Sveiki, gal kas pagelbėsit su tais klasifikatoriaus kodais Perkame žvakes ir kitokias pramonines prekes Lenkijoje su nuliniu PVM, parduodam Lietuvoje su 21 PVM. Kokį kodą čia man įsivest šitam atvejui? Milžiniškas ačiū būtų, jei kas apšviestų
mano kabėjusius nuo pietų registrus jau priėmė, būsena - priimtas(aktualus).
Bet pranešimą tai įdomų atsiunčia - "Pateiktas mokestinio laikotarpio nuo 2016-10-01 iki 2016-10-31 gaunamų sąskaitų registras Nr. ......... Apdorojus registrą, būsite informuoti apie registro tikrinimo rezultatus." O apdoros tai kada? po pusmečio ? :)
sveiki, nesuprantu su tuo registru, bandau rašyti rankiniu būdu, rašau viena sąskaitą, o kaip kitas rašyti, kiekvienai sąskaitai vis po naują registrą? paspaudžiu išsaugoti, o kaip pateikti neaišku jokio užrašo nematau, ką ne taip darau?
Nereikia kurti naujo registro. Viršutiniame meniu yra mygtukas "įvesti sąskaitos duomenis". Jį paspaudžiat ir vedat naują. Šalia yra mygtukas "pateikti registrą". Jį spausit, kai baigsit pildyti visą registrą.
Sveiki,
klausimėlis pasitikslinimui - PVM s.f. išrašytos pagal pardavimo per EKA kvitą traukiamos į išrašomų sąskaitų registrą ir duomenys perduodami per iSAF?
Ačiū, gero šeštadienio
nervas ima, ką daryti atmeta bylą ir viskas, programos kurėjai sako kad viskas gerai o kodėl atmeta vmi nežino kreiptis reikia į vmi, kaip į ją kreiptis, jai penktadieni net telfono nesujungdavo. tai ką dabar daryti