Atsakymai "ant lėkštutės"

Saule65 Saule65 1697
2019-01-10 15:49 Saule65
Radau vienoje įmonėje, kad sodra priskaičiavo mokėti įmokų 6,12Eur, nes vieną mėn, nesiekė žmogaus atlyginimas minimumo. Tai įmonei bus neleidžiami atskaitymai?
V
virbuh 8104
1 2019-01-10 19:01 virbuh

Saule65 rašė:
Radau vienoje įmonėje, kad sodra priskaičiavo mokėti įmokų 6,12Eur, nes vieną mėn, nesiekė žmogaus atlyginimas minimumo. Tai įmonei bus neleidžiami atskaitymai?

Leidžiami, jei tai nėra delspinigiai.
L
laurikee 40
2019-01-11 08:30 laurikee

laurikee rašė:
Laba diena,
gal galite patarti dėl LIZINGU įsigyto automobilio?
pirkome leng. auto lizingu. Sutartis buvo 3 metams su likutine verte 30proc.(6930 su PVM), po 3 metų sumokam tuos 30proc. ir turtas gali pareiti mums, arba pardavėjas(Autojuta) pagal atpirkimo sutartį atperka auto iš lizingo davėjo(Luminor)
sumokėjome pradinį įnašą 3000 eur
gavome iš banko sąskaitą pilnai automobilio sumai 19090,90 + PVM( 23100)
Admin mokestis 162
kas mėnesį gaudavome sąskaitą palūkanoms ir įmokai
1) turtas buvo pajamuotas kaip Ilgalaikis be pvm, į savikainą įtraukiau admin mokestį
2) PVM keliavo iškart į neatskaitomo pvm sąnaudas
3) ar tikrai galėjome skaičiuoti nusidėvėjimą šiam turtui? nusidėvėjimas buvo nustatytas 6 metams(kadangi naujas auto) sutartis 3 metų pasibaigė, įmonė nepanoro pasilikti auto, tad pardavėjas(Autojuta) automobilį atpirko iš lizingo. Kaip apskaitoje susitvarkyti? kabo skola lizingui ,tas 30proc.,bet mes ir nemokėsim to likučio,kadangi atpirkėjas jau su lizingu tvarkosi..
4) Lizingas mums išrašė kreditinę sąskaitą atpirkimo sumai 5727,27 + PVM =6930
5) ką daryti su nenudėvėta auto dalimi?nes auto nusidėvėjimas buvo 6 metams
Kai įsigyjome auto, lizingas mums sakė,kad tai mūsų IT turtas ir nusidėvėjimą galime skaičiuoti, bet dabar jau abejoju,nes tikėjausi,kad mes rašysime pardavimo sąskaitą...
Ir kreditinė sąskaita mane iš vėžių išmušė...labai prašau padėkite susigaudyti...gal aš viską blogai dariau, o tokių auto turime ne vieną...tiek konsultavausi šiuo klausimu,o dabar pasirodo,kad čia niekas neaišku...

Prašau pagelbėkit
D
Dovile976431 125
2019-01-11 10:56 Dovile976431
Sveiki, ar kaupiasi atostogos būnant motinystes atostogose?
irmoske irmoske 5445
2019-01-11 11:08 irmoske

Dovile976431 rašė:
Sveiki, ar kaupiasi atostogos būnant motinystes atostogose?

Nėštumo ir gimdymo atostogos - taip
Vaiko priežiūros atostogos - ne
edute edute 2671
2019-01-14 10:04 edute
Sveiki,
Kokia sąskaitų korespondencija turėtų būti?
Banko išraše sąskaitos likutis 2018.12.01 yra 3 eur
Bankas 2018/12 išraše nurodo "minimalus paslaugų mokestis jų debete 3,50 eur
Likutis 2018.12.31 yra su minusu 0,50 eur

Aš gi banke negaliu rodyti minuso. Tai ar turėčiau daryti korespondencijas:
D 63021 K 27101 3 eur
D 63021 K 4413 0,50 eur (skolos kredito įstaigoms-kiti įsipareigojimai).

Ačiū padėsiantiems
Serebro Serebro 2694
2019-01-14 10:09 Serebro
Man atrodo neseniai į forumą buvo įdėta nuoroda apie avansų, išmokėtų gruodžio mėn., deklaravimą sausio mėn. Ieškau ir nerandu, o vmi psl ieškau pačio išaiškinimo, irgi nerandu. Bandžiau su paieškos žodžiai: avansas gruodžio mėn. deklaruoti sausio mėn. Tada forume greit akim pramečiau, tai gal ne taip nuskaičiau kažką smile
Serebro Serebro 2694
2019-01-14 10:26 Serebro

Serebro rašė:
Man atrodo neseniai į forumą buvo įdėta nuoroda apie avansų, išmokėtų gruodžio mėn., deklaravimą sausio mėn. Ieškau ir nerandu, o vmi psl ieškau pačio išaiškinimo, irgi nerandu. Bandžiau su paieškos žodžiai: avansas gruodžio mėn. deklaruoti sausio mėn. Tada forume greit akim pramečiau, tai gal ne taip nuskaičiau kažką smile

Radau. www.vmi.lt/cms/gyventoju-pajamu-mokescio-... 27 klausimas
M
mexi 19
2019-01-14 10:40 mexi
Sveiki,

Ar kas nors gauna iš Novata sąskaitas? Mokėtina suma susideda iš PVM už administravimo paslaugas ir PVM už eksportuotas prekes. Kaip tokia sąskaitą suvesti? Gaunasi, kad adminstravimo paslaugos eina į sąnaudas, bet su kuo jas dengt, jeigu jos nėra apmokamos? Visai susipainiojau, prašau pagalbos smile
J
Jurginelis 72
2019-01-14 11:14 Jurginelis
Sveiki. Įmonėje darbuotojas turi biuletenį daugiau nei 6 mėn. Direktorius nori atleisti kai tik pasirodys į darbe. Klausimas: ar už tokį ilgą ligos laiką priklauso skaičiuoti kompensacija už nepanaudotas atostogas? Pagal kokį straipsnį geriau atleisti? (darbuotojas įmonėje pilnai dirbo apie 3 mėn. visą kitą laiką sirgo)
V
vensta2007 487
2019-01-14 14:08 vensta2007
Sveiki, ar teisingai suprantu, kad skaičiuojant atidėjimus gruodžio 31 dienai, darbo užmokesčio suma už nepanaudotas sukauptas atostogas dauginama iš 1,289, o Sodra 1,77 proc?
J
JurgaJurga1 115
2019-01-14 14:23 JurgaJurga1

vensta2007 rašė:
Sveiki, ar teisingai suprantu, kad skaičiuojant atidėjimus gruodžio 31 dienai, darbo užmokesčio suma už nepanaudotas sukauptas atostogas dauginama iš 1,289, o Sodra 1,77 proc?


Laba diena,
man ir toks klausimas buvo kilęs, bet logiškai, o gal ir ne, pagalvojau ir iš koeficiento nedauginau, nes skaičiuojam juk gruodžio 31 d.
Gal kas kitos nuomonės ;)
Girele Girele 9676
2019-01-14 14:32 Girele
Šiaip jau atidėjimai 2018-12-31 turėtų būti pagal seną tvarką, o perskaičiuoti tik 2019-01-01, bet kažkodėl VMI išplatino raštą, kad perskaičiuotų kaupinių sodros įmokos (perkeltos į DU) yra 2018 m. leidžiami atskaitymai....
Finansų ministerija nurodo metus pabaigti pagal 2018-12-31 galiojusius įstatymus.
O perskaičiavimo principas - DU padauginama iš 1,289 ir skirtumas atkeliamas iš sodros kaupinių eilutės.
V
vensta2007 487
2019-01-14 14:45 vensta2007
mačiau ir aš tą raštą, man irgi pasirodė keistai, kad 2018 12 31 reikia dauginti iš koeficiento, dėl to ir parašiau užklausimą:) gal kas tiksliai žino , ar reikia dauginti iš koeficiento gruodžio 31 dieną ir taikyti Sodra 1,77, ar ne?
dontcha dontcha 2731
2019-01-14 22:48 dontcha
Sveiki,
kaip teisingai pasielgti, jei įmonės kortele buvo atsiskaityta tele2 salone už paslaugas,o tele2 neišrašė jokios sąskaitos už tas paslaugas. Ar ta suma fiksuoti kaip įmonės savininko pinigų išėmimą? smile
Girele Girele 9676
2019-01-15 09:33 Girele

dontcha rašė:
Sveiki,
kaip teisingai pasielgti, jei įmonės kortele buvo atsiskaityta tele2 salone už paslaugas,o tele2 neišrašė jokios sąskaitos už tas paslaugas. Ar ta suma fiksuoti kaip įmonės savininko pinigų išėmimą? smile

Jei paslaugos suteikto ne įmonei - "užkabinti" kaip savininko skolą, pvz. kaip atskaitingam asmeniui, - atsiskaitys su įmone (pvz. nupirks prekių) ir skola išsinulins.
B
bohemija 17
2019-01-15 09:41 bohemija
Esu visai šviežia buhalterė, tad iškilo klausimas . Šiuo metu įmonė priimdama grynuosius išrašo KPO ir sąskaitą faktūrą. Klausimas, o kaip su pajamų uždirbimo faktu naudojant aksos aparatą?
trolis77 trolis77 453
2019-01-15 09:53 trolis77

bohemija rašė:
Esu visai šviežia buhalterė, tad iškilo klausimas . Šiuo metu įmonė priimdama grynuosius išrašo KPO ir sąskaitą faktūrą. Klausimas, o kaip su pajamų uždirbimo faktu naudojant aksos aparatą?

Pirmiausiai tai įmonė uždirba pajamas atlikdama kokias nors paslaugas arba parduodama kokius nors daiktus.
Tų veiklų apmokėjimas tai jau atskiras dalykas.
Yra veiklų, kuriomis verčianti "aksos" aparatas būtinas. Dažniausiai tai mažmeninė prekyba, bet labai patartina EKA naudoti kuo plačiau.
Tuomet nebereikia rašinėti kiekvienam klientui sąskaitų, užtenka jam parduoti prekę ar suteikti paslaugą, o tada priimti iš jo pinigus per kasos aparatą (EKA).
O pajamos pagal EKA įplaukas pripažįstamos ir apskaitoje registruojamas taip (rašau korespondencijas):
pagal atspausdintą dienos apyvartos kvitą registruojame:
D2720 Pinigai EKA
K 5000 Pardavimo pajamos
K 46 Pardavimo PVM (jei esate PVM mokėtojai).
Tam tikru reguliarumu, nebūtinai kasdien, pinigai iš EKA stalčiaus išimami ir perduodami į įmonės kasą. Tuomet įrašai tokie:
D 2721 Kasa
K 2720 Pinigai EKA.
Ir jokių "pirkėjų iš gatvės", kaip kartais rašo genutės.
B
bohemija 17
2019-01-15 10:07 bohemija
Ačiū Jums! Toks reitas ir tikslus atsakymas! :) Man ir buvo neaiškumas, kaip su tuo pajamų pripažinimu. Vadinasi dienos apyvartos kvito pakanka :) Na puiku! O kai žmogui/įmonei reikia sąskaitos, ją išrašome, tik pajamų nebedubliuojame, o sąskaitą įsitraukiame į išrašomų sąsk.-fakt. registrą?
trolis77 trolis77 453
2019-01-15 10:41 trolis77

bohemija rašė:
Ačiū Jums! Toks reitas ir tikslus atsakymas! :) Man ir buvo neaiškumas, kaip su tuo pajamų pripažinimu. Vadinasi dienos apyvartos kvito pakanka :) Na puiku! O kai žmogui/įmonei reikia sąskaitos, ją išrašome, tik pajamų nebedubliuojame, o sąskaitą įsitraukiame į išrašomų sąsk.-fakt. registrą?

Taip, būtent.
Labai svarbu nesudubliuoti pajamų, todėl ant tokios per EKA apmokėtos sąskaitos abiejų egzempliorių turi būti užrašomas EKA kvito Nr., PVM suma.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui