Čia yra 69 str. komentaras ("ištrauktas" šianden):
Atkreipiamas dėmesys į tai, kad kai tikslinama PVM atskaita ilgalaikio materialiojo turto, kuriam teisės aktuose, reglamentuojančiuose pelno apmokestinimą, numatytas iki 5 metų (nuo 2004-05-01 įsigyto ilgalaikio turto - iki 4 metų) nusidėvėjimo normatyvas, ir kurio pirkimo (importo) PVM ar jo dalis buvo įtraukta į PVM atskaitą, tai į biudžetą turi būti grąžinta tokia atskaitytos pirkimo (importo) PVM sumos dalis, kuri atitiktų laikotarpį, likusį nuo turto nebenaudojimo PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai laikotarpio pradžios iki jo nusidėvėjimo normatyvo (metais), nurodyto šiam turtui Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje, pabaigos;
Gerbamasis Raini,
manau, kad 67 str. "PVM atskaitos tikslinimas dėl ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pasikeitimo" (eina kalba kai buvo 100% PVM apmk. veikla, tapo mišri), o 69 str. kai išsiregistruoji iš PVM mokėtojų .
Sveiki visi.
Noriu paprasyti visu pagalbos paaiskinti kaip atstatyti PVM kai imone isbraukiama is PVM moketoju. Mes importavome prekes, sumokejome 1000lt importo pvm. Po keletos menesiu mus isbrauke is PVM moketoju. Importuotu prekiu nei karto nepardaveme dar. Perk keleta men uzskaitinejome GPM is importo PVM. Likutis sakykime iki isregistravimo pradzios lieka 800lt. Tai ta likuti 800lt reikia atsatyti ar visa 1000lt ir susimoketi mokescius (gmp)? Na as nezinodama ir PVM importo permokos dar iki siol mokescius uzskaitinejau, nes konsultantas VMI taip man paaiskino. Ka tokiu atveju dabar daryti? kaip viska teisingai istaisyti?
ir kokia korespondencija atstatant importo PVM? Nuosirdziai aciu
Jus išregistravus iš PVM mokėtojų, likusias prekes parduodate be PVM.
Taigi, ir PVM atskaita tampa nebegalima.
O sumokėtas PVM tampa tiesiog neatskaitomo PVM sąnaudomis.
klajotoja rašė: Sveiki visi.
Noriu paprasyti visu pagalbos paaiskinti kaip atstatyti PVM kai imone isbraukiama is PVM moketoju. Mes importavome prekes, sumokejome 1000lt importo pvm. Po keletos menesiu mus isbrauke is PVM moketoju. Importuotu prekiu nei karto nepardaveme dar. Perk keleta men uzskaitinejome GPM is importo PVM. Likutis sakykime iki isregistravimo pradzios lieka 800lt. Tai ta likuti 800lt reikia atsatyti ar visa 1000lt ir susimoketi mokescius (gmp)? Na as nezinodama ir PVM importo permokos dar iki siol mokescius uzskaitinejau, nes konsultantas VMI taip man paaiskino. Ka tokiu atveju dabar daryti? kaip viska teisingai istaisyti?
ir kokia korespondencija atstatant importo PVM? Nuosirdziai aciu
69 straipsnis. PVM atskaitos tikslinimas dėl išregistravimo iš PVM mokėtojų arba
likvidavimo
1. Apmokestinamąjį asmenį išregistruojant iš PVM mokėtojų arba PVM mokėtojui pasibaigiant dėl likvidavimo, išregistruojamo iš PVM mokėtojų arba likviduojamo asmens PVM deklaracijoje šio Įstatymo 66 ir 67 straipsniuose nustatyta tvarka patikslinama PVM atskaita ir į biudžetą grąžinamas į PVM atskaitą įtrauktas prekių ir (arba) paslaugų, įskaitant ilgalaikį turtą, kurios nebebus panaudotos šio Įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, pirkimo ir (arba) importo PVM.
Taip, dabar turite parašyti inventorizacijos aktą, ir prekių likučiui, kurio (importo) PVM buvo įtrauktas į atskaitą, priskaityti mokėtiną PVM ir deklaruoti jį. Atrodo, kad jums reikės grąžinti visą importo PVM, nes tų prekių visiškai nepardavėte.
Korespondencija:
D Neatskaitomo PVM sąnaudos
K Mokėtinas PVM.
o kaip buhalteriškai atvaizduoti, atstatytą pvm, išsiregistravus iš pvm mokėtojų? tarkim 04 men sumoku 700 lt pvm, paskaičiuoto iš atsatyto ilgalaikio turto, kiekvieną mėn darau per ož įrašą, kad uždaryti mokėtiną arba gautiną pvm, o dabar buhalteriškai stovi, kad yra permoka tie 700.
wirgan rašė: o kaip buhalteriškai atvaizduoti, atstatytą pvm, išsiregistravus iš pvm mokėtojų? tarkim 04 men sumoku 700 lt pvm, paskaičiuoto iš atsatyto ilgalaikio turto, kiekvieną mėn darau per ož įrašą, kad uždaryti mokėtiną arba gautiną pvm, o dabar buhalteriškai stovi, kad yra permoka tie 700.
D 62 klasė Kitų mokesčių sąnaudos
K 4 klasė Mokėtinas PVM.
Čia reikia daryti tokią korespondenciją, priskaičiuojant atstatomą PVM.
wirgan rašė: o kaip buhalteriškai atvaizduoti, atstatytą pvm, išsiregistravus iš pvm mokėtojų? tarkim 04 men sumoku 700 lt pvm, paskaičiuoto iš atsatyto ilgalaikio turto, kiekvieną mėn darau per ož įrašą, kad uždaryti mokėtiną arba gautiną pvm, o dabar buhalteriškai stovi, kad yra permoka tie 700.
D 62 klasė Kitų mokesčių sąnaudos
D 4 klasė Mokėtinas PVM.
Čia reikia daryti tokią korespondenciją, priskaičiuojant atstatomą PVM.
Dute22 rašė: kokia forma reikia pildyti norint issiregistruoti is PVM moketoju? paskambinus 1882 pasake FR0388, bet tokios nerandu!
o kokią formą pildėte kai registravotės PVM mokėtojais ?
forma ta pati.. ten formos kažkurioje dalyje yra atskiros skiltys , kurias pildyti reiki norint išsiregistruoti.