Tax.lt narys vpp

V
Tax.lt narys nuo
2009-01-05
vpp
forume parašė 1010 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-01-29 12:55 Gyventojų pajamų mokestis » Atsargiai: Individuali veikla ir Sodra žudikė » #752401

abeto rašė:
Jei apmokestinamosios pajamos =>0, VSD nemokame? 1488 Lt šiandien man jau pasakė dvi Sodros konsultantės smile , nors aš irgi linkusi prie tos nuomonės, kad nereikia nieko mokėti.

VSD įmokų tarifas - 10%. Bet niekas nedraudžia daugiau mokėti. Pavyzdžiui, jei reikalingas stažas.
2010-01-29 12:31 Bendra » Individuali įmonė » #752371

batukas rašė:

Ginte5 rašė: Gal jau yra konkreciu naujienu is SODROS ar VMI del ankstesniu metu pinigu issiemimo 2010 metais?


Kiek zinau institucijos sia savaite dar posedziaus, papildomos info bus tik treciadienio vakara.

Gal yra kokių naujienų?
2010-01-29 09:06 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #752134

ventis rašė:
Už 2009 ir ankstesnius mokestinius metus savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos ir mokamos iki 2010 m. sausio 1 d. galiojusių Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatų nustatyta tvarka.

Taip, čia savaime suprantama, bet mes diskutuojam ne apie 2009 m., o apie 2010 m. Jei pinigai išimami 2010 m., tai laikoma savininko pajamomis, gautomis 2010 m., todėl reikia vadovautis 2010 m. galiojančiais įstatymais. Pavyzdžiui, išimant šiais metais pernai metų pelną, mes ).
2010-01-28 20:04 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #751946
Jei apmokestintų 2009 m. pelno išėmimą 37.5%, būtų tikras skandalas. Juk pelnas jau apmokestintas 10% VSD ir 20% pelno mokesčiu. Jei reikės antrą kartą Sodrai mokėti 37,5% ir 15% GPM, tai galite paskaičiuoti, kiek iš to pelno liktų savininkui.
2010-01-28 15:55 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla 2010 » #751815

Regvita rašė: bzė = VSD bazei
įmokos = (9000/2x9%)
GPM bazė = (9000 - 30 %)x15%

Man atrodo, čia neteisingai VSD bazė nurodyta (neįtraukti 30% leidžiamų atskaitymų). Turėtų būti:
VSD įmokos = (9000-30%)/2x28,5%
įmokos = (9000-30%)/2x9%
GPM bazė = (9000-30 %)x15%
2010-01-28 15:41 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #751790

duologue rašė:

vpp rašė: Jei metų gale neturėsite pelno, tada visvien geriau išsiimti 9600 Lt padarant savininko įnašą. Nes jei kitais metais turėsite pelno ir norėsite išsiimti tuos 9600 Lt, tai jums reikės antrą kartą sumokėti Sodrai.


Taip vpp, jeigu galit, palciau pakomentuokit, kodel taip rasot.


Atsiminkite, kad Sodrai mokame nuo savininko reikmėms išimtų pajamų sumos, kurią deklaruojame 02 kodu, o 15% GPM mokame nuo faktiškai išimtų pinigų. Tarkime 2010 m. įmonė pelno neturi ir nieko neišsiima. Sodrai sumoka nuo 9600 Lt pajamų, GPM mokėti nereikia. Tarkime, 2011 m. situacija pagerėja, IĮ uždirba pelno ir savininkas nori išsiimti menamą algą 9600 Lt už ankstesnius metus ir 9600 Lt už 2011 m. Gyventojų pajamų deklaracijoje už 2011 m. savininkas turės deklaruoti 19200 Lt, kaip savininko su darbo santykiais susijusios pajamos (kodas 02) ir mokėti nuo šios sumos 37.5% Sodrai ir 15% GPM. Gaunasi dvigubas apmokestinimas. Jeigu savininkas 9600 Lt būtų išsiiėmęs 2010 m., tai 2011 m. atsiimtų tik savininko įnašą, už kurį jokių mokesčių mokėti nereikia.
2010-01-28 11:49 Gyventojų pajamų mokestis » Atsargiai: Individuali veikla ir Sodra žudikė » #751471

extomas rašė:
Oj vaj oj... kas cia dabar? :)

Taip gaunasi, kad jeigu niekur kitur nesu apdraustas, tai moku po 72Lt/men ir metų pabaigoje dar susimoku 28.5%? O tai nuo ko?

Dėl autorinės sutarties, šitą suprantu.

O šis naujas dalykas (kad IĮ gali mokėti Sodrai tik 300 Lt/mėn. ) turėtų pasitvirtinti arba ne nuo kada?

VSD 9% ir 28,5% ne nuo visos sumos, o nuo 50%. Pasižiūrėkit lentelę, įvedę konkrečią sumą ir nurodę dirbate kitur, ar ne, jums bus apskaičiuotos konkrečios įmokų sumos.

Nuo 2010 m. individualios įmonės savininko pajamos iš įmonės pelno po apmokestinimo neturėtų būti apmokestintas Sodros mokesčiais, bet šio išaiškinimo savininkai vis dar laukia.
2010-01-28 11:39 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #751459

Mykas rašė:

vpp rašė: Jei Sodrai mokat 300 Lt, tai galite išsiimti savo reikmėms 800 Lt, nuo kurių metams pasibaigus dar sumokėsit 15% GPM.

Tai jei sodrai moku tuos 300Lt, o jokiu 800Lt savo reikmėm neimu, (nes nėra iš kur imti) ir gale metų deklaruoju, kad jokių asmeninėm reikmėm pinigų neimta, tai GPM nereiks mokėti ?

Jei metų gale neturėsite pelno, tada visvien išsiimti 9600 Lt padarant savininko įnašą. Nes jei kitais metais turėsite pelno ir norėsite išsiimti tuos 9600 Lt, tai jums reikės antrą kartą sumokėti Sodrai.
2010-01-28 11:21 Gyventojų pajamų mokestis » Atsargiai: Individuali veikla ir Sodra žudikė » #751441

extomas rašė: Ačiū vpp už lentelę, bet noriu išsiaiškinti ar tikrai gerai suprantu šiuos dalykus.
Kaip matau neapsimoka šiais metais turėti individualią įmonę, tad žiūrim tik i IDV su pažymėjimu:

.....

Na o mano kaip besiverčiančio IDV su veikla mokeščiai yra tokie:

72Lt/mėn SODRAI - Jeigu niekur kitur nesu apdraustas (nedirbu), taip ?
15% nuo mano metinių pajamų, pasiskaičiuoju ir sumoku iki kalendoriniu metų galo? ir deklaruoju pajamas iki gegužės 1-os dienos.

Ar teisingai suprantu?

P.S ne į tema, bet ar yra ribojimai samdant žmones pagal IDV su pažymėjimu ?

Kas geriau, ar individuali įmonė, ar IDV mokestine prasme vienareikšmiškai sunku pasakyti. Viskas priklauso, nuo planuojamo gauti pelno ir veiklos pobūdžio. Jei pelnas nedidelis (pavyzdžiui iki 20000), tai labiau apsimoka IDV. Tačiau jei pasitvirtins, kad IĮ gali mokėti Sodrai tik 300 Lt/mėn. (nuo fiksuoto savininko atlyginimo), tai esant didesniam pelnui, labiau apsimokės IĮ. Įvedę į lentelę savo pelną, galite įvertinti bendrą mokestinę naštą procentais arba žemiau pateiktoje diagramoje palyginti mokestinę naštą skirtingoms verslo rūšims su nurodytu pelnu.

IDV taip pat apsimoka, jei jūsų veikloje praktiškai nėra sąnaudų (pavyzdžiui, teikiate informacines paslaugas ir neturite samdomų darbuotojų). Tuomet 30% galite priskirti leidžiamiems atskaitymams.

Autorines sutartis negalima sudarinėti, jei darbo rezultatas nėra autorinis kūrinys. Be to, jei pagal autorinę sutartį bus atsiskaitoma periodiškai, tai VMI gali prilyginti darbo santykiams, kurių mokestinė našta didžiausia.

Jūs savo pavyzdžiuose mokesčius apskaičiavote teisingai, tačiau skaičiuodami gaunamą į rankas sumą, neatsižvelgėte, kad dalį VSD įmokų moka darbdavys, o dalį darbuotojas.

Jei mokesčių skaičiavimui (nuo darbo santykių ar atorinių atlyginimų) naudosite šią lentelę, atkreipkite dėmesį, kad joje nurodomas ne atlyginimas, o bendra išleidžiama suma. Priskaičiuotas atlyginimas pateikiamas atskirame stulpelyje. Jei norite skaičiuoti mokesčius nuo atlyginimo, pasinaudokite kitomis skaičiuoklėmis.

Atkreipkite dėmėsį, kad IDV 72 Lt/mėn. čia tik avansinė nepriemoką (jei turėjote pakankamai pajamų).
Dėl IDV ribojimų samdant darbuotojus negirdėjau.
2010-01-28 00:01 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #751186
Jei Sodrai mokat 300 Lt, tai galite išsiimti savo reikmėms 800 Lt, nuo kurių metams pasibaigus dar sumokėsit 15% GPM. .
2010-01-26 16:47 Bendra » Individuali įmonė » #750214

batukas rašė: VMI manau aiskiai isdeste jei deklaruosi 02 sakes. Jei atitinki salygas ir neissiimi avansu pelno 27 kodas. smile

Jei man aišku ir jums aišku, tai dar nereiškia, kad visiems aišku. Net patys VMI konsultantai skirtingai komentuoja. Visiems užkliūna sakinys "Jeigu individualios įmonės savininkas 2010 metais gaus daugiau nei 56 160 Lt pajamų, viršijančią dalį individualios įmonės savininkas turėtų deklaruoti 27 pajamų rūšies kodu". Iš to kai kas daro išvadą, kad iki 56160 Lt NEGALIMA deklaruoti 27 kodu.

Kitas dalykas, kuris man užkliūna yra tai, kai rašote, kad išssimant pelną avansu, turime deklaruoti 02 kodu. Iš ko tai seka? Juk pati Regvita rašė, kad VMI laiko avansinį pelno išėmimą kaip pajamas iš apmokestinto pelno. Tuomet juk ir avansinis pelno išėmimas galėtų būti deklaruojamas 27 kodu.
2010-01-26 16:28 Bendra » Individuali įmonė » #750202

batukas rašė: Manau jaudinates bereikalo. Jau anksciau Rainis ir Regvita manau pakankamai aiskiai ir laaaaabai isamiai paaiskino kaip bus apmokestinti issiimami pinigeliai. Svarbiausia yra tinkamai buhalterijoje atvaizduoti pinigu isemima ir tinkamai iforminti savininko sprendimus, o visu svarbiausiai nesumaisyti deklaruojant tu nelemtu kodu 02 ir 27.
Mane konsultavo sodros pareigunas kuris paaiskino kad jie matys tik 02 kodu deklaruotas pajamas.

Taip. Sodra matys tik 02 kodu deklaruotas pajamas. Tačiau VMI, prieš pateikdama duomenis Sodrai, patikrins, ar teisingai deklaruota, ir gali liepti patikslinti deklaraciją. Rainio ir Regvitos paaiškinimai logiški, aš irgi manau, kad taip turi būti, tačiau VMI požiūris nebūtinai bus logiškas, kol tai nebus aiškiai išdėstyta ant popieriaus. VMI kol kas vengia raštu pateikti išaiškinimą dėl ankstesnio pelno išėmimo. O žodinė konsultacija nėra oficialus dokumentas, kuriuo galima remtis.
2010-01-26 16:12 Bendra » Individuali įmonė » #750186

ventis rašė:
bet tuos 9 savininkas kiaurus metus po 72 lt.jau sumokejo ,moketi reiktu tik skirtuma ,jei jis bus
ar as klystu?

Tie, kas dirba dar ir kitur, 72 Lt . Jei išimsite daugiau, mokėsite tik skirtumą.
2010-01-26 15:51 Bendra » Individuali įmonė » #750166

ventis rašė:
BET 2009 NERA JOKIU 37.5 .
Sumokejus pelno mokesti ,mokama 10% sodrai,o issiemus savo reikmem sumokama 9% psd ir (-4000lt) 15% GPM

Bet jei 2010 m. išimti ankstesnių metų pelną, tai nereikės tų 9% mokėti. Ir jeigu nereikės VSD 37,5% mokėti, tai laimime 9%. Aš manau, verta rizikuoti, nes mano, manymu, ankstenio pelno neturėtų VSD apmokestinti. Blogiausiu atveju, patikslintą deklarciją galima pateikti.
2010-01-26 14:54 Bendra » Individuali įmonė » #750095

IlonaD rašė:
Iki savaitės galo reikia 0471 pateikt, o aš nežinau, ar tą pelną 2009 ar 2010 išiminėt smile


VMI su Sodra matyt iki paskutinės minutės žmonėms nervus tampys.
2010-01-26 13:58 Bendra » Individuali įmonė » #750018

Rinka rašė: mane tik gąsdina tas , kad 2010 metų pelną po apmokestinimo , reiks apmokestinti Sodros 28,5 proc ...
Kai UAB'ai išsiima pelną tai sumoka GPM ir vsio ... kažkokia nelygybė ...

smile

Pelno tai neapmokestins, bet neaišku, kaip bus apmokestinami išsiėmimai. Pavyzdžiui, jeigu jūs 2010 m. išsiiminėsit pinigus iš būsimo pelno, tai dar neaišku, ar tai nebus laikoma su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, kurias reikės deklaruoti 02 kodu ir mokėti VSD įmokas.
2010-01-26 13:25 Bendra » Autorinės sutart. mokesčiai 2010m nesusijusiems darbo santykiais » #749972

Regvita rašė:
Manau, kad lubos yra taikomos tik vienam darbdaviui. Čia kaip ir su DS jei dirbi pagal kelias, juk mokesčiai yra mokami atskirai pagal kiekvieną DS.

Bet juk įstatyme kalbama apie asmens, gaunančio pajamas pagal autorines sutartis, socialinio draudimo įmokų lubas. Jam turėtų galioti tie patys pricipai, kaip ir kitiems savarankiškai dirbantiems asmenims, ir turėtų galioti tos pačios Sodros įmokų lubos, nesvarbu, ar pajamas ji gauna iš vieno užsakovo ar iš kelių. Bent jau metinės lubos, kaip jos apibrėžtos VSDĮ, autoriui turėtų galioti.

Ir dar nėra korektiška sakyti, kad "dirba pagal autorinę sutartį", nes pagal įstatymą:

Pagal autorinę sutartį viena šalis perduoda arba suteikia autorių turtines teises į literatūros, mokslo ar meno kūrinį arba įsipareigoja sukurti sutartyje nurodytą kūrinį ir perduoti ar suteikti autorių turtines teises į jį kitai šaliai, o kita šalis įsipareigoja naudoti kūrinį arba pradėti juo naudotis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir sumokėti nustatytą autorinį atlyginimą, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.

Autorinė sutartis gali būti tik dėl autorinių teisių perdavimo, o ne dėl darbo ar paslaugos, todėl negalima lyginti su darbo sutartimis.
2010-01-26 12:28 Bendra » Autorinės sutart. mokesčiai 2010m nesusijusiems darbo santykiais » #749913
[quote=nerix]
Prašau dar vieno patikslinimo dėl socialinio draudimo įmokų bazės. Ar tos mėnesinės lubos (t.y 4680 Lt.) galioja tik autoriaus mokamiems mokesčiams, ar ir darbdaviui. Klausimo esmė, jei aš susitarčiau su darbdaviu, kad jis man vienu kartu apmokėtų autorinę sutartį už didelės apimties (kelių mėn.) darbą, viršijančią įmokų bazę, ar pavyktų sutaupyti tik autoriaus mokamą
Aš supratau, kad ir draudėjui galioja Sodros lubos, nes draudėjas moka nuo autoriaus Sodros bazės, o ši bazė per mėnesį negali viršyti 4680 Lt. Tik man įdomu, jei autorius gauna kelis autorinius atlyginimus iš skirtingų užsakovų, tai kaip jis turėtų susiderinti su jais dėl tų Sodros lubų.
2010-01-25 23:10 Bendra » Individuali įmonė » #749634

vvirginija1 rašė: Viską suprantu kai įmonė dirba na pakankamai pelningai ir yra pinigų iš ko išsimokėt sau algą. Bet va dabar jau labiau įsigilinot į tą situaciją ir jūs man pasakykit, ką tokiu atveju daryt kai įmonė maža, veiklos nedaug, todėl neturi daug pajamų ir kitą mėnesį nebus kasoje tiek tų pinigėlių. Ką tokiu atveju, ar daryti savininko įnešimą tam kad išsimokėt sau algą? Ar čia irgi geriausia pasinaudoti tuo Valinsko posakiu, kuris aukščiau paminėtas?

Galima neskubėti, nes bus žiūrima pagal metinę savininko pajamų deklaraciją. Jei metų gale nepakaks pelno, tuomet galima bus padaryti savininko įnašą.
2010-01-25 23:01 Gyventojų pajamų mokestis » Autorinės sutartys » #749633
O kaip bus, jei autorius per mėnesį gauna kelis autorinius atlyginimus? Kai tada su Sodros lubom? Autorius turi pats sekti, kad nebūtų viršytos Sodros mėnesio lubos (4680 Lt) ir pranešti užsakovui? Tokiu atveju, jam apsimokėtų, kad visi užsakovai mokėtų atlyginimą tą patį mėnesį.
2010-01-23 21:29 Bendra » Individuali veikla » #748895
Dėl apskaitos nesu didelis specialistas.
2010-01-23 21:02 Bendra » Individuali veikla » #748890
Galima paprašyti, kad nurodytų, kad tai išankstinis apmokėjimas, bet jei ir nenurodys, nieko baisaus. Jei tas avansas nepersikels į kitus metus, tai niekas neprisikabins. Sąskaitą reikalinga, nes pagal ją fiksuojate pajamas. Siųsti klientui nebūtina, jei jis nepageidauja, bet dėl bendros tvarkos geriau išsiųsti.
2010-01-23 20:50 Bendra » Individuali veikla » #748887
Pervedimą į sąskaitą galima laikyti avansiniu apmokėjimu. Kai atliekate paslaugą, išrašote faktūrą (nors klientui jos ir nereikia), tada ir fiksuojate pajamas.
2010-01-23 20:35 Bendra » Individuali įmonė » #748885

Rainis rašė:
Apgaulinga tai, kad pinigai, kaip savininko įnašas, faktiškai neįnešami - tą turėjau galvoje.

VMI turėtų džiaugtis, šiuo atveju ne tik Sodrai savininkas sumoka, bet ir 15% GPM. Visos pusės turėtų likti patenkintos.
2010-01-23 19:22 Bendra » Individuali įmonė » #748880

Rainis rašė:
Kuo labiau gilinuosi į IĮ savininkų apmokestinimą VSD mokesčiais, tuo labiau įsitikinu, kad jį įgyvendinant daugeliu atveju gali iškilti tokių problemų, kurios jau ribojasi su BK - apgaulingas apskaitos tvarkymas. Pažiūrėkime:
Įmonė uždirba tuos 1100 Lt/mėn pelno. Perveda 300 Lt Sodrai, bet pats savininkas 800 Lt išsimokėti negali - trūksta pinigų apyvartai, įsigijo įmonė kokį turtą etc. Kaip registruoti apskaitoje?
1. D Savininko "algos" sąnaudos 800 Lt
K Kitos mokėtinos sumos 800 Lt.
Sakykime, tai kaupėsi visus metus. Skaičiuojame pelno mokestį, jei pelnas ( be tų mokėjimų) 13200 Lt, atėmus mokėjimus - nulis.
Bando savininkas deklaruoti FR0471 ar kokia ten po metų forma bus. Nieko neišsimokėjo - nieko nedeklaruoja. Deklaruoti, kad išsimokėjo, negali - dokumentų (deklaracijų) klastojimas. Iš pelno atimta 9600 Lt, bet jie neišmokėti, lieka įmonės įsipareigojimuose. Sodra pasižiūri į VMI deklaracijas - nieko neišmokėta, o jai tvarkingai viskas pervesta. Galai nesueina.
Kitais metais pinigai atsirado, bando savininkas išsiimti už praėjusius metus, išsiima ir už einamuosius, Sodrai moka tuos pačius 300 Lt. Pasibaigus metams, VMI deklaruoja 19200 Lt išsiimtų pinigų, sumoka GPM. Pasižiūri Sodra - stop, išsimokėjo 19200 Lt, o man pervedė tik 3600 Lt. Papildomai, delspinigiai. Jai pofig, kad tai praėjusių metų neišmokėta, bet VSD įmokomis jau apmokestinta "alga". Na, gal per teismą ir pavyks įrodyti savo teisybę savininkui, bet kol jis dar bus, ir tai šimtaprocentinės garantijos nėra, mūsų teismus pažįstant.
2. Geresnė išeitis, kaip kažkada siūliau - įnešti į kasą savininko įnašą, tada išsimokėti "algą". Aukščiau aprašytų problemų neatsiranda, bet iš esmės yra tas pats apgaulingas apskaitos tvarkymas.

O kas čia apgaulingo? Pelną galima išsimokėti kaip atlyginimą, o įnašą naudoti pinigų apyvartai, arba atvirkščiai. Jokio kriminalo čia nematau, juk savininko įnašų panaudojimui nėra numatyta apribojimų.

O dėl pirmo varianto, tai čia tikrai keblu, nes išsiėmęs įmonės skolą kitais metais, turėtų deklaruoti 02 kodu, dėl to tektų Sodrai sumokėti antrą kartą.
2010-01-22 16:39 Bendra » Individuali veikla » #748692

aukseliss rašė: sveiki, gal galite pasakyti ar kas nors keitesi nuo sausio 1 dienos vykdantiems indivudualia veikla? t.y. mokesciai padidejo ar sumazejo? smile


Skaitykite čia:
tax.lt/postx16158-0-0.html"> tax.lt/postx16158-0-0.html
2010-01-22 16:33 Bendra » Individuali įmonė » #748689

ventis rašė: Ir be reikalo(nusiraminote),viskas ka savininkas issiims iki 56160 (kokiu kodu bevadinsi)APMOKESTINAMA 37,5,konsult.susiglumina tik tada,kai negali paaiskinti kokiu budu bus peskaiciuojama ir kaip VSD įmokos pateks į leidžiamus atskaitymus,jei perskaiciuojamas apmokestintas pelnas.

Jei taip būtų, ir ankstesnių metų pelnas apsimokestintų VSD, gautųsi paradaksas. Išimta suma, jei už ją mokam VSD, yra laikoma leidžiamais atskaitymais, todėl neturėtų būti apmokestinta pelno mokesčiu, o dabar pelno mokestis jau sumokėtas. Atbuline data pelno mokesčio juk neperskaičiuosi.

Kitas dalykas, tie leidžiami atskaitymai mažintų einamųjų metų pelną. Gali atsitikti, kad dėl tų leidžiamų atskaitymų nuolat turėsim minusinį pelną, nors dirbsime ir pelningai. Kadangi pelnas bus minusinis, tai jau kitais metais nieko iš pelno išsiimti ir deklaruoti 27 kodu negalėsime, nors sąskaitoje pinigų bus.

Todėl manau, kad taip nebus, o konsultantai tiesiog nelabai patys supranta, ką kalba.
2010-01-22 12:40 Bendra » Individuali įmonė » #748483

Regvita rašė:
Dar kartą aiškinausi Mokesčių administratoriaus poziciją pagal sumodeluotas situacijas kokios pajamos yra laikomos išimamomis pajamomis iš pelno po pelno mokesčio apmokėjimo ir kokios ne?
Jų pozicija yra tokia: jei savininkas per einamus metus (2009 m. ir ankstesniais metais) išsiima pinigines lėšas, tai lėšos, kurių suma yra mažesnė arba lygi tų metų uždirbtam pelnui (apmokestinamas pelnas - PM) tai yra laikoma, kad savininkas gavo pajamas iš apmokestinamojo pelno po pelno mokesčio apmokėjimo, deklaruoja kodu 27 ir tai sumai pritaiko 4000 Lt neapmokestinamųjų pajamų, viršijanti išsiimtų pinigų sumą pelno sumą yra laikoma kad savininkas gavo pajamas iš pelno mokesčiu neapmokėto apmokestinamojo pelno (deklaruojama 28 kodu).

Ačiū. O tai po ankstesnio jūsų aiškinimo kažkaip negalėjau suvesti galų.
2010-01-22 11:06 Bendra » Individuali įmonė » #748374

Regvita rašė: Dar kartą paskaitykite, rašau kad išmokamas einamųjų metų pelnas avansu yra vadinamas pajamomis ne iš pelno mokesčiu apmokestinto pelno. Tai kaip galima kalbėti apie pelną, jei nesate sumokėjęs pelno mokesčio nuo išimamų pinigų? tai ir yra laisvos apyvartinės lėšos,kurias einamaisiais metais gavote. O jų kilmė gali būti įvairi, kaip pvz. įmonė neatsiskaito su kreditoriais bet savininkas šias lėšas naudoja savo reikmėms, kitaip tariant auga skolos. Žinoma kad galima kas mėnesį dirbti pelningai, tačiau kol nesumoki pelno mokesčio, tai negalima laikyti kaip pelno išsimokėjimą avansu.

Dar noriu paklausti, jei įmonė moka avansinį pelno mokestį, ar savininko einamaisiais metais išsiimti pinigai visvien bus pajamos ne iš apmokestinto pelno?

Tarkime įmonė 2009 m. turėjo pelno, savininkas 2009 m. išsiėmė 4000 Lt. Ankstesnių metų neišimto pelno nebuvo. Savininkas negali taikyti 4000 Lt neapmokestinamo dydžio, nes laikoma, kad šios pajamos yra iš neapmokestinto pelno. Ar teisingai supratau?

VMI puslapyje yra taip parašyta:

Pajamos, kurias individualios įmonės savininkas paima asmeniniams poreikiams iš neapmokestinto pelno, apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu, netaikant 4000 Lt neapmokestinamo dydžio.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui