Perskaičiau naujienose, kad skaičiuojant pelno mokestį norint taikyti kitokį atsargų įkainojimo būdą nei FIFO, reikia rašyti prašymą savo VMI. Viena firma, kuriai skaičiuoji buhalteriją, prekiauja automobiliais (čia būtų konkrečių kainų metodas), ji neseniai įsikūrė (2005 m.) ar man reikia nunešti tokį prašymą ir nesukti po to sau galvos, dėl perskaičiavimų ir koregavimų pagal FIFO metodą?
loko rašė: Perskaičiau naujienose, kad skaičiuojant pelno mokestį norint taikyti kitokį atsargų įkainojimo būdą nei FIFO, reikia rašyti prašymą savo VMI. Viena firma, kuriai skaičiuoji buhalteriją, prekiauja automobiliais (čia būtų konkrečių kainų metodas), ji neseniai įsikūrė (2005 m.) ar man reikia nunešti tokį prašymą ir nesukti po to sau galvos, dėl perskaičiavimų ir koregavimų pagal FIFO metodą?
Apie tai yra parasyta Pelno mokescio istatyme, as taip dariau praeitais metais.
Reikejo atnesti isakyma (iki gruodzio) kaip jus ikainojate atsargas.
Sveiki!
Susiduriau su problema, vyksta VMI patikrinimas. Pas mus buvo pirkimo pardavimo sanderiai muitines sandelyje, prikdavome ir reeksportodavome. Vyko tai ta pacia diena. Pas mus apskaitoje per atsargas nepraeidavo o eidavo is kart i savikaina. Bet mokesciai prisikabino kad nera atsargose, reiskia ir nebuvo pas jus isigyta prekiu. Siandien pasake, kad lyg ir nereikia rodyti atsargose, o reikia uzbalansineje saskaitoje parodyti. SOS kaip is tikruju reikia rodyti?
Sveiki,
Man smalsu, kaip jūs perskaičiuojat atsargas iš įsigijimo savikainos į grynąją galimą realizavimo vertę?Šito niekaip nesuprantu, gal galėtumėt padėti?
Ačiū
O kaip sužinoti?
Įmonėje atsargos įvetinamos taip: transporto išlaidos į savikainą traukiamos tuomet, kuomet viršija 10%prekių vertės. pakuotę traukiu be išlygų.
Todėl ir nesuprantu ar man reikia perskaičiuoti atsargų vertę?
Jeigu iš esmės niekas nesikeičia, tai (kaip buvo paminėta seminare) užtenka aiškinamajam rašte parašyti maždaug tokį sakinį " atsargų grynoji realizavimo vertė sutampa su faktine atsargų verte".
Jeigu iš tikro nėra labai morališkai ir fiziškai susenusiu, nuvertėjusių prekių, terliotis neapsimoka.
Cha-cha rašė: Jeigu iš esmės niekas nesikeičia, tai (kaip buvo paminėta seminare) užtenka aiškinamajam rašte parašyti maždaug tokį sakinį " atsargų grynoji realizavimo vertė sutampa su faktine atsargų verte".
Jeigu iš tikro nėra labai morališkai ir fiziškai susenusiu, nuvertėjusių prekių, terliotis neapsimoka.
Patarkite, prašau, kaip pasielgti tokioje situacijoje. Mes iš tiekėjų gauname detales, o sąskaitą visoms detalės išrašo mėn pabaigoje. Tačiau už balandžio mėn. detales šiandien gavau jų išrašytą faktūrą gegužės 2 dienai? Ar galiu šias detales nurašyti balandžio mėn, nes būtent balandžio mėn.šios detalės buvo panaudotos remontui?
dana1 rašė: Patarkite, prašau, kaip pasielgti tokioje situacijoje. Mes iš tiekėjų gauname detales, o sąskaitą visoms detalės išrašo mėn pabaigoje. Tačiau už balandžio mėn. detales šiandien gavau jų išrašytą faktūrą gegužės 2 dienai? Ar galiu šias detales nurašyti balandžio mėn, nes būtent balandžio mėn.šios detalės buvo panaudotos remontui?
dana1 rašė: Patarkite, prašau, kaip pasielgti tokioje situacijoje. Mes iš tiekėjų gauname detales, o sąskaitą visoms detalės išrašo mėn pabaigoje. Tačiau už balandžio mėn. detales šiandien gavau jų išrašytą faktūrą gegužės 2 dienai? Ar galiu šias detales nurašyti balandžio mėn, nes būtent balandžio mėn.šios detalės buvo panaudotos remontui?
trau pagal avanso apyskaita
Tai jeigu tas detales įtrauksiu į apskaitą pagal avanso apyskaitą, tai tada datos juk vis vien nesutaps, balandžio mėn. 29d. avanso apyskaita, o jų sąskaita juk išrašyta gegužės mėn?
dana1 rašė: Patarkite, prašau, kaip pasielgti tokioje situacijoje. Mes iš tiekėjų gauname detales, o sąskaitą visoms detalės išrašo mėn pabaigoje. Tačiau už balandžio mėn. detales šiandien gavau jų išrašytą faktūrą gegužės 2 dienai? Ar galiu šias detales nurašyti balandžio mėn, nes būtent balandžio mėn.šios detalės buvo panaudotos remontui?
trau pagal avanso apyskaita
Tai jeigu tas detales įtrauksiu į apskaitą pagal avanso apyskaitą, tai tada datos juk vis vien nesutaps, balandžio mėn. 29d. avanso apyskaita, o jų sąskaita juk išrašyta gegužės mėn?
tai tegul saskaitoje-fakturoje paraso uz pirktas prekes tokio ir tokio men,
Aš manau pati sąskaita blogai išrašyta, na gal ne blogai bet tiesiog nemąstant nei pirkėjui nei pardavėjui. Juk tikrai nėra sunku išrašyti 04 29
O beje sąskaita rąšoma įvykus ūkinei operacijai arba jai ką tik pasibaigus.Todėl reikia sutarties su pardavėju kad už per atask. mėn. imtas prekes sąskaita išrašoma viena paskutinę mėn. dieną. ir problemos nebus.
Mes taip darom ir jokių problemų. Jei išrašytų 05 02 aš nepriimčiau ir viskas.
andreja rašė: Aš manau pati sąskaita blogai išrašyta, na gal ne blogai bet tiesiog nemąstant nei pirkėjui nei pardavėjui. Juk tikrai nėra sunku išrašyti 04 29
O beje sąskaita rąšoma įvykus ūkinei operacijai arba jai ką tik pasibaigus.Todėl reikia sutarties su pardavėju kad už per atask. mėn. imtas prekes sąskaita išrašoma viena paskutinę mėn. dieną. ir problemos nebus.
Mes taip darom ir jokių problemų. Jei išrašytų 05 02 aš nepriimčiau ir viskas.
andrėja, tai taip supratau, kad nepavyko paveikslėlio įsistatyti?
Patarkite prašau, yra nupirktas tepalas, tepalo filtras, stabdžių kaladėlės, į kurią sąskaitą yra geriau, ar į 602 automobilų remonto sąnaudos, ar į 2012 - inventorius, įrankiai ir kita?
laris rašė: Patarkite prašau, yra nupirktas tepalas, tepalo filtras, stabdžių kaladėlės, į kurią sąskaitą yra geriau, ar į 602 automobilų remonto sąnaudos, ar į 2012 - inventorius, įrankiai ir kita?
Iš karti į sąnaudas, ir ... eik miegoti. Darbas jau baigėsi
Darbas oficialus gal jau ir baigėsi, bet Ingriduk, aš dar sedžiu namuose prie papkių, manai, kad iš karto į sąnaudas, taip ir padarysiu Klausiu dėl to, kad tie tepalai ir kitos detalės perkamos ir keičiamos taip dažnai, kad galvojau pirmiau į 2012, o jau paskui į sąnaudas, bet turbut dėl tokių smulkmenų, tai yra 100-150Lt, nėr čia ko kankintis..
Na patvirtinkit, kad taip, ir kad reikia eit miegoti...