Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2009-01-31 11:38 Bendra » Individuali įmonė » #612819
Kaip tik gruodžio mėnesį vienos mano IĮ savininkas nusipirko iš IĮ mašiną.
Turiu užpildytą qPirkimo - pardavimo sutartį:
Pardavėjas IĮ
Pirkėjas Vardenis pavardenis.
Transporto priemonę pardavė: Vardenis Pavardenis (pasirašo už įmonę, ten dirba jis vienas, daugiau nėra kam).
Transporto priemonę pirko: Vardenis Pavardenis.
Ir Regitra perregistravo.
Manau tas pats ir parduodant savo įmonei turėtų praeiti.
2009-01-30 16:02 Bendra » Valiutos keitimas » #612649

kristil rašė: smile man kažkaip vistiek nelabai aišku su kuo čia man aiškintis ir kas turėtu prisiimti išlaidas susijusias su valiutos keitimu.
Mes esame lietuvos UAB kurie pirkom baldus, sutartyje nurodyta sumokėti avansą lygiai pvz 100 Lt, o už mus mokejo užsienio įmonė (mokėjo pvz 30 EUR (103,58) su kurią esame pasirašę kredito linijos sutartį. Tai šiame procese atsiranda 3,58 Lt neatitikimas.
Tai pgl mane Mūsų skolos sumažėjimas baldų įmonei yra 100 Lt, o mes skolingi liekam užsienio įmonei kiek ar tai 100 lt, ar tai 103,58 Lt - 30 Eur?

Visa problema ta, kad jūs nematote nei užsienio firmos, nei baldų įmonės banko išrašų, ir neaišku, kurioje vietoje atsiranda tie neatitikimai.
Jei pervedė 30 EUR, tai kiek gavo baldų įmonė? Turite su jais susiderinti, tada gal ir bus avansu sumokėta 103,58 Lt, gal tie 3,58 Lt nedingo?
Bet kokiu atveju, iš kredito linijos išnaudojote 30 EUR, tiek esate skolingi užsienio įmonei.
2009-01-30 15:54 Bendra » Individuali įmonė » #612643

elipse rašė:
Jei nuspręstų perregistruoti , kokie formalumai ( nes reiktų dar jo paklausti) smile

Dokumentus sutvarkysite Regitroje.
Į apskaitą pagal juos įtrauksite (D Transporto priemonės K Savininko įnašas).
GPM nebus, nes auto pirktas seniai.
2009-01-30 14:40 Bendra » Individuali įmonė » #612576

elipse rašė: Savininkas turi lengvąjį auto savo vardu , dabar nori parduoti savo įmonei.Skambinau į VMI , sakė GPM įstatymas to nedraudžia.Nuo ko pradėti , kokių dokumentų reikia ir.t.t. smile

Pats sau parduos?
Gali perregistruoti įmonės vardu, tai vadinsis savininko įnašu.
Tačiau GPM požiūriu traktuojama kaip pardavimas.
2009-01-30 14:37 Bendra » Valiutos keitimas » #612573

kristil rašė: o tai kur tada man traukti skirtumą, į sąnaudas? bet kokiu pagrindu? jokio dokumento kad pagristu sąnaudas aš tai neturiu.


Kaip supratau, tai ne jūs mokėjote.
Santykių su ta įmone, kuri apmokėjo jūsų sąskaitą, nežinau. Nežinau, kaip tai atvaizdavote apskaitoje.
Tikriausiai tas skirtumas būtent ten ir atsirado.
O likusi skola baldų tiekėjui tai ir yra skola.
Aiškinkitės su apmokėjusia įmone, kaip tas operacijas ji registravo, ir žiūrėkite, kaip registruota apskaitoje pas jus.
2009-01-30 14:33 Pelno mokestis » Ilgalaikis turtas » #612572

Zaibe rašė: Patarkite situacijoje.

Įmonė perka už nemažas sumas programavimo paslaugų. Jei programavimo paslaugas teikusi įmonė išrašys sąskaitas-faktūras su tekstu "programavimo darbai", ar reikės visas sumas surinkti ir perkelti į Nematerealų ilgalaikį turtą ir jį nudėvėti?

Ar tai - tiesiog didelės įmonės patirtos sąnaudos, mažinančios pelno mokestį per tą laikotarpį, per kurį gautos tokios pirkimo sąskaitos-faktūros?

Gal kur nors yra aprašyti požymiai, pagal kuriuos galima atrinkti, kada tokiu atveju reikia nurašyti tiesiai į sąnaudas, o kada - būtina perkelti į Ilg.turtą?

Aprašyta 13-ame "Nematerialusis turtas".
Ir kas tai per "programavimo darbai"? Ką konkrečiai jūsų įmonei programuoja?
2009-01-30 14:27 Bendra » Valiutos keitimas » #612566

kristil rašė: įvyko tokia situacija:
pirkom iš vienos įmonės baldus.
Dalis sumos bendru susitarimu sumokėjo už mus kita įmonė 9091,47 EUR.
Gavus iš baldų įmonės skolų suderinimo akta jie nurodė jog gavo 31365,58 Lt
klausimas kodėl ne 31391,03 Lt? taigi kursas 3,4528. Ar jie turėjo teisės išlaidas susijusias su konvertavimo į Lt minusuoti iš mūsų.
Labai reikia Jūsų patarimo. Gal aš kažko nesuprantu bet mano galva, jei jie gavo 9091,47 Eur tai mūsų skola sumažėja 31391,03, ar ne?

Pirmiausiai pažiūrėkite, kokia valiuta vyko atsiskaitymai ir kokia valiuta išrašyta sąskaita už baldus.
Jei sąskaita išrašyta litais, pervedė eurus, tai ir išėjo toks nesusipratimas. Baldų įmonė rašo, kiek konkrečiai gavo pinigų į savo sąskaitą, ir yra teisūs.
Lietuvoje atsiskaitinėkite litais, tai ir neatsiras neaiškumų.
Ir pas mus pasitaiko tokių "mandrų" klientų, kurie litais išrašytas sąskaitas apmoka eurais. O paskui stebisi, kodėl jie dar liko skolingi. Kol išaiškini...
2009-01-30 13:23 Bendra » Individuali įmonė » #612497

ausyte rašė: O IĮ savininkų išėmimai iš pelno už 2008 m. dar nebus apmokestinami 9 proc.?

Žiūrint kada tuos pinigus išmokate.
Jei 2008 metais - mokesčiai pagal seną tvarką.
Jei šiais metais - mokesčiai nauji.
2009-01-30 11:28 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #612390

vilije rašė: Padekit susigaudyti, nes nelabai suprantu. 2007m turėjom nuostolį,apmok.pajamos virš 100 tūkst. 2008m.turim pelną 10000Lt apmok. pajamos virš 1mln. 2008 m. avansinio PM nemokėjom. Šiais metais turim mokėti av. PM?

Avansinis pelno mokestis 2009 metais skaičiuojamas pagal 2007 metų pelno mokesčio rodiklį. Kadangi 2007 metais dirbote nuostolingai, tai mokėti nereikia.
Žinoma, galite pasirinkti mokėti pagal numatomą 2009 metų pelną.
Deklaraciją (su nuliais) teikti reikia, nes apmokestinamos pajamos viršija 1 mln Lt.
2009-01-30 11:23 Bendra » Parama (labdara) » #612385

raudoniskes123 rašė: Laba diena. Patarkite..
Direktorius gavo laiska is knygu leidyklos, kuri skundziasi, kad neturi pakankamai lesu knygos isleidimui ir praso padeti, tai direktorius paeme ir pervede 1000 lt. Kaip man tai atvaizduoti apskaitoj? smile

Ko gero, tai bus neleidžiami atskaitymai. Nemanau, kad knygų leidykla turi paramos gavėjo statusą.
2009-01-30 11:22 Bendra » Mokymosi atostogos » #612383

mmmaazas rašė: Padekit prasau smile

Nebūtina mokymosi atostogas apmokėti visas iš anksto. Tik eilinėms atostogoms atostoginiai turi būti išmokami 3 dienas iki atostogų pradžios.
2009-01-30 10:31 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #612331

vaivava rašė: Permokėjome tiekėjams 1ct, su ta įmone daugiau nebendradarbiausim, todėl ta permoka liks. Kaip būtų galima tą centą panaikint?

Į sąnaudas. Turėtų būti neleidžiami, bet dėl 1 ct...
2009-01-30 10:28 Bendra » Mažytis patikrinimas » #612326
Rodo, kad labai daug dirba. Jiems juk irgi atleidimai gresia.
2009-01-30 10:26 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #612324
[quote=MargaritaM]Sveiki, padekit, patarimo prasau.
2008m. lapkricio 24 d. priemiau moteriske i darba (400 Lt/ per men.) Uz lapkriti priskaiciavau 105,26 Lt ir pritaikiau indiv.
Pirma: mėnesio viduryje priimtam darbuotojui niekada netaikykite .
O dabar reikia perskaičiuoti atlyginimą, koreguoti deklaracijas.
2009-01-30 10:22 Gyventojų pajamų mokestis » GPM ir Sodros pokyčiai nuo 2009m. - kas keičiasi » #612320
[quote=milana]Jeigu aš algas už gruodžio mėn išmokaujau sausį, pagal naująją tvarką tik be 6 proc, tai kaip dabar su sausio algomis? Kaip su
O kada jas išmokėsite? Jei vasarį, tai skaičiuojate normaliai pagal naujus tarifus.
2009-01-30 10:21 Bendra » Individuali įmonė » #612317

Egle26 rašė: Kokia neapmokestinama suma gali pasiimti II savininkas metu gale, kiek zinau 320*12, t.y. 3840 Lt, bet kazkur forume skaiciau, kad 320*24, bet istatimiskai nerandu niekur parasyti kiek istikruju smile

320*12 yra neapmokestinamos pajamos.
Jei savininkas niekur kitur nedirba, gali iš pajamų atimti , jei toks jam priklauso.
2009-01-30 08:43 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #612198

Cecilia rašė: Sveiki, metų pradžioje nekilnojamojo turto permoka pagal mokesčius yra didesnė 1,62 Lt negu mūsų apskaitoje. Kokias korespondencijas naudoti, kad būtų galima sulyginti likutį?

Mažinkite ta suma nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudas, savo apskaitoje didinkite permoką.
2009-01-30 08:39 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #612191

luka1002 rašė: 2007 m UAB turėjo nepaskirstyto pelno. 2008 04 patvirtinus FA 2007 m nebuvo paskirstytas pelnas nei rezervams, nei dividendams. 2008 12 mėn. akcininkai nusprendė paskirstyti 2007 m. nepaskirstytą pelną, skirti dalį pelno į privalomą rezervą ir kitą dalį divinedams. Kokia data man daryti korespondencijas į privalomą rezervą ir dividendus? Kokios sąskaitos? Kaip parodyti FA ir kokių metų 2007 ar 2008?

D 341 Nepaskirstytas pelnas
K 331 Privalomasis rezervas
K 4481 Mokėtini dividendai.
Akcininkų susirinkimo dienos data.
Parodoma 2008 m. MFA.
2009-01-29 17:23 Bendra » akciju pardavimas » #611979

kapceviciene rašė: Ar aš teisingai suprantu.Jei akcininkas parduoda FA dalį akcijų tai apskaitoje jokių pakitimų neatsiranda išskyrus kad atsirado dar vienas akcininkas.Juk sandoriai vykdomi tarp fizinių asmenų.Ar aš čia nušneku.

Teisingai suprantate. Pasikeitimai tik akcininkų registravimo žurnale.
2009-01-29 14:41 Įvairūs » UAB Steigimas » #611901

Afigienas321 rašė: Gal kas turite steigiamojo sprendimo pavyzdi ir galetumete ideti. Buciau nepakartojamai dekingas ;)

Kiek akcininkų? Vienas?
2009-01-29 14:41 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #611900

ritukse rašė: Sveiki ar draudimo išmokos už automobilio remontą reikia priskirti prie neapmokestinąmųjų pajamų 26 eilutės

Taip.
2009-01-29 14:38 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #611896
Aplinkos (taip pat neklinojamojo turto) mokesčio sąnaudas reikia priskirti 2008 metų sąnaudoms, nesvarbu, kad deklaraciją pildote 2009 metais.
Uždaromos 5-os ir 6-os klasės sąskaitos (jos turi likti tuščios, tai taip vadinamos nebalansinės sąskaitos), perkeliant jų likučius į suvestinę 390 sąskaitą. Joje išvestą likutį perkelti į 341 sąskaitą.
Nesupratau Nebaigtų vykdyti sutarčių perkėlimo.
2009-01-29 14:25 Įvairūs » statistika » #611876

VIOLETTIK rašė: Laba diena padekit jau man galva sukosi (sedziu antra diena vis tikslinau) pyldau ir ismeta man klaida pagal veiklos klassifikatorius musu imone -43 (specializuota statybos veikla) ir ten 43.42 as taip ir uzpildziau o man meta kad kodas turi buti 6 zenklu kaip suprast? Ir dar klausimas del bruto darbo uzmokesti - cia reikia pilditi pagal mano ziniarascio uz metus? kaip as i podariau ir vel meto klaida kad negali buti mazesnis nei 800lt (tai o jei zmogus sirgo tai bus maziau negu 800lt)

Veiklos kodą rašykite, pavyzdžiui, 434200, ir bus 6 skaitmenys.
Bruto darbo užmokestis iš atlyginimų žiniaraščių.
O meta klaidą ar perspėjimą?
Į perspėjimus galima nekreipti dėmesio.
Patikrinkite, gal negerai apskaičiavote darbuotojų skaičių. Jei sirgo, tai nedirbo, tai valandų mažiau.
2009-01-29 14:17 Bendra » FR 0471 » #611865

ausyte rašė: Jeigu IĮ savininkas išsimokėjo 2008 m. pelną už 2007 m. tai deklaruojant kodas bus 27?O jeigu už 2008 m. tai jau kodas 28 dekl. 0471?
Ačiū

Jei parašysite kodą 28, tai už tuos pinigus reikės mokėti 24 proc. GPM.
Geriau viską rašykite kodu 27, jei tik užtenka pelno.
2009-01-29 13:16 Bendra » Valiutinės operacijos » #611771

ausyte rašė: Direktorius buvo komandiruotėje Lenkijoje Jis pristatė kuro ir viešbučio sąskaitas Lenkijos zlotais,tai jam tas patirtas išlaidas galima apmokėti litais, perskaičiavus oficialiu sekmadienio(nes išvyko į mkom. sekmadienį) zlotų kursu ar kaip?
Ačiū

Taip.
2009-01-29 13:14 Bendra » akciju pardavimas » #611768

Mandera rašė:
O jei pvz., ne giminaiciui dovanoja, kaip tada su mokesciais?

Jei ne giminaičiui, reikėtų skaityti GPM įstatymą, bet jau mokesčius pats negiminaitis mokės, ne dovanotojas.
Ir brangiau kainuos notaro paslaugos, jei per notarinę kontorą formins dovanojimą.
RC nereikia pranešti, jei iš dviejų pasidaro trys.
2009-01-29 12:21 Bendra » akciju pardavimas » #611734

Mandera rašė: o gal kas turite akciju pirkimo -pardavimo sutarti, o geriau dovanojimo sutarti?
dekui smile

Pardavimui gal ir turi pirma pasiūlyti savo akcijas kitiems akcininkams, nesu tuo tikras.
Bet jei pasiūlys dovanoti, tai gal nei vienas neatsisakys, tai jau geriau nereikia.
O akcijų pirkimo sutarčių rasite ir šiame, ir kituose buhalterių forumuose.
2009-01-29 11:13 Gyventojų pajamų mokestis » GPM ir Sodros pokyčiai nuo 2009m. - kas keičiasi » #611665

liepa1 rašė:
Kiek aš mačiau pavyzdžių forume tai visi buvo rašomi direktoriaus vardu smile

Ir kam? Direktorius skaičiuoja atlyginimus ir taiko/netaiko ? Vistiek buhalterijai perduoda, kam tarpinės grandys?
O forume tai visokių pavyzdžių galima rasti, tik ne visais aklai sekti patartina.
2009-01-29 10:44 PVM » Nebaigta statyba » #611631
Kai baigsite visiškai įrengti pastatą ir perduosite jį naudojimui, tai perkelsite jį visa sukaupta verte į ilgalaikį turtą.
Tai procedūrai išsirašysite patys sau sąskaitą (bet tik už savo atliktus darbus).
O sąnaudomis įrengimo darbai taps per pastato nusidėvėjimą.
2009-01-29 10:34 Bendra » Individuali įmonė » #611620

ausyte rašė: Sveiki,
ar galėjo IĮ savininkas 2008 m. pasiimti ir 2007 m. ir 2008 m. pelną, ar nebus kažkokių spec. apmokestinimų?
Ačiū

Gali, nebus.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui