i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos

jofky jofky 3286
2017-12-27 14:28 jofky
Šiuo atveju supratau, kad delspinigiai yra įrašyti sąskaitoje, todėl juos reikia traukti į registrus.
Tininga Tininga 50021
1 2017-12-27 14:28 Tininga

jofky rašė:
Šiuo atveju supratau, kad delspinigiai yra įrašyti sąskaitoje, todėl juos reikia traukti į registrus.
Nebūtinai - kaip ir taros ar panašių dalykų.
F
Fan 253
2017-12-27 23:38 Fan
delspinigiai įrašyti į sąskaitą, bet atskira eilute.
Ačiū pasisakiusiems
2017-12-28 14:36 mydecember
sveiki, gal kas supranta kodel man kryzminio patikrinimo metu rodo neatitikimus? nors skaiciai sutampa pirkejo ir pardavejo? prie to informacinio langelio kai skaitau raso gal pardavejas ivede PVM 100? tai gal cia problema..as kai vedu IVEDU 21 i PVM ..
Tininga Tininga 50021
2017-12-28 14:42 Tininga

mydecember rašė:
sveiki, gal kas supranta kodel man kryzminio patikrinimo metu rodo neatitikimus? nors skaiciai sutampa pirkejo ir pardavejo? prie to informacinio langelio kai skaitau raso gal pardavejas ivede PVM 100? tai gal cia problema..as kai vedu IVEDU 21 i PVM ..
O koks neatitikimo pavadinimas? Juk būna parašyta. Jei nurodyta PVM1 ir 21 proc. PVM, o jo nėra, tai taip - bus neatitikimas.
2017-12-28 15:02 mydecember

Tininga rašė:

mydecember rašė:
sveiki, gal kas supranta kodel man kryzminio patikrinimo metu rodo neatitikimus? nors skaiciai sutampa pirkejo ir pardavejo? prie to informacinio langelio kai skaitau raso gal pardavejas ivede PVM 100? tai gal cia problema..as kai vedu IVEDU 21 i PVM ..
O koks neatitikimo pavadinimas? Juk būna parašyta. Jei nurodyta PVM1 ir 21 proc. PVM, o jo nėra, tai taip - bus neatitikimas.

tai raso :nerasta pardavejo PVM saskaita faktura arba pardavejas nurode mokescio koda PVM100..
B
bfv403 4
1 2018-01-02 11:49 bfv403
Laba diena,

Noriu pasiteirauti kaip ruošiates ISAF-T duomenų teikimui? kažkaip vėlokai prisiminiau, kad nuo šių metų papuolame į tą grupę, kad jei pareikalus, tai reikės pateikti. Kas labiausiai neramina, kad apskaitai vesti mūsų įmonei pilnai užtenka exel'io, sąskaitų išrašom max iki 50 vnt, sąskaitų gaunam iki 250 vnt kažko nieko tokio ypatingo neturime, tai ar dbr reikia įsigyti programą, ar bus galima viską užpildyti ISAF-T posistemyje?
gyvate gyvate 1447
2018-01-02 15:21 gyvate
www.vz.lt/finansai-apskaita/2017/10/02/p...

Konkursą laimėjusi įmonė posistemio įdiegimą įsipareigojo atlikti iki 2019 01 15.

„Verslo žinios“ rašė, jog bendrovės, kurių pajamos viršija 8 mln. Eur, nuo šių metų sausio 1 d. mokesčių administratoriui pareikalavus privalo pateikti SAF-T rinkmeną su aibe duomenų apie bendrovę, tačiau kol kas VMI neturi techninių galimybių analizuoti šiuos duomenis


Z
zoraza 423
2018-01-04 14:46 zoraza
Sveiki,
ar tikrai į ISAF registrus reikia traukti gaunamas ir išrašomas sąskaitas PVM mokėtojų/mokėtojams kitose ES šalyse? Jei taip, tai kokį PVM kodą rinktis į ISAF registrą traukiant sąskaitas už žaliavas, gautas iš ES PVM mokėtojo? Išrašomoms ES sąskaitoms renkuosi PVM13, o kokį gaunamoms?
irmoske irmoske 5454
2018-01-04 16:03 irmoske

zoraza rašė:
Sveiki,
ar tikrai į ISAF registrus reikia traukti gaunamas ir išrašomas sąskaitas PVM mokėtojų/mokėtojams kitose ES šalyse? Jei taip, tai kokį PVM kodą rinktis į ISAF registrą traukiant sąskaitas už žaliavas, gautas iš ES PVM mokėtojo? Išrašomoms ES sąskaitoms renkuosi PVM13, o kokį gaunamoms?

Prekės iš ES - PVM16
tiga tiga 2272
2018-01-05 08:40 tiga
Niekaip nesuprantu kai kurių firmų buhalterių, nes yra tokia situacija: Per kryžminį sutikrinimą matau, kad viena įmonė deklaruoja, jog iš mūsų nusipirko prekių už 1260eurų be PVM ir nurodo sąskaitą. Mes tokios sąskaitos jiems nesame išrašę(mūsų net ne tokia serija ir nr išrašomų sąskaitų), todėl jiems paskambinau ir laiškelį parašiau,kad jie iš mūsų nepirko prekių už tokią sumą, bet jie visiškai ignoruoja ir netaiso šio savo neteisingo deklaravimo. Ką tokiu atveju daryti? Juk pagal VMI, tai kaip ir mes nedeklaruojame pardavimų smile
mariska mariska 8625
2018-01-05 09:51 mariska

tiga rašė:
Niekaip nesuprantu kai kurių firmų buhalterių, nes yra tokia situacija: Per kryžminį sutikrinimą matau, kad viena įmonė deklaruoja, jog iš mūsų nusipirko prekių už 1260eurų be PVM ir nurodo sąskaitą. Mes tokios sąskaitos jiems nesame išrašę(mūsų net ne tokia serija ir nr išrašomų sąskaitų), todėl jiems paskambinau ir laiškelį parašiau,kad jie iš mūsų nepirko prekių už tokią sumą, bet jie visiškai ignoruoja ir netaiso šio savo neteisingo deklaravimo. Ką tokiu atveju daryti? Juk pagal VMI, tai kaip ir mes nedeklaruojame pardavimų smile


Nieko nedaryti. Nes jų neteisingai pateikti duomenys. Tikriausiai suklydo vesdami įmonės kodą. Parašykite jiems el. laišką su info, kad neatitinka ir jį prisisekite. Busite viską padarę, jei VMI pradės kabintis. Manau tikrai dėl vienetinių atvejų neasikabins. Jiem įdomiau ten kur daug tokių nesutapimų./
irmoske irmoske 5454
2018-01-05 10:09 irmoske

tiga rašė:
bet jie visiškai ignoruoja ir netaiso šio savo neteisingo deklaravimo. Ką tokiu atveju daryti?

Na gal ne visiškai ignoruoja. Spragteli pirštais ir visi puola taisyt? smile Gal atostogauja buhalterija... Svarbu informavot.
VMI ne kvailiai, gi matys, kad sf ne iš jūsų (eiliškumas, serija...)
aiwita aiwita 6134
2018-01-05 10:28 aiwita

tiga rašė:
Juk pagal VMI, tai kaip ir mes nedeklaruojame pardavimų smile

Bet VMI jie irgi klius, nes deklaravo per daug pirkimų. Reiškia susimažino mokėtiną PVM.
Melaja Melaja 756
2018-01-05 10:37 Melaja

[quote=aiwita]
irgi klius, nes deklaravo per daug pirkimų. Reiškia susimažino mokėtiną PVM.

gal gerai deklaravo tik įmones sumaišė, aš savo pardavimų kryžminio net netikrinu ir net nežiūriu, nemažai pardavimų turim, ten pastoviai neatitikimai, įmonės sąsk. nesusiveda, o štai gautas visas susitikrinu, ir ieškau jei kokias sąsk. nesu gavus.

S
simonely 88
2018-01-11 17:42 simonely
Sveiki, jei tiekejas yra PVM moketojas ir israse saskaita NE PVM moketojui, tuomet ar tiekejas turi deklaruoti ta saskaita i sav sistemoje?

Aciu
urtele urtele 13511
1 2018-01-11 18:11 urtele

simonely rašė:
Sveiki, jei tiekejas yra PVM moketojas ir israse saskaita NE PVM moketojui, tuomet ar tiekejas turi deklaruoti ta saskaita i sav sistemoje?

Aciu
PVM moketojai turi deklaruot visas išraśytas PVM s/f šioje sistemoje.
A
Alicijute 107
2018-01-15 23:49 Alicijute
Sveiki,
Įmonė pirko klientų renginiui į Marijono koncertą bilietus Ticketos platinimo taške Maximos parduotuvėje.Gavome pliką nuogą PVM Sf iš Maximos su turiniu tiketa bilietai 10vnt.Sąskaita be Pvm,be jokios nuorodos į straipsnį.viršuje pažymėt pinigi surinkimas iš 3asmenų.taip ir nepavyko išsiaiškinti ar tai galutinr sąskaita.gal kas susidūrėte ir žinote ką turiu turėti,kad tai būtų leidžiama reprezentacija.Kaip dėl Pvm juk turėjo būti nuoroda į įstatymo straipsnį,kaip dėl isaf?
airen airen 811
2018-01-17 12:22 airen
Jeigu mes išrašėme tiekėjui debetinę už nekokybišką prekę, tau turiu rodyti kaip išrašytų sąskaitų registre...
Samajana Samajana 6091
2018-01-17 12:34 Samajana
Prisipažinkit, kas važtaraščių i.VAZ-ui neteikiat ir buvote pagauti smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui