Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2009-05-15 17:20 Pelno mokestis » Neleidziami atskaitymai » #654168

Strazda rašė: Laba diena, prašau padėkite suprasti vieną man iškilusią problemą. Finansinėje apskaitoje 2008 12 31 išsiveda mokėtino pelno mok. suma, pvz.: D650 - K 4700 = 1000 Lt. Užpildau metinę pelno deklaraciją: pelno mok. suma padidėja dėl neleidžiamų atskaitymų, pvz. 50 Lt.Gaunasi deklaracijoje, kad mokėti į biudžetą 1050 Lt. Finansinėje apskaitoje mokėtinas išvestas 1000 Lt. Sumokėjus pelno mok. į biudžetą 1050 Lt., 4700 s-toje lieka 50 Lt permoka. Kur ją dėti? Tada derinantis su VMI likučius pas mane yra daugiau permokos, negu pas juos. Nesuprantu, ką darau negerai. Neleidžiami atskaitymai jau buvo įtraukti į sąnaudas ir išvestas 1000 Lt. pelno mok., dar kartą juos traukti apskaitą negalima...parašykite, kaip jūs susitvarkote.Ačiū labai už atsakymą.

Jau gal 10 kartų čia pasakota, kad pagal finansinę apskaitą JOKIO PELNO MOKESČIO NESKAIČIUOJAME IR TUO LABIAU APSKAITOJE NERODOME. PELNO MOKESTIS SKAIČIUOJAMAS TIK PLN204 IR TIK TOKS TRAUKIAMAS Į APSKAITĄ.
Ir tik toks skaičius rašomas pelno/nuostolio ataskaitoje.
2009-05-15 17:17 Įvairūs » Imone Norvegijoje » #654166

naujokele2 rašė: Taigi va kad gavo Įmonės kodą ir apskaita vykdoma pagal norvegiškus įstatymus o FA reiks daryti konsoloduotą


Norejau paklausti gal jums pavyko issiaiskinti kaip vykdoma tokio filialo Norvegijoje apskaita.... susiduriau su tokia situacija ir nenutuokiu kaip cia ka daryti...
Labai prasyciau bet kokios info[/quote]
Esu kažkada prieš porą metų su tokia įmone dirbęs. Jie statė namus Norvegijoje, ir ten iš karto turėjo registruoti filialą. Bet apskaitai tai samdėme norvegą buhalterį. Kaip ten paskui su ja pasibaigė, nežinau, nes to darbo atsisakiau: nebuvo galima susišnekėti su direktorium, visai manęs neklausė. Bet šiaip tai buvo norvegiška įmonė su jų kodu.
2009-05-15 13:25 Bendra » Kiek gauna buhalteris už darbą? » #653981

Elste rašė: o aš visus savo poreikius gaunu už tą, anot jūsų mažą algą.
Turiu myliničius ir mylimus, sveikus tėvus, brolį, nuostabią savo šeimą - vyrą ir dukrą. Turiu mėgiamą darbą, turiu savo butą, mašiną, baldus ir kt. (ne lizingu įsigytus ar už paskolą, bet grynai mano), kiekvienais metais pakeliauju po užsienį (pamatau ką noriu, paplaukioju kruiziniais laivais ir kt.), knygų biliotekoje neimu, jas visada tik perku (tam man pinigų irgi užtenka) ir turiu namų biblioteką apie 400 knygų, valgau ką noriu - maisto kainų nežinau. jeigu man skanu tai ir imu, nežiūriu, kuri pigesnis, kurio kiekis didesnis už mažesnę kainą ir pan. Todėl parduotuvėse negaištu laiko -atėjau, patiko, noriu, pasiėmiau, sumokėjau ir išėjau. ir taip toliau...
Ir dar visada yra po gerą sumą keliuose bankuose, jeigu užsimanysiu staiga dar kažko brangesnio, kad galėčiau įsigyti, ar dukra galėtų studijuoti ten, kur norės.

Va taip va ir gyvenam. Ir tai ne iš fantastikos srities smile Tai tikra tiesa.

Oi Elste, Elste, ar tik ne vokeliuose tą pagrindinę algą tamstai moka? Nes už 1400 Lt net ir provincijoj taip nepagyvensi...
2009-05-15 13:09 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #653969

fantute rašė: Sveikos mielosios, sakykite prasom ka daryti, kai praeitais metais nebuvo nurasyta i sanaudas del kurso pasikeitimo, na doleriais vede pinigelisu uz paslaugas gavosi litais maziau. kokia turetu buti korespondencija? ar reikalinga buhalterine pazyma? smile

Jei litais gavosi mažiau, tai gal ne sąnaudos, o pajamos?
2009-05-15 13:07 Įvairūs » Akcininkų protokolas » #653968

klimus rašė:
Ar niekas nežino? smile smile

Didinti įstatinį kapitalą galima ir eilinio visuotinio susirinkimo metu, nebūtina šaukti tam reikalui atskiro, tik paruoškite susirinkimo darbotvarkę, kurioje tas klausimas būtų. Tas pats susirinkimas ir MFA patvirtins, ir sprendimą dėl ĮK didinimo priims, nesunku į (pavyzdinį) protokolą papildomą klausimą įterpti.
Dėl "protokolo surašymo praėjusio rudens data" - niekam nesiūlau klastoti dokumentų, be to, ir naudos tai jokios neduos: įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik jį įregistravus RC.
2009-05-15 11:19 Įvairūs » Akcininkų protokolas » #653892

Paulina7 rašė: prašau pagalbos, įmonė antrus metus gauna pelną, pirmus metus dengė nuostolį, o šiemet jau jis tik skirstomas į rezervus, o ką daryti su likusiu pelnu, nes realių pinigų taigi nėra, nežinau kaip teisingai surašyti protokolą, dalyje NUTARTA, gal būtu geriau dalintis tą pelną. Ar iš jo skolas galima apmokėti, tiesiog trūksta daugiau man informacijos, padėkit. Dar direktorius nervina, sako, o kur tas pelnas, juk pinigų nėra.

Nepykit, bet atrodo, koks direktorius, tokia ir buhalterė. Negi neteko girdėti apie balanso lygybę "turtas - nuosavybė"? Būtų gerai, jei kiek pelno, tiek pingų banke, deja, labai retai taip būna.
Nemanau, kad forume jums kas nors išaiškins, kur "dingsta" pelnas, jei nėra paprasčiausių pamatinių buhalterijos žinių.
2009-05-14 20:47 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #653673

lindrute rašė:
kaip ten su tuo nuostoliu, o jeigu akininkai FA patvirtina su nuostoliu. Tik po to gali vykti akcininkų susirinkimas ir priimti sprendimą kaip su juo elgtis? Ar teisingai galvoju ?

Pirmieji įmonės darbo metai labai dažnai būna nuostolingi, neskubėkite nieko daryti, niekas dėl to per galvą neduos.
MFA su nuostoliu galima tvirtinti, ir tvirtinama visuotiniame eiliniame akcininkų susirinkime.
O šiaip, tai tas pats susirinkimas ir turi nuspręsti, ką su tuo nuostoliu daryti, atskiras susirinkimas nešaukiamas. Susirinkimui pateikiamas pelno (nuostolio)paskirstymo projektas, kurį turite ruošti pasitardama su direktorium.
Ataskaitinis laikotarpis 2008.03.31 - 12.31.
2009-05-14 14:25 PVM » Prekių pirkimas iš ES šalių » #653437

regermo rašė: Sveiki, gal galėtumėt padėti. Įmonė PVM mokėtoja, bet veikla neapmokestinama. Norėtume pirkti įrengimą (iš ES PVM mokėtojo), kurį naudosime paslaugoms teikti. Ar reiks skaičiuoti pardavimo PVM ? O į atskaitą tą pačią sumą, ar galėsim dėt ?

PVM priskaičiuoti reikės.
Į atskaitą galėsite dėti tik tuo atveju, jei įrangimą naudosite PVM apmokestinamoje veikloje.
O kas jūsų per veikla, jei ne paslaptis? Kokios čia gali būti neapmokestinamos PVM paslaugos, jei jos teikiamos naudojant įrengimus? Sveikatos priežiūros gal?
2009-05-13 19:24 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #653096

Dan rašė:
Na taip turi tai jeigu pas mane įm.veikla pradėjo 2007m tai as pradedu nuo 5 eilutes tai ir nerandu kur deti apmoketą įstatinį kapitalą
gal 14A

Taip, 14A eilutė - įstatinio kapitalo didinimas.
2009-05-13 18:42 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #653090

Dan rašė: Gal galite pasakyti kur reikia irašyti -- Apmokėtas įstatinis kapitalas-- cia bus 2007m "Registrų centro" formoje "Nuosavo kapitalo ataskaita"

Tai kad visos eilutės ir stulpeliai toje formoje turi pavadinimus - perskaitai ir rašai.
2009-05-13 17:44 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto pardavimas » #653075

aelitad rašė:
O kokiu atskiru įrašu? Niekada nesusidūriau su tokia situacija, tai net neįsivaizduoju.

D 2435
K 2411
2009-05-13 17:14 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto pardavimas » #653060

aelitad rašė:
Bet sąskaitų korespondencijoje vietoj 241, man tikriausiai reiktų rašyti 2435 (atskaitingi asmenys), juk parduodam atskaitingam asmeniui, tai reikia mažinti jam susidariusią skolą?

Jokiu būdu ne smile
Skolos sudengimą galėsite daryti tik atskiru įrašu.
2009-05-13 14:18 PVM » kai paslaugų teikimas nėra PVM objektas Lietuvoje » #652927

dana1 rašė: o kaip su minėta vertimo paslauga, tas pats?

Vertimo paslaugos PVMĮ 13 straipsnyje nepaminėtos, jų atlikimo vieta laikoma Lietuva ir reikia skaičiuoti lietuvišką PVM.
Tačiau jei tai susiję su tuo pačiu skolų išieškojimu, tiesiog gudriau parašykite sutartį ir sąskaitą, ir galėsite taikyti tą straipsnį.
2009-05-13 13:49 PVM » PVM tarp ES valstybių » #652912

naujokyte rašė: O jei rumunas iš LT su savo automobiliu išsivežė? Kokį dokumentą jis man gali pateikti?
O pašto siuntinio kvitas jau yra įrodymas, kad siunta iš LT išvažiavo i RUMUNus?

Pasiskaitykite PVMĮ 56 straipsnio komentarą. Čia įdedu ištrauką, tinkančią jūsų atveju:
3.3. kai prekes veža prekių pirkėjas savo transportu, prekių išgabenimo faktą galėtų patvirtinti:
- pirkėjo atsiųstas patvirtinimas, kad konkrečios prekės buvo išsivežtos iš Lietuvos, nurodant išsivežtų prekių pavadinimą, kiekį, atsivežimo į kitą ES valstybę datą, transporto priemonės markę, valstybinį numerį ar pan.

Pašto siuntinio pats kvitas nėra joks įrodymas.
2009-05-13 13:38 PVM » kai paslaugų teikimas nėra PVM objektas Lietuvoje » #652904

dana1 rašė: NU žodžiu galvok žmogau ką nori, pasiskambinau į VMI informaciniu tel. tai jie paaiškino, kad būtent skolų išeiškojimas (jei LT įmonė teikia Rusijos įmonei skolų išieškojimo paslaugas) - prievolės išskaičiuoti PVM nėra....nu žodžiu...
Kitas dalykas mes vertėm iš rusų į lietuvių kalbą kai kuriuos dokumentus, ar galima dabar išrašydami rusams sąskaitą įrašyti, kad kompensaciją už vertimo paslaugas? Kaip tokiu atveju su PVM? AČIŪŪŪŪŪŪŪ

Gal neįsigilinote į Artas71 atsakymą: iš jo aišku, kad PVM mokėjimas jūsų atveju persikelia į Rusiją, ir jums nėra prievolės skaičiuoti PVM už skolų išieškojimo paslaugą, kaip ir paaiškino VMI. Taip kad gavote du vienodus atsakymus, tai ir galvoti nieko nebereikia.
2009-05-13 12:05 PVM » PVM tarp ES valstybių » #652827

naujokyte rašė: Kojines mezgame Lietuvoje, dizainą kuriame taip pat čia. Bet viskas dirbama rumunams, už darbus ir paslaugas moka rumunai, bet viską užsako jų atstovas Lietuvoje
Tas lietuvių atstovas jiems ir pristatys...

Tai ta jūsų dukterinė įmonė sandoryje nadalyvauja? Sąskaitą išrašote Rumunijos įmonei (įmonėms) PVM mokėtojai, o vežate ne jūs, bet rumunas? Tai išreikalaukite išvežimo dokumentus iš jo, nes nulinio tarifo taikymui pagrįsti būtini įrodymai, kad prekės išvežtos iš Lietuvos. O gal tas rumunas nupirko, bet neišvežė, o čia vietoj po turgus išpardavinėjo?
2009-05-13 11:53 PVM » PVM tarp ES valstybių » #652808

naujokyte rašė: Lietuviška firma turi dukterinę kompaniją Rumunijoje. Lietuviai užsako darbus ir paslaugas rumunams, mokėtojai - rumunai. Darbai (numegztos kojinės) ir paslaugos (kojinių dizainas) nukeliaus į Rumuniją, bet juos pristatys lietuviai. Aš pristatymo dokumentų neturėsiu. Ar PVM vistiek 0? (pagal Direktyvos 77/388/EEB 28(c)(A)(a) straipsnį) ?

Tai tos kojinės kur mezgamos? Rumunijoj? Jūs ten PVM mokėtojai?
Pagal mane tai negalite nulinio tarifo taikyti. Tačiau situacija man dar neaiški.
2009-05-13 10:45 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #652739
Prie pagautės jokiu būdu netinka.
Paimkite bet kokią 5-os klasės sąskaitą, pavyzdžiui 5221.
2009-05-12 16:48 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #652397

milana rašė: O kaip su draudimu? Mašina pateko į autoįvykį. Gavom remonto sąskaitą. Tai būtų D 6111(remonto sąnaudos) K 4311 (skola tiekėjui). Gavom draudimo išmoka. Kaip tada? D 2711 (pinigai banke) K 5 ?? ar 6111 ? Va, pamenu, kad kažkaip aiškino lektorius, kad tai nei sąnaudos, nei pajamos.. Tai kaip tai? Kažką matomai būsiu praklausiusi smile

Geriausiai apskaitoje registruoti taip, kaip reikės pavaizduoti pildant PLN204 deklaraciją. Taigi:
Remonto sąskaitą registruojate kaip neleidžiamus atskaitymus, draudimo išmoką kaip neapmokestinamas pajamas.
Yra tam tikrų niuansų, jei tos sumos nesutampa.
2009-05-12 16:10 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #652354

Aleksiukas rašė:

Bet ar po to ta subsidija neturi atsispindėti balanse? Juk jei apeisime tai jos ir nesimatys.?

Atsispindi tik nepanaudota dotacijų dalis. Jūsų toks paprastas atvejis - tą mėnesį gaunate, tą mėnesį panaudojate. Kas kita, jei pagal sutartį su darbo birža iš karto registruotumėte visiems metams (ar pusei) sutartą gauti sumą.
2009-05-12 16:04 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #652349

Aleksiukas rašė: Laba diena. Gal kas susidūrėte ir galite parašyti kokios bus korespondencijos.
Duomenys iš banko išrašo:
1. Kompensacija darbo vietos išlaikymui (Darbo birža) - 160 Lt.
2. Subsidija už darbinių įgūdžių įgijimą (darbo birža) - 800 lt.
Ačiū už pagalbą.

Galima dvejopa registracija, pateiksiu paprastesnę:
D Bankas 960 Lt
K Darbo užmokesčio sąnaudos 960 Lt.
Galima eiti per subsidijų ar dotacijų sąskaitas, bet rezultatas bus tas pats.
2009-05-12 16:02 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #652348

anetaG1 rašė: Klausimas butų jei 2008m. buvo PĮ -veikla-2maito parduotuves ir 1autoservisas o 2009 metais autoservisas atsiskyre kaip kita įmonė ir registravisi į UAB. Kaip dėl avansinio pelno mokesčio ar reikia teikt deklaraciją, ar reikia žiurėt PĮ apyvartą. Ačiū už atsakyma smile

Avansinio PM deklaraciją jau reikėjo pateikti sausio mėnesį pagal IĮ apyvartą.
2009-05-12 16:00 PVM » PVM tarp ES valstybių » #652345

grutas rašė: Gauta sąskaita už viešbutį (apgyvendinimo paslauga , suteikta Lenkijoje).saskaitoj nurodytas PVM 7%

Ka daryti su PVM (7%)?

Nieko nedaryti, dėti sąskaitą kartu su PVM į komandiruočių sąnaudas, ir viskas. Gal ne tokia jau didelė suma, kad pradėtumėte PVM susigrąžinimo iš Lenkijos procedūrą.
2009-05-12 15:57 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #652342

MillaJ rašė:

O ar nereikia parodyti, kad tuose 10 000 lt 15000 lt yra gpm sąnaudų smile

Kokios sąnaudos? Iš kur jos gali atsirasti?
Akcininkai paskyrė dividendus. Negali tie akcininkai visą paskirtą sumą išsimokėti, dalį jos (15 proc) turi atiduoti valstybei. Todėl ir korespondencija gera: dalis akcininkams (Mokėtini dividendai), dalis valstybei (Mokėtinas GPM).
Ir pasiskaitykite dar kartą, ką buhalteriai turi vadinti sąnaudomis.
2009-05-12 15:53 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #652337

blackgate rašė: Laba diena,
Pardavus prekes sąskaitų korespondencija:
D 6000 K 20140
D 2411 K 501
D 2411 K 4484
Sumokėtas PVM: D 4484 K 271
Pirkėjai grąžino prekes, ivedu debetinę sąskaitą:
D 20140 K 6000
D 5091 D 2411
K 4484 D 2411
Užregistruotas atskaitomas PVM: D 4484 K 2431.
Kokių dar sąskaitų korespondencijų trūksta, nes nesusidengia man PVM?
Iš anksto ačiū.

Negerai užregistruotas grąžinimas.
Iš pirkėjų gautus debetinius dokumentus galima registruoti kaip ir kitas iš tiekėjų gautas sąskaitas:
D Prekės
D Pirkimo PVM
K Skolos tiekėjams, tada iškelti pirkimo PVM į mokėtiną PVM:
D Mokėtinas PVM
K Pirkimo PVM.
Arba atvirščią negu pardavimo operaciją:
D Pajamos
D Pardavimo PVM
K Pirkėjų skolos. Ir vėl iškelti PVM. Bet šiuo atveju dar reikės koreguoti parduotų prekių savikainą ir aišku, iškelti PVM į mokėtiną. Pirmas variantas paprastesnis.
2009-05-12 15:46 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #652329

MillaJ rašė: ar teisingau mastau ismokejome pernai dividendus, korepondencija tokia:
D3411-10 000 pelnas
K4491- 8500 akcininkams divid.
K44856-1500 pajamu

O kaip man parodyti kad 3411 toje dalyje yra gpm sanaudu, ar jas isskirti nereikia, kaip sanaudas?

Taigi viskas gerai, ko dar trūksta?
2009-05-12 14:02 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #652245

Ruutaa rašė: Sveiki, įmonė pridavė naudotas padangas tvarkyti (į sąvartyną), gavom apmokėti sąskaitą faktūrą. Kokia turėtų būti korespondencija ir ar reikalingas toks aktas tų padangų nurašymui?? smile Iki šiol įmonė padangas tik pirkdavo smile

Dar pietaujat, kad nera pagalbos? Ar per daug kvailas klausimas? smile

Korespondencija:
D Padangų likvidavimo sąnaudos
D Pirkimo PVM
K Skolos tiekėjams.
O ar reikia akto, priklauso nuo to, ar tos padangos dar yra jūsų apskaitoje.
2009-05-12 13:59 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #652240
Kai klausiama apie PVM apskaitą, vis prisimenu mūsų informatikos dėstytojo pavyzdį: Yra dvi stiklinės, vienoje pienas, kitoje vanduo. Kaip perpilti skysčius, kad toje, kur buvo vanduo, atsirastų pienas, o ten, kur buvo pienas - vanduo.
Atsakymas paprastas - paimti trečią stiklinę.
Todėl ir vargsta buhalteriai, kada PVM apskaitai bando apsieiti su 2 sąskaitų plane nurodytom sąskaitom: Gautinas PVM ir Grąžintinas PVM.
O jūs pasidarykite bent tris sąskaitas: Pirkimo PVM, Pardavimo PVM ir Mokėtinas PVM. Apskaita tada taps paprasta ir aiški. Per mėnesį surenkate vienoje pirkimo, kitoje pardavimo PVM-us, o pasibaigus mėnesiui viską sukeliate į Mokėtino PVM sąskaitą. Pirmos dvi lieka tuščios, o gautas likutis Mokėtino PVM sąskaitoje parodo, ar reikia mokėti PVM, ar atvirkščiai, turite grąžintino.
2009-05-11 18:47 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Šios savaitės NAUJIENOS - įdėkite čia naujieną ! » #651902
Ištrauka iš Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo:
2. Vidutinė įmonė – tai įmonė, kuri atitinka visas šias sąlygas:

1) įmonėje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų;

2) įmonės metinės pajamos neviršija 138 mln. litų ar įmonės turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 93 mln. litų;

3) įmonė pagal šio straipsnio 5 dalį yra savarankiška.

3. Maža įmonė – tai įmonė, kuri atitinka visas šias sąlygas:

1) įmonėje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų;

2) įmonės metinės pajamos neviršija 24 mln. litų ar įmonės turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 17 mln. litų;

3) įmonė pagal šio straipsnio 5 dalį yra savarankiška.

4. Mikroįmonė – tai maža įmonė, kuri atitinka visas šias sąlygas:

1) įmonėje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų;

2) įmonės metinės pajamos neviršija 7 mln. litų ar įmonės turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 5 mln. litų;

3) įmonė pagal šio straipsnio 5 dalį yra savarankiška.
O dabar pasakykite, ar gali įmonė vadintis vidutine, jei joje dirba 2 darbuotojai, metinės pajamos 10 000 Lt, turtas 1000 Lt?
Mano atsakymas - gali, nes atitinka visas sąlygas:
- dirba mažiau kaip 250 darbuotojų;
-metinės pajamos neviršija 138 mln litų ir turto balansinė vertė neviršija 93 mln litų;
- įmonė savarankiška.
Kaip gali veikti toks įstatymas, jei jame nesugebama net tinkamai apibrėžimo sudaryti?
2009-05-11 16:32 Bendra » Reikalingas vienintelio akcininko sprendimas » #651862

Birce rašė:

Tai gal galite el.pastu atsiusti? Mano adresas birute.b@balticum-tv.lt

Išsiunčiau.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui