BALANSAS

rrrasa rrrasa 829
2017-03-26 19:45 rrrasa 2017-03-26 22-33

Rainis rašė:
"XI. ATIDĖJINIAI
43.
Atidėjinių dalyje parodomi pensijų ir panašių įsipareigojimų, mokesčių ir kiti atidėjiniai.
Į balanso F eilutę Atidėjiniai įrašoma atidėjinių, sudarytų 19-ojo verslo apskaitos standarto
,,Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei poataskaitiniai įvykiai“, 24-ojo
verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“ ir 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ nustatyta tvarka, suma."

O štai taip rašoma metodinėse 2-ojo VAS rekomendacijose. Tai kuo tikėti - Mokesčių sufleriu, kurį net tax'o kolegos ne kartą kritikavo, ar sveiku protu? Argi yra tokia eilutė balanse "Įsipareigojimai darbuotojams"? Ir koks VAS tai nustato?


31-as verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ nustatyta tvarka, suma."
Kai rašo apie atidėjinius kontuotės visur yra K411 413 sąskaitos,
D 6310 Atidėjinių sąnaudos
K 411 Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai
D 6310 Atidėjinių sąnaudos 27 355,37
K 413 Kiti atidėjiniai
VAS patvirtintas sąskaitų planas
41 Atidėjiniai
411 Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai
412 Mokesčių atidėjiniai
413 Kiti atidėjiniai

o kai rašo apie Atostoginių kaupinius
D 6304 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos
K 4485 Atostoginių kaupiniai

į 4485 s-ta patenka
44 Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
448 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Manau, kad atostoginių kaupiniai balanse tikrai neturi būti prie atidėjinių.


Borga Borga 799
2017-03-27 08:54 Borga
"K 411 Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai"

Gal kas gali paaiškinti, kas tai yra?
Dorota1 Dorota1 13533
2017-03-29 09:31 Dorota1
Ką daryti jai priduota atskaitomybę į JAR o p/n ataskaitoje įrašyta savikaina į ne tą eilute ne į 3 o į kitas pjamas bet su - ženklu, rezultatas geras tik ne ten įrašyta smile smile
Gita1 Gita1 8364
2017-03-30 21:17 Gita1
JAR neduoda redaguoti, norint taisyti reikia prašyti anuliuoti ir teikti iš naujo.
U
UrsuleP 9
2017-05-05 15:58 UrsuleP
Dabar noriu teikti balansa.
Turiu UAB 15 darbuotoju, pelnas virs 40k. Skaitosi vidutine imone.
Tai toki pasirinkima ir daryt ties JURIDINIO ASMENS VEIKLOS KATEGORIJA. ?
smalsuole smalsuole 2861
2017-05-05 17:07 smalsuole
Gal iš naujo pasitikrinkit, kas vadinama vidutine įmone.
U
UrsuleP 9
2017-05-05 17:08 UrsuleP
Tikrinausi.
Ir del to labai susipainiojau.
labai daug skirtingu nuomoniu, rasyta info dokumentuose kitokia. Tai pasimeciau
U
UrsuleP 9
2017-05-08 12:18 UrsuleP
aciu
Tess Tess 20234
2017-05-12 09:18 Tess
O kaip balanse parodote mokėtina GPM?
Kas skaičiuojame DU, jis atsiranda 4462. Bet prievolė sumokėti GPM VMI atsiranda, kai išmokame darbo užmokestį.
Ar neturėtu būti kur nors kitur ta suma? Nes būna, kad metais DU nemoka. Tai kaip ir mokėtina kada nors, bet kaip ir nemokėtina.
Ar aš čia vėl susiparinau lygioje vietoje? smile
1 2017-05-12 11:12 Luka_Paciolis

Tess rašė:
O kaip balanse parodote mokėtina GPM?
Kas skaičiuojame DU, jis atsiranda 4462. Bet prievolė sumokėti GPM VMI atsiranda, kai išmokame darbo užmokestį.
Ar neturėtu būti kur nors kitur ta suma? Nes būna, kad metais DU nemoka. Tai kaip ir mokėtina kada nors, bet kaip ir nemokėtina.
Ar aš čia vėl susiparinau lygioje vietoje? smile
Aha, lygioje vietoje paslystate smile
Aš išskiriu mokėtiną Du ir GPM, sąskaitų plane pas mene yra sekančios sąskaitos:
448 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
4480 Mokėtinas darbo užmokestis
4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis
Tess Tess 20234
2017-05-12 11:16 Tess
Na ir pas mane tas pats. Tik senas sąskaitų planas:
4461 Mokėtinas darbo užmokestis
4462 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis

O paslydau dėl VMI suderinimo akto.
Pas juos yra, kad mes skolingi 4 Eur, o pas mane programoje 22.
VMI skaičiuoja pagal pateiktas deklaracijas. O programoje pagal priskaičiuotą DU.
Aš tada pradedu kuistis programoje ir skaičiuoti pagal išmokėjimus. Tai kaip ir sueina tada. smile
mariska mariska 8625
1 2017-05-12 11:39 mariska

Tess rašė:
O paslydau dėl VMI suderinimo akto.
Pas juos yra, kad mes skolingi 4 Eur, o pas mane programoje 22.
VMI skaičiuoja pagal pateiktas deklaracijas. O programoje pagal priskaičiuotą DU.
Aš tada pradedu kuistis programoje ir skaičiuoti pagal išmokėjimus. Tai kaip ir sueina tada. smile


Aš jau seniai esu įsivedusi tokią tvarką, kad nepasiklysti.
Pagal dekalracijas mokėtiną GPM iškėliu iš 44620 į 44621 sąskaitą. Todėl 44621 sąskaita sutampa su VMI likučiais.
Tess Tess 20234
2017-05-12 11:44 Tess
Na va ir aš galvoju kažką tokio padaryti.
Nes kai pradedu programoje landžioti, tai laiko daug užima. smile
smalsuole smalsuole 2861
2017-05-17 13:48 smalsuole
Sveiki, kas pildot mažų įmonių trumpą balansą, kur dedat "kitas trumpalaikis turtas"? smile
Pas mane ten mokesčių permokos/avansiniai mok. mokėjimai, tai negi kelt į ateinančių laikotarpių sąnaudas?
Linuske Linuske 1794
2017-05-17 14:47 Linuske
Mokesčių permokos ir avansiniai mokėjimai parodomi 2 str Per vienus metus gautinos sumos.
smalsuole smalsuole 2861
2017-05-17 14:51 smalsuole

Linuske rašė:
Mokesčių permokos ir avansiniai mokėjimai parodomi 2 str Per vienus metus gautinos sumos.

Ačiū!
Tess Tess 20234
2017-05-23 10:03 Tess
Darbuotojas išėjo atostogauti 2017-01-02.
Atostoginiai buvo išmokėti 2016-12-30.
Kadangi priskaitymais 2017 m., tai kur mokėtinas DU 2016-12-31 suma su (-). smile
Gal tada metų pabaigai ją reikia iškelti į gautinas sumas, o po to vėl perkelti į mokėtina DU?
V
virbuh 8106
1 2017-05-23 10:57 virbuh

Tess rašė:
Darbuotojas išėjo atostogauti 2017-01-02.
Atostoginiai buvo išmokėti 2016-12-30.
Kadangi priskaitymais 2017 m., tai kur mokėtinas DU 2016-12-31 suma su (-). smile
Gal tada metų pabaigai ją reikia iškelti į gautinas sumas, o po to vėl perkelti į mokėtina DU?

Naudokit ateinančių(būsimų) laikotarpių sąnaudos sąskaitą.
aiwita aiwita 6134
2017-05-23 11:48 aiwita

virbuh rašė:

Tess rašė:
Darbuotojas išėjo atostogauti 2017-01-02.
Atostoginiai buvo išmokėti 2016-12-30.
Kadangi priskaitymais 2017 m., tai kur mokėtinas DU 2016-12-31 suma su (-). smile
Gal tada metų pabaigai ją reikia iškelti į gautinas sumas, o po to vėl perkelti į mokėtina DU?

Naudokit ateinančių(būsimų) laikotarpių sąnaudos sąskaitą.

Pas mane panaši situacija. Gruodžio pabaigoje išmokėjom už gruodį ir sausį. Tai 12-31 reikėtų sausio mėnesio sumą iškelt į 2kl? Ateinančių laikotarpių? O sausio 1 d. grąžint atgal?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui