Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2009-03-06 18:46 Bendra » Ilgalaikio turto perkainojimas » #629517

Dorota1 rašė:
gar tada paklausiu, na nelabai man daejna.
1> kaip taii atrodys It kortelėse,? ar reikia du kartus įvesti ta pati turta, vienas tas kur buvo , o kitas tai nuo nukainavimo, ?
(PVZ. stalas, laikotarpis 5 metai (nudevėtas 3 metus liko 2: įsigijimas 1000 lt, nusidevėjimas 600 lt likutinė 10 lt, tada ji perkainavom jo vertė tapo 200 lt.
tai dabar į IT kortelė įvesti vėl 200 lt pradinė skaičiuoti nusidevęjima ir likutinė butų apskaičiuota nuo 200 lt 20 lt?) ar taip?
o ka turėjot omeni mokesčiams nuo savikainos(tai tipo taip kaip ir anksčiau, o kokiems mokesčiams. tipo skaičiuojant PM?

Ačiu
labai dekinga busiu jai padėsit

Pirmiausiai tai pritariu Arto71 nuomonei: kuriems galams jums to reikia?
Bet jei turto perkainavimas numatytas apskaitos politikoje, tai jau nieko nepadarysi, teks vargti.
Kaip apskaitoje registruojamas turto perkainavimas į pliusą, taip pat jau rašė Artas71.
O su perkainavimu į minusą daryčiau taip:
1. Vertės sumažėjimo dydžiu kredituoti atitinkamą IT sąskaitą, debetuoti sąskaitą 6133 "Materialaus ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudos"
2. Padaryti atitinkamus įrašus IT kortelėse, sumažinant vertę. Nusidėvėjimas toliau skaičiuojamas nuo perkainotos vertės (21 67 p.).
3. Sąnaudos dėl turto nuvertinimo iš sąskaitos 6133 yra neleidžiami atskaitymai, nes nesusiję su pajamų uždirbimu.
4. O kodėl Wolf siūlo mokestinei apskaitai nusidėvėjimą skaičiuoti nuo pradinės (įsigijimo) vertės, tai tikrai nežinau. Ir kaip tai padaryti praktiškai? Per atidėto pelno mokesčio turto sąskaitas? Bet tada ir tas nuvertėjimas turėtų būti registruojamas ne sąnaudose, o būtent ten. Niekur tokio varianto aptarto neradau.
2009-03-06 17:02 PVM » PVM tarp ES valstybių » #629481
[quote="
taigi kaip suprantu paslaugos pirkimo pvm traukiu i atskaita kaip iprasta pvm, o ne menama importo/eksporto?[/quote]
Žinoma, normalų gautoje sąskaitoje išrašytą PVM traukiate į atskaitą.
Menamas PVM priskaičiuojamas tik iš kitų valstybių PVM mokėtojų gautoms sąskaitoms, ir tai ne visada.
2009-03-06 15:48 PVM » PVM tarp ES valstybių » #629445

jf rašė: transporto paslaugas teikia LT imone, isstato saskaita su pvm.. Uz krovinio vezima Anglija-Lietuva.. musu logistine imone ta paslauga parduoda LT imonei..

Kaip suprantu, darbo eiga tokia;
1. Gavote užsakymą, kaip logistikos įmonė, rasti vežėją, kuris pervežtų krovinį iš Anglijos į Lietuvą.
2. Radote tokią Lietuvos įmonę, PVM mokėtoją, kuri tą krovinį pervežė.
3. Ši įmonė jums išrašo sąskaitą už vežimo paslaugas maršrutu ES valstybė - Lietuva, su PVM, nes jūs taip pat esate PVM mokėtojai. Šį PVM galite traukti į atskaitą.
4. Jūs dabar norite išrašyti sąskaitą užsakovui už šią paslaugą (perparduodate ją).
5. Užsidedate tam tikrą sumą ar procentą už vargus ir išrašote sąskaitą užsakovui, Lietuvos įmonei, PVM mokėtojai, su normaliu lietuvišku PVM.
Ir psio.
2009-03-06 15:37 PVM » PVM sąskaita faktūra » #629440

Veronika rašė:

Rainis rašė:

Veronika rašė: israsome jiems su 0% PVM, bet mes tai 19% turesime sumoketi smile ir isskirti saskaitoje?

Jei rašote su nuliniu PVM, tai kodėl ruošiatės sau rašyti su 19 proc. ir mokėti?
Jūs ten parduodate kažką?
Šiaip tai mes sąskaitas ES ir kitur rašome visada dviem kalbom: anglų ir lietuvių.


mes parduodame latviams paslaugas....tai bet mums vis tiek reikia moketi pardavimo PVm, ar ne? smile

O pagal kokį PVM straipsnį tas paslaugas teikiate? Kur laikoma jų suteikimo vieta?
Jei teisingai taikote PVM įstatymo dėl nulinio tarifo nuostatas, tada jums jokio PVM mokėti nereikia. Jo sumokėjimas persikelia į Latviją.
Išrašėte su nuliniu tarifu ir sėdite ramūs.
2009-03-06 14:53 PVM » PVM sąskaita faktūra » #629410

Veronika rašė: israsome jiems su 0% PVM, bet mes tai 19% turesime sumoketi smile ir isskirti saskaitoje?

Jei rašote su nuliniu PVM, tai kodėl ruošiatės sau rašyti su 19 proc. ir mokėti?
Jūs ten parduodate kažką?
Šiaip tai mes sąskaitas ES ir kitur rašome visada dviem kalbom: anglų ir lietuvių.
2009-03-06 14:50 PVM » PVM tarp ES valstybių » #629406

jf rašė: sveiki,

Gavom saskaita uz transporto paslaugas is Anglijos i LT su pvm.. Ar traukiant i apskaita reikia traukti kaip menama (importo/eksporto) ar iprasta pvm?
d2431
k4484
ar
d24310
k44841

tik pradejau dirbti ir matau, ad buvo trauta ivairiai.. nuo ko tai priklauso?

aciu

O kur suteiktų transporto paslaugų vieta?
Jau kaip įprastą PVM tai tikrai traukti negalima, tuo labiau į atskaitą.
2009-03-06 14:46 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #629402

kapceviciene rašė: Kaip pasielgti tokioj situacijoj.Sausio mėn. gavom daug kreditinių sąskaitų minusuota praeitais metais priskaičiuotos palūkanos.Ar kredituot praeitų metų palūkanas ar šiais metais priskaityt kaip gautas palūkanas.Visai nesuprantu

Jei dar nepedarėte MFA, kredituokite praėjusių metų palūkanas.
PVM turbūt nėra?
2009-03-06 13:45 Pelno mokestis » beviltisku skolu pripazinimas » #629352

juvaira rašė: Gal kas nors susidurete su tokiu dalyku?
Taip jau gavosi, kad musu imone skolinga kitai 210,00 Lt. Skola kabo jau beveik 5 metai. Pasirodo, tos imone jau nebera. Kur padeti skola? :)

į kitas pajamas.
2009-03-06 13:43 Bendra » VMI » #629350

taxnare rašė: Gal kas susidurete su tokia situacija:darbuotojas Valstybineje energetikos isnpekcijoje laikys egzamina. Inspekcijos darbuotojas zodziu pasake kad suma uz egzamina reikia pervesti i VMI saskaita imokos kodu 5710.Ar as galiu be jokios saskaitos,ar siaip jokio dokumento pervesti tuos pinigus,Kaip sioje situacijoje man elgtis?Aciu

Tikriausiai sąskaitą ar šiaip kokį popierėlį gausite iš Valstybinės energetikos inspekcijos.
2009-03-06 09:48 Tikslas » Mokesčių reforma 2009 :kas ją organizavo ir kas ją išgyvens » #629148
Mums tai vargais negalais tokias sumas grąžina, bet mūsų veikla - pardavimai į ES. Bet tempia kiek tik gali, praktiškai gaunam dviem mėnesiais pavėluotai. Ir žiauriai tikrina, kapsto po vieną sąskaitą.
2009-03-06 09:43 Bendra » Del PNPD » #629136
[quote=Veronika]noriu pasitikslinti... Darbuotojo vaikams suejo 18 metu, bet abu mokosi vidurinėje mokykloje, bet man atrodo
Priklauso, jei mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje (kol ją baigs).
2009-03-06 09:41 Pelno mokestis » Dividendai » #629134
[quote=Zaibe]Kažkur viena ausimi girdėjau, kad pagal naujus įstatymus išmokami dividendai yra apmokestinami 20% GPM + 6%
Viena ausis girdi teisingai.
Mokesčius išskaičiuoja išmokanti dividendus įmonė.
Kam išmokama, jokio skirtumo, nes dividendai skiriami akcijai.
2009-03-06 09:37 Bendra » Vel komandiruotė... » #629127

Paula rašė: Sakykit prasom,kaip turi imone atsiskaityti su darbuotoju,jei i komandiruotes laikotarpi patenka sventine diena? (Kovo 11) Dekui smile

Ar jis tą dieną tikrai būdamas komandiruotėje dirbs?
Jei taip, apmokama dvigubai, išeiginės negalioja.
Jei ne, mokami tik dienpinigiai.
2009-03-06 08:26 PVM » PVM sąskaita faktūra » #629059
[quote=vaidulina]Bet pvz. ta pati maxima išduota kasos aparato čekį, kuriame išskirtas PVM, o priimant pinigus pagal
Prie tokių mėnesio gale rašoma buhalterinė pažyma, pagal kurią ir atskiriamos pajamos ir PVM.
2009-03-05 15:12 Gyventojų pajamų mokestis » forma FR0573 » #628856

laizanika rašė: Turiu klausima - koky savivaldybes koda pasirinkti, jeigu imone registruota Nringoje, o buveines jos Klaipedoje. Kas itakoja savivaldybes koda prie kiekvieno asmens atskirai?

Prie kiekvieno darbuotojo rašomas tos savivaldybės, kurioje jis deklaravęs savo gyvenamąją vietą, kodas.
Įmonės kodai čia ne prie ko.
2009-03-05 15:07 Bendra » Pinigų perdavimo įforminimas » #628847
Grynųjų pinigų apyvarta aktais netvarkoma.
Įstatymais nustatyti tam tikslui specialūs dokumentai:
Kasos pajamų orderis ();
Kasos išlaidų orderis (KIO);
Pinigų priėmimo kvitas (PPK);
Pinigų išmokėjimo kvitas (PIK).
O tvarka jūsų atveju tokia:
1. Vadovas įsakymu patvirtina atskaitingų asmenų, galinčių gauti iš kasos ir priimti iš pirkėjų pinigus, sąrašą ir jų parašus.
2. Mobiliems pardavėjams išduodate po glėbelį PPK (o čia tai pagal aktą).
3. Pagal KIO iš kasos kiekvienam išduodate reikiamą pinigų sumą grąžai.
4. Pardavėjas, gavęs iš pirkėjo pinigus, išrašo pirkėjui PPK. Pirkėjui atiduoda antrą egzempliorių, sau pasilieka pirmą.
5. Grįžęs iš sėkmingo reiso, pardavėjas pildo avanso apyskaitą, kurioje surašo gautus iš kasos pinigus ir gautus iš pirkėjų pinigus. Pinigus, surinktus iš pirkėjų, ir išrašytų PPK pirmus egzempliorius atiduoda kasininkui. Kasininkas išrašo , kurio kvitą atiduoda pardavėjui. Šis kvitas taip pat įrašomas avanso apyskaitoje.
6. Gauti pinigai grąžai gali likti pas pardavėją, nereikės kitą dieną vėl prašyti. Tik tegu nepameta, nes jis už juos atsako.
Kito kelio, deja nėra, šie popieriai būtini.
2009-03-05 14:06 Apskaita & Auditas » Valiutinės sąskaitos » #628780

Irute rašė: 2008 12 13 išduota iš kasos 3300,00 GBP, kursas 3,9404 Lt

D 2435 3300,00 GBP 13003,32 Lt
K 2722 (kasa GBP)

Sumokėta 3300,00 GBP 12 17 , kursas 3,8542 Lt
D 4430 3300,00GBP 12718,86 Lt
K 2435 3300,00 GBP 12718,86 Lt
K 536 284,46 Lt

Tokia korespondencija būtų?
Bet as galvoju, ar tikrai atskaitingas asmuo , pateikdamas avansinę apyskaitą, turi skaičiuot valiutų kursų pasikeitimo įtaką? Juk jis kiek gavo svarų, tiek ir išleido.

Darykite taip:
Išdavimas iš kasos gerai.
Tada apmokėjimas:
D Skolos tiekėjams 13003,32 Lt (3300 GBP)
K Atskaitingi asmenys 13003,32 Lt (3300 GBP).
Taip atskaitingas asmuo lieka "švarus", jokių nei svarų, nei litų neturi, tą ir parodo savo avansinėje apyskaitoje.
Tačiau jūs savo apskaitoje turite perskaičiuoti skolą tiekėjams (o būtent tos sumos ir neparašėte). Apskaitoje gaunasi, kad tiekėjui apmokėta 13003,32 Lt, o kokia skola litais buvo užregistruota? Tikriausiai čia ir susidarys teigiama arba neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka.
2009-03-05 12:23 Apskaita & Auditas » Kasos dokumentų tvarkymas » #628703
[quote=grazeake]Sveiki,

ar gali sutapti įmones israsomu PVM sask.fakturu ir
Gali.
2009-03-05 10:53 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #628645

waidyte rašė: bendrosios ir administracines sanaudos ir mokesciu sanaudos y kuria 204 formos vieta rasosi? smile dekui

Į PLN204 rašomas finansinis pelnas iš pelno nuostolio ataskaitos.
Ir šioje deklaracijoje jis tik koreguojamas iki apmokestinamo pelno.
Visas sąnaudas, tame tarpe ir bendrąsias, jau įrašėte, pildydama pelno/nuostolio ataskaitą.
Į PLN papildomai rašoma tik tai, kas tą pelną didina/mažina: neapmokestinamos pajamos, neleidžiami atskaitymai.
2009-03-05 10:42 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #628627

ausyte rašė: O jeigu nemokėsim avansinio pelno mok, tike kiek deklaravom , sakykim deklaravom kad kas ketvirtį reikia mokėti po 2000 Lt., o mes mokėsim sakykim po 500 Lt., tai ką skaičiuos delspinigius ir kokie būtų delspinigiai?
Ačiū

Taip, bus skai2iuojami delspinigiai.
2009-03-05 09:39 Bendra » Individuali įmonė » #628562
[quote=Delina]Sveiki visi. Norėčiau pagalbos smile Kažkada skaičiau, kad teikiant deklaraciją apie savininko gautas pajamas iš pelno po apmok., metinis
2008 metais išsimokėtas savininko pelnas po apmokestinimo, iš jo neapmokestinamos pajamos yra 3840 Lt (320*12).
Jei savininkas niekur nedirba pagal darbo sutartį, jis gali atskaityti metinį , taip pat 3840 Lt.
Pildant deklaraciją PLN204A, MNPD rašomas 15 eilutėje (1 psl.), o neapmokestinamos pajamos priede GPM305N , kodas 27. Likusios apmokestinamos pajamos, atėmus tuos 3840 Lt, rašomos priede GPM305P, tarifas 15, kodas 27. Jūsų atveju tai bus 11160 Lt.
2009-03-04 15:40 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #628298

laura9 rašė: Gavome iš ES tiekėjų delspinigių (sąskaitoje pavadinta "interest") sąskaitą dėl pavėluotai apmokėtų sąskaitų. Ar aš teisi, kad neatsiranda nei mokesčio prie pajamų šaltinio, nei ES PVM?

Taip, neatsiranda.
2009-03-04 15:37 Apskaita & Auditas » Valiutinės sąskaitos » #628295

Irute rašė: Sveiki,
turiu tokį klausimėlį .
Išdavėm atskaitingam asmeniui 02 25 1000 svarų.
03 02 jis sumokėjo užsienyje tiekėjams tuos 1000 svarų.
Gryžes iš komandiruotės, pateikė avansinę apyskaitą. Išdavimo ir sumokėjimo dienos svaro kursai skiriasi. Kur turi atsispindėti valiutų kursų įtaka? Ne avansinėje apyskaitoje gi?

Gal galėtų kas nors man padėt smile

Kodėl ne? Galima ir reikia avansinės kontavime viską rašyti.
Jei parašytumėte svaro kursus tomis deinomis, parašyčiau korespondencijas.
2009-03-04 15:33 PVM » Dėl medienos pardavimo PVM » #628290

GrazinaV rašė: sveiki,
Įmonė parduoda medieną kitai įmonei tai PVM prievolė tenka pirkėjui.
O jei įmonė parduoda medieną fiziniam asmeniui,kas tada moka PVM?

Tada PVM moka pardavėjas, ne fizinis asmuo.
2009-03-03 15:21 Pelno mokestis » Ilgalaikis turtas » #627573

caras rašė: kaip sudelioti korspondencijas. Parduotas IT kovo men. už 10000,00 Lt.(5 kl)
jo likutine vertė vasario pabaigai 3400,00(6 kl.) , nusidevejimas siu metu vasario pab. 300 lt.(6115kl) , kur deti ta skirtuma nudeveta jau 2008 m.6300 lt. juk sia suma jau sudejom i 6 kl. patarkit kaip darot.Prasau.

Oi Carai Carai, įtariu, kad nemoki apskaityti ilgalaikio turto (juk šią sumą jau sudėjom į 6 kl).
IT apskaitoje registruojamas įsigijimo verte. Ir ta vertė nepajudinama turi matytis apskaitoje iki jo gyvavimo pabaigos.
O nusidėvėjimui apskaityti yra kontrarinė sąskaita.
Pvz., jei įsigijimo savikainą apskaitome sąskaitoje 1210, tai nusidėvėjimą sąskaitoje 1217. Ir ten tas nusidėvėjimas taip pat turi būti, kol visa įsigijimo savikaina nusidėvės iki likvidacinės vertės.
Likutinės vertės apskaitoje taip jau atskirai, kaip pas jus, nesimato. Ją visada reikia apskaičiuoti, iš įsigijimo vertės atimant sukauptą nusidėvėjimą. Tokia rodoma balanse.
Taigi, jei apskaitą tvarkei ne taip, kaip aš čia parašiau, tai dabar taisyk.
O kokios korespondencijos parduodant, rasi temose apie IT pardavimą.
2009-03-03 15:07 PVM » PVM apskaiciavimas ir grazinimas » #627566

Ziga rašė: Ir dar-kur ir kokius išskaitymus padaro- nieko nepaaiskio. Tai dabar bandau išsiaiškinti- ką daryti su susidubliuojančia suma. cry:

Ant sąskaitų, apmokėtų per kvito numeris (ir dar ten kiti duomenys). O apskaitą tvarkykite taip:
1. Atskiriate apmokėtas per sąskaitas nuo neapmokėtų sąskaitų.
2. Per apmokėtas sąskaitas susekite (geriausiai atskirai, nors į išrašytų PVM s/f registrą jos rašomos) ir daugiau į jas nebekreipiate dėmesio.
3. Mėnesio gale pardavimus per registruojate normaliai:
D Pinigai
K Pardavimai
K Pardavimo PVM.
4. O tada suskaičiuojate atskirai ne per apmokėtas sąskaitas ir apskaitoje registruojate taip:
D Pirkėjų skolos
K Pardavimai
K Pardavimo PVM.
Jei gavosi pajamų sudvigubinimas ankstesniais mėnesiais, taisote taip:
D Pardavimai
D Pardavimo PVM
K Pirkėjų skolos.
2009-03-03 09:33 Gyventojų pajamų mokestis » GPM ir Sodros pokyčiai nuo 2009m. - kas keičiasi » #627271

Petronele rašė:
2. Sodrai kas ketvirtį mokėti neprivalo niekas, įmokos mokamos tik jei pats savininkas taip sugalvoja ir tada jos turi būti mėnesiui ne mažesnės nei 10% (toks lyg ir tarifas patvirtintas 2009-iems metams) nuo 0,8MMA, t.y. 64Lt. O ne 80% MMA, kas sudaro 640Lt.

Šventa teisybė. matyt dar nebuvau visai prabudęs.
2009-03-03 09:30 PVM » Automobilio pardavimas » #627270

dutis rašė: UAB parduoda automobili i Baltarusija. Gal galit patarti kokie butini dokumentai.

Pirkimo - pardavimo sutartis.
PVM sąskaitą faktūrą . Joje nurodote PVM įst. 41 str.1 dalį (eksportas). Nulinis PVM tarifas.
Turite gauti atžymą iš muitinės, kad a/m tikrai išvežtas į Baltarusiją.
2009-03-03 07:20 Gyventojų pajamų mokestis » GPM ir Sodros pokyčiai nuo 2009m. - kas keičiasi » #627206

dadinda rašė: sveiki, niekur nerandu, ar reikia už ind.įm.savininką mokėti įmokas sodrai kas ketvirtį kaip ir seniau?

Jei savininkas nedirba kur nors kitur pagal darbo sutartį arba nėra pensininkas, mokėti tiek Sodros, tiek įmokas reikia.
Sodros įmoka turi būti ne mažesnė, kaip 80 proc. nuo minimalios algos per mėnesį.
Mokama kas ketvirtį.
2009-03-02 15:09 PVM » Dėl PVM » #626995

astukasas rašė:

artas71 rašė:
1. mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000000...
2.Ten pavyzdys. sudėtingesnis - įvertinus ir įmonės mišrią veiklą.
kas yra mišri veikla PVM atžvilgiu -PVMĮ 59-60 str.
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000000...
pvz. teikiate paslaugas pagal PVMĮ 34-40 str. ( neapmokestinama PVM) ir teikiate medieną ( apmokestinama PVM). Tadu veikla mišri.

Jau praktiškai aišku, bet jeigu galima dar vienas klausimas: jei mes parduodame mediena apmokestindami PVM, o kitą kartą PVM turi susimokėti pats pirkėjas pagal PVM įstatymo 96 str., tai tokiu atveju nesiskaito mišri veikla?

Žinoma, nesiskaito mišri veikla tokiu atveju.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui