Luka_Paciolis rašė:
Išankstinio apmokėjimo sąskaitą numeruojate pagal save, t.y. kaip jums patogiau, nes privalomų rekvizitų jai nėra. Paprastai jas numeruoja panašiai kaip ir PVM s.f. ar s.f.
Aaa!

Dabar viską supratau.

Susipainiojau perskaitęs dokumento pavadinimą ir pagalvojau, kad išrašytą avansinę PVM sąskaitą faktūrą reikia registruoti apskaitoje. Jeigu teisingai supratau, tai jos registruoti apskaitoje išvis nereikia. O pagal avanso gavimo momentą surašome buhalterinę pažymą ir parodome apskaitoje mokėtiną PVM?
K Mokėtinas PVM
D Neatskaitomo pirkimo PVM sąnaudos
Teisingai? Pataisykite prašau.