FR0572

A
Atimk 226
2016-02-02 14:05 Atimk
Sveiki, jeigu išskaičiavau už sausio mėn. 3096,96 eur pajamų mokesčio ir tiek sumokėjau. O deklaruoju 3097 Eur, tuomet reikės delspinigius mokėt nuo 4 centų?
irmoske irmoske 5454
2016-02-02 15:43 irmoske

Atimk rašė:
Sveiki, jeigu išskaičiavau už sausio mėn. 3096,96 eur pajamų mokesčio ir tiek sumokėjau. O deklaruoju 3097 Eur, tuomet reikės delspinigius mokėt nuo 4 centų?

Kol kas VMI nežino apie nepriemoką (nebent jau pateikėte FR0572 už sausį).
Bet delspinigius skaičiuos
amadina22 amadina22 19757
2016-02-02 16:16 amadina22

irmoske rašė:

Atimk rašė:
Sveiki, jeigu išskaičiavau už sausio mėn. 3096,96 eur pajamų mokesčio ir tiek sumokėjau. O deklaruoju 3097 Eur, tuomet reikės delspinigius mokėt nuo 4 centų?

Kol kas VMI nežino apie nepriemoką (nebent jau pateikėte FR0572 už sausį).
Bet delspinigius skaičiuos

Ir kiek bus delspinigiai nuo 4 centu 0,03 proc? Per kiek laiko susidarys 1 centas?
irmoske irmoske 5454
2016-02-02 16:58 irmoske

amadina22 rašė:
Ir kiek bus delspinigiai nuo 4 centu 0,03 proc? Per kiek laiko susidarys 1 centas?

smile
Nežinau, ne aš skaičiuosiu.
Į skaičius nesigilinau, gal ir nebus delspinigių. Bet nepriemoką rodys :)
D
dakadi 149
2016-02-04 08:24 dakadi
sveiki, ka daryti- VMI neprisiskambinu.. yra 2015 m neteisingai priduotu FR0572 deklaraciju. ar galima jas koreguoti, bet ten near varneles, kad patisklinta...ka daryt,? ar taip ir palikt, o FR0573 nusiut teisinga? nezinau... smile
irmoske irmoske 5454
2016-02-04 08:49 irmoske

dakadi rašė:
sveiki, ka daryti- VMI neprisiskambinu.. yra 2015 m neteisingai priduotu FR0572 deklaraciju. ar galima jas koreguoti, bet ten near varneles, kad patisklinta...ka daryt,? ar taip ir palikt, o FR0573 nusiut teisinga? nezinau... smile

Privalote tikslinti.
Kai pateiksite naują, pirmoji seniau siųsta taps neaktuali smile
D
dakadi 149
2016-02-04 09:40 dakadi

irmoske rašė:

dakadi rašė:
sveiki, ka daryti- VMI neprisiskambinu.. yra 2015 m neteisingai priduotu FR0572 deklaraciju. ar galima jas koreguoti, bet ten near varneles, kad patisklinta...ka daryt,? ar taip ir palikt, o FR0573 nusiut teisinga? nezinau... smile

Privalote tikslinti.
Kai pateiksite naują, pirmoji seniau siųsta taps neaktuali smile

Aciu labai, prisiskambinau galu gale VMI- sake ta pati :)
A
abas 14
2016-02-04 09:43 abas

medeine rašė:

abas rašė:
Sveiki, norėjau paklausti. Žmogus yra darbuotojas, akcininkas ir vykdo žemės ūkio veiklą , jis yra ir PVM mokėtojas.Iš jo buvo pirkti grūdai , o taip pat nuomotas traktorius.Jis išrašė mums PVM sąskaitas faktūras.Ar aš turėjau nuo sumų be PVM jam išskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį ,ir deklaruoti FR 0572? Ačiū.



Ieškodama atsakymo į savo klausimą, radau tokį paaiškinimą, gal ir Jums tiks :)


Žemės ūkio bendrovė iš darbuotojo, vykdančio individualią žemės ūkio veiklą ir dirbančio joje pagal darbo sutartį, nupirko sėklų. Ar bendrovei, išmokėjusiai savo darbuotojui individualios žemės ūkio veiklos pajamas, atsiranda mokestinių prievolių? Kuriai klasei – A ar B – pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriama išmoka ūkininkui?
Lietuvoje įsteigtos įmonės (darbdavio) gyventojui išmokėtos individualios žemės ūkio veiklos pajamos yra priskiriamos A klasės pajamoms (GPMĮ 22 str. 2 d. 1 punktas). Taigi, šiuo atveju darbdavio išmokėtos individualios žemės ūkio veiklos pajamos (35 pajamų rūšies kodas),nėra priskiriamos B klasės pajamoms. Darbdavys, išmokėjęs šias išmokas, privalo išskaičiuoti GPM, taip pat šias išmokas ir nuo jų apskaičiuotą GPM deklaruoti.
Darbdavys, savo darbuotojams išmokantis individualios veiklos pajamas, neprivalo išskaičiuoti pajamų mokesčio nuo išmokų, kurios pagal GPMĮ nuostatas yra neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu. Pajamos iš žemės ūkio veiklos yra neapmokestinamos GPM, jeigu pajamas gaunantis gyventojas mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju).
Taigi, jei darbuotojai ūkininkai yra PVM mokėtojai, parduodantys bendrovei (savo darbdaviui) žemės ūkio produkciją, tai tokios jų pajamos laikomos A klasės pajamomis.
Bendrovė nuo šių pajamų privalo išskaičiuoti 5 proc. GPM ir išmokėtas sumas deklaruoti Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formoje.
Tuo atveju, jei darbuotojai ūkininkai nėra PVM mokėtojai, pardavę bendrovei žemės ūkio produkciją, tai tokios pajamos taip pat laikomos A klasės pajamomis, tačiau bendrovė nuo šių pajamų neturi išskaičiuoti GPM, kadangi šios ūkininkų pajamos neapmokestinamos GPM vadovaujantis GPMĮ 17 str. 1 d. 23 punktu. Pajamų mokesčiu neapmokestinamas individualios veiklos išmokas darbdavys turi deklaruoti Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formoje.


Labai , ačiū . Viskas tiko, buvau Vmi kaip tik taip ir išaiškino smile
LidijaD LidijaD 98
2016-02-19 10:25 LidijaD
Sweiki,
UAB 2014 ir 2013 m išmokejo FA už turto nuoma pinigelius, o FR0572 A priede nedeklaravo šios išmokos ir 15 % niekas neišskaičiavo... Dabar noriu patikslinti FR0572 už tuos laikotarpius, o 15 procentu kaip suprantu teks moketi įmonei, ir tai bus neleidžiami atskaitymai. Buhaltere sake, kad deklaravo per FR0471 , bet mes tos deklaracijos nerandame. Patarkyt, kaip pasielgti...
LidijaD LidijaD 98
2016-02-19 10:41 LidijaD

LidijaD rašė:
Sweiki,
UAB 2014 ir 2013 m išmokejo FA už turto nuoma pinigelius, o FR0572 A priede nedeklaravo šios išmokos ir 15 % niekas neišskaičiavo... Dabar noriu patikslinti FR0572 už tuos laikotarpius, o 15 procentu kaip suprantu teks moketi įmonei, ir tai bus neleidžiami atskaitymai. Buhaltere sake, kad deklaravo per FR0471 , bet mes tos deklaracijos nerandame. Patarkyt, kaip pasielgti...


Patarkyt
Gita1 Gita1 8424
2 2016-02-19 10:51 Gita1
Tai jei EDS nesimato,kad pateikta FR0471, tai ji nepateikta ir maža ką buhalterė sako. Ir jeigu ji nepateikta, tai gerai bent jau tuo, kad nereiks jums jos anuliuoti, nes čia B klasės pajamų deklaracija, o nuoma A klasės. Aš tai skambinčiau savo inspektorei pasakyčiau kokia problema, kad noriu viską ištaisyt, sumokėt mokesčius ir t.t. ir klausčiau kaip tai optimaliau padaryt..
LidijaD LidijaD 98
2016-02-19 11:46 LidijaD

Gita1 rašė:
Tai jei EDS nesimato,kad pateikta FR0471, tai ji nepateikta ir maža ką buhalterė sako. Ir jeigu ji nepateikta, tai gerai bent jau tuo, kad nereiks jums jos anuliuoti, nes čia B klasės pajamų deklaracija, o nuoma A klasės. Aš tai skambinčiau savo inspektorei pasakyčiau kokia problema, kad noriu viską ištaisyt, sumokėt mokesčius ir t.t. ir klausčiau kaip tai optimaliau padaryt..

Ačiū
J
jorja 1933
2016-03-15 18:28 jorja
Sveiki,
i formą įtraukiau išmokėjimus už nuomą automobilių - kaip ir seniau kodu 24, meta klaidą.... gal kas susidūrėte?
Tess Tess 20234
2016-03-16 08:32 Tess
Darbuotojui buvo išmokėtas darbo užmokestis ir dienpinigiai (dalis jų apmokestinta).
Tai juos reikia traukti į FR0572 ar jie bus įtraukti tik metinėje? smile
GPM - 0, nes taikomas NPD.
amadina22 amadina22 19757
1 2016-03-16 08:59 amadina22

Tess rašė:
Darbuotojui buvo išmokėtas darbo užmokestis ir dienpinigiai (dalis jų apmokestinta).
Tai juos reikia traukti į FR0572 ar jie bus įtraukti tik metinėje? smile
GPM - 0, nes taikomas NPD.

Tie dienpinigiai, kurie apmokestinami, VMI ir Sodrai deklaruojami susumavus su DU. O tie neapmokestinami bus deklaruojami metams pasibaigus FR0573
Tess Tess 20234
2016-03-16 09:03 Tess
Tai VMI domina tik neapmokestinami dienpinigiai?
Tai tuomet paprasčiau programoje viską suvesti. O tai galvą visai susisuko. smile
amadina22 amadina22 19757
1 2016-03-16 09:10 amadina22
Iki šiol tų neapmokestinamų nereikėdavo deklaruoti, o už 2016 jau reikės.
citrins citrins 24
2016-03-16 17:25 citrins
Sveiki, mokausi, reikia pagalbos su FR0572 pildymu. Pvz: skaiciai bet kokie, kad lengviau suprast eitu:

Is viso atlyginimo PRISKAICIUOTA: 1800,00 Eur. (bendra suma 4 asm.)
GPM: 320,00 Eur (bendra suma 4 asm.)
ISMOKETAS DU "i rankas": 1400,00 (bendra suma 4 asm.)

Taip pat yra ismoketa ligos pasalpa (60,00) ir kompensacija uz nepanaudotas atostogas (450,00). Irgi iki 15d.

DU mokamas IKI menesio 15d., vienu kartu.


Gal kam NESUNKU, paaiskint, kur kurias sumas irasyt i kuri langeli, ir i kuri prieda, jei reikia.
FR0572.tif_kaip.tif
wirgina wirgina 5887
2016-03-16 17:36 wirgina

citrins rašė:
Sveiki, mokausi, reikia pagalbos su FR0572 pildymu. Pvz: skaiciai bet kokie, kad lengviau suprast eitu:

Is viso atlyginimo PRISKAICIUOTA: 1800,00 Eur. (bendra suma 4 asm.)
GPM: 320,00 Eur (bendra suma 4 asm.)
ISMOKETAS DU "i rankas": 1400,00 (bendra suma 4 asm.)

Taip pat yra ismoketa ligos pasalpa (60,00) ir kompensacija uz nepanaudotas atostogas (450,00). Irgi iki 15d.

DU mokamas IKI menesio 15d., vienu kartu.


Gal kam NESUNKU, paaiskint, kur kurias sumas irasyt i kuri langeli, ir i kuri prieda, jei reikia.




18 eilutė 2310 € ( jei ligos ir atostogų kompensacijų sumos yra duotos neatskaičius GPM ) 19 eilutė 320 €
J
jussta 150
2016-04-01 13:34 jussta
Sveiki, truputėlį pasimečiau... darbuotoja išėjo iš darbo kovo 4d., už tas kovo 4d dienas ir nepanaudotas atostogas mokėjome kartu su vasario alga, t.y. kovo 4d. Kaip man deklaruoti FR0572 deklaracijoje? Ar teisingai galvoju, kad reikia visą išmokėtą sumą (nepaisant to, kad apskaičiuota už vasarį ir kovo kelias dienas) ir deklaruoti su kovo mėn. FR0572 deklaracija?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui