Tax.lt narys ausa

A
Tax.lt narys nuo
2006-02-11
ausa
forume parašė 960 žinučių

Naujausios žinutės:

2007-12-17 15:10 Bendra » Inventorizacija » #469045

volgadon rašė: Nebūtinai gruodžio 31d.,gali būti ir lapkričio 30d.Esu gavusi ir spalio 31d.

Aišku smile
2007-12-17 14:37 Bendra » Inventorizacija » #469026

astuleee rašė: Mūsų įmonė jau dabar gauna daug suderinimo aktų iš tiekėjų. O po naujųjų gausime dar daugiau. smile

Tai taip tik aš turėjau galvoje tarkim jei šios dienos data tarkim aktas , tai jis bus tinkamas , jei skolos likutis iki metų pabaigos nebekinta ir dar vieno akto su metų pabaigos data nereikia smile
2007-12-17 13:06 Bendra » Inventorizacija » #468967
Sveiki , kaip Jūs darote su skolų inventorizacija :ar laukiat metų pabaigos ir tik tada siunčiat suderinimo aktus , ar jau dabar išsiuntinėjate ir laikote už pagrindą metinei skolų inventorizacijai ? smile
2007-12-17 08:19 Bendra » Atostoginiai » #468783

Asta5 rašė: O kokie tie "keblumai" su Sodra? Uždeklaruosit pagal faktišką to ketvirčio sumą ir niekas nieko neieškos, o jei ieškos, tai tam ir reikia parašyti buh.pažymą (jei ieškotų darbo inspekcija).


Sveiki,matot atsibudau tik pirmadienį smile Ačiū , kad samprotaujat. Na, kaip priedo prie atlyginimo tai suformuot neišeina , nes nėra pagrindo, kodėl aš turėjau tą priedą priskaičiuoti . Čia reikia traktuoti tik kaip klaidą.
Tik vat nesu susidurus kaip žiūrės sodra jei aš taisyčiau ne III ketvirčio
ataskaitą , o priskaičiuosiu mažiau šį mėnesį . Norėtųsi kažkaip atitaisyti tą klaidą , kad įmonei nebūtų nuostolio (juk tai per mano žioplumą smile ).
Gal buvo kam panašus atvejiskaip sukotės smile
2007-12-14 15:05 Bendra » Atostoginiai » #468466

laura9 rašė:

ausa rašė:
smile baikit ignoruoti

Aš nurašyčiau į neleidžiamus atskaitymus.


Gal dar bus nuomonių smile
2007-12-14 14:43 Bendra » Atostoginiai » #468434

ausa rašė:

ausa rašė:

Asta5 rašė:

ausa rašė: Sveiki,
Aš nevisai į temą . Radau klaidą apskaičiuojant atostoginius . Tai buvo
liepos mėn. Žodžiu permokėjau darbuotojui ir tuo pačiu GPM ir Sodra . Suma nėra labai didelė su viskuo nuostolis 116Lt . Ar man visą tą sumą nurašyti į neleidžiamus , ar knistis po visas ataskaitas ir deklaracijas ir iš žmogaus išlupinėti . Patarkit kaip Jūs elgtumėtės šioj situacijoj?

Kai skaičiuočiau už šį mėnesį, tai atimčiau iš jo priskaičiuotos algos per daug priskaičiuotą atostoginių sumą. Ir surašyčiau buhalterinę pažymą, kad liepos klaidos taisymas.

Ačiū , kad atsiliepėt , o ar taip galiu padaryti nesikabinės dėl to tarkim sodra , kad šį mėnesį bus priskaičiuota mažiau smile smile

smile

smile baikit ignoruoti
2007-12-14 11:16 Bendra » Atostoginiai » #468299

ausa rašė:

Asta5 rašė:

ausa rašė: Sveiki,
Aš nevisai į temą . Radau klaidą apskaičiuojant atostoginius . Tai buvo
liepos mėn. Žodžiu permokėjau darbuotojui ir tuo pačiu GPM ir Sodra . Suma nėra labai didelė su viskuo nuostolis 116Lt . Ar man visą tą sumą nurašyti į neleidžiamus , ar knistis po visas ataskaitas ir deklaracijas ir iš žmogaus išlupinėti . Patarkit kaip Jūs elgtumėtės šioj situacijoj?

Kai skaičiuočiau už šį mėnesį, tai atimčiau iš jo priskaičiuotos algos per daug priskaičiuotą atostoginių sumą. Ir surašyčiau buhalterinę pažymą, kad liepos klaidos taisymas.

Ačiū , kad atsiliepėt , o ar taip galiu padaryti nesikabinės dėl to tarkim sodra , kad šį mėnesį bus priskaičiuota mažiau smile smile

smile
2007-12-14 09:01 Bendra » Atostoginiai » #468239

Asta5 rašė:

ausa rašė: Sveiki,
Aš nevisai į temą . Radau klaidą apskaičiuojant atostoginius . Tai buvo
liepos mėn. Žodžiu permokėjau darbuotojui ir tuo pačiu GPM ir Sodra . Suma nėra labai didelė su viskuo nuostolis 116Lt . Ar man visą tą sumą nurašyti į neleidžiamus , ar knistis po visas ataskaitas ir deklaracijas ir iš žmogaus išlupinėti . Patarkit kaip Jūs elgtumėtės šioj situacijoj?

Kai skaičiuočiau už šį mėnesį, tai atimčiau iš jo priskaičiuotos algos per daug priskaičiuotą atostoginių sumą. Ir surašyčiau buhalterinę pažymą, kad liepos klaidos taisymas.

Ačiū , kad atsiliepėt , o ar taip galiu padaryti nesikabinės dėl to tarkim sodra , kad šį mėnesį bus priskaičiuota mažiau smile smile
2007-12-13 15:48 Bendra » Atostoginiai » #468111
Sveiki,
Aš nevisai į temą . Radau klaidą apskaičiuojant atostoginius . Tai buvo
liepos mėn. Žodžiu permokėjau darbuotojui ir tuo pačiu GPM ir Sodra . Suma nėra labai didelė su viskuo nuostolis 116Lt . Ar man visą tą sumą nurašyti į neleidžiamus , ar knistis po visas ataskaitas ir deklaracijas ir iš žmogaus išlupinėti . Patarkit kaip Jūs elgtumėtės šioj situacijoj?
2007-12-12 12:37 Apskaita & Auditas » Archyvavimas » #467451

Tess rašė:

ausa rašė: Sveiki,
sakykit kaip Jūs registruojat pardavimo -pirkimo sutartis ar atskiras registras ar siunčiamų gaunamų dokumentų registre smile

Na sutartims yra atskiras Sutarčių registravimo žurnalas.
Jį galima nusipirkti arba pačiam pasidaryti. smile


Šiaip aš taip ir registravau tik kitiems metams tvarkau registrų sąrašą ir pagalvojau gal čia jų per daug.... ačiū smile
2007-12-12 11:10 Apskaita & Auditas » Archyvavimas » #467387
Sveiki,
sakykit kaip Jūs registruojat pardavimo -pirkimo sutartis ar atskiras registras ar siunčiamų gaunamų dokumentų registre smile
2007-12-06 08:41 Bendra » Archyvavimas » #465135

ausa rašė: Sveiki,
Esu labai nepatyrusi dokumentų registravime . Skaitau raštvedybos taisykles , bet ne viskas aišku . Taigi klausimas toks : ar tokie dokumentai kaip buhalterinės pažymos , kelionės lapai , medžiagų nurašymo aktai,avansinės apyskaitos turi būti atskirai užregistruojami tam tikslui skirtuose dokumentų registruose smile smile smile


Kaip suprantate direktorius man nieko nereglamentuoja . Sakykit mažai
įmonei reikalinga nusistatyti tokius registrus ar ne? kaip Jūs darote?
2007-12-05 15:47 Bendra » Archyvavimas » #464981
Sveiki,
Esu labai nepatyrusi dokumentų registravime . Skaitau raštvedybos taisykles , bet ne viskas aišku . Taigi klausimas toks : ar tokie dokumentai kaip buhalterinės pažymos , kelionės lapai , medžiagų nurašymo aktai,avansinės apyskaitos turi būti atskirai užregistruojami tam tikslui skirtuose dokumentų registruose smile smile smile
2007-11-20 14:11 Bendra » Įsakymai » #458435

gyvate rašė: Vardenis Pavardenis siunčiamas 2007-x-x d į seminarą "xxl". Įmonės patirtos išlaidos nurašomos į įmones sąnaudas.


P.S. Jei seminaras vyks kitame mieste- suforminama darbuotojui komandiruotė.


Labai ačiū , tik kaip pavadinti tą įsakymą gal "dėl darbuotojo dalyvavimo seminare" smile
2007-11-20 13:49 Bendra » Įsakymai » #458420

ausa rašė: Sveiki,
atleiskit , kad įsiterpiau į Jūsų diskusiją . Aš tokiu klausimu eisiu į seminarą , kurį apmokės įmonė (dėl įmonės dokum. tvarkymo) ar reikalingas direktoriaus įsakymas ar pan.?


sakot reikalingas , o kaip jis turėtų skambėti. Gal galit pavyzduką?
2007-11-20 13:40 Bendra » Įsakymai » #458406
Sveiki,
atleiskit , kad įsiterpiau į Jūsų diskusiją . Aš tokiu klausimu eisiu į seminarą , kurį apmokės įmonė (dėl įmonės dokum. tvarkymo) ar reikalingas direktoriaus įsakymas ar pan.?
2007-11-08 13:53 Bendra » Sąnaudos » #454008
Labai dėkui už atsakymus , o tai aš su akumuliatorium buvau nusiteikus žaisti ir nurašynėti per visą panaudos laikotarpį, nes kai paklausiau VMI , tai sako įmonė turi pati nuspręsti ar pagerino būklę ir kad ko gero akumuliatorius , tai jau pagerino..... smile
2007-11-08 13:16 Bendra » Sąnaudos » #453971

ausa rašė: Sveiki,
Ar Jūs rašote vizitinėms nurašymo aktą ar tiesiog gavę sąskaitą traukiat į sąnaudas?

Kad jau neatsakot į šį klausimą ,tai būsiu įkiri ir dar kklausiu:
Panaudos būdu ekspl. automobiliui nupirkta akumuliatorius. Ar galiu iš karto dėti į sąnaudas ? Ar akumul. , skaitoma padidina daikto vertę ir jį
reikia nurašyti per visą panaudos laikotarpį smile
2007-11-08 11:04 Bendra » Sąnaudos » #453885
Sveiki,
Ar Jūs rašote vizitinėms nurašymo aktą ar tiesiog gavę sąskaitą traukiat į sąnaudas?
2007-11-08 10:48 Bendra » Valiutinės operacijos » #453871

egluteeeeee rašė: Banke sąskaita viena,o apskaitoje aš naudoju 271 subsąskaitas skirtingoms valiutoms.PVZ litais 2710 eurais 2711,konvertuojant bus gauta litų mažiau nei buhalteriniu tai korespondencija bus
K 2711
D 2710
D 636

O jei tai vienetinis atvejis , tai vis tiek būtina subsąskaita ar bus labai blogai jeigu suplaksiu smile
2007-11-08 10:35 Bendra » Valiutinės operacijos » #453864
Sveiki , esu visi žalia dėl valiutinių operacijų. Žodžiu išrašiau sąskaitą litais (o šalia EUR) vokiečiams, jie man pervedė EUR , aš apskaitoje kai suprantu
fiksuoju skolos gražinimą litais . Dabar man tie eurai nereikalingi ir aš juos noriu konvertuoti ( pas mane viena sąskaita ir LT ir EUR ) . Tai turėsiu rašyti
apskaitoj D637 konv. sąn.
D271
K271
smile
2007-10-31 11:43 Darbo teisė » Šventinių dienų perkėlimas į artimiausią darbo dieną » #451860
Ačiū, Amanda,už greitą atsakymą smile
2007-10-31 11:40 Darbo teisė » Šventinių dienų perkėlimas į artimiausią darbo dieną » #451858
Sveiki , gal galit patarti kaip skaičiuoti atostoginius jei išeina 11.05 iki
11.30. Taigi ta perkelta darbo diena į 11.10 jam kaip darbo diena ar ne?
Kažkaip gal per gerai ir 11.02 nedirbs ir 11.10 kaip darbo diena?
Paprotinkit prašau smile
2007-10-18 09:41 PVM » PVM atskaita » #447299

artas71 rašė:

ausa rašė: Gal dabar aiškiau?


Aiškiau. Tačiau slidžiau. Labai priklauso, kas pažodžiui parašyta susitarime dėl kompensavimo. Jei parašyta tarkim "kompensuoja kito mobilaus operatoriaus baudas už sutarties nutraukimą, mažindami mokėtiną sumą už paslaugas" daryčiau taip:

D 66X -baudos
K 4431 - skola 1-am operatoriui
Sumokam
D4431-skola1-am
K27

2-ojo ryšio tiekėjo operatoriaus sąskaita:

D611X- telefoninių pok. sąnaudos
D243- atskaitomas PVM
K4432 -2-o operatoriaus skola
K66X- baudos ir delspinigiai.


Taip ponas Artai būtent aš taip galvojau tik K4432 operatoriui skola-0.
Bet šiaip labai slidus reikalas ar galima pvm traukti į atskaitą . Bitė sudarant sutartį davė tam tikrą sumą (virš 3000Lt) ir mes galim ja dengti netesybų sumą , imti telefonus ir pan. Taigi direktorius parašė prašymą
dengti netesybas. Gavau aš Bitės sąskaitą 5psl. , kur pirmame lape parašyta kruva visokių nuolaidų n, minusinių pvm ir mokėti 0,00 .
Tik kituose lapuose , yra išdėstyta kokia pokalbių suma ir koks pvm.
1882 man neatsakė ar galiu aš tokiu atveju pvm atskaitą ir kreiptis į VMI raštu. Todėl aš ir pagalvojau ,kad gal man to pvm netraukti į atskaitą ir dėl šventos ramybės į saunaudas įdėti visą sumą.
Baisiai man nesinori raštu kreiptis.
Ką Jūs manote smile
2007-10-17 10:27 PVM » PVM atskaita » #446866

artas71 rašė: Pagal jūsų kontuotes jūs liekate skolingi ir 1-am operatoriui už netesybas
ir 2-am operatoriui už paslaugas.
Dengiamos ar sudengiamos šiuo atveju ne sąnaudos ar PVM, o skolos.

Ir tel. pokalbių PVM galima traukti į sąnaudas


Netesybas aš apmokėjau ,taigi bet šią sumą man turi dengti naujas mob. ryšio operatorius Bitė .Taigi aš gaunu nulinę saskaitą ir noriu dengti netesybas būtent tas sąnaudas kurias patyriau (jau apmokėjau) . Bitės sąskaitoje yra matyti kiek realiai kainavo pokalbiai ir koks PVM.
Gal dabar aiškiau?
2007-10-17 09:53 PVM » PVM atskaita » #446841

Loreta13 rašė: Netesybos neturi jokių PVM. Tai nėra PVM objektas.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...


Taip , tačiau telefoniniai pokalbiai turi . Tai man ir iškilo klausimas ar aš bendra suma turiu dengti netesybas ar suma be PVM ( ogal net galiu pvm traukti į atskaitą) smile
2007-10-16 15:36 PVM » PVM atskaita » #446648

ausa rašė: Sveiki,
Gal kas galėtumėt patarti : keitėm mobilaus ryšio operatorių ,kadangi su pirmuoju nutraukėm sutartį anksčiau laiko , tai gavom netesybų , kurias mums dengia naujas operatorius musų pokalbiais . Žodžiu gavau tą padengtą sąskaitą , kad mokėti nuliai . Tik man dabar visai neišku ką daryti su PVM , skambinau į VMI tai jie sako reikia kreiptis raštu (baisiai nenoriu). Manau daryti : K 4 skola tiek.
D 6 ryšio sąn.
D 6 neatskaitomo PVM sąnaudos
Dengiu netesybom:
K 6 Netesybos
D 4 skola tiek.


Gal kas patarsit?

Nagi pabendraukit smile
2007-10-16 15:10 PVM » PVM atskaita » #446633
Sveiki,
Gal kas galėtumėt patarti : keitėm mobilaus ryšio operatorių ,kadangi su pirmuoju nutraukėm sutartį anksčiau laiko , tai gavom netesybų , kurias mums dengia naujas operatorius musų pokalbiais . Žodžiu gavau tą padengtą sąskaitą , kad mokėti nuliai . Tik man dabar visai neišku ką daryti su PVM , skambinau į VMI tai jie sako reikia kreiptis raštu (baisiai nenoriu). Manau daryti : K 4 skola tiek.
D 6 ryšio sąn.
D 6 neatskaitomo PVM sąnaudos
Dengiu netesybom:
K 6 Netesybos
D 4 skola tiek.


Gal kas patarsit?
2007-09-27 11:59 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #440607
Ačiū smile
2007-09-27 11:43 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #440590

Rolf rašė:

grutas rašė: Lizingas krovininis auto
1.
D12
D25
D6 adm mok
K4 Visa suma Lizingas
2.Kiek viena men sask
D4
D6 paluk
K45
3.Apmok
D45
K27


Adm.mokestis dedamas ne į sąnaudas, o į IT savikainą.


Taip įtraukiau į savikainą. Tik man paaiškinkit kas tas 45 (tipo įsipareigojimai kredito įstaigoms)?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui