Tax.lt narys virgiuke

V
Tax.lt narys nuo
2007-10-15
virgiuke
forume parašė 1307 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-07-27 11:23 PVM » PVM atskaita » #544536
Dar kartelį aš prie to paties. Visų medžiagų likutyje aš randu prekių, kurios buvo įtrauktos į sąrašą iki tol kol dar nebuvome PVM mokėtojais ir iki šiol neparduotos. Tos prekės buvo įtrauktos be PVM, o PVM jau tada dėtas į Neatskaitomo PVM sąskaitą. Tai dabar turbūt aš tas sumas iš bendro likučio turėčiau išminusuoti.Jei tų prekių yra kažkur už 1000 lt, tai būtų 50 000 - 1000 = 49000 x 18%. Ir gautą sumą sumokėti mokesčiams. Ar teisingai galvoju ir skaičiuoju? Ir iš vis dėl to PVM perskaičiavimo kokius reikia surašyti dokumentus?
2008-07-25 20:15 PVM » Kuro čekiukai » #544392
Perkamas kuras skirtingomis mėnesio dienomis.Kaip juos registruojat avansinėje, ar dėliojat kiekvieną pagal dienas, ar mėnesio gale visus susegat į vieną krūvą ir suvedat į avansinę?
2008-07-25 18:22 PVM » PVM atskaita » #544376

virgiuke rašė: Tai ar teisingai galvoju kad atsargoms būtų 50 000 (už tiek yra sandėlyje likutis) x 18% = 9000 lt, o ilgalaikiui turtui 2423.73 (pirkimo savikaina) minus 776.61 (sukauptas nusidėvėjimas) = 1647.12 x 18% = 296.48.
9000 lt ir 296.48 traukiu į neatskaitomą PVM ?

smile
2008-07-25 15:42 Darbo teisė » Dėl darbuotojo atleidimo... » #544330
O elektroniniu paštu irgi reikia per 3 dienas, o originalą per 5 dienas. Tai šiandien išsiūsiu elektroniniu, o pirmadienį nuneš originalą, ir turėtų būti gerai smile [/b]
2008-07-25 15:30 Darbo teisė » Dėl darbuotojo atleidimo... » #544323
O jei darbuotojas buvo įdarbintas pagal terminuotą darbo sutartį, ir jai nepasibaigus išeina iš darbo savo noru, ar kas nors keičiasi atleidime ir skaičiavimuose, pvz: kompensacija už nepanaudotas atostogas, kitaip negu būtų dirbęs pagal neterminuotą darbo sutartį?
2008-07-25 15:20 Darbo teisė » Dėl darbuotojo atleidimo... » #544319

virgiuke rašė: Jei darbuotoją atleidom trečiadienį tai sodrai 2-SD reikėjo pristatyti jau šiandien, ar dar galima pirmadienį. Kaip su tom 3 dienom jei papuola savaitgalis, ar čia per tris kalendorines dienas, ar per tris darbo dienas?

smile
2008-07-25 15:07 Darbo teisė » Dėl darbuotojo atleidimo... » #544315
Jei darbuotoją atleidom trečiadienį tai sodrai 2-SD reikėjo pristatyti jau šiandien, ar dar galima pirmadienį. Kaip su tom 3 dienom jei papuola savaitgalis, ar čia per tris kalendorines dienas, ar per tris darbo dienas?
2008-07-25 13:31 PVM » PVM atskaita » #544255

virgiuke rašė: Tai ar teisingai galvoju kad atsargoms būtų 50 000 (už tiek yra sandėlyje likutis) x 18% = 9000 lt, o ilgalaikiui turtui 2423.73 (pirkimo savikaina) minus 776.61 (sukauptas nusidėvėjimas) = 1647.12 x 18% = 296.48.
9000 lt ir 296.48 traukiu į neatskaitomą PVM ?

Ar teisingai skaičiuoju?
2008-07-24 21:29 PVM » PVM atskaita » #544044
Tai ar teisingai galvoju kad atsargoms būtų 50 000 (už tiek yra sandėlyje likutis) x 18% = 9000 lt, o ilgalaikiui turtui 2423.73 (pirkimo savikaina) minus 776.61 (sukauptas nusidėvėjimas) = 1647.12 x 18% = 296.48.
9000 lt ir 296.48 traukiu į neatskaitomą PVM ?
2008-07-24 20:03 PVM » PVM atskaita » #544023
Turiu bėdą.Išregistravo iš PVM mokėtojų, kaip atstatyti PVM ir kokios būtų korespondencijos:
1. Atsargų pagal apskaitą yra už 50 000 lt.(čia be PVM)
2. Ilgalaikio turto pirkimo savikaina 2423,73, priskaičiuota nusidėvėjimo 776,61
2008-07-22 14:40 Gyventojų pajamų mokestis » Pirkimas iš fizinio asmens » #543104
O kaip su apmokėjimo dokumentu? gal pirkėjas turi išrašyti pinigų išmokėjimo kvitą, kad antras egzempliorius liktų pas pardavėją, nes pardavėjas tai paprastas žmogus ir jokių kvitų neturi smile
2008-07-22 14:05 Gyventojų pajamų mokestis » Pirkimas iš fizinio asmens » #543078
Gyventojas vykdantis individualią veiklą perka iš kito gyventojo (nevykdančio jokios veiklos) kilnojamą vagonėlį (kioską). Kam čia atsiranda prievolė sumokėti GPM, turbūt tam kuris parduoda? Ir kuris kuriam kokį apmokėjimo dokumentą turi surašyti?
2008-07-21 17:18 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #542704
Kokia korespondencija kai priskaičiuoti delspinigiai sodrai už pavėluotas įmokas?
ar tokia:
D 635
K 4xx
Ar 4-oje klasėje reikia įsivesti atskirą sąskaitą priskaičiuotiems delspinigiams registruoti? kokią jūs naudojat?
2008-07-16 14:32 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #541069

Rainis rašė:
Pasiskaitykite aukščiau šioje temoje mano patarimą, kaip galima tvarkyti PVM apskaitą, kad nekiltų tokių paprastų klausimų, gal prisitaikysite sau.

Skaičiau Raini jūsų žinutę, šiaip viskas labai aiškiai parašyta, bet nesupratau ar Jūs į tą pačią saskaitą dedat ir mokėtiną PVM ir grąžintiną?
2008-07-16 14:08 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #541042

Vifi rašė:

virgiuke rašė: ... jei mokėtinas-likutis bus ...

4484 sąsk. kredite smile

Bet šitoj sąskaitoj juk bus pardavimo PVM, jis juk nebūtinai sutaps su mokėtinu PVM? nieko nebesuprantu... smile
2008-07-16 13:18 Bendra » Atlyginimo deponavimas » #540999

XXS rašė: Jeigu žinau tikrai, kad darbuotojas turi nedarbingumo pažymėjimą (kurį už savaitės užbaigs), ar nenusižengčiau, jei mokant atlyginimus, jo neįtraukčiau į mokėjimo žiniaraštį. Gryžus į darbą, suformuočiau jam atskirą žiniaraštį. Ar čia būtina su tais deponuotais žaist? Atlyginimus mokam grynais, tai nedarbingumo laikotarpiu nesinori, kad būtų jo parašas.

O kažin tik ateiti pinigus pasiimti nedarbingumo laikotarpiu negali? juk ne dirbti ateina
2008-07-16 13:16 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #540996

virgiuke rašė:

Vifi rašė: Šiuo atveju užtenka šių sąskaitų:
2431 Gautinas PVM
2432x Biudžeto skola įmonei ( PVM )
4484 Mokėtinas PVM

Tai manau kad toj pačioj 2432x saskaitoj matytusi ir mokėtinas PVM ir grąžintinas, sakykim jei yra grąžintinas tai likutis matysis debete, jei mokėtinas-likutis bus kredite.Ar taip?

smile
2008-07-16 13:05 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #540982

Vifi rašė: Šiuo atveju užtenka šių sąskaitų:
2431 Gautinas PVM
2432x Biudžeto skola įmonei ( PVM )
4484 Mokėtinas PVM

Tai manau kad toj pačioj 2432x saskaitoj matytusi ir mokėtinas PVM ir grąžintinas, sakykim jei yra grąžintinas tai likutis matysis debete, jei mokėtinas-likutis bus kredite.Ar taip?
2008-07-16 12:40 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #540962

virgiuke rašė:

Rainis rašė: Labai patogu sąskaitų plane PVM apskaitai turėti tokias sąskaitas, kokios eilutės yra PVM deklaracijoje: Pirkimo PVM, Pardavimo PVM, Mokėtinas PVM. (Aišku, tiek sąskaitų užtenka tik paprastoje, vien Lietuvos rinkoje dirbančioje įmonėje). Pirkimo PVM sąskaitoje surenkate mėnesio pirkimų PVM, Pardavimo PVM sąskaitoje - mėnesio pardavimų PVM, o pildydami PVM deklaraciją pasibaigus mėnesiui, ir sukeliate į Mokėtino PVM sąskaitą: pirkimo PVM sąskaitos debetinį likutį į debetą, taip ją uždarydami, pardavimų PVM į kreditą, o likutis Mokėtino PVM sąskaitoje ir parodys jums, ar reikia mokėti, ar PVM į biudžetą, ar ne, ir jokių klausimų nekils. Taip pat toje sąskaitoje rodomi mokėjimai ir užskaitos.
Tai šiuo atveju užtenka sąskaitų :
2441-pirkimo PVM
4484-pardavimo PVM
4485-mokėtinas PVM ?

smile
2008-07-15 21:05 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #540769

Rainis rašė: Labai patogu sąskaitų plane PVM apskaitai turėti tokias sąskaitas, kokios eilutės yra PVM deklaracijoje: Pirkimo PVM, Pardavimo PVM, Mokėtinas PVM. (Aišku, tiek sąskaitų užtenka tik paprastoje, vien Lietuvos rinkoje dirbančioje įmonėje). Pirkimo PVM sąskaitoje surenkate mėnesio pirkimų PVM, Pardavimo PVM sąskaitoje - mėnesio pardavimų PVM, o pildydami PVM deklaraciją pasibaigus mėnesiui, ir sukeliate į Mokėtino PVM sąskaitą: pirkimo PVM sąskaitos debetinį likutį į debetą, taip ją uždarydami, pardavimų PVM į kreditą, o likutis Mokėtino PVM sąskaitoje ir parodys jums, ar reikia mokėti, ar PVM į biudžetą, ar ne, ir jokių klausimų nekils. Taip pat toje sąskaitoje rodomi mokėjimai ir užskaitos.
Tai šiuo atveju užtenka sąskaitų :
2441-pirkimo PVM
4484-pardavimo PVM
4485-mokėtinas PVM ?
2008-07-15 20:12 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #540766

Rolf rašė:
K 2431 arba 4484 arba 2432

O kodėl ne viena saskaita? aš galvojau kad 2434 arba 2432 yra grąžintinas PVM, o 4484 -mokėtinas. O gal gali būti taip kad yra viena saskaita, pvz: 2432, ir joje likutis D rodo grąžintiną, o likutis K mokėtiną PVM?
2008-07-15 19:13 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #540746
Kokia saskaitų korespondencija kai iš grąžintino PVM užskaitomi mokesčiai: GPM GF ir kiti?
2008-07-08 23:14 Bendra » Didžioji knyga » #538597
Bet vistiek galvoju į gruodžio mėn traukti negaliu, juk apyvartos ir likučiai suvedami jau iki sąskaitų uždarymo. O kažin pelno mokestis, socialinis mokestis jau irgi paskaičiuojamas po uždarymo, tai kaip tada traukiama?
2008-07-08 22:56 Bendra » Didžioji knyga » #538589
Kokia data datuojamas sąskaitų uždarymas, juk čia jau trauksis ne į gruodžio mėnesį, o į atskirą eilutę?
2008-07-08 22:41 Bendra » Didžioji knyga » #538584

Loreta13 rašė:
Debetai turi būti lygūs kreditams.

Čia likučiuose ar apyvartose? Išvis galvoju ar 391 s-toj likučių skiltyse kas nors rašoma, gal tik apyvartose.
Kaip tokioj DK parodomi PVM?Sakykim pirkimo PVM stovi Debete, pardavimo PVM -Kredite. Kaip skirtumą perkelti į atskirą saskaitą, kad gautusi mokėtinas arba grąžintinas?
2008-07-08 22:21 Bendra » Didžioji knyga » #538577
Gaunam apyvartas D ir K, pagal kurią matomas skirtumas, t.y. pelnas. Ar tas skirtumas rašosi į K likutį ir po to keliamas į 341, ar rašomas sekančioje eilutėje į D apyvartą ir tada keliamas į 341 kreditą?
Ir dar, ar prie 5 klasės saskaitų rašosi debetai (kai uždarinėjam per 391 s-tą) ir prie 6 klasės s-tų-kreditai?
2008-07-08 21:55 Bendra » Didžioji knyga » #538564

Loreta13 rašė:
Nes, jei veda tą "senobinę" DK, joje visai kitaip atkeliauja duomenys.
Ten pirmiau duomenys registruojami žurnaluose ir tik jų likučiai atspindimi DK.
Patikslinkite, bandysiu padėt:))

Taip, tai ta senobinė ir yra, į ją atkeliami likučiai iš žurnalų. Turbūt yra dar kas jas veda
2008-07-08 21:30 Bendra » Didžioji knyga » #538548
Viena jauna buhalterytė veda DK rankiniu būdu, t.y. į pirktą žurnalą didžioji knyga.Prašo pagalbos, bet nelabai galiu padėt nes pati nesu pildžiusi. Susipainiojom su saskaitų uždarymais.Už 12 mėn kaip ir viskas aišku.Tai kiek suprantu saskaitų uždarymas rašysis jau į žemesnę eilutę po 12-to mėnesio.Yra pelnas, tai kiek suprantu 391 apyvarta K rašysis visos pajamos, iš viso D rašysis visos sąnaudos, ir ar toj pačioj eilutėj rašosi likutis kredite, t.y. skirtumas tarp pajamų ir sąnaudų, ar skirtumas jau rašosi kitoj eilutėj iš viso debete (kad užsidarytų 391 s-ta) ?
2008-07-05 23:45 Blevyzgos » Cia darykit eksperimentus » #538001
Aišku, supratiau... smile
2008-07-05 23:38 Blevyzgos » Cia darykit eksperimentus » #537999
Kaip ištrinti savo išsiūstą žinutę. Spaudžiu kur redaguoti/trinti ir ką toliau daryti?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui