Pelno mokestis

Rainis Rainis 15057
2013-02-08 15:39 Rainis

zemaitija rašė:
sveiki,

pajamas už gamybos prastovas PLN deklaracijoje dėti į 31 ar 34 langeli ?

Dėkoju

Kokias dar pajamas už GAMYBOS PRASTOVAS galima gauti? Pasufleruokit, bandysiu ir kitiems patarti...
amadina22 amadina22 19758
2013-02-08 15:42 amadina22
Atlyginimas darbuotojams smile
Z
zemaitija 161
2013-02-11 08:22 zemaitija

Rainis rašė:

zemaitija rašė:
sveiki,

pajamas už gamybos prastovas PLN deklaracijoje dėti į 31 ar 34 langeli ?

Dėkoju

Kokias dar pajamas už GAMYBOS PRASTOVAS galima gauti? Pasufleruokit, bandysiu ir kitiems patarti...


tai buvo daugiau, negu mėnesį, trunkantis gamybos įrangos gedimas, įranga buvo nauja, todėl iš gamintojo buvo išreikalauta apmokėti tiesioginius nuostolius ir gamybos prastovas(tai yra sumą už tai , kad gamykla tuo momentu nedirbo ir negalėjo gauti pajamų). Tad pinigais už tiesioginius nuostolius buvo sumažintos sąnaudos, o suma už gamybos prastovas priskirta pajamoms už prastovas, kurios, kaip suprantu turi būti neapmokestintos?
Rainis Rainis 15057
2013-02-11 15:16 Rainis

zemaitija rašė:

tai buvo daugiau, negu mėnesį, trunkantis gamybos įrangos gedimas, įranga buvo nauja, todėl iš gamintojo buvo išreikalauta apmokėti tiesioginius nuostolius ir gamybos prastovas(tai yra sumą už tai , kad gamykla tuo momentu nedirbo ir negalėjo gauti pajamų). Tad pinigais už tiesioginius nuostolius buvo sumažintos sąnaudos, o suma už gamybos prastovas priskirta pajamoms už prastovas, kurios, kaip suprantu turi būti neapmokestintos?

Na taip, tokios pajamos neapmokestinamos.
Tik nevadinkite jų "Pajamos už prastovas".
Tai daugiau tinka 533 sąskaitai, pavadinkite "Kompensacija už gamybines prastovas" ar kaip.
Z
zemaitija 161
2013-02-11 15:56 zemaitija

Rainis rašė:

zemaitija rašė:

tai buvo daugiau, negu mėnesį, trunkantis gamybos įrangos gedimas, įranga buvo nauja, todėl iš gamintojo buvo išreikalauta apmokėti tiesioginius nuostolius ir gamybos prastovas(tai yra sumą už tai , kad gamykla tuo momentu nedirbo ir negalėjo gauti pajamų). Tad pinigais už tiesioginius nuostolius buvo sumažintos sąnaudos, o suma už gamybos prastovas priskirta pajamoms už prastovas, kurios, kaip suprantu turi būti neapmokestintos?

Na taip, tokios pajamos neapmokestinamos.
Tik nevadinkite jų "Pajamos už prastovas".
Tai daugiau tinka 533 sąskaitai, pavadinkite "Kompensacija už gamybines prastovas" ar kaip.

ačiū, persivadinsiu tada sąskaitų plane, o tai į kurį langelį man PLN deklaracijoje tą neapmokestinamą sumą reikėtu įdėti ? smile
Rainis Rainis 15057
2013-02-11 20:31 Rainis

zemaitija rašė:
ačiū, persivadinsiu tada sąskaitų plane, o tai į kurį langelį man PLN deklaracijoje tą neapmokestinamą sumą reikėtu įdėti ? smile

Gal nelabai svarbu, bet 31 lyg ir geriau.
Z
zemaitija 161
2013-02-12 08:13 zemaitija
[quote=Rainis]

zemaitija rašė:
ačiū, persivadinsiu tada sąskaitų plane, o tai į kurį langelį man PLN deklaracijoje tą neapmokestinamą sumą reikėtu įdėti ? smile

Gal nelabai svarbu, bet 31 lyg ir geriau.



Ačiū labai smile
N
nalaila 1057
2013-02-18 10:27 nalaila
UAB ne PVM mokėtoja įsigyja žalevas. Ar pirkimo PVM iš karto dėti į sąnaudas,, ar pridėti prie prekių vertės ir nurašyti į sąnaudas kai bus sunaudotos prekės?
J
Justinarb 23
2013-02-19 20:27 Justinarb
Sveiki,

Pildant PLN deklaraciją už 2012m. gavosi apmokestinamas pelnas. Ar galiu jį sumažinti nuostolio suma, kuri atsiradusi 2011 m.dėl apskaitos politikos keitimo, kai pritaikius retrospektyvinį būdą, buvo koreguojamas ankstesnių metų, t.y.2010 m., rezultatas - didinamas nepaskirstytas nuostolis. Tačiau 2010 m. PLN deklaracijos patikslinimas nebuvo darytas.

Iš anksto dėkoju.


2013-02-27 13:36 Braske3839
Laba diena, reikia pagalbos dėl pelno mokesčio tarifo ar 15% ar 5 %. Tokia situacija: Imone A (UAB) atitinka visas salygas ,kur turi buti taikomas 5 % pelno mokestis (darbuotoju sk. ir irt.t.t) . Imoneje yra vienas akcininkas ,turintis 100% akciju, taciau imoneje B (UAB) jis eina direktoriaus pareigas, o akcininkas imones B yra giminatis, turintis 100 % akciju.
Abi Imones A ir B bendradarbiauja. Todel kaip suprantu privaloma taikyti 15 % pelno tarifa, kadangi susije asmenys? smile
blackgate blackgate 3816
2013-02-27 14:01 blackgate
Mano nuomone tai yra atskiri du vienetai, ir nei įmonės A akcininkas neturi valdymo teisės B įmonėje, nei įmonės B akcininkas neturi valdymo teisės A įmonėje. Tik žiūrint, ką įvardijate bendradarbiavimu, jeigu viena įmonė turi sprendimo priėmimo teisę kitoje, tokiu atveju tai bus susiję asmenys.
2013-02-27 14:09 Braske3839
Imone A nuomoja transporto priemones ir priekabas imonei B , kuri turi licencija verstis pervezimais, ir tuo paciu ekspedijuoja.
D
dangx 1516
2013-02-28 11:58 dangx
ankstesniai metais turėjom nuostolį, dabar 2012 jau gaunasi pelnas. Ar pirma reikia padengti ankstesnius metus ir tada skaičiuoti pelno mokestį, ar pirmiau skaičiuojasi pelno mokestis o kas lieka dengiamas nuostolis
joli75 joli75 440
2013-02-28 12:16 joli75

dangx rašė:
ankstesniai metais turėjom nuostolį, dabar 2012 jau gaunasi pelnas. Ar pirma reikia padengti ankstesnius metus ir tada skaičiuoti pelno mokestį, ar pirmiau skaičiuojasi pelno mokestis o kas lieka dengiamas nuostolis


pirma dengiat nuostolį.
D
dangx 1516
2013-02-28 12:18 dangx
ačiū
D
dangx 1516
2013-02-28 12:24 dangx
o į privalomą rezervą irgi nereikia skaičiuoti jei dengiam nuostolį
Rolf Rolf 17196
2013-02-28 12:55 Rolf
Jei padengus nuostolius liks dar pelno, reiks sudaryti privalomą rezervą.
Filippova Filippova 1475
2013-02-28 15:34 Filippova
Sveiki, o man tokia situacija - PNA nuostolis, tarkim, 100 Lt, suvediau neleidiamus atskaitymus, reprezentacija ir kt. ir gavosi pelno, 1000 Lt. Keletą metų buvo nuostolis, kurio bendra suma susikaupė apie 8 000 Lt. Pildant 50 eil., reikia įrašyti tik 1000 Lt nuostolio (t.y. dalį iš visų metų) kad gautųsi 0 deklaracijoje, ar nurodyti visą susikaupusią nuostolių sumą (8000 Lt)? Ačiū smile
Rolf Rolf 17196
2013-02-28 16:03 Rolf

Filippova rašė:
Pildant 50 eil., reikia įrašyti tik 1000 Lt nuostolio (t.y. dalį iš visų metų) kad gautųsi 0 deklaracijoje, ar nurodyti visą susikaupusią nuostolių sumą (8000 Lt)?

Įrašote tik 1000 litų.
Filippova Filippova 1475
2013-02-28 16:07 Filippova

Rolf rašė:

Filippova rašė:
Pildant 50 eil., reikia įrašyti tik 1000 Lt nuostolio (t.y. dalį iš visų metų) kad gautųsi 0 deklaracijoje, ar nurodyti visą susikaupusią nuostolių sumą (8000 Lt)?

Įrašote tik 1000 litų.


smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui