i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos

I
Inga14 58
2018-08-22 08:20 Inga14
Labas, taip ir aš gavau tokį pranešimą, nors pateikus 08 10 .
L
Lari 1106
2018-08-22 08:24 Lari
Ta pati istorija
victoryy victoryy 726
2018-08-22 08:31 victoryy

Lari rašė:
Ta pati istorija

Tai gal kokia sistemos klaida , ar jūs irgi šiandien gavote? smile nes aš pirmą kartą gavau ir mastau gal čia todėl nes dažniausiai 20 d. pateikdavau o dabar anksčiau buvau pateikus
L
Lari 1106
2018-08-22 08:34 Lari 2018-08-22 08-48

victoryy rašė:

Lari rašė:
Ta pati istorija

Tai gal kokia sistemos klaida , ar jūs irgi šiandien gavote? smile nes aš pirmą kartą gavau ir mastau gal čia todėl nes dažniausiai 20 d. pateikdavau o dabar anksčiau buvau pateikus

Taip, šiandien gavau pranešimą.
Gaunamu s f registras pateiktas 2018 08 20d, Israšomų s f registras pateiktas 2018 08 08d
Paskambinau 1882- sakė VMI KLAIDINGAS PRANEŠIMAS
I
Inga14 58
2018-08-22 08:49 Inga14
Skambinau į VMI, sakė jau perdavė IT specialistams, tikriausiai sistemos klaida.
names names 2566
2018-09-12 15:44 names
Pasitikslinimui - 1.parduotos prekės su 21 proc į ES. PVM1?
2. Prekių pervežimas verslo tikslais PVM14 (49 STR.)?
D
Denise 379
2018-09-13 09:23 Denise

names rašė:
Pasitikslinimui - 1.parduotos prekės su 21 proc į ES. PVM1?
2. Prekių pervežimas verslo tikslais PVM14 (49 STR.)?



2. Na mes prekių pervežimą verslo tikslais rodome kodu PVM13.
trolis77 trolis77 453
2018-09-13 11:21 trolis77

names rašė:
Pasitikslinimui - 1.parduotos prekės su 21 proc į ES. PVM1?
2. Prekių pervežimas verslo tikslais PVM14 (49 STR.)?

1) Kodėl į ES pardavėte su lietuvišku PVM? Jei pagal PVMĮ padarėte teisingai (pardavėte neapmokestinam asmeniui ir prekių tiekimo vieta laikoma Lietuva) tada taip - PVM1
2) Paskaitykite atidžiau PVMĮ 5-1 straipsnio komentarą. Jei esate įsiregistravę PVM mokėtojais toje šalyje, į kurią pervežėte prekes, tada taip, tinka 49 straipsnis. Jei ne, tada PVM 21 procentas ir PVM1.
A
Ancksi 23
2018-09-13 11:52 Ancksi
Sveiki, turiu klausimą dėl i.VAZ. Ar maža įmonė PVM mokėtoja, gaminanti žvakes ir nori pradėti pristatinėti žvakes nuosavu transportu (lengvasis auto) fiziniams asmenims (nevykdantiems veiklos) - reikia pildyti važtaraščius ir teikti iVAZ?
D
Denise 379
2018-09-17 11:17 Denise
Laba diena.

Ar privalome pildyti mes, kaip pardavėjas IVAZ, jei pirkėjas (UAB) atsiunčia pas mus į sandėlį pasiimti nupirktų prekių fizinį asmenį? Jei sandėlyje įvyko perdavimas - pardavimas, toliau IVAZ - pirkėjo atsakomybė?
Dėlui labai.
2018-09-17 16:54 edita40
Laba diena,
norėjau paklausti ar teikiat i Saf'e PVM s/f išrašytas fiziniam asmeniui, kuris prekę perka per pvz.: Mokilizingą?
aiwita aiwita 6134
2018-09-18 08:17 aiwita

edita40 rašė:
Laba diena,
norėjau paklausti ar teikiat i Saf'e PVM s/f išrašytas fiziniam asmeniui, kuris prekę perka per pvz.: Mokilizingą?

I.SAF'e reikia teikti VISAS PVM sąskaitas faktūras. Tiek išrašytas, tiek gautas. Nesvarbu kam buvo rašyta
L
leliuks 1622
2018-09-19 08:56 leliuks
Sveiki.
Pasitikslinu, nes teko senokai pildyti ISAF.
1. Sąskaitų faktūrų, draudimo, netraukiame.
2. Gautų sąskaitų iš užsienio (išrašytų mūsų įmonei kaip PVM mokėtojai kitoje šalyje) taip pat netraukiu smile
M
Miglute 50
2018-09-19 09:27 Miglute

leliuks rašė:
Sveiki.
Pasitikslinu, nes teko senokai pildyti ISAF.
1. Sąskaitų faktūrų, draudimo, netraukiame.
2. Gautų sąskaitų iš užsienio (išrašytų mūsų įmonei kaip PVM mokėtojai kitoje šalyje) taip pat netraukiu smile

Gautos iš užsienio sąskaitos traukiamos
aiwita aiwita 6134
2018-09-19 09:41 aiwita
Traukiamos visos Lietuvoje išrašytos PVM sąskaitos faktūros.
Iš užsienio traukiamos tik tos, kurios traukiamos ir į FR0600
L
leliuks 1622
2018-09-19 13:01 leliuks
Pirmu klausimu supratau viską. Antru klausimu (nors ir ne toje temoje) noriu dar pasitikslinti dėl FR0600. Sąskaitų iš užsienio, kurios gautos mūsų įmonės tik su kitos šalie PVM kodu, niekur nerodau FR0600. Tokias sąskaitas parodom tik pildydami kitos šalies VAT deklaraciją?
F
Fan 253
2018-09-19 13:29 Fan
Sveiki, kokį klasifikatoriaus kodą naudoti kai gauta sąskaitą už siuntinio siuntimą (be PVM), bet paslaugų tiekėjas Jungtinė Karalystė?
D
Denise 379
2018-09-19 14:34 Denise 2018-09-19 14-59

leliuks rašė:
Pirmu klausimu supratau viską. Antru klausimu (nors ir ne toje temoje) noriu dar pasitikslinti dėl FR0600. Sąskaitų iš užsienio, kurios gautos mūsų įmonės tik su kitos šalie PVM kodu, niekur nerodau FR0600. Tokias sąskaitas parodom tik pildydami kitos šalies VAT deklaraciją?

Jei gerai suprantu pervežate savo prekes verslo tikslais. Tai prilyginama tiekimui ir deklaruojama FR0600 kaip įsigytos iš ES prekės, nes juk kitos šalies deklaracijų sumos turi sutapti su LT.
Jei tai sąskaitos su kitos šalies PVM gautos toje šalyje, tada tik kitos šalies deklaracija.
aiwita aiwita 6134
2018-09-19 14:37 aiwita

leliuks rašė:
Pirmu klausimu supratau viską. Antru klausimu (nors ir ne toje temoje) noriu dar pasitikslinti dėl FR0600. Sąskaitų iš užsienio, kurios gautos mūsų įmonės tik su kitos šalie PVM kodu, niekur nerodau FR0600. Tokias sąskaitas parodom tik pildydami kitos šalies VAT deklaraciją?

Na, jei gaunat prekes ar paslaugas iš ES šalių, tai tas sąskaitas rodot ir FR0600. Jas reikia deklaruoti ir i.SAF'e.
Bet jei sąskaitos išrašytos už viešbučius, kurą ar pan, tai jos netraukiamos į FR0600, netraukiamos ir į i.SAF'ą
smalsuole smalsuole 2861
2018-09-19 15:34 smalsuole
Kokiu kodu ISAFe deklaruojat pirktų prekių Invoice'ą iš ne ES? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui