D), o 'grąžintas' Spec. lėšas - kontrarinėje sąskaitoje 2298002 (-) (K)
A
aqvile 349
2010-04-21 11:19 aqvile 2011-09-11 06-45
kmynukas , dėkui :) pasižiūrėsiu, kas šįkart gausis.
K
kmynukas 1931
2010-04-21 12:58 kmynukas 2011-09-11 06-45

aqvile rašė: kmynukas , dėkui :) pasižiūrėsiu, kas šįkart gausis.


Nėr už ką :) Gal palengvins gyvenimą tokia schema:
1.Pardavimai (pajamos už paslaugas) : D2267xxx = K7412xxx = 1000 Lt
2.Įplaukos už paslaugas: D24xxxx2 = K2267xxx = 800 Lt (ein.mėn.)
3.Priskaičiavimas: D2298001 = K6825xxx = 800 Lt
4.Mokėjimai: D6825xxx = K24xxxx2 = 800 Lt
5.Gauti asignavimai: D24xxxx2 = K2298002(-) = 500 Lt
arba kažkas panašaus (iš pavyzdžio: 200 Lt mums skolingi pirkėjai, o 300 Lt-SB)
S
simux123 56
2010-04-21 13:48 simux123
Laba, gal kas susidūrėte su išeitinėmis išmokomis. Pagal 24 VSAFAS jos priskiriamos prie DU sąnaudų, o pagal Forma Nr.2 ek.klasifikatorių - 2.7.3. "Darbdavio socialinė parama". Tai išmokant išeitinę, tą sumą reikia koresponduoti prie DU sąnaudų? Ir dar iškyla neaiškumas dėl vienkartinių pašalpų, kai darbuotojui išmokama, mirus šeimos nariui. Ar tai socialinių išmokų sąnaudos ar DU sąnaudos?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui