Sąskaitų korespondencija

L
linasjukna 103
2016-08-04 15:46 linasjukna
Įmonė nuo praėjusių metų vasaros bylinėjasi su atleistu darbuotoju, praėjusią savaitę pralaimėjom teismą ir mums priteisė sumokėti buvusiam darbuotojui 500 eurų jo bylinėjimosi išlaidų, bei 234 eurų vidutinio darbo užmokesčio, neatskaičius mokesčius už pradelstą laikotarpį. Kaip čia viskas turėtų atrodyti buhalteriškai? Viskas bus neleidžiami atskaitymai, bet į kokias sąnaudas dėti? ypač neaišku su tais 234 eurais smile
S
Simonita 42
2016-08-05 08:24 Simonita
Sveiki,
Ar baisu nusižengimą darau, jei registruoju pvz. Pirkimo sąskaitą šitaip:
Sąskaitos data 2016.06.30, pervežimas auto,
Fin. Op 05.31 D-6 kl, K-4kl?
Dirbu su BC plius. Esme ta, kad sąnaudos keliauti turi į 05 mėn, o sąskaitos data 06 mėn. Ar šitaip registruojant kriminalu kvepia?
S
Simonita 42
2016-08-05 08:24 Simonita
Sveiki,
Ar baisu nusižengimą darau, jei registruoju pvz. Pirkimo sąskaitą šitaip:
Sąskaitos data 2016.06.30, pervežimas auto,
Fin. Op 05.31 D-6 kl, K-4kl?
Dirbu su BC plius. Esme ta, kad sąnaudos keliauti turi į 05 mėn, o sąskaitos data 06 mėn. Ar šitaip registruojant kriminalu kvepia?
Rainis Rainis 15057
2016-08-05 08:38 Rainis

Simonita rašė:
Sveiki,
Ar baisu nusižengimą darau, jei registruoju pvz. Pirkimo sąskaitą šitaip:
Sąskaitos data 2016.06.30, pervežimas auto,
Fin. Op 05.31 D-6 kl, K-4kl?
Dirbu su BC plius. Esme ta, kad sąnaudos keliauti turi į 05 mėn, o sąskaitos data 06 mėn. Ar šitaip registruojant kriminalu kvepia?

Dėl sąnaudų tai jokio kriminalo nėra - nei birželis, nei gegužė nėra mokestinio laikotarpio pabaiga, todėl tik gruodžio mėnesį svarbu sąnaudas tinkamam mokestiniam laikotarpiui priskirti. Nebent skaičiuojate kiekvieno mėnesio ar net kiekvieno užsakymo savikainą, bet tai jau vidinė apskaita, ir tvarkote ją taip, kaip jums patogiau.
Svarbu tik pirkimo PVM teisingam laikotarpiui priskirti. Sąskaita birželio mėnesio, taigi jos pirkimo PVM ir deklaruojame, ir į atskaitą traukiame birželio, o ne gegužės mėnesį.
S
Simonita 42
2016-08-05 11:48 Simonita
Ačiū, Rainis. Taip, Pvm s-f registrai ir saskaita pati matosi tame mėn, kuriame ir turi but. Pvm taip pat tvarkoj, tik skolos truputi issikraipo, anksciau matomos nei yra sask. O pelna skaiciuoju pagal kiekviena uzsakyma, del to taip ir parogiau daryt. Aisku metu pabaigoj kitaip registruoju
2016-08-05 14:16 kristina_dublis
Na, tokiem atvejam yra skirta 491 sąskaita "sukauptos sąnaudos"(naujas sąsk.planas).
5.31 d. D6 /K491
6.30 d. gavus sąskaitą D491 /K443 skola tiekėjui
O
Orzis 5
2016-08-06 19:35 Orzis
Sveiki,

Norime pardavinėti prekes internetu su išankstiniu apmokėjimu. Prekiaujame dropshipping metodu, taigi tas pačias prekes perkame iš tiekėjų ir tik tada nusiunčiame klientui. Ar apskaitoje viskas turi būti taip:
1.Kadangi iš kitų temų postų supratau, kad išankstinės registruoti nereikia, tai ir nedarysime to.
2. Gauname pinigus iš pirkėjo:
D 2710
K 4441

3. Gauname prekę iš tiekėjo:
D 2014
K 4430

4.Parduodame prekę klientui:
D 2411
K 5000
D 6000
K 2014

5. Apmokame tiekėjui:
D 4430
K 2710

Jei primaliau Š tai nepykit, nes naujokas apskaitoje. Pataisykite jei kas. Laukiu atsakymo. Dėkui :)
2016-08-10 13:18 vilmukas1976
Sveiki, gal kas gali pagelbėti, pirmą kartą susidūriau, gavau iš antstolių vykdomąjį raštą, kad turiu išskaičiuoti iš darbuotojo, niekaip nesudėstau, kokia turi būti sąskaitų korespondencija?
Gita1 Gita1 8424
2016-08-10 13:27 Gita1
D 4480
o kreditavimui turbūt pasidaryčiau 4487
Linuske Linuske 1794
2016-08-10 13:31 Linuske
Kaip išskaičiuojate iš darbo užmokesčio:
D- darbo užmokestis
K- išskaitymai iš darbo užmokesčio
Kai pravedate antstoliui pinigus:
D- išskaitymai iš darbo užmokesčio
K-bankas
I
IgorisA 206
2016-08-10 22:34 IgorisA
Darbuotojas atostogauja nuo liepos 25 iki rugpjūčio 7.

Atostoginiai, 500 EUR, išmokami liepos 22 d.

Kokia data reikės apskaitoje registruoti atostoginius? 500 EUR, kaip mokėtiną atlygininimą ir sąnaudas registruoti 07-31?

Ar 250 EUR registruoti 07-31 ir 250 EUR 08-31?

O gal galima 07-22 parodyti 500 EUR kaip mokėtiną atlyginimą ir ateinančio laikotarpio sąnaudas, o mėnesio gale parodyti sąnaudų priskaitymą (07-31 ir 08-31).

Gita1 Gita1 8424
1 2016-08-10 22:42 Gita1
07-31 rodot priskaitymą liepos mėn. atostoginių+liepos mėn. algos D 6kl 4 mokėtini atlyginimai
08-31 rodot priskaitymą rugpjūčio mėn. atostoginių+rugpjūčio mėn. alga.
07-22 bus tik D mokėtini atlyginimai K bankas arba kasa
I
IgorisA 206
2016-08-11 08:02 IgorisA

Gita1 rašė:
07-31 rodot priskaitymą liepos mėn. atostoginių+liepos mėn. algos D 6kl 4 mokėtini atlyginimai
08-31 rodot priskaitymą rugpjūčio mėn. atostoginių+rugpjūčio mėn. alga.
07-22 bus tik D mokėtini atlyginimai K bankas arba kasa


Dėkoju Gita1!
Dalele Dalele 588
2016-08-11 11:37 Dalele 2016-08-11 11-57
Sveiki. Įmonė yra patalpų savininkė. Komunalinių paslaugų sąskaitose nurodytos „kaupiamosios lėšos“. Kaip apskaitotė „kaupiamasias lėšas“? Norečiau traukti į 2 klasę? Kaip jus darote?

gyvate gyvate 1447
1 2016-08-11 11:43 gyvate
[quote=Dalele]
Sveiki. Įmonės yra patalpų savininkė. Komunalinių paslaugų sąskaitose nurodytos „kaupiamosios lėšos“. Kaip apskaitotė „kaupiamasias lėšas“? Norečiau traukti į 2 klasę? Kaip jus darote?

Iš klausimo negalim suprasti, ar Jūs gaunate sąskaitas ir jas apmokate tik, ar nuomojate patalpas ir išrašote sąskaitas. Skirtinga ir apskaita:
1. Jei tik gaunate sąskaitas- tada 6 klasė. Sąnaudos ir viskas (Jūs tų lėšų neatgausite...)
2. Jei perparduodate (t.y. nuomojate kitiems patalpas)- tada 2 klasė.
Dalele Dalele 588
2016-08-11 11:56 Dalele
Mes gauname sąskaitas iš namo administratoriaus, jas apmokame. Komunalines paslaugos musu sanaudos. Ka daryti su "kaupiamosiomis lešomis"?
gyvate gyvate 1447
2016-08-11 12:01 gyvate
Sąnaudos tos kaupiamosios lėšos.
Dalele Dalele 588
2016-08-11 12:09 Dalele
Bet pagal AAT "Kai daugiabučius namus administruojanti įmonė veikia kaip tarpininkė, tai yra už fiksuoto dydžio atlygį (administravimo mokestį) organizuoja namų priežiūrą, remontą ar atnaujinimą, ir renka iš daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (toliau - namo savininkai) mėnesines įmokas, skirtas kitiems ūkio subjektams apmokėti už namų priežiūros, remonto ar atnaujinimo darbus, tai šios įmokos nėra administruojančios įmonės gaunama ekonominė nauda, todėl jos neturėtų būti pripažįstamos jos pajamomis. "
Taigi logiškai mastant jos neturėtu buti saskaitą gaunačios įmonės sanaudomis
O kadangi : "Jei vykdydama įsipareigojimus namo savininkams gyvenamuosius namus administruojanti įmonė atidaro banko sąskaitą, kurioje kaupia namo savininkų įmokas būsimiems namo remonto ar atnaujinimo darbams apmokėti, tai ji savo apskaitoje iš namo savininkų gautas įmokas turėtų registruoti kaip įsipareigojimus namo savininkams." tai namo savininko apskaitoje turetu buti "gaunamos sumos". Ka manote?
gyvate gyvate 1447
2016-08-11 13:26 gyvate 2016-08-11 13-42
Na Jūs laikote 2 klasėje... o toliau?? Joje suma tik kaupiasi. Jūs negaunate jokio dokumento, kada ir kiek ji panaudota. Namo bendrija gauna metinę ataskaitą-sukaupta tiek, panaudota tiek (bendrai, o ne pagal mokėtojus).... Praeis keli metai, Jūs ją nurašysite? Kur? į neleidžiamus?
P.S. Logikos įstatymuose neieškokite...
I
IgorisA 206
1 2016-08-11 14:03 IgorisA
"Kai įmonė veiklai nuomojasi turtą (patalpas) iš gyventojo, už gyventoją sumokėtos
komunalinių paslaugų sąskaitose nurodytos „kaupiamosios lėšos“ (kaupiamosios lėšos – tai
butų ir kitų patalpų savininkų privalomos kaupti lėšos, kurios bus skiriamos namui
atnaujinti pagal privalomuosius pastatų naudojimo ir priežiūros reikalavimus) laikomos
gyventojo turto nuomos pajamomis, todėl jeigu įmonė kompensuoja jas gyventojui, t. y.
patalpų nuomotojui, „kaupiamosios lėšos“ gali būti priskiriamos leidžiamiems
atskaitymams tik tokiu atveju, jeigu tokios išlaidos priskiriamos šio asmens suteiktos
nuomos paslaugos kainai, t. y. sudarytoje nuomos paslaugų teikimo sutartyje turi būti
numatyta, kad „kaupiamosios lėšos“ sudaro nuomos kainos dalį.“

Šaltinis: PMĮ komentaras
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui