Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-02-25 15:21 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #768546

juva rašė: Sveiki, o as niekaip negaliu sugalvoti korespondencijos kapitalo padidinimui. smile Dukterineje imone buvo padidintas istatinis kapitalas is nepaskirstytojo pelno, padariau korespondencijas D3421 K 307, ir uzregistravus istatus D307 K 3011). O kokios korespondencijos turetu buti motinineje imone? D 160 kl, o kas K - ? GAl kas susidure, tai gal galite pasidalinti? Aciu

Kaip buvo didintas kapitalas? Išleistos naujos akcijos, ar didinta akcijos nominali vertė?
Turėjote gauti apie tai pranešimą - raštišką. Jūs ten turite visą 100 procentų?
Ir kaip buvo apskaitomos dukterinės įmonės akcijos? Įsigijimo savikaina ar nuosavybės metodu?
O šiaip tai bus:
D 1600 Investicijos į dukterines įmones
K 531 (arba 539) Finansinės - investicinės veiklos pajamos.
2010-02-25 15:12 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #768539

saulyte23 rašė: A (10) - 40788,41
A (6) - 1008,22
A(8) - 0
A (9) - 0
A (11) - 15 PROC.
A (12) 6218
A (17) - 0

Gal suprantamai parašiau sumas ? Gal padėsite ?

O kas ten į A6 įrašyta? A(6) tai savivaldybės kodas. Ką turėtų reikšti tas skaičius 1008,22?
2010-02-25 12:05 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #768334
[quote=vilima] pagal 19
Tarp kitko, kur jūs radote tokią nuostatą? Gal kokį seną žiūrite?
2010-02-25 11:50 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #768314

vilima rašė: Imoneje niekada nebuvo sudaromi atidejiniai garantiniam remontui ir pagal 19 pirma karta sudarant atidejini, reikia mazinti nepaskirstytaji pelna. ir kazkaip nlb man sekas sugalvoti kokios korespondencijos turetu buti:
D 3421 nepaskirstytas ankstesniu laikotarpiu pelnas (nuostolis)
K ?????

Gal ne taip suprantate.
Buhalteris negali mažinti nepaskirstytojo pelno - pelną skirsto (skiria į rezervus) tik akcininkų susirinkimas.
Neteko girdėti, kad skirtų dalį pelno garantinio remonto atidėjinams.
Taip kad su jokiom korespondencijom neskubėkite - tai tik pasiūlymas akcininkų susirinkimui.
2010-02-25 11:47 Apskaita & Auditas » ilgalaikis turtas » #768308

vitkis rašė: Sveiki. savininkė yra nustačius turto vertę nuo kurios, jis priskiriamas ilg. turtui, t. y. 500 lt. , nuo 30 lt. iki 500 lt. priskirti inventoriui (atsargoms). Dabar yra tokia situacija, kad to inventoriaus nenurašė per 1 metus. Ar galima taip palikti? Gal reikia keisti ilg. turto priskyrimo šiai grupei vertę, t. y. mažinti, ir skaičiuot nusidėvėjimą.
Ačiū.

Trumpalaikio turto (inventoriaus) įsigijimo savikaina nurašoma į sąnaudas, kai jis perduodamas naudoti.
Nenurašė - tai gal jis nenaudojamas dar? Būna ir taip.
O nurašyti galima ir kitais metais, jokios problemos nematau.
2010-02-25 11:18 PVM » PVM susigrazinimas is uzsienio » #768267

fantute rašė:
tai tada tas prekes pirkti be pvm? ar es salis gali istatyti lietuvos imonei be pvm? nors abi yra pvm moketojos? kur galeciau apie tai pasiskaityti? smile

1. Nuvažiuojate į ES pirkti prekių.
2. Sudarote su jais sutartį, kurioje aptartos pirkimo, prekių gabenimo, atsiskaitymo sąlygos.
3. Pateikiate savo įmonės PVM mokėtojo registravimo pažymėjimo kopiją.
4. ES įmonė, išrašydama jums sąskaitą už prekes, turi turėti įrodymus, kad prekės iš jų šalies išgabentos. Tai paprasta, kai prekes gabena pardavėjas. Jei gabenate jūs savo ar užsakytu transportu - pardavėjui paliekate vieną CMR egzempliorių.
5. Tiek jums, tiek ES pardavėjui finansiškai naudingiau toks variantas - išrašyti sąskaitą be PVM.
2010-02-25 11:12 PVM » FR 0564 prekių teikimas i ES » #768263

edirei rašė: Sakykite prasau mes Lietuvos PVM moketojai israseme saskaita (apvalioji medina) Latvijos PVM moketojui pritaikeme PVM istat. 49str.1d.- PVM 0 proc. prie saskaitos turime CMR.
Kokius dar reiketu dokumentus uzpildyti? smile
[/quote]
Deklaruoti FR0600 ir FR0564.
2010-02-25 11:09 PVM » del PVM » #768262

asta-001 rašė:
o jeigu tos prekės pirktos iš ES šalių iš PVM mokėtojų?

O koks skirtumas, iš kur?
Juk kai pirkote prekes iš ES, joms PVM priskaičiavote.
Tą PVM traukėte į atskaitą.
Tai dabar ir tikslinkite atskaitą.
2010-02-25 11:07 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #768260

astara rašė: Noriu paklausti, suteiktos garantijos (28 PVM str) ES-III salys, Estijos apmokestinamajam asmeniui, ar sios paslaugos deklaruojamos PVM 20 eil ar 13 eil?

Padekite!!!!

Man atrodo, kad tai PVM neapmokestinama veikla.
O ar deklaruoti iš viso, tai priklauso nuo to, kokią vertę jūs galite deklaruoti.
Ir tai būtų 20 eilutė.
2010-02-25 09:59 Įvairūs » FR0791 formos pildymas » #768210

Tess rašė: Aišku, ačiū.
Ten bus ir buveinė.
Tokiu atveju pildau ir priedą, ania? smile

Kad gal priedo nereikia - jis tik padaliniams pildomas - jei veikla vykdoma kitur, ne pagal registracijos adresą.
2010-02-25 09:58 Bendra » Kiek gauna buhalteris už darbą? » #768206

holdingas rašė:
smile prie ko čia aš? Gi tik patikslint norėjau...

Čia per Colop nukentėjai...
2010-02-25 09:57 PVM » Prekių nurašymas » #768203

Tess rašė: O nuo ko skaičiuojamas tas vienas procentas? Kaip dažnai?
Ar čia nuo pardavimo sumos per mėn. ar kaip?

JAučiu, kad grybą pjaunu smile
Sunku užduoti klausimą, kai net nežinai apie ką kalbi smile

1 procentas nuo metinių pajamų.
Dažnumas priklauso nuo ataskaitų sudarymo dažnumo. Bet paprastai nurašoma kartą metuose po inventorizacijos. Jei inventorizacija daroma dažnai - galima dažniau.
2010-02-25 09:52 Įvairūs » FR0791 formos pildymas » #768197

Tess rašė: Brangieji priminkite, kai keičiamas reg. adresas ar reikia informuoti VMI?
Juk ji gaus duomenys tiesiogiai iš JAR. smile
Visai galva susisuko. smile

Vistiek reikia.
2010-02-25 08:42 Gyventojų pajamų mokestis » NPD » #768134

AgneVakare rašė: Perskaičiau kad negalite priprašyti žmonių parašyti prašymus dėl npd. Bet kokius jie prašymus rašo, jei npd pagal formule taikomas. Pavyzdžiui atlyginimas 2800, tai jus liepiate žmonėms suskaičiuot kiek tas npd ir įrašyt prašyme? O kai kitą mėnesį atlyginimas pasikeičia? Aš tai susirinkau tik iš tų prašymus, kurie patys atsisako nuo npd, nors atlyginimas ir mažesnis už 3150 ir galėtų būti taikomas npd. Tai gal neteisingai padariau?

Gal ir nevisai teisingai. Taikote , o gal jis dirba dar kitur? Reikia žinoti, kur yra pagrindinė darbovietė.
O prašyme rašo "Taikyti man priklausantį , nes tai yra mano pagrindinė darbovietė".
2010-02-25 08:25 PVM » PVM susigrazinimas is uzsienio » #768118

fantute rašė: sveikos mielosios, norejau Jusus pasiteirauti del PVM grazinimo is ES saliu.
Imone PVM moketoja perka is ES salies prekes su PVM, parsiveza jas cia o poto perparduoda i trecias salis pvz Rusija, kaip suprantu visur saskaitos fakturos bus statomos su VM. Tai kaip reikes susigrazinti PVm ie ES saliu? kur reiketu kreiptis? kur deklaruoti ta ES pvm? smile

1. Kodėl, būdami PVM mokėtojais, perkate iš ES šalių prekes su PVM? Paaiškinkite šią situaciją.
2. Parduodami prekes į Rusiją sąskaita rašote su nuliniu PVM - tai eksportas.
2010-02-25 07:57 Bendra » Apskaitos tvarkymas UAB » #768087

vovere rašė: kodėl netikslūs?

Pasenę. Dabar kiek kitokie mokėjimo terminai, formų teikimo periodiškumas.
Bet kaip orientyrai pradedančiam buhalteriui tinka.
2010-02-25 07:53 Pelno mokestis » Dividendai » #768081

vika123 rašė:
tai pagal mane galiu išmokėti tik 24000Lt . t,y 1/5 , ar kažka ne taip supratau smile

Ne .
Ši ištrauka paimta gal ne iš paties ABĮ, o iš kažkokių jo aiškinimų.
Pasiskaitykite įstatymo 59 straipsnį - 1/5 pelno dydis taikomas tik tantjemoms ir premijoms.
2010-02-24 19:49 Bendra » baudos isskaiciavimas is darbuotojo DU » #767988

mon_ika rašė: Sveiki,
prašau patarkite kokios turi būti buhalterinės sąskaitos debete ir kredite išskaičiuojant baudą Sodrai iš darbuotojui išmokamo atlyginimo? smile smile

Šito rašto, kuriame nurodyta išskaičiuoti iš darbuotojo atlyginimo ir pervesti baudą Sodrai į įmonės apskaitą netraukite - tai nėra ĮMONĖS įsipareigojimas Sodrai.
Paprasčiausiai, kai apskaičiuosite jo atlyginimą ir išskirsite dalį, kurią reikia pervesti Sodrai, registruokite:
D Atlyginimų sąnaudos
K Mokėtini atlyginimai
K Mokėtina bauda.
Arba galima kaip rašė Regvita.
2010-02-24 16:54 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #767943

striksi rašė: Sveiki. Darbuotojas dalyvavo parodoje, kur atstovavo mūsų įmonę. Prireikė jam ten interneto, todėl turėjo susimokėti už IP adresą. Parodos organizatoriai išrašė sąskaitą su VAT ( viskas vyko ES). Tai nebesusigaudau...dabar man reikia prisiskaiciuoti PVM nuo sumos be VAT, ja rasyt i 25, 32 ir 35, o paslaugos kaina i 24 ? Ir aišku viską užregistruoti žurnaliukyje? Ačiū.

Manau, kad nereikia.
Traukčiau su visu PVM į komandiruotės sąnaudas.
Kodėl?
Nes sąskaitą išrašiusi ES įmonė šios sumos nedeklaruos deklaracijoje, atitinkančioje mūsų FR0564. Kadangi išrašė su PVM.
O jei mes deklaruosime savo FR0600, tai surinkus duomenis VIES, nesueis galai.
2010-02-24 16:37 PVM » Dėl PVM » #767936

laura9 rašė: Įmonė teikia medicinos paslaugas, kurios yra PVM neapmokestinamos. Bet įmonė sugalvoja klientui, perkančiam med. paslaugą, padovanoti pvz. kremą? Ar atsirastų prievolė nuo to kremo susimokėti PVM?

Nemanau, kad dėl kremo dėžutės reikėtų registruotis PVM mokėtoju.
Tiesiog čia gali būti reklamos arba reprezentacijos sąnaudos.
Ir to kremo pirkimo PVM galima priskirti neleidžiamiems atskaitymams - blogiausiu atveju.
2010-02-24 16:33 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #767935

GONTA rašė: O neleidžiamiemi atskaitymi gali būti ta pati netekimų sąskaita smile smile Gal ir kvailas klausimas, bet smile

Tai sąskaitą galite vadinti kaip norite, nors ir "Netekimų", tik paskui, kai darysite MFA. Pelno/nuostolių ataskaitoje neparodykite netekimų eilutėje.
2010-02-24 16:11 Pelno mokestis » Dividendai » #767921

mahau rašė:
Aišku, bet apmokestinama tik kartą. O mokant fiziniams dar ir GPM reikia sumokėti. Taigi įmonei išmokėti dividendus labiau apsimoka juridiniams negu fiziniams asmenims?

Taip, bet tas juridinis asmuo turi būti akcininkas.
2010-02-24 16:03 Pelno mokestis » Dividendai » #767916

mahau rašė:
Dėkui, tai šiuo atveju pelno mokesčio niekas realiai nemoka?

Dividendai mokami iš jau apmokestinto pelno.
2010-02-24 16:02 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #767915

GONTA rašė: Sveiki,
Noriu patarimo, kaip teisingai užregistruoti reprezentacines išlaidas smile Pirmą kart darau smile Dalinom savo žaislus kaip pavyzdžius už 21, 83Lt. Iš to ką sužinojau, manau, kad turėtų būti kažkas panašaus į tai:
D 6102 Reklamos ir reprezentacinės sąnaudos - 16,37
D 641 Netekimai (?) - 5,46
D 6123 Neatskaitomas PVM (?) - 1,15Lt;
K 2014 Pirktos prekės, skirtos perpardavimui - 21, 83;
K 2431 Pirkimo PVM - 1,15Lt
Ar taip darau smile smile

Neblogai, tik:
- Ne netekimai, o tiesiog "neleidžiami atskaitymai";
- Ne D6123 Neatskaitomas PVM, o "neleidžiami atskaitymai";
- Ne K 2431 Pirkimo PVM, o K 4884 Mokėtinas PVM.
2010-02-24 15:59 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #767913

Filippova rašė:
Ar teisingai suprantu, kad reikia rodyti tą PVM kaip ir, tarkim, pirkimą iš ES (atvirkštinį mechanizmą)? Visai susipainiojau smile

Taip, panašiai.
Skirtumas toks, kad deklaruojame 23 eilutėje ir netraukiame į FR0564.
2010-02-24 15:53 Pelno mokestis » Dividendai » #767903

mahau rašė:
Tai pelno mokestis būtų kompensuojamas, jeigu išmokami grynieji dividendai?

Jei būtų išmokama juridiniam asmeniui (+ dar kitos sąlygos).
2010-02-24 15:48 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #767900

Filippova rašė: Sveiki,
iškilo toks klausimas: sausio mėn.pasirašėm sutartį su Rusijos įmone, kuri bus mūsų atstovas Rusijoje, dalyvaus visokiose konkursuose dėl prekių tiekimo ir t.t (agentavimo sutartis). Jau sumokėta pagal išrašytą Invoice. Ar reikia nurodyti tą sumą PVM deklaracijos 23 eil? smile kai nurodau, tai išlenda perspėjimas, kad turi būti užpildyta ir 32 eil. smile

1. Užregistruoti žurnale, priskaičiuoti PVM
2. Deklaruoti 23, 32, 25, 35 eilutės.
2010-02-24 15:43 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #767895

Zuza23 rašė: As irgi turiu klausimeli: smile
Pirkome plovyklos paslaugas Lenkijoje, sąskaita jau be PVM- 1330 PLN.
Tai man pačiai dabar reikia lietuvisku tarifu PVM išsiskaičiuoti?
O kaip tai padaryt? Tiesiog PVM 1330 PLN sumoje?
1099,17 PLN be PVM
230,83 PLN PVM
1330 PLN VISO
Cia zinoma viska litais pasivertus reikia daryti smile
1882 neprisiskambinu, nes apgultis auksciausio lygio smile

1. Perskaičiuojate į litus sąskaitos išrašymo dienos kursu.
2. Užregistruojate sąskaitą žurnale, nuo sumos priskaičiuojate PVM (ne iš sumos išskiriate).
3. Deklaruojate 24 eilutė - plovimo suma, 25, 32, 35 - PVM suma.
2010-02-24 13:14 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #767717

Asara rašė: Parduotas krovininis automobilis Lenkijos įmonei PVM mokėtojai.
Į kokią deklaracijos eilutę 18 ar 20 traukiama suma?

Į 18 eilutę.
2010-02-24 12:27 Įvairūs » DEL ATASKAITOS FR0564 PREKIŲ TIEKIMO Į KITAS ES VALSTYBES » #767657

evelyte rašė: O i sia ataskaita reikia rasyti paslaugu apmokestinamaja verte, jei pvm s/f israsyta ES valstybes nares fiziniam asmeniui uz automobiliu pervezimo paslaugas? ar rasosi tik PVM moketojams suteiktos pasl.?

O kokį PVM straipsnį taikėte? kokį tarifą?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui