2010-01-27 15:27
kisacka
Sveiki. Norėjau paprašyti Jūsų nedidelės pagalbos, nes pirmą kartą gyvenime reik pildyt nekilnojamo turto mokesčio deklaraciją.
Pagal nekilnojamo turto registro mokestinės vertės išrašą, pastato, kuriame įmonė nuomojasi patalpas, bendras plotas - 5082, 21 kv. m, o mokestinė vertė - 9372725 Lt.
Įmonė iki spalio 14 d. nuomavosi patalpas, kurių plotas 34,74 kv. m, nuo spalio 15 d. persikraustė į kitas patalpas, esančias tame pačiame pastate, kurių plotas - 24,81 kv. m.
Kaip suprantu, tai KIT711F reikia užpildyti dvi eilutes, kur vienur nurodome iki spalio 14 d. naudoto turto vertė (64068 Lt) (F6: 01 - 09), o kitoje - nuo spalio 15 d. (45755 Lt) (F6: 10 - 12).
Pildant KIT711S: S2 - 0,9. S9 nurodyti 57661 Lt (64068 x 0,9). Paskui prie spalio mėn. įrašyti - 18313 Lt (vertės sumažėjimas) ir S11 nurodyti įsigijimas/netekimas.
Ar teisingai?
Ar gal skaičiuojant nuomojamų patalpų vertę, reikia imti turto vertę pagal unikalųjį numerį?