Loreta rašė: Wolf, norėjai paklausti, ar sąskaita kartaios ne iš ES?
Sakykim, iš ES. Ar turėtume tokiu atveju tikslinti spalio mėn. FR0600? Sakykim, sąskaitos data - spalio 25d. Pagal tvarką, PVM galiu priskaičiuoti per 15 dienų. Papuolu į lapkričio mėn. Priskaičiuoju ir deklaruoju lapkričio mėn. FR0600. Ar tai blogai?
Nuomonė tokia.
"Prievolė apskaičiuoti PVM už prekių įsigijimą iš kitos valstybės narės atsiranda,
kai šių prekių tiekėjas išrašo PVM sąskaitą-faktūrą, ||| bet ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės buvo išgabentos, 15 dieną."
Visdėlto pirminė sąlyga PVM s-f. išrašymas , jei s-f. neišrašoma tada tikrai žiūrime į gabenima ir taikome 15 d. principą.
Jei sąskaita faktūra išrašoma ankstesni mėn. tai tada ir tiklsinima reikia daryti - todėl kad tai laikoma apmokestinimo momentu.
Taigi taikomas lyg tas pats pirmumo principas ar PVM s-f. data ar prekių gavimas.