Sveiki, betaisant i.saf galvoju, kaip nepamiršti buh.programoj tapati pataisyti. Mastau kaip cia optimizuoti procesa :) Kaip jus darote ar taisote viska i.safe rankiniu budu, o poto taisote apskaitos registrus? Ar pirma tvarkot apskaita ir persiunčiat naujas rinkmenas i i.saf?
tenka taisyti kai po kryžminimo paaiškeja kad nera 5-7 saskatu, kurios visos tuomet atsiranda . Ir šiaip, pasitaiko klaidu. O pas jus klaidu niekada nebuna?
Jei tai tiekėjų sąskaitos, tai nėra ko taisyti, į einamą mėn traukiu ir viskas. Svarbu metai tie patys o, kad su pardavimo sąskaitomis taip nebūtų, kontroliuoju numeraciją, jei tik matau, kad pagal numeracijos eiliškumą trūksta ko, tai pradedu zysti
Dalele rašė:
tenka taisyti kai po kryžminimo paaiškeja kad nera 5-7 saskatu, kurios visos tuomet atsiranda . Ir šiaip, pasitaiko klaidu. O pas jus klaidu niekada nebuna?
Aš taisau savo apskaitą, o po to pateikiu naują registrą i.saf. Į tokias klaidas kaip data, sąskaitos nr. ar kelių ct neatitikimas iš vis nekreipiu dėmesio.
Aš taip pat nekreipiu dėmesio į datą, jei sąskaita "atsiranda" po dviejų mėnesių, tai ir traukiu po dviejų, savo išrašomų sąskaitų seku numeraciją, kaip Serebro.
Ar reikia teikti į isaf gautus "Invoice" iš Europos sąjungos PVM mokėtojų. Išrašo su 0 tarifu. Mūsų įmonei asiranda prievolė prisiskaičiuoti PVM. Jei taip, tai mokesčio tarifą nurodyti 21 proc? ir koks klasifikatoriaus kodas?
ErnestaL rašė:
Ar reikia teikti į isaf gautus "Invoice" iš Europos sąjungos PVM mokėtojų. Išrašo su 0 tarifu. Mūsų įmonei asiranda prievolė prisiskaičiuoti PVM. Jei taip, tai mokesčio tarifą nurodyti 21 proc? ir koks klasifikatoriaus kodas?
ErnestaL rašė:
Ar reikia teikti į isaf gautus "Invoice" iš Europos sąjungos PVM mokėtojų. Išrašo su 0 tarifu. Mūsų įmonei asiranda prievolė prisiskaičiuoti PVM. Jei taip, tai mokesčio tarifą nurodyti 21 proc? ir koks klasifikatoriaus kodas?
Reikia, jei prekės - PVM16.
O jei paslaugos? Pavyzdžiui už facebooko reklamą, tai jau nereikia?
ErnestaL rašė:
Ar reikia teikti į isaf gautus "Invoice" iš Europos sąjungos PVM mokėtojų. Išrašo su 0 tarifu. Mūsų įmonei asiranda prievolė prisiskaičiuoti PVM. Jei taip, tai mokesčio tarifą nurodyti 21 proc? ir koks klasifikatoriaus kodas?
Reikia, jei prekės - PVM16.
O jei paslaugos? Pavyzdžiui už facebooko reklamą, tai jau nereikia?
Jei iš es pvm mokėtojo, kur pardavimo pvm paskaičiuoja pirkėjas, tai pvm21?