Tax.lt narys amiala

A
Tax.lt narys nuo
2009-07-23
amiala
forume parašė 379 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-03-24 08:16 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #781236
Jei sąskaitoje gaminti akiniai ir išskirtos kainos :rėmelis, lęšiai, gamyba , gydytojo paslauga, tikriausiai į turtą traukti reiika į kainą viską sudėjus?
2010-03-19 20:07 Programinė įranga » STEKAS » #778800
Norėjau paklausti kaip pirmąkart į programą įsivesti debitorinį įsiskolinimą tiekėjui.
Kreditorinius vedžiau per pirkimai
smile faktūra. Na o kaip debitorinį įsivesti. Gal per pardavimai smile faktūra.
2010-03-18 07:16 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikis turtas biudžetinėje įstaigoje » #777574
Norėjau pasiteirauti ar kai nešėte savivaldybei patvirtinimui ilgalaikio normatyvus, ar traukėte į sąrašą visas rūšys (pvz ir tas kurių niekados neturėsite)
2010-03-17 20:10 Įvairūs » tachografai » #777481

pele-pelyte rašė: Ačiū Loretute. Gal žinote kokio dydžio būna baudikės, jei šaibose juoduliai smile

Žinauk, kad MB prieš kelis metus už 15 min Lenkijoje susimokėjo 600 zlotų
2010-03-16 21:00 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #776908
Sakykit kaip rodėte atostogas 12,31 , kuriomis buvo pasinaudota į priekį.
Kėlėte 3 priede?
2010-03-16 20:52 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #776902
Jei darbuotojas dirba per mėnesį nustatytą vyriausybės valandų skaičių (pvz vasario mėn 151 ir t.t), bet ne 5 darbo dienas po 8 valandas, o pvz slenkančiu grafiku 2 dienas po 11 valandų, tai jam skaičiuojant atostoginius turėtų skaičiuotis ne vidutinis darbo dienos užmokestis, o vidutinis darbo valandos užmokestis.
O poto vidutinis valandos darbo užmokestį dauginti iš 8 valandų ir iš atostogų darbo dienų skaičiaus. Ar taip?
2010-03-15 21:38 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #776417
O sakykit , jei 228 sąskaitoje sausio 1 yra likutis komunalinėms išlaidoms ar taip sudengiama
Pateikiu paraišką
D222
K415
Gaunu pinigus
D241
K222
ir kartu registruoju gautą finansavimą
D415
K425 (gautas)
Apmoku
D691
K241,
Registruoju finansavimo panaudojimą
D425 (panaudotas
K228
2010-03-14 13:27 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #775676
Sakykim , jei darbo užmokestį mokame saviems darbuotojams ir dar turime iš viešųjų.
Tai tikriausiai darbo užmokesčio sąnaudas reikėtų pasmulkinti smile
2010-03-13 17:13 Gyventojų pajamų mokestis » GPM308, GPM deklaravimas už 2009 metus » #775556
O jau el.bankininkystėje pas jus yra duomenys. Aš pas save pažiūrėjau, tai dar nėra.
2010-03-13 16:52 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #775552

Vilmule rašė:

amiala rašė: Norėjau paklausti ar jūs skirstėte 8 klasės sąnaudų grupę pagal lėšų gavimo šaltinius, pvz kaip 4 klasę


Bandžiau skirstyti, bet pasiklydau, nes visko labai daug gaunasi. Aš vis dar vedu faktines išlaidas, tik ten nukeliauja sąnaudos pagal šaltinius, gal taip pavyks atskirti.

Paskaitinėjau finansų ministerijos atsakymuose, ten rekomenduoja sąnaudas grupuoti pagal pagal programas
2010-03-13 15:03 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #775530
Jei darbuotojas dirba per mėnesį nustatytą vyriausybės valandų skaičių (pvz vasario mėn 151 ir t.t), bet ne 5 darbo dienas po 8 valandas, o pvz slenkančiu grafiku 2 dienas po 11 valandų, tai jam skaičiuojant atostoginius turėtų skaičiuotis ne vidutinis darbo dienos užmokestis, o vidutinis darbo valandos užmokestis.
O poto vidutinis valandos darbo užmokestį dauginti iš 8 valandų ir iš atostogų darbo dienų skaičiaus. Ar taip?
2010-03-13 13:49 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #775519
Norėjau paklausti ar jūs skirstėte 8 klasės sąnaudų grupę pagal lėšų gavimo šaltinius, pvz kaip 4 klasę. Aš kiek suprantu pagal 11 Vsafas , sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to , iš kokių finansavimo šaltinių jos apmokamos. Bet galvoju ar paskui nepasimesim.
Ir dar norėjau patarimo, kaip susitvarkyti su tokia sąskaita, kurių sąnaudos turėjo būti priskirtos 2009 12 mėn. Sąskaita buvo išrašyta 01 mėn. ir atliko neįtraukta į gruodžio mėn.
O dabar matau, kad blogai padariau.
2010-03-09 07:16 Programinė įranga » STEKAS » #773824

Samajana rašė:

amiala rašė: Ką reikia vesti steke į amortizacinius šifrus

Reikia vesti šifrus. Aš asmeniškai nevedu. Amortizacinius šifrus susivedus įsigytam turtui formuojant IT korteles gaunasi kaip ir palengvinimas.Kortelėje rankiniu būdu nereikia įrašinėti nusidėvėjimo trukmės. Nurodžius šifrą atskaitoma norma metais įsirašo pati.Susikoduok jeigu nori ir jeigu turto vienetų daug turite.

Tai tipo pvz nusidėvėjimas 1 metai įsivedi šifrą 1, dveji metai šifras 2 ir t..t
Ar ne taip suprantu
2010-03-08 21:40 Programinė įranga » STEKAS » #773807
Ką reikia vesti steke į amortizacinius šifrus
2010-03-08 20:44 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #773801
Norėjau paklausti kaip jūs dėvite ilgalaikį nuo 2010 01 01, kurį įsigyjote ankstesniais metais .
Aš įsivaizduoju, kad nuo sausio 1 turėtume taikyti naujus normatyvus (pagal nutarimą 564 2009 06 10) ir senesniais metais įsigytam turtui.
2010-03-07 19:18 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #773064
Bankas perveda mėn gale nedidelią sumą už pinigų laikymą (depozitus), kuriuos reikia pervesti į savivaldybę.
Ar tokios korespondencijos:
Gauname D241 ; K761
Priskaitome kaip pervestinas D229, K682
Pervedame D682 ; K241
2010-03-04 08:34 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #771704

renata1113 rašė:

amiala rašė: O sakykit pagal 3 kada ūkinį inventorių reikia iškelti į nebalansinę sąskaitą: Pagal 3 priedą ar vėliau


Visi pasikeitimai daromi 3 priede

O taip keliamas k 202, D42
2010-03-04 07:34 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #771670
O sakykit pagal 3 kada ūkinį inventorių reikia iškelti į nebalansinę sąskaitą: Pagal 3 priedą ar vėliau
2010-03-01 20:47 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #770189
Norėjau pasiteirauti dėl sąskaitų plano .
Ar galima pasitvirtinti savo sąskaitų plane 201 (atsargų) keičiant ketvirtą skaičiuką:
pvz 2011001, 2012001, 2013001, 2014001
2010-02-25 12:23 Apskaita & Auditas » Namų bendrijos apskaita » #768366
Gal kas turi protokolo pavyzdį apie bendrijos narių išrinkimą
2010-02-24 10:05 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #767436

Tininga rašė:

amiala rašė: o tai nereikia iš viso išskaičiuoti ar tik nevesti niekur.
Pagal išaiškinimą suoprantu, kad neišskaičiuoti, bet kažkaip bijau rizikuoti

Na, čia visas skandalas dėl to sukilo. Klausimas - kaip Sodra grąžins neteisėtai jau surinktas įmokas.
Nereikia tikrai.

Tai taip išeina, kad nuo tos sumos tik GPM išskaičiuoti
2010-02-24 07:42 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #767284

Alina55 rašė: [quote=amiala][/quote]
nuo 2 k. dienų nereikia skaičiuoti.
www.buhalteris.lt/index.php?cid=157736&new_id=292913

o tai nereikia iš viso išskaičiuoti ar tik nevesti niekur.
Pagal išaiškinimą suoprantu, kad neišskaičiuoti, bet kažkaip bijau rizikuoti
2010-02-23 19:38 Programinė įranga » STEKAS » #767197
Gal kas gali parašyti kaip pirmąkart į steką susivesti stostogų kaupinius
2010-02-23 19:15 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #767186
Norėjau paklausti ar 6 proc. už pirmas 2 dienas reikia išskaičiuoti ar ne.
Jei taip ar jau nutarė kam vesti juos
2010-02-21 11:06 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #765722
Dar norėjau paklausti, jei D200 keliauja į D31, tai vadinasi ir D214 keliauja D31
2010-02-20 23:45 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #765663

renata1113 rašė:

amiala rašė:

renata1113 rašė: Butent. Nes veiksmas jei vyktu 2010 metais, isipareigojimus ar darbo uzmokesciui, ar uz kokias palaugas registruotumete pagal tokia schema:
D 87 K 691, 692, 693
ir kartu D 222 arba 228 K 41 (gautinas)
O kadangi likucius keliant negalime naudoti 87 saskaitos, tuomet tokias sumas keliame i 31 saskaita.

Abejoju savo pedagoginiais gebejimais :)
Ar suprantamai paaiskinau?


Jūs tai gerai aiškinat, tik mokiniai sunkiai gaudosi smile

Ir dar norėjau paklausti, jei sakykim 200 keliu į 31 ir į 222 , tai bendros priedo likučių sumos bus didesnės nei balanse ant tų sumų


1 ir 2 priede keliate tik D 31 K691 ar pan.
3 priede dar plius rastote D 222 K 41, nes 3 priedas yra likuciu pokyciams uzregistruoti pagal VSAFAS. O jus siuo atveju turite pokyti, registruojate gautina finansavima, ko ankstesneje apskaitoje nebudavo

Dabar aišku
2010-02-20 23:38 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #765661

renata1113 rašė: Butent. Nes veiksmas jei vyktu 2010 metais, isipareigojimus ar darbo uzmokesciui, ar uz kokias palaugas registruotumete pagal tokia schema:
D 87 K 691, 692, 693
ir kartu D 222 arba 228 K 41 (gautinas)
O kadangi likucius keliant negalime naudoti 87 saskaitos, tuomet tokias sumas keliame i 31 saskaita.

Abejoju savo pedagoginiais gebejimais :)
Ar suprantamai paaiskinau?


Jūs tai gerai aiškinat, tik mokiniai sunkiai gaudosi smile

Ir dar norėjau paklausti, jei sakykim 200 keliu į 31 ir į 222 , tai bendros priedo likučių sumos bus didesnės nei balanse ant tų sumų
2010-02-20 23:26 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #765658

renata1113 rašė: paskaitykit paskutini mano jums atsakyma, ji pakoregavau taip, kad matytumete veiksmu seka nuo likuciu perkelimo iki saskaitu uzdarymo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje


Likucius perkeliate
D 31 K691, 692, 693
D 222 arba 228 K 41 (gautinas)

Tai , jei taip supratau sakykim tą pačią sumą iš 200 keliu į D31 ir antrąkart į D222.
2010-02-20 23:12 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #765653

renata1113 rašė:

amiala rašė: o 200 keliasi ne 228 (jei liko skolos už elektrą ir vandenį)


Kaip jums patinka.
Abi tinka. Arba 222, gautinas finansavimas kaip as ir parasiau arba 228 sukauptas finansavimas.
Nes bet kokiu atveju jus turesite pateikti paraiska apmoketi toms skoloms ir tada bus tokia seka:
D 41 (gautinas) K 222 arba 228, kai pateikiate paraiska
D 241 K 42 (gautas) kai gaunate pinigus
Tada apmokate D 691, 692, 693 K 241
pripazistate panaudota finansavima
D 42 (gautas) K 42 (panaudotas)
Ir finansavimo pajamas D 42 (panaudotas) K 70
ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje uzdarote pajamu saskaita
D 70 K 31

Na aš pasimečiau, kai prieš tai parašėte žinutėje kažkuriai merginai , kad į 31.
Man ta 31 tamsus miškas
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui