2017-04-14 12:04
Įvairūs »
Pridavimas finansinės atskaitomybės registrų centrui »
#1355608
Sveiki, gal galėtumėt paaiškinti šį punktą:
19.Kai labai mažos įmonės pasirenka rengti trumpą balansą ir todėl nerengia
aiškinamojo rašto, jos po trumpu balansu pateikia, jei turi, tokią informaciją:
19.3.Įmonės vadovui, valdymo ir priežiūros organų nariams išmokėtų avansų ir
suteiktų paskolų sumas, nurodo palūkanų normas.......
Jei įmonė yra pervedusi į įmonės kortelę atskaitingam asmeniui (vadovui) lėšų, kurios kaba kaip "atskaitingų asmenų skolos" ar šią informaciją jie turi omeny rašydami, kad reikia nurodyti įmonės vadovui išmokėtų avansų sumas?
2016-10-07 08:43
Bendra »
Vel komandiruotė... »
#1333976
Sveiki, gal galėtumėt patarti.
Situacija tokia: 2016 m. spalio mėn. įmonė sumokėjo už bilietus į parodą, kuri vyks tik 2017 m. gegužės mėn. Taip pat vienas iš atskaitingų asmenų, kuris vyks į parodą su savo kreditine kortele užsakė viešbutį 2017 m. gegužės mėn. (užsakė savo vardu, nes įmonė neturi savo kreditinės kortelės, o debetinės kortelės viešbutis nepriima).
Klausimas:
1) Kada galėsiu fiksuoti komandiruotės sąnaudas už bilietų įsigijimą? Jei tik 2017 m., kokią sąskaitų korespondenciją naudoti dabar, t.y. 2016 m.?
2) Ar galiu atskaitingam asmeniui jau dabar grąžinti sumokėtus pinigus už viešbutį? Jei taip, ar sąskaitų korespondencija būtų tokia:
2016 m. - K Pinigai sąskaitoje, D Atskaitingų asm. skolos;
2017 m. (po parodos aplankymo) K Atskaitingų asm. skolos; D Komandiruotės sąnaudos?
Iš anksto dėkoju už atsakymą.
2016-01-12 13:52
Programinė įranga »
Nemokama apskaitos programa »
#1299702
Niemand rašė:
Oktavija rašė:
Problemos su ilgalaikio turto amortizacijos skaičiavimu. Neleidžia išsaugoti kompleksinio dokumento, nes Savikainos amortizacija pradžioje - 16,53, Savikainos amortizacija vnt. - 16,3324.
Sugriežtinau taisykles dėl to taip ir gavosi, taisyklė teisinga, jei vienetas vienas turi sutapti. Senų dokų koreguoti neverta, o naujiems galima atitaikyti centus. Jei, ką amortizacija (visi parametrai) gali būti įvedama rankomis, čia tiems, kuriems reikia ne proporcingo nudėvėjimo.
Sveiki, o kaip amortizacija gali būti įvedama rankomis, nes man taip pat neatitinka vnt. ir suma? Visur bandžiau, bet niekur neleidžia. Gal galėtumėt parašyti kokioje vietoje keisti? Prisegu foto su problema. Iš anksto dėkoju.
2014-09-11 11:56
Bendra »
Ilgalaikis turtas »
#1240234
Sveiki, gal galėtumėt padėti?
Įmonėje IT yra nuo 1000 Lt. Omnitel salone buvo pirktas mobilus telefonas (vertė 2000 Lt), tokiomis sąlygomis: sumokėta pradinė įmoka - 500 Lt, likusi dalis bus atskaičiuojama kas mėnesį po 62,5 Lt per 24 mėn. PVM sąskaitoje nurodyta taip: telefono kaina 2000 Lt; nuolaida telefono aparatams - 1500 Lt. Viso: 500 Lt.
Kaip traktuoti telefono vertę? Ar 2000 Lt? (ilgalaikis turtas) Ar 500 Lt (trumpalaikis turtas)?
Iš anksto dėkui.
2014-04-09 15:46
Programinė įranga »
Nemokama apskaitos programa »
#1217299
Sveiki turiu problemų su programa.
Neleidžia ištrinti vienos sf, rašo: "Klaida. Nerasti turto duomenys." Per šią sąskaitą bandžiau užregistruoti Ilgalaikį turtą, tačiau užsiregistravo su kitos sąskaitos faktūros numeriu, tada ištryniau tą turtą iš Turto modulio, o iš sąskaitų faktūrų registro ištrinti neleidžia.
2013-03-15 10:15
PVM »
ne PVM moketojai »
#1140410
Sveiki, gal galėtumėt padėti? Įmonė yra ne PVM mokėtoja. Atskaitingas asmuo atsiskaitė už kanceliarines prekes su jam įmonės išduota kortele ir pamiršo paprašyti sąskaitos faktūros, atnešė tik čekį. Klausimas: ar įmonei ne PVM mokėtojai užtenka tik čekio (be sąskaitos faktūros), kad galėtų nurašyti kanceliarines prekes į sąnaudas? Iš anksto dėkui už atsakymą.
2011-10-18 17:40
Gyventojų pajamų mokestis »
Dienpinigių apmokestinimas ir GPM mokėjimo terminai »
#996748
Marcelas rašė:
Sveiki, gal galėtumėt pakonsultuoti šiuo klausimu? Įmonės darbuotojas dirba pusę darbo dienos ir gauna pusę MMA, t.y. 400 Lt/mėn.Lapkričio mėn. viduryje planuoja vykti į komandiruotę užsienyje dvi dienas (2 d.*145 Lt), t.y. jam bus priskaičiuota 290 Lt dienpinigių bei kompensuojamos viešbučio (500 Lt) bei kelionės išlaidos (100 Lt). Šiuo atvejų dienpinigiai viršija 50% algos, taigi išmokant 290 Lt, (290:(400/2))90 Lt būtų apmokestinami. Ar galimas toks variantas, norint išvengti dienpinigių apmokestinimo:
1) Lapkričio mėn. viduryje keletą dienų prieš komandiruotę parašomas įsakymas dėl komandiruotes skyrimo ir išmokamas avansas už komandiruotę pusę visos sumos (290+500+100)/2, t.y. 445 Lt (tame tarpe būtų tik 145 Lt dienpinigių). Mano supratimu, šiuo atveju, dienpinigių apmokestinti nereikėtų.
2) Likusi dalis, 445 Lt (tame tarpe 145 Lt dienpinigių) būtų išmokamas darbuotojui kartu su DU, t.y. jau gruodžio mėn. vid. Mano supratimu, šiuo atveju dienpinigių apmokestinti irgi nereikėtų.
Jeigu viską padaryčiau kaip nurodžiau aukščiau ar tikrai viskas būtų tvarkoje ir dienpinigių apmokestinti nereikėtų? Dėkoju už atsakymą.
Gal galėtumėt prašau atsakyti į mano klausimą? Iš anksto dėkoju.
2011-10-17 10:15
Gyventojų pajamų mokestis »
Dienpinigių apmokestinimas ir GPM mokėjimo terminai »
#996043
Sveiki, gal galėtumėt pakonsultuoti šiuo klausimu? Įmonės darbuotojas dirba pusę darbo dienos ir gauna pusę MMA, t.y. 400 Lt/mėn.Lapkričio mėn. viduryje planuoja vykti į komandiruotę užsienyje dvi dienas (2 d.*145 Lt), t.y. jam bus priskaičiuota 290 Lt dienpinigių bei kompensuojamos viešbučio (500 Lt) bei kelionės išlaidos (100 Lt). Šiuo atvejų dienpinigiai viršija 50% algos, taigi išmokant 290 Lt, (290:(400/2))90 Lt būtų apmokestinami. Ar galimas toks variantas, norint išvengti dienpinigių apmokestinimo:
1) Lapkričio mėn. viduryje keletą dienų prieš komandiruotę parašomas įsakymas dėl komandiruotes skyrimo ir išmokamas avansas už komandiruotę pusę visos sumos (290+500+100)/2, t.y. 445 Lt (tame tarpe būtų tik 145 Lt dienpinigių). Mano supratimu, šiuo atveju, dienpinigių apmokestinti nereikėtų.
2) Likusi dalis, 445 Lt (tame tarpe 145 Lt dienpinigių) būtų išmokamas darbuotojui kartu su DU, t.y. jau gruodžio mėn. vid. Mano supratimu, šiuo atveju dienpinigių apmokestinti irgi nereikėtų.
Jeigu viską padaryčiau kaip nurodžiau aukščiau ar tikrai viskas būtų tvarkoje ir dienpinigių apmokestinti nereikėtų? Dėkoju už atsakymą.
2011-06-16 11:01
Apskaita & Auditas »
Ilagalaikis turtas »
#961213
Sveiki, gal galėtumėt patarti? Įmonė nusipirko fotoaparatą (taip pat tam fotoaparatui nupirko SD kortelę ir krepšį). Kokį variantą galimą įtraukti į ilgalaikį turtą:
1) tik fotoaparatą;
2) fotoaparatą ir SD kortelę;
3) fotoaparatą, SD kortelę ir fotoaparato krepšį;
Ačiū.
2011-05-12 22:01
Bendra »
Sutartis »
#949686
Sveiki,
gal kas galėtų man atsiųsti konsultavimo sutarties pavyzdį? Būčiau be galo dėkingas. Ačiū.
2011-03-14 18:22
Programinė įranga »
Excel »
#926814
Sveiki, gal galėtumėt padėti su Excel formulėmis.
Pas mane viename sheet'e yra informacija su darbuotojais:
Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1 Jonas Jonaitis Direktorius
Norėčiau, kad kito sheet'o lentelėje nereikėtų perrašinėti visos informacijos vėl (vardas, pavardė, pareigos), o darbuotojo vardas, pavardė ir pareigos nusikopijuotų tik parašius jo eilės Nr., t.y. kitoje lentelėje įrašius 1, į šalia esančias grafas automatiškai įsirašytų Jonas Jonaitis Direktorius. Gal kas žinote kaip tą būtų galima padaryti?
2011-03-03 19:26
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#922969
Ačiū labai už išsamų ir aiškų atsakymą.
2011-03-03 18:53
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#922952
Paskutinis klausimas: tai jeigu geriau registruoti per atskaitingus asmenis, tada avanso apyskaitos jiems pildyti vistiek nereikia, tik paprasčiausiai panaudoti tokią korespondenciją?
D 2011
D Neatskaitomas PVM (įmonė ne PVM mokėtoja)
K 2431 (atskaitingi asmenys)
O kaip tada tie atskaitingi asmenys pasinaikins? Kai atsispausdinsiu išrašą iš banko?
2011-03-03 18:42
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#922937
O kam registruoti per atskaitingą asmenį, jei įmonė atsiskaitė savo banko mokėjimo kortele?
2011-03-03 18:18
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#922907
Sveiki, įmonė įsigijo medžiagų parduotuvėje, ten iškart išrašė sąskaitą ir įmonė iškart banko kortele apmokėjo už medžiagas.
Norėjau paklausti kodėl registruojant gautą sąskaitą visada reikia naudoti 443 sąskaitą? Kaip teisingai būtų registruoti tokias operacijas? Ačiū.
2011-03-03 18:16
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#922906
Sveiki, įmonė įsigijo medžiagų parduotuvėje, ten iškart išrašė sąskaitą ir įmonė iškart banko kortele apmokėjo už medžiagas.
Norėjau paklausti kodėl registruojant gautą sąskaitą visada reikia naudoti 443 sąskaitą? Kaip teisingai būtų registruoti tokias operacijas? Ačiū.
2011-02-17 14:51
Apskaita & Auditas »
Kuro apskaita »
#916689
Įmonė nėra PVM mokėtoja, neseniai sudarė debetinių kortelių sutartį su degalinių tinklu, ten perveda išankstinį apmokėjimą, vėliau už tuos pinigus pilasi kurą.
Sveiki, norejau paklausti tokį klausimą:
1) įmonė užsipylė kuro ir atsispausdino kvitą. Ar man dabar pajamuoti kurą į atsargas pagal pateiktą kvitą ar palaukti kol mėnesio pabaigoje degalių tinklas atsiųs sąskaitą faktūrą?
2) kvite nurodyta standartine degalų kainą už litrą (pvz. 4,36 Lt/ltr) ir nėra išskirta kokia kaina už litrą be PVM? Pildant sunaudoto kuro nurašymo aktą reikia nurodyti 4,36 Lt ar reikia pačiam paskaičiuoti kainą už litrą be PVM (sumą be PVM padalinant iš įsigyto kuro kiekio, gaunas 3,60 Lt/ltr) ir tą kainą įrašyti į kuro nurašymo akte į grąfą "Vieneto kaina"?
2011-02-09 14:36
Darbo teisė »
Darbo laikas »
#913474
Ačiū Tau labai Tininga už pagalbą.
2011-02-09 14:30
Darbo teisė »
Darbo laikas »
#913468
Paskutinis klausimėlis:
Tai jeigu direktorius vyks vasario 16 d. kaip tada geriausiai daryti? Grafike palikti kad dirbs vasario 16 d. abu (buhalteris ir direktorius), jų prašymų nereikia, paprasčiausiai apmokėti už vasario 16 d. dvigubai ir viskas?
2011-02-09 14:25
Darbo teisė »
Darbo laikas »
#913462
Tai kaip supratau, parašyti DLAŽ, kas dirbto vasario 16 d. ir abiems (buhalteriui ir direktoriui) priskaičiuoti dvigubą atlyginimą tą dieną ir viskas? Daugiau nieko nereikia? Prašymo reikia?
2011-02-09 14:10
Darbo teisė »
Darbo laikas »
#913444
Sveiki,
įmonėje dirba vienas darbuotojas pagal dvi DS (viena kaip direktorius, DU - 400 Lt/mėn., 0,5 etato, kita kaip buhalteris, DU-100 Lt, 1/8 etato). Grafike numatyta, kad dirba 5 d.d. (nuo pirm. iki penkt.) per savaitę.
Vasario 16 d. direktorius planuoja vykti į vienos dienos komandiruotę Latvijoje. Įsakyme dėl komandiruotės jis parašo, kad poilsio diena perkeliama į vasario 17 d.
Klausimai:
1) Ar DU direktorius liks toks pat, 400 Lt/mėn., jei darbo laiko apskaitos žiniaraštyje bus nurodyta, kad vasario 16 d. jis dirbo, o vasario 17 d. jam suteikta poilsio diena?
2) Kadangi direktorius išvyksta, tai logiškai ir buhalterio nebus (nes tas pats asmuo). Ar reikia rašyti buhalteriui prašymą leisti dirbti vasario 16 d., o suteikti poilsio dieną vasario 17 d.? Ar atlyginimas liks toks pat., ty. 100 Lt/mėn.?
3) Įmonėje dirbu vienas, kaip lengviausiai įforminti tuos dalykus, kad kuo mažiau darbo būtų (ar grafiką pakeisti ar dar kažką)?
Iš anksto dėkoju už atsakymą.
2011-02-06 12:40
PVM »
PVM MOKESTIS »
#911989
Gal kas žino atsakymą į aukščiau esantį klausimą?
2011-02-04 18:06
PVM »
PVM MOKESTIS »
#911793
Sveiki,
gal galetumet atsakyti i klausimą?
Įmonė, ne PVM mokėtoja, nori pirkti įrengimą, kuris Lietuvoje su PVM kainuoja 30% brangiau nei Latvijoje su PVM. Ar gali įmonė pirkti įrengimą Latvijoje sumokėjusi visą sumą su PVM ir vėliau tą pati ataskaitinį laikotarpį nurašyti PVM į sąnaudas, o įrangą nudevėti per tam tikrą laiką? Ta prasme, norejau paklausti ar yra kazkoks skirtumas jei pirkčiau įrengimą (jo kaina apie 10 TLTL su PVM) Latvijoje, o ne Lietuvoje? Neatsiranda kažkokių mokesčių, ar spec. deklaracijų ir pan.?
2011-02-02 14:51
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#910644
Gal netaip mane supratot. Imone nupirko dažus printeriui (spausdinti lapams iš kompiuterio, nes baigėsi dažai), ar geriau 6111 (eksploatacines sanaudos) ar 6118 (bendrosios sąnaudos)>
2011-02-02 09:42
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#910395
Sveiki,
jei įmonė nusipirko spausdintuvo dažus, kokia saskaita bus: ar 6111 (remonto ir eksploatacinės medžiagos) ar 6118 (įvarios bendrosios sąnaudos)?
2011-02-01 15:45
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#910114
Gal ir kvailas klausimas, bet noriu pasitikslinti vistiek.
Nauja imone nori issimti degalines debetine kortele, taciau ji isduodama tik kai i Neste pervedama 200 Lt. Ikritus tiems pinigams Neste padarys kortele ir uz tuos pinigus bus galima piltis kuro.
Gal galetumet parasyti kokia galetu buti korespondencija?
D ?
K271
2011-01-27 18:07
PVM »
PVM MOKESTIS »
#908122
Marcelas rašė: Gal galėtumet man padeti atsakyti i paprasta klausima. Situacija tokia:
Naujai isteigta imone, kuri nera ir nenori buti PVM moketoja. Sios imones direktorius planuoja vykti i Latvija, tuo paciu nori nupirkti keleta papkiu, popieriaus ir pan už max. 500 Lt. Paprasys Latvijos imones israsyti saskaita faktura, o pats iskart sumokes uz prekes grynais.
Klausimas:
1) Kai gausiu tą sąskaitą iš Latvijos ar galesiu pajamuoti tas kanceliarines prekes bei benzina itraukdamas ir PVM, o menesio gale nurasyti i sanaudas?
2) Skaiciau, skaiciau PVM istatyto 71 ir 95 st., bet vistiek nesu tikras. Jei isigys direktorius tas prekes uz kelis simtus litu ar nereikes registruotis PVM moketoju? Kaip suprantu PVM moketoju reikia registruoti jei isigijamu prekiu is uzsieno suma virsija 35 tukst. Lt, bet ar siuo atveju nera kazkas kitaip?
3) Jeigu direktorius dar netures jokiu imonems isduodamu degalines korteliu, ar gali jis piltis kuro savo vardu, o po to imone jam kompensuoti pagal avansine apyskaita?
Dekui Jums kas atsakys.
Gal kas zino atsakyma?
2011-01-27 14:46
PVM »
PVM MOKESTIS »
#908035
Gal galėtumet man padeti atsakyti i paprasta klausima. Situacija tokia:
Naujai isteigta imone, kuri nera ir nenori buti PVM moketoja. Sios imones direktorius planuoja vykti i Latvija, tuo paciu nori nupirkti keleta papkiu, popieriaus ir pan už max. 500 Lt. Paprasys Latvijos imones israsyti saskaita faktura, o pats iskart sumokes uz prekes grynais.
Klausimas:
1) Kai gausiu tą sąskaitą iš Latvijos ar galesiu pajamuoti tas kanceliarines prekes bei benzina itraukdamas ir PVM, o menesio gale nurasyti i sanaudas?
2) Skaiciau, skaiciau PVM istatyto 71 ir 95 st., bet vistiek nesu tikras. Jei isigys direktorius tas prekes uz kelis simtus litu ar nereikes registruotis PVM moketoju? Kaip suprantu PVM moketoju reikia registruoti jei isigijamu prekiu is uzsieno suma virsija 35 tukst. Lt, bet ar siuo atveju nera kazkas kitaip?
3) Jeigu direktorius dar netures jokiu imonems isduodamu degalines korteliu, ar gali jis piltis kuro savo vardu, o po to imone jam kompensuoti pagal avansine apyskaita?
Dekui Jums kas atsakys.
2010-11-30 11:43
Bendra »
Pajamų pripažinimas »
#883293
[quote="duologue"]Kadangi imone atliks projektavimo paslaugas iki 2011.03.31, vadinasi, nuo avanso gavimo nebus praeje daugiau nei 12 men.
Vadinasi,
rasyti saskaitos avansui - nereikia
O jeigu imone nera PVM moketoja ar tas 12 men. terminas ka reiskia?
2010-11-30 11:20
Bendra »
Pajamų pripažinimas »
#883274
Dekui merginos, Jus man labai padejote.