Tax.lt narys bumbuh

B
Tax.lt narys nuo
2006-10-17
bumbuh
forume parašė 307 žinučių

Naujausios žinutės:

2007-02-20 09:26 Programinė įranga » KONTO programa » #373559
Sveiki,
ar įmanoma KONTO programoje panaikinti skaičiuotą kažkokiam IT nusidėvėjimą pvz. už 6 mėn. Situacija tokia, kad prie IT buvo priskirtas daiktas, kuris neatitinka IT keliamų reikalavimų ir dabar yra poreikis "išmesti" jį iš IT sąrašų. Ar įmanoma ir kaip reikėtų tai padaryti smile smile smile
2007-02-14 08:49 Bendra » SANAUDAS » #371678

bumbuh rašė: Kažkur Tax-e buvau skaičiusi, kad norint parodyti sąnaudas tą mėn., kai jos faktiškai padarytos, nors PVM S/F bus gauta tik kitą mėn. galima naudoti sąsk. 447 (atidėjimai). Ligi šiol ją ir naudoju, ar reikėtų 4487 smile smile, kaip pataria lenacka1117

smile smile smile smile
2007-02-13 13:59 Bendra » Darbo biržos skiriamos subsidijos » #371402
Labai ačiū lenacka1117 už pagalbą smile
2007-02-13 12:10 Bendra » SANAUDAS » #371276
Kažkur Tax-e buvau skaičiusi, kad norint parodyti sąnaudas tą mėn., kai jos faktiškai padarytos, nors PVM S/F bus gauta tik kitą mėn. galima naudoti sąsk. 447 (atidėjimai). Ligi šiol ją ir naudoju, ar reikėtų 4487 smile smile, kaip pataria lenacka1117
2007-02-13 11:19 Bendra » Darbo biržos skiriamos subsidijos » #371220
[quote=lenacka1117]Vakarykščiama AAMA numeryje yra visas straipsnis apie DB subsidijų atvaizdavimą apskaitoje ir aiškiai parašyta, kad reik vadovautis 21-uoju
Gal galite patikslinti, koks tai leidinys AAMA, bandysiu ieškoti smile
2007-02-13 11:16 Bendra » Darbo biržos skiriamos subsidijos » #371217

naujokyte rašė: Man atrodo, kad subsidijas parodyti butinai reikia, nes jei viska rodysi per banka, gausis netikslumai... Kai ismokesi darbuotojams atlyginimus, dar karta per banka rodysi?

Na, netikslumas tik tas, kad nesimato, jog tai subsidija, t.y. operacija neatvaizduojama 3511 sąskaitoje smile smile smile Ar būtina viską pataisyti smile smile
2007-02-13 10:21 Bendra » Darbo biržos skiriamos subsidijos » #371153
Na va smile Kai prieš pusmetį reikėjo atsakymo dėl 2 mėn. iš DB finansuojamos darbo vietos, tai šią temą perskaičiusi padariau tokią korespondenciją ir buvau rami: gavus lėšas iš DB
D 2710 (bankas)
K 6114 (DU sąnaudos)
t.y. tiesiog sumažinau DU sąnaudas. O dabar skaitau, kad reikia rodyti ir subsidijas, ar tai tikrai būtina smile smile
2007-02-12 13:39 Pelno mokestis » Palūkanos » #370828

Virgasius rašė:

Virgasius rašė: Gal galiet patarti del kapitalizuotų palūkanų? 2004-2005 metais jos buvo kaupiamos 1 klasės sąskaitoje 11520 lt. 2006 07 mėn. pastatas, kurima buvo paimta ta paskola, pradėtas eksploatuoti. Tai 2006 07 mėn. turėčiau kapitalizuotas palūkanas įtraukti į pastato vertę? Ir pastato nusidėvėjimą skaičiuoti jau su kapitalizuotomis palūkanomis? Būčiau dėkinga už patarimus, nes pirmą kartą su tuo susidūriau... smile


gal kas žinote? Būčiau dėkinga

Jei neklystu dėl jūsų konkretaus atvejo, tai 12 metodinėse rekomendacijose (12 psl.) pasakyta, ką daryti su kapitalizuotom palūkanom.
2007-02-09 14:50 Blevyzgos » Kiek uždirba buhalteris? » #370378

prosas rašė:
Kam čia šitiek to teksto rašyt?
Nugi pakarpom.
"Noriu vyro buhalterio ... ir daug uždirbantis"

smile Jeigu jau taip, tai vis vien per daug teksto, užtektų
"Noriu vyro......ir daug uždirbantis" smile smile smile smile
2007-02-09 14:41 Bendra » Dovanos » #370369

renata2006 rašė: Sveiki reikia pagalbos, mes suteikiame tam tikras paslaugas, aišku ta įmonė padengė visas sąnaudas. IR MES GAVOME IŠ TOS ĮMONĖS KAIP PARAMA 130VNT. CD PLOKŠTELIŲ, KURIAS DABAR PARDAVINĖJAME. KAIP ATVAIZDUOTI ŠITA SITUACIJA

D?????????
k?????????

MES ESAME VIEŠOJI ĮSTAIGA.

O čia nebandėte ieškoti atsakymo smile
tax.lt/postt9709.html
2007-02-09 14:27 Bendra » Statyba nestatybinėje organizacijoje » #370357

Dewa rašė:
Manau, kad tie bendros paskirties objektai bus perduoti paprasčiausių priėmimo perdavimo aktu, tiesiog - bendrijos pirmininkas pasirašo, kad "pasižadame rūpintis ir saugoti" be jokių pinigų, jokų mokėjimu. Arba, kaip sako mūsų teisinkas, juos galima palikti kaboti kaip bendro naudojimo objektus ir tiek... Man, tas kaboti, nelabai patinka smile

Buvau apie tai užklaususi apskaitos instituto ir per žodinę konsultaciją VMI.
Tai apskaitos institutas atrašė, kad jei ketiname perduoti objektus, būtina atskirai tvarkyti jų apskaitą(kaip suprantu reikės tiksliai žinoti jų savikainą), o VMI tik liepė prisiminti, kad negalim nieko parduoti žemiau už rinkos kainą, o dėl tikslesnių procedūrų patarė kreiptis į registrų centą, sako, gal jie ką patars. smile(Mat daugelis bendros paskirties objektų pas mus bus susiję su bendros paskirties žemės sklypais). Jau po truputį prarandu viltį ką nors išsiaiškinti. Tik gerai, kad "nedega", bet... smile
2007-02-09 12:14 Bendra » Statyba nestatybinėje organizacijoje » #370204

Dewa rašė:
Ne, mūsų žemė nuomojama. Kol kas nuoma mokame mes, paskui steigsime namų bendriją ar kažkas panašaus.

Viena problema pas jus mažiau smile , o kitokių bendros paskirties visai gyvenvietei objektų turėsite- valymo įrenginiai, gręžiniai ir pan. Gal žinote, kaip jie turi būti perduodami į bendrijos balansą, jeigu jų kana jau įtraukta į namų savikainą smile smile, t.y. jų vertė kaip ir nulinė smile
2007-02-09 11:27 Bendra » Statyba nestatybinėje organizacijoje » #370160

Dewa rašė:
Taip, taip aš taip ir galvojau, kol labai nesigilinau... Bet
Namai bus baigti keliais etapais, ir parduodami vieni anksčiau, kiti vėliau. Išlaidos, tokios kaip aikštelės, kiemų tvarkymas, apšvietimo rengimas bus patirtos tik į statybų pabaiga. Kaip jas priskirti pirmiesiems parduodamiems namas? Ir žinoma atsiras visokių neplanuotų išlaidų, kurias patirsime tarkim tada, kai dalis namų bus jau parduota...

Tai va, tai va, aš jau šiame forume turbūt visiems atsibodau su šiuo ir panašiais į jį klausimais smile Kiek pavyko išsiaiškinti , nebūtina, o ir neįmanoma tiksliai paskirstyti visų išlaidų.
O ar pas jus bus bendro naudojimo žemės sklypų, jei taip, gal žinote, kaip su jais elgtis smile smile
2007-02-08 15:47 Bendra » Inventorizacija » #369834

Loreta13 rašė:

bumbuh rašė: smile O tai pirkėjų avansas inventorizacijos žiniaraštyje rodomas prie debitorių ar prie kreditorių smile smile
Tai sąskaita 444.
Tai yra mūsų įmonės skolos kažkam - turime atlikti darbus ar suteikt paslaugas, parduot prekes.

Taip, ačiū Loreta13, šioje sąskaitoje ir apskaitau, tiesiog tikėjausi smile inventorizuojant kažkaip "suplakt į krūvą" skolas ir avansus, kad mažiau aktų reikėtų rašyti, bet, matomai, neišdegs smile
2007-02-08 12:31 Bendra » Inventorizacija » #369665

TYTE rašė: Aš tai avansiniams mokėjimas susipildau atskirus aktus, kadangi vedu ir atskiras sąskaitas. Taip lengviau susitikrinti.

Dėkui, turbūt reiks ir man taip daryti, nors labai nesinori, nes yra tik po vieną avansinį - mums ir mes smile, o popierizmo daug smile
2007-02-08 11:54 Bendra » Inventorizacija » #369624

Loreta13 rašė:

bumbuh rašė: O kur ir kaip inventorizuojant debitorių ir kreditorių skolas reikia parodyti avansinius mokėjimus, o gal jų nereikia inventorizuoti smile smile
Na, reikia:))
Suderinimo aktelius siuntinėjame tiem, kas mums skolingas. Pagal logiką, jei kam nors esame sumokėję avansu, turime išsiuntinėti mes. Jei esame gavę avansus, laukiame kol paslaugų ar prekių pirkėjai susiderins su mumis:))

smile O tai pirkėjų avansas inventorizacijos žiniaraštyje rodomas prie debitorių ar prie kreditorių smile smile
2007-02-08 11:18 Bendra » Inventorizacija » #369594
O kur ir kaip inventorizuojant debitorių ir kreditorių skolas reikia parodyti avansinius mokėjimus, o gal jų nereikia inventorizuoti smile smile
2007-02-08 09:06 Programinė įranga » KONTO programa » #369455

Kontistas rašė: Lada, asmeniškai tau prisegu instrukciją apie D ir K raidžių panaudojima Konto programoje. Tikiuosi daugiau klausimų nekils. smile

O kaip daryti suvedant avansinius mokėjimus. Mėginau mūsų avansinį mokėjimą kreditoriams suvesti su K, tai kreditorių atąskaitoje rodo su "-", o pirkėjų avansinis mokėjimas mums, suvedus su D - debitorių atąskaitoje rodo su "_". Ar taip ir turi būti, ar sukeisti raides suvedant smile
2007-02-08 08:45 Bendra » Padėkite! » #369435
Samajana rašė
Gali į sanaudas ir vandenį ir elektrą...Tik jeigu 100proc.įmonės veikloje tai jau naktį su žmona ni ni smile -apsimokestins kaip įmonės šalutinės veiklos produktas.

Kiek teko skaityti, dar priklauso nuo to , kas sudarė sutartis su paslaugų tiekėjais, nes jeigu savininkas, tai tos išlaidos , kurios būtų patirtos nepriklausomai nuo to ar patalpos išnuomotos (pvz. visi abonentiniai mokesčiai), ar ne, o jas apmoka nuomininkas, laikomos savininko pajamomis natūra ir apmokestinamos GPM.
2007-02-08 08:25 Bendra » Statyba nestatybinėje organizacijoje » #369416
[quote="[color=blue][/color]Bumbuh[color=#444444:4322d1c328][/color] kai sugalvosi, pasidalink ir su manimi smile ar parašyk asmeniškai smile[/quote]
Aha, būtent SUGALVOSI, kažkada viena kolegė buvo davusi patarimą, kad niekas tiksliai nepasakys kaip daryti, bet turiu sugalvoti taip, kad pati būčiau įsitikinusi savo teisumu ir sugebėčiau apsiginti prieš tikrintojus smile smile smile
2007-02-07 14:01 Bendra » Statyba nestatybinėje organizacijoje » #369171

Dewa rašė: Aš irgi masčiau apie panašias statybas.
Ir galvoju, kad reikėtų pasitvirtinti kažkokia savikainos skaičiavimo metodiką apskaitos politikoje. Ir tai skambėtų maždaug taip: išlaidas skirstyti proporcingai (pvz. 1 kv.m.) parduotų pastatų plotui.

Vat apie tai, kad kažkas dar nebus baigta, aš nepagalvojau... O jei nebus baigta, vadinasi ir išlaidų visų nežinosime... aha, tai kaip čia tada daryti smile

O kiek laiko , t.y. metų, truks šios jūsų statybos smile Pas mus pagal planą - 3 metus, ir tikrai pirmiesiems namams nepaskirstysiu to kas bus atlikta dar po 2-jų metų, pvz. visų gerbūvio darbų kainos. O be to, nežinau kiek m2 ploto bus pastatyta, nes namo projektą rinksis konkretus užsakovas, o projektų yra ne vienas variantas smile smile smile smile
2007-02-07 11:33 Bendra » Statyba nestatybinėje organizacijoje » #369086
Sveiki, aš vis nerimstu su tom statybom, tiesiog niekaip nepavyksta gauti konkrečių atsakymų į daugelį kamuojančių klausimų, tai prisigalvoju visokių variantų smile
Jeigu įmonė nusistato, kad statybų objektas bendrai visa statoma gyvenvietė, tai ar galima skaičiuoti bendrą visai gyvenvietei savikainą (taip būtų paprasčiau, nes šiai dienai nežinau tiksliai kiek ir pagal kokius projektus bus pastatyta namų, nežinau ir tikslaus sklypų skaičiaus). Bet iškyla problema su sąnaudu pripažinimu parduodant konkrečius namus. Ar galima būtų, pvz. pirmaisiais statybų metais, į sąnaudas traukti tą savikainos dalį , kiek bus gauta pajamų pardavus. T.y., kol išlaidos ryškiai viršija pajamas, sąnaudas prilyginti pajamoms smile Ar aš čia visai nusišnekėjau smile , nes 25VAS aprašomas atvirkšinis variantas, bet ten kalba apie rangovus, o mes - užsakovai, bet kartu ir pardavėjai smile
2007-02-07 09:55 Apskaita & Auditas » Reprezentacinės sąnaudos » #368984

bumbuh rašė:

Norta rašė: Taip 75 proc. leidžiami atskaitymai ir 75 proc. PVM galima traukti į atskaitą, akto pavyzdys yra 2 lape. Ir parašote , kad reprezentacinio renginio metu įmonės svečiams buvo įteiktos dovanos. tik būtinai nurodykite, kad renginyje dalyvavo daugiau svečių , nei įmonės darbuotojų.

Ar būtinai turi būti organizuojamas renginys. O apdovanoti, pvz. pirmojo pirkėjo, ar šiaip kažkokios firmos atstovo, tikintis tolimesnio bendradarbavimo ir priskirti šias išlaidas reprezentacijai, negalima smile smile

smile smile smile smile smile
2007-02-06 14:46 Apskaita & Auditas » IT Nusidėvėjimas » #368688

DaivaP rašė:

DaivaP rašė: IĮ turėjo nekilnojamojo turto. Skaičiavo nusidėvėjimą nuo įsigijimo vertės.
IĮ virto į UAB. Kvietėsi turto vertintojus - šie nustatė nekilnojamojo turto rinkos vertes. UAB įstatinis buvo formuojamas iš to pervertinto nekilnojamojo turto. Balanse tas turtas apskaitomas perkainota verte.
Kaip toliau skaičiuoti nusidėvėjimą:
kaip ir iki persitvarkymo - nuo įsigijimo vertės ar
nuo perkainuotos vertės?

smile

Čia citata iš TAX-e kitoje temoje nurodyto UAB "Pačiolis" straipsnio, gal tiks:
"Pasirinkus ilgalaikį materialųjį turtą apskaityti perkainota verte, įmonės nustatytu periodiškumu turtas turi būti perkainojamas nuosavo kapitalo dalyje sudarant perkainojimo rezervą (arba pripažįstant turto nuvertėjimo sąnaudas, jeigu tikroji turto vertė yra mažesnė už likutinę). Perkainojus ilgalaikį materialųjį turtą, jo nusidėvėjimas toliau skaičiuojamas nuo perkainojant turtą nustatytos to turto vertės. Perkainota verte apskaitomas turtas balanse parodomas perkainota verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo sumomis."
2007-02-06 14:17 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #368654

vardas rašė: Kad būtų tvarkingiau, man atrodo, reikėtų perkelti į biudžeto skolos įmonei sąsk.

Taip ir padariau, tikiuosi bus gerai smile
2007-02-06 14:09 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #368646
O ką daryti, jei permokėjau avansinį nekilnojamojo turto mokestį, ar tą permoką metų gale taip ir palikti "kaboti" avansinių mokėjimų sąskaitoje, ar galima perkelti į biudžeto skolos įmonei sąskaitą smile
2007-02-06 11:42 Apskaita & Auditas » Reprezentacinės sąnaudos » #368499

GinGin rašė: Dar toks dalykas, kad tiems dovanu cekiams SF nera, yra tik prekiu perdavimo aktas. Ar nieko tokio?

comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/421BAF3C33955838C22...
2007-02-06 09:47 Apskaita & Auditas » Reprezentacinės sąnaudos » #368408

Norta rašė: Taip 75 proc. leidžiami atskaitymai ir 75 proc. PVM galima traukti į atskaitą, akto pavyzdys yra 2 lape. Ir parašote , kad reprezentacinio renginio metu įmonės svečiams buvo įteiktos dovanos. tik būtinai nurodykite, kad renginyje dalyvavo daugiau svečių , nei įmonės darbuotojų.

Ar būtinai turi būti organizuojamas renginys. O apdovanoti, pvz. pirmojo pirkėjo, ar šiaip kažkokios firmos atstovo, tikintis tolimesnio bendradarbavimo ir priskirti šias išlaidas reprezentacijai, negalima smile smile
2007-02-02 13:09 Bendra » Nurašymo aktai » #367621

Tess rašė: Gal kas turite automobilio nurašymo aktą?
Sugedo nepataisomai mašina. Reikia ją nurašyti, o aš dar nei karto nerašiau.

Kažkada iš Tax-o buvau parsisiuntusi, gal tiks
2007-02-02 09:10 Apskaita & Auditas » Trumpalaikis turtas » #367418

Loreta13 rašė: Bus normalios sąnaudos.:))

Labai ačiū Loreta13 smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui