Na skaitau šitą temą po atostogų ir labiausiai stebiuosi štai kuo-Ar tikrai mes buhalteriai kažkokio vergiško mąstymo nepilnavertiškumo kompleksų kamuojami žmogeliai.
Na norisi kai kuriuos truputėlį papurtyti
Geras čia buvo patarimas-gal atsijunkit nuo tų i.masų ir pro langą pasižiūrėkit.
Pvz. na kam čia kelti diskusijas apie serijų ir numerių nesutapimus, taisinėti Telia sąskaitas ir pan. Galiu patikint, kad VMI visiškai dzin šitie dalykai-niekam jie neįdomūs aplamai ir neverti nei sekundės laiko gaišinimo.
Kiti dažni nesutapimai: krūva pirkėjų deklaruoja sąskaitas sekančiuose laikotarpiuose, nes arba jau užsidarę einamąjį, o pas kitus gal tokia tvarka-deklaruoti pagal sąskaitos gavimo datą. Kadangi tai nedraudžiama pagal įstatymus, tai vėl nesuprantu-kam užsiimti skambinėjimais klientams ir registrų derinimais?
Dar pastebėjau, kad atsiranda ir pardavėjų, kurie sistemingai nedeklaravę savo išrašytų sąskaitų-ne šitas susitikrinau-viskas tip top pas mus pagal jų sąskaitas ir viskas-klausimas uždarytas. Negi dabar spręsti jų problemas-gal nepritaikę programų, gal šiaip kažko nesusigaudo, vnž-laikas parodys..
Yra atvejų, kai nesutampa visokie PVM100 ir pan-vėl gi dažniausiai smulkmė.
Tie kurie uoliai tvarko panašius kryžminimo raudonavimus na akivaizdžiai neturite ką veikti ir tiek.
Žodžiu išvada-kol kas nei vieno raudonavimo netaisiau ir netaisysiu-šiek tiek atsižvelgiu einamajame laikotarpyje į tuos tiekėjų rašomus kodus, kur ne standartinis PVM1. Plius tiksliau pasižiūriu serijas ir numerius, bet kadangi čia daug laisvės ir mišrainės, tai nelabai ką daug ir padarysi.
Raudonuoja pas mane kiekvienam laikotarpyje apie 20 gautų ir panašiai išrašomų (iš kokių 200-300) ir žinokit nepergyvenu anie kiek-ir tai praeis
Geros vasaros ir atostogų