del atsargu apskaitos....

loko loko 717
2005-04-26 11:39 loko
Perskaičiau naujienose, kad skaičiuojant pelno mokestį norint taikyti kitokį atsargų įkainojimo būdą nei FIFO, reikia rašyti prašymą savo VMI. Viena firma, kuriai skaičiuoji buhalteriją, prekiauja automobiliais (čia būtų konkrečių kainų metodas), ji neseniai įsikūrė (2005 m.) ar man reikia nunešti tokį prašymą ir nesukti po to sau galvos, dėl perskaičiavimų ir koregavimų pagal FIFO metodą?
G
Gob 701
2005-04-26 12:43 Gob 2011-09-11 03-42

loko rašė: Perskaičiau naujienose, kad skaičiuojant pelno mokestį norint taikyti kitokį atsargų įkainojimo būdą nei FIFO, reikia rašyti prašymą savo VMI. Viena firma, kuriai skaičiuoji buhalteriją, prekiauja automobiliais (čia būtų konkrečių kainų metodas), ji neseniai įsikūrė (2005 m.) ar man reikia nunešti tokį prašymą ir nesukti po to sau galvos, dėl perskaičiavimų ir koregavimų pagal FIFO metodą?


Apie tai yra parasyta Pelno mokescio istatyme, as taip dariau praeitais metais.
Reikejo atnesti isakyma (iki gruodzio) kaip jus ikainojate atsargas.
B
Beatris 32
2005-04-27 23:02 Beatris
Sveiki!
Susiduriau su problema, vyksta VMI patikrinimas. Pas mus buvo pirkimo pardavimo sanderiai muitines sandelyje, prikdavome ir reeksportodavome. Vyko tai ta pacia diena. Pas mus apskaitoje per atsargas nepraeidavo o eidavo is kart i savikaina. Bet mokesciai prisikabino kad nera atsargose, reiskia ir nebuvo pas jus isigyta prekiu. Siandien pasake, kad lyg ir nereikia rodyti atsargose, o reikia uzbalansineje saskaitoje parodyti. SOS kaip is tikruju reikia rodyti?
R
Rassa 555
2005-04-28 08:21 Rassa
Sveiki,
Man smalsu, kaip jūs perskaičiuojat atsargas iš įsigijimo savikainos į grynąją galimą realizavimo vertę?Šito niekaip nesuprantu, gal galėtumėt padėti?
Ačiū
Cha-cha Cha-cha 5529
2005-04-28 08:44 Cha-cha
O ar Jums tikrai to reikia?
R
Rassa 555
2005-04-28 08:52 Rassa 2011-09-11 03-42

Cha-cha rašė: O ar Jums tikrai to reikia?

O kaip sužinoti?
Įmonėje atsargos įvetinamos taip: transporto išlaidos į savikainą traukiamos tuomet, kuomet viršija 10%prekių vertės. pakuotę traukiu be išlygų.
Todėl ir nesuprantu ar man reikia perskaičiuoti atsargų vertę?
Cha-cha Cha-cha 5529
2005-04-28 09:07 Cha-cha
Jeigu iš esmės niekas nesikeičia, tai (kaip buvo paminėta seminare) užtenka aiškinamajam rašte parašyti maždaug tokį sakinį " atsargų grynoji realizavimo vertė sutampa su faktine atsargų verte".
Jeigu iš tikro nėra labai morališkai ir fiziškai susenusiu, nuvertėjusių prekių, terliotis neapsimoka.
R
Rassa 555
2005-04-28 09:45 Rassa 2011-09-11 03-42

Cha-cha rašė: Jeigu iš esmės niekas nesikeičia, tai (kaip buvo paminėta seminare) užtenka aiškinamajam rašte parašyti maždaug tokį sakinį " atsargų grynoji realizavimo vertė sutampa su faktine atsargų verte".
Jeigu iš tikro nėra labai morališkai ir fiziškai susenusiu, nuvertėjusių prekių, terliotis neapsimoka.

Ačiū
V
vejune 403
2005-05-04 08:30 vejune
Pasufleruokite studentams :ar prekės kortelė pirminis dokumentas ar suvestinis?
Jolit Jolit 669
2005-05-04 09:09 Jolit 2011-09-11 03-43

vejune rašė: Pasufleruokite studentams :ar prekės kortelė pirminis dokumentas ar suvestinis?


Pirminis smile
D
dana1 1031
2005-05-04 11:12 dana1
Patarkite, prašau, kaip pasielgti tokioje situacijoje. Mes iš tiekėjų gauname detales, o sąskaitą visoms detalės išrašo mėn pabaigoje. Tačiau už balandžio mėn. detales šiandien gavau jų išrašytą faktūrą gegužės 2 dienai? Ar galiu šias detales nurašyti balandžio mėn, nes būtent balandžio mėn.šios detalės buvo panaudotos remontui?
Dorota1 Dorota1 13533
2005-05-04 11:15 Dorota1 2011-09-11 03-43

dana1 rašė: Patarkite, prašau, kaip pasielgti tokioje situacijoje. Mes iš tiekėjų gauname detales, o sąskaitą visoms detalės išrašo mėn pabaigoje. Tačiau už balandžio mėn. detales šiandien gavau jų išrašytą faktūrą gegužės 2 dienai? Ar galiu šias detales nurašyti balandžio mėn, nes būtent balandžio mėn.šios detalės buvo panaudotos remontui?

trau pagal avanso apyskaita
D
dana1 1031
2005-05-04 11:20 dana1 2011-09-11 03-43

Dorota1 rašė:

dana1 rašė: Patarkite, prašau, kaip pasielgti tokioje situacijoje. Mes iš tiekėjų gauname detales, o sąskaitą visoms detalės išrašo mėn pabaigoje. Tačiau už balandžio mėn. detales šiandien gavau jų išrašytą faktūrą gegužės 2 dienai? Ar galiu šias detales nurašyti balandžio mėn, nes būtent balandžio mėn.šios detalės buvo panaudotos remontui?

trau pagal avanso apyskaita

Tai jeigu tas detales įtrauksiu į apskaitą pagal avanso apyskaitą, tai tada datos juk vis vien nesutaps, balandžio mėn. 29d. avanso apyskaita, o jų sąskaita juk išrašyta gegužės mėn?
Dorota1 Dorota1 13533
2005-05-04 11:24 Dorota1 2011-09-11 03-43

dana1 rašė:

Dorota1 rašė:

dana1 rašė: Patarkite, prašau, kaip pasielgti tokioje situacijoje. Mes iš tiekėjų gauname detales, o sąskaitą visoms detalės išrašo mėn pabaigoje. Tačiau už balandžio mėn. detales šiandien gavau jų išrašytą faktūrą gegužės 2 dienai? Ar galiu šias detales nurašyti balandžio mėn, nes būtent balandžio mėn.šios detalės buvo panaudotos remontui?

trau pagal avanso apyskaita

Tai jeigu tas detales įtrauksiu į apskaitą pagal avanso apyskaitą, tai tada datos juk vis vien nesutaps, balandžio mėn. 29d. avanso apyskaita, o jų sąskaita juk išrašyta gegužės mėn?

tai tegul saskaitoje-fakturoje paraso uz pirktas prekes tokio ir tokio men,
A
andreja 405
2005-05-04 11:53 andreja
Aš manau pati sąskaita blogai išrašyta, na gal ne blogai bet tiesiog nemąstant nei pirkėjui nei pardavėjui. Juk tikrai nėra sunku išrašyti 04 29
O beje sąskaita rąšoma įvykus ūkinei operacijai arba jai ką tik pasibaigus.Todėl reikia sutarties su pardavėju kad už per atask. mėn. imtas prekes sąskaita išrašoma viena paskutinę mėn. dieną. ir problemos nebus.
Mes taip darom ir jokių problemų. Jei išrašytų 05 02 aš nepriimčiau ir viskas.
2005-05-04 11:57 Kristiana__ 2011-09-11 03-43

andreja rašė: Aš manau pati sąskaita blogai išrašyta, na gal ne blogai bet tiesiog nemąstant nei pirkėjui nei pardavėjui. Juk tikrai nėra sunku išrašyti 04 29
O beje sąskaita rąšoma įvykus ūkinei operacijai arba jai ką tik pasibaigus.Todėl reikia sutarties su pardavėju kad už per atask. mėn. imtas prekes sąskaita išrašoma viena paskutinę mėn. dieną. ir problemos nebus.
Mes taip darom ir jokių problemų. Jei išrašytų 05 02 aš nepriimčiau ir viskas.


andrėja, tai taip supratau, kad nepavyko paveikslėlio įsistatyti? smile

Sorry, už ne į temą smile
A
andreja 405
2005-05-04 12:07 andreja
Nepavyko esu žioplė , vai kokia gėda smile
Tikrai nepavyko, po pietų prašysiu tavo patarimo dar kartą smile

Einam pietauti smile smile
L
laris 672
2005-05-06 22:57 laris
Patarkite prašau, yra nupirktas tepalas, tepalo filtras, stabdžių kaladėlės, į kurią sąskaitą yra geriau, ar į 602 automobilų remonto sąnaudos, ar į 2012 - inventorius, įrankiai ir kita?
I
Ingryda 390
2005-05-06 23:01 Ingryda 2011-09-11 03-43

laris rašė: Patarkite prašau, yra nupirktas tepalas, tepalo filtras, stabdžių kaladėlės, į kurią sąskaitą yra geriau, ar į 602 automobilų remonto sąnaudos, ar į 2012 - inventorius, įrankiai ir kita?


Iš karti į sąnaudas, ir ... eik miegoti. Darbas jau baigėsi smile
L
laris 672
2005-05-06 23:06 laris
Darbas oficialus gal jau ir baigėsi, bet Ingriduk, aš dar sedžiu namuose prie papkių, manai, kad iš karto į sąnaudas, taip ir padarysiu smile Klausiu dėl to, kad tie tepalai ir kitos detalės perkamos ir keičiamos taip dažnai, kad galvojau pirmiau į 2012, o jau paskui į sąnaudas, bet turbut dėl tokių smulkmenų, tai yra 100-150Lt, nėr čia ko kankintis..
Na patvirtinkit, kad taip, ir kad reikia eit miegoti... smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui