Tax.lt narys virgiuke

V
Tax.lt narys nuo
2007-10-15
virgiuke
forume parašė 1307 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-07-05 23:32 Įvairūs » Dėl žiniaraščių pildymo » #537994

volgadon rašė: Tai čia skambėtų taip:pirkėjas sumokėjo avansą.
D-271-1000,00
K-4441-gauti išankstiniai apmok.1000,00
Išrašom sąskaitą
D-2411-1500,00
D-4441-1000,00
K-505-2500,00

Aš biškelį darau kitokias korespondencijas:
kai išrašom sąskaitą
D241
K500 įtraukiu visą sąsk išrašytą sumą,
o po to darau sudengimą
D 4441
K 241
2008-07-05 23:04 Įvairūs » Dėl žiniaraščių pildymo » #537984

volgadon rašė: Labai paprastai pasimatys, persikelsit likučius ir pasimatys.Tik reikia dasidėti keletą papildomų skilčių.Čia toks pvz.Tik su formulėm padirbėt reikia.

volgadon pas mus gaunami avansai, tai turbūt man reikalingas ne šis pirkimų, o pardavimų skolon?
2008-07-05 23:01 Įvairūs » Dėl žiniaraščių pildymo » #537983

Loreta13 rašė: O tai ten negalite parodyt smile
Juk jūsų "kasa", "bankas" tai ir yra "pinigų mokėjimo" + "pinigų gavimo" žurnalai.

Taip, banke matosi visi gavimai, bet gal aš ne taip paklausiau, atskirai pagal kiekvieną pirkėją kur reiktų parodyti avansų gavimus ir sudengimus? pvz: aš atiduosiu dokumentus tikrinimui, tai pagal ką jie matys kiek ir kurių pirkėjų yra avansų likučiai?
2008-07-05 22:45 Įvairūs » Dėl žiniaraščių pildymo » #537979
Pildau:
pirkimų skolon (tiekėjų), pardavimų skolon (pirkėjų), atskaitingų asmenų, bendrajį žurnalą, kasą, banką, na ir atsargų judėjimus, ilgalaikį turtą.Lyg ir viskas.. smile
Dar pasakykit kaip ištrinti savo žinutę, norėjau kai kurias ištrint nereikalingas, bet niekaip nesigauna
2008-07-05 22:06 Įvairūs » Dėl žiniaraščių pildymo » #537968

Loreta13 rašė:

virgiuke rašė: Ne, tokio nepildom. Tai ir galvoju, gal galima kažkaip atvaizduoti pirkėjų žiniaraštyje, arba gal užsivesti naują, analogišką pirkėjams?
Žiniaraščių kiekį, formą bei poreikį įmonė nusistato pati.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...[quote:2170f4cfd1]16 straipsnis. Apskaitos registrai
1. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose.
2. Apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nusistato ūkio subjektas pagal savo poreikius.
Gal ir tiks, jei kažkiek modifikuosite.
Pirkėjai juk debete, avansai - kredite.[/quote]
O praktikoje kaip daroma? patarkit kaip patogiau? jei aš užsivedu naują, tai kaip pirkėjų žurnale pasimatys sudengimai?
2008-07-05 22:03 Įvairūs » Dėl žiniaraščių pildymo » #537965

virgiuke rašė:

Loreta13 rašė:

virgiuke rašė: Koks apyvartos žiniaraštis pildomas gautiems avansams atvaizduoti 4441 s-toje?
Pinigų gavimo žurnalas.
Jei tokį pildote.

Ne, tokio nepildom. Tai ir galvoju, gal galima kažkaip atvaizduoti pirkėjų žiniaraštyje, arba gal užsivesti naują, analogišką pirkėjams?
smile
2008-07-05 21:57 Įvairūs » Dėl žiniaraščių pildymo » #537963

Loreta13 rašė:

virgiuke rašė: Koks apyvartos žiniaraštis pildomas gautiems avansams atvaizduoti 4441 s-toje?
Pinigų gavimo žurnalas.
Jei tokį pildote.
2008-07-05 21:53 Įvairūs » Dėl žiniaraščių pildymo » #537961

Loreta13 rašė:

virgiuke rašė: Koks apyvartos žiniaraštis pildomas gautiems avansams atvaizduoti 4441 s-toje?
Pinigų gavimo žurnalas.
Jei tokį pildote.

Ne, tokio nepildom. Tai ir galvoju, gal galima kažkaip atvaizduoti pirkėjų žiniaraštyje, arba gal užsivesti naują, analogišką pirkėjams?
smile
2008-07-05 21:21 Įvairūs » Dėl žiniaraščių pildymo » #537956
Koks apyvartos žiniaraštis pildomas gautiems avansams atvaizduoti 4441 s-toje?
2008-07-02 14:55 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #536896

tina82 rašė: D4484 (mokėtinas PVM)
K2431 (Gautinas PVM)
Man atrodo taip, jei ne pataisykit smile

Ar ta korespondencija visada vienoda, nepriklausomai kuris PVM didesnis ir kuris mažesnis?
2008-07-02 14:43 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #536884

virgiuke rašė: Kaip mėnesio gale uždarinėjat PVM saskaitas? ir kokias saskaitas naudojat?

Bet kažkaip uždaro tas saskaitas, ar tik pirkimo PVM uždaromas ar ir pardavimo?
2008-07-02 12:35 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #536799
Kaip mėnesio gale uždarinėjat PVM saskaitas? ir kokias saskaitas naudojat?
2008-07-01 22:17 Bendra » Didžioji knyga » #536636

Loreta13 rašė:

virgiuke rašė: kokios korespondencijos.Imkim kai pavyzdį:
1.Pirkimo PVM 554,00 Pardavimo - 954,00
2.Pirkimo PVM 2600,00 Pardavimo - 1600,00
:

O jei naudot tas kitas saskitas tai likučiai persikelia iš 2431 arba 4484? ar prieš tai jos kažkaip uždaromos? gal ir geriau naudot papildomas tai tada viskas aiškiai matosi,nes yra sudengimai kitų mokesčių
2008-07-01 21:55 Bendra » Didžioji knyga » #536630

Loreta13 rašė:

virgiuke rašė: Kiek DK reikia įsivesti saskaitų PVM apskaitai? ar užtenka dviejų, kur vienoje pirkimo PVM, kitoje pardavimo PVM?ir kur tada matysis tie sudengimai, kada grąžintinas PVM, kada mokėtinas?
Aš dar papildomai naudoju sąskaitas:
2432 Grąžintinas iš biudžeto PVM
44845 Mokėtinas į biudžetą PVM
Man patinka, kad sąskaitose 2431, 4484 yra tik konkretaus mėn. PVM.
Visus PVM mokėjimus, grąžinimus, užskaitymus ir uždarymus jau atlieku naudodama 2432 , 44845.

Gal truputį papasakotumėt apie šių saskaitų uždarymus tokiu atveju, kokios korespondencijos.Imkim kai pavyzdį:
1.Pirkimo PVM 554,00 Pardavimo - 954,00
2.Pirkimo PVM 2600,00 Pardavimo - 1600,00
Labai prašau, visai susipainiojau smile
2008-07-01 15:21 PVM » Sąskaita faktūra » #536492
Ar būtinas PVM sąs-fakt. originalas? ar neužtenka atsiūstos elektroniniu paštu? Tiekėjai siunčia siunčia originalą paštu bet niekaip negaunam, tai sakau gal užtenka kad atsiuntė į elektroninį paštą.
2008-07-01 14:55 Bendra » Didžioji knyga » #536476

virgiuke rašė: Kiek DK reikia įsivesti saskaitų PVM apskaitai? ar užtenka dviejų, kur vienoje pirkimo PVM, kitoje pardavimo PVM?ir kur tada matysis tie sudengimai, kada grąžintinas PVM, kada mokėtinas?

smile
2008-07-01 14:21 Bendra » Didžioji knyga » #536428
Kiek DK reikia įsivesti saskaitų PVM apskaitai? ar užtenka dviejų, kur vienoje pirkimo PVM, kitoje pardavimo PVM?ir kur tada matysis tie sudengimai, kada grąžintinas PVM, kada mokėtinas?
2008-06-27 17:43 Darbo teisė » Atleidimas iš darbo (teisingas dokumentų iforminimas) » #535481
Jei darbuotojui birželio 30d paskutinė darbo diena, tai prašyme jis turi rašyti kad atleisti nuo birželio 30, ar nuo liepos 1d. ? smile
2008-06-27 13:27 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #535332

Rolf rašė: tik VDU teks imti birželio mėnesio,t.y.20 litų,

Taip, tiesa, kažkaip nepagalvojau tuo momentu.
O juk jam priklauso ta išeitinė , kai žmogus išeina iš darbo pagal 128 str., dėl to kad jam du mėnesius nėra mokamas atlyginimas(jau nemokėta už balandį, už gegužę)?
2008-06-27 13:02 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #535323

Rolf rašė:

virgiuke rašė: Tai jei birželio 30d atleidžiam tai jo vidutinis vienos dienos DU imtusi palei birželį, t.y. 400:20=20 lt?
ir kaip tada tas metinis apsiskaičiuotų?


VDU skaičiuojamas iš 3 mėnesių, tai būtų 04,05,06mėn.
www.buhalteris.lt/get.php?f.154820
Metinis vidutinio mėnesio darbo dienų skaičius, esant 5d.d. savaitei yra 20,7

Tai ar gerai galvoju:
400+400+400 (04,05,06 mėn.) : 62 darbo dienų= 19.35 lt
19.35 x 20.7 = 400,55 lt
400,55 + 400,55 =801,10 - tai ir bus priskaičiuota 2 mėn išeitinė kompensacija
2008-06-27 12:46 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #535312

Rolf rašė:

virgiuke rašė: Kaip reikia skaičiuoti tą išeitinę, ar imti tuos 400, ar kokį vidurkį? ir ar mokesčiai nuo tų sumų atskaitomi kaip ir nuo visų kitų?


8. Tais atvejais, kai teisės aktais, kolektyvine ar darbo sutartimis garantuojamas vidutinis darbo užmokestis (jo dalis) ar kelių vidutinių darbo užmokesčių suma nenurodant konkrečios datos (išeitinė išmoka ir kita), vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas taip: darbuotojo vidutinis vienos darbo dienos užmokestis (apskaičiuotas laikantis šios Tvarkos) dauginamas iš metinio vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiaus (pagal darbuotojo ar įmonės darbo (pamainos) grafiką).

Mokesčiai tokie pat, kaip ir nuo DU.

Tai jei birželio 30d atleidžiam tai jo vidutinis vienos dienos DU imtusi palei birželį, t.y. 400:20=20 lt?
ir kaip tada tas metinis apsiskaičiuotų?
2008-06-27 12:27 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #535300
Išeinant darbuotojui iš darbo turiu išmokėti 2 mėn išeitinę kompensaciją.Jo atlyginimas buvo pastovus 400 lt per mėnesį. Kaip reikia skaičiuoti tą išeitinę, ar imti tuos 400, ar kokį vidurkį? ir ar mokesčiai nuo tų sumų atskaitomi kaip ir nuo visų kitų?
2008-06-22 19:05 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #533999

Loreta13 rašė:

virgiuke rašė: jei būtų pelnas viskas aišku. Bet jei pas mus nuostolis, tai prisipliusuoja tos steigimo išlaidos ar išsiminusuoja?
Tai vienas nuostolis didina kitą nuostolį, ar kaip smile
Nuostolis yra debete, arba bent jau debetuojamas
Pelnas yra kredite.

2007m pas mus pirmi ataskaitiniai metai, todėl ankstesnių metų rezultatų nėra smile
2008-06-22 18:52 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #533993

Loreta13 rašė: virgiuke Tai ar skaitėte 31 punktą smile
Praeitų metų rezultatas
Plius (minus) ataskaitinių metų rezultatas P/N pripažintas
Plius (minus) ataskaitinių metų rezultatas P/N nepripažintas

Skaičiau, jei būtų pelnas viskas aišku. Bet jei pas mus nuostolis, tai prisipliusuoja tos steigimo išlaidos ar išsiminusuoja?
2008-06-22 17:56 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #533984

Loreta13 rašė:

virgiuke rašė: akcininkų protokole kurią nuostolio sumą reikėtų skirstyti (dengti), ar tą sumą be steigimo išlaidų, ar su steigimo išlaidom?
Steigimo išlaidos bus parodytos atskira eilute
www.apskaitosinstitutas.lt/get.php?f.214
31 punktas

Bet paskirstytinas pelnas/nuostoliai (mūsų atveju bus nuostoliai) ar būtų suma pridėjus steigimo išlaidas, ar ne. Pvz: P/N ataskaitoje nuostolis 5000, steigimo išlaidos 1000 lt, tai paskirstytinas nuostolis būtų 5000 ar 6000?
2008-06-22 17:18 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #533978
Dar vis ramybės neduoda vienas klausimas, ar teisingai padaryta.Įmonė 2007m turėjo steigimo išlaidų, kurios P/N ataskaitoje nesimato, o pasimato NKPA kaip P/N ataskaitoje nepripažintas pelnas(nuostolis) ir balanse tos išlaidos didina ataskaitinių metų nuostolį (nes 2007m turėjom nuostolį).Tai akcininkų protokole kurią nuostolio sumą reikėtų skirstyti (dengti), ar tą sumą be steigimo išlaidų, ar su steigimo išlaidom?
2008-06-22 14:59 PVM » Dėl PVM » #533972
Kokios atsiranda prievolės kai VMI įmonę išregistruoja iš PVM mokėtojų. Turbūt nuo sandėlyje esančių prekių reikės grąžinti PVM?
2008-06-21 17:02 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #533929
Didelis didelis dėkui Jums Rolf, labai daug padėjote smile
2008-06-20 22:06 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #533881
Tai 3 punktas turi sutapti su balansu?
Ir dar, jei dėl klaidos taisymo 2007m atskaitomybėje sumažėjo 2006m pelnas bei pelno mokestis, tai čia bus P/N ataskaitoje nepripažintas pelnas ar nuostolis? smile
2008-06-20 21:49 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #533871

virgiuke rašė:
Kadangi balanse pasimato jau išminusuotas nuostolis

Niekaip nesukuriu protokolo, tai vis tik akcininkai skirsto tą sumą kurią aš gavau balanse, ar vis tik sprendžia kad 2007m nuostolius padengti iš 2006 metų nepaskirstyto pelno, o likusią sumą palikti nepaskirstytą? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui