Tax.lt narys danguolep

D
Tax.lt narys nuo
2003-06-19
danguolep
forume parašė 1478 žinučių

Naujausios žinutės:

2004-11-03 14:56 Pelno mokestis » Steigimo sąnaudos??? » #118224
Yra situacijų ,kurias gali išspręsti per sąskaitas. Ir vilkas ir ožka bus soti,bet yra situacijų ,kai negali išspręsti per sąskaitas.
PVZ.jei FA reikia nurašyti į sąnaudas 300 lt, o mokestinėje per 3 metus.
vadinasi
pirmais metais bus 100 lt LA ,200 NA.
antrais - trečiais metais bus koregavimas iš NAa į lLA po 100 lt.Vat šitą infb ,kaip išsaugoti 2 metus į priekį ,kad pats nepamirštum , arba kitas tais metais tai padarytų ......
Dauguma FA priartina mokestinei.
2004-11-03 14:33 Pelno mokestis » Steigimo sąnaudos??? » #118218
Nepatogu ,bet reikia įsiminti - tik FA.
2004-10-25 13:03 Bendra » rezervai » #115524

Dalia29 rašė: Deja deja. nuostata tokia, kad išmokos iš pelno turi būti rezervuojamos. ABĮ numato, kad išmokos negali būti didesnės nei 1/5 ataskaitinių metų grynojo pelno (vat ir kontrolė).
Nežinau kaip "normaliose" įmonėse, bet šiaip jau pelno skirstymas, kiek mano galva teoriškai neša, yra akcininkų reikalas, o vadovas, "neišlipdamas" iš rezervų, gali naudoti akcininkų pinigėlius.
Ir kaip bebūtų keista, iš tikrųjų yra daromas reversinis įrašas, skirstant pelną sekančiais metais. nuostata, naikinti visus panaudotus ir nepanaudotus rezervus,o panaikinus formuoti per naują.
Pvz.:
Sudarėm rezervą tantjemom:
D692 arbaD34
K333
Apskaičiavom tantjemas:
D6118
K4482
k4462
K4463
Sekančiais metais skirstant pelną:
Naikinam rezervą:
D333
K592 arba K34


Noriu pastebėti ,kad taikant 59/69 sąskaitas reikia palikti DABAR praeitus metus neuždarytus,nes šios sąskaitos yra praetų(2004) metų.Nes 2005 m skirstant pelną korespodencijos bus 2005,05XX dienos, o 59/69 bus 2004 metų ,jei propgrama neleidžia to atlikti -geriau naudoti33/34 sąskaitas.Bent mano programa neleis 2004 metų 5-6 klasę uždaryti ir tuo pačiu pagriebti 2005,05xx d korespondencijas
2004-10-22 14:18 Bendra » Lizingas » #115020
10,21 seminare irgi paakcentavo ,kad užbalansinėje rašoma visa (bendra) palūkanų suma,o kas mėn jas sumokant po 1/n dalį ir tą pačia 1/n dalimi mažini užbalansinėje sqąsk likutį.
2004-10-22 13:43 Bendra » rezervai » #115007
kartais būna sukurti rezervai "nežinia kam" -nenumatysi kiek gali būti laidotuvių ar gimdymų.Tad ir atsiranda rezervai tokie.
2004-10-22 10:23 Bendra » rezervai » #114930

Modestas rašė:

Bile_kas rašė: Išmokant iš rezervo reikia debetuoti ką nors iš >65x sąsk.grupės, pvz.69x, kuri nepatemka į Pelno/nuosotolio ataskaitą ir tik metų gale bus uždaryta per 3kl. Rezultate - neliečiame 3kl.rezervų ir PN ataskaitos einamuosiuiose metuose, o tik pasibaigus laikotarpiui.


Taip sakai išmokant pinigus?
K271/D69X

Bet pvz, kur pateikiau - parašyta turi eiti per PN ataskaitą, kai priskaičiavai premijas ar pašalpas, t.y. 2004-06 mėn.
Reiškia rezervų neliečiame einamaisiai metais, tik panaikinant panaudotą rezervą - jau tada mažinam 3 klasę ir didinam 592

Bei reiškia kad turime būtinai pervaryti per PN ataskaitą einamaisiai metais

Pagal suformavai rezervą XX 100 lt , jį suvalgai ,poto ji uždarai vėl visą 100 lt.(koresp atvirkščios.Pagal Černių jei suvalgai gali ir uždaryti 20XX 12,31 arba formuojant 2005,0415 d .
Problema yra tame ,kad naudojant sąskaitas 69 gali naudoti tik esant rankinei apskaitai. Tad. vedant apskaitą su programa teks apsieiti su 3 klasės sąskaitomis.
2004-10-20 15:12 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #114420
tai bus valiutos kuso nukrypimai
2004-10-19 09:45 Bendra » Lizingas » #113978
Pagal galiojančią tvarką lizingo davėjai išrašo s/f visai turto vertei, vėliau tik pateikia priminimus kiekvieną mėn kiek turi susimokėti.Taipogi kiekvieną mėn parašo s/f (su arba be PVM) palūkanoms.VAs rašo,kad palūkanas reikia fiksuoti užbalansinėse sąsk .- bet juk tai matosi ir FA.
Gal kam yra minčių smile smile smile
2004-10-15 13:10 Pelno mokestis » Dividendai » #113307

Ritaa rašė: Sveiki,
Mane domina,ar iš dividendų iškaičiuotas GPM 15 proc. mažina įmonės pelno mokestį?
O gal jau šia tema diskutavote,tik aš nerandu ?
Radau tokį Pačiolio paaiškinimą ir pasidarė neaišku,ar čia taikoma tik tuomet ,jei akcininkas- įmonė? O kaip tuomet,jei akcininkas - fizinis asmuo?
Citata:
" kai įmonė paskirsto pelną išmokėdama dividendus pinigais Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, iš dividendų išskaičiuoto ir sumokėto į biudžetą pelno mokesčio suma yra įskaitoma ir mažina dividendus išmokančios įmonės mokėtiną pelno mokestį. Iš dividendų išskaičiuota pelno mokesčio suma įskaitoma tą mokestinį laikotarpį, kurį pelno mokestis iš dividendų buvo išskaičiuotas ir sumokėtas"

Ne.
Jei išskaičiuoji PM -vadinasi kalbama apie įmones, jei išskaičiuoji GPM -vadinasi kalbama apie FA.
2004-10-06 14:46 Pelno mokestis » Draudiminis įvykis - automobilis nurašytas » #110844
Tas išlaidas ,kurias kompensavo-neleidžiami atskaitymai , tas kurias nekompensavo -leidžiami atskaitymai.
2004-09-30 16:00 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #109772
Jei yra keli VR , darbuotojui turi likti 50 proc išmokomo atlyginimo.DK 225 str.
Pagal 735,736 dtr.
2004-09-30 15:58 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #109767
Jei yra keli VR , darbuotojui turi likti 50 proc išmokomo atlyginimo.
2004-09-30 15:43 Įvairūs » Gaminio savikaina » #109757
Gauni perdirbimui
D070XX K07 1000 lt
Perdirbi padažai grąžini (aktu ,laisvos formos s/f važtaraščiu)
K070XX D 07 1000 lt

PVM s/f (jei mokėtojas) nurodai savo ,klijento PVM kodus ,patvirtinimą ,kad grąžinai prekes perdirbimui /apdorojimui.
K5 pajamos už padažymą 200 lt D24XX 200 lt
K pvm( man atrodo ,kad PVM 13 str bus ne objektas) .
Būtinai registruoti laikino įvežimo žurnalą, panaudotas medžiagas.
2004-09-30 15:04 Bendra » Vel komandiruotė... » #109734

Rasele rašė: Sveiki,
susiduriau su situacija, darbuotojas dirba dvejose firmose. vienoje is ju isvyko i komandiruote, o patartumet daryti su kita imone?

Jei abi darbovietės neturi nieko bendro -pravaikšta .Arba turi forminti mokomas nemok atostogas.
2004-09-30 14:58 Apskaita & Auditas » IT ir korespondencija » #109727

Guliaska rašė:

danguolep rašė: Apskaitos vadovėliuose yra rašoma ir apie IT uždarymus,bet praktiškai niekas to nedaro ,uždaro tik 5ir 6 klases.Manau ,kad ir programos yra tam net nerengiamos.


O! Niekada apie tai negirdėjau smile Labai įdomu smile
Kaip tai atrodo?

Pačiolio finansinės apskaitos kursuose.
2004-09-30 14:46 Apskaita & Auditas » IT ir korespondencija » #109716

Guliaska rašė:

domart rašė: gal gali paaiskit kaip uzdaryti IT saskaitas ir kaip aruost naujam laikotarpiui


IT sąskaitų uždayti nereikia. Gale metų uždaromos tik pajamų ir sąnaudų (5 ir 6 klasės) sąskaitos. Bendru atveju:

D5 (visa suma)
K39

ir

D39
K6

Taip iš 39 likučio gaunamas ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas
(pelnas arba nuostoliai), kuris perkeliamas į 34.


Apskaitos vadovėliuose yra rašoma ir apie IT uždarymus,bet praktiškai niekas to nedaro ,uždaro tik 5ir 6 klases.Manau ,kad ir programos yra tam net nerengiamos.
2004-09-30 14:43 Bendra » Atostoginiai » #109714

soli rašė: Priskaičiavau atostoginius ponui direktoriui o jis sumane kitą dieną padaryti atšaukimą iš atostogų.Kaip turečiau teisingai pasielgti?Jis suinteresuotas gauti ir atlyginimą ir atostoginius.

o tu jam parody DK .Tegul renkasi arba atostogas arba darbo dienas .Nors mes praktikuojame " atostogiai + darbas"
2004-09-30 14:37 Įvairūs » Gaminio savikaina » #109712
2004 VŽ Nr 38-1261 ten yra tvarka ,kaip reikia registruoti laikino įvežimo prekes ,apskaityti panaudotas medžiagas ,registruoti išvežimus.
K 07 trečių asmenų turtas įmonėje, D070xx gautas trumpalaikis turtas perdirbimui.
Išrašai grąžinant važtaraštį(sąskaitą) korespondencija priešingai.
2004-09-30 14:16 Įvairūs » Gaminio savikaina » #109703
Manau,kad jei tu gauni detales dažymui ar kitokiam apdorojimuim ,turi jas pajamuoti užbalansinėje sąskaitoje.Juk tu tas detales neperki.Tu jas padažai ir grąžini.S/f rašyčiau tik už paslaugą.
Jei nuveži remontuoti televizorių ,nejaugi tai yra pardavimas ,o po to suremontuotą perki .Tu atlieki paslaugą.O matyt reikia pasiaiškinti leikino įvežimo procedūrą ,jei tai yra iš svetur.
2004-09-30 14:01 Pelno mokestis » Dėl metinės pelno mokesčio formos FR0475 pildymo. » #109700
Šis strapsnis sako,kad jei parduodi už rinkos kainą ,visa likutinė vertė (ji>< už pardavimo kainą )yra leidžiami atskaitymai. Tad ,jei tavo pardavimo kaina yra lygi rinkos kainai ,visa likutinė vertė yra LA.O įrodymais teks pasirūpinti.

Jei parduodi < rinkos kainos ,skirtumą parodysi PM deklaracijoje 36 eilutėje ir tuomet visa likutinė vertė irgi bus LA.
2004-09-30 13:55 Pelno mokestis » Draudiminis įvykis - automobilis nurašytas » #109696

sabrina rašė: Sveiki, mūsų firmos automobilis patyrė draudiminį įvykį.Atlikome automobilio remontą už 800 litų, o iš draudimo bendrovės gavome 400 litų, kokia būtų sąsk.korespondencija?

Pasiskaitytk šios temos lapus.
2004-09-30 13:50 Bendra » PAGELBĖKIT. AUTONUOMOS VERTĖ??? » #109694
1350 x iš 12 mėn -16200 lt .,gal verta nusipirkti.Pasižiūrėk PMį 38 str.kai nuoma viršija 75 proc IT laikomas pardavimu .
Gal nuomojatės iš diriko ušvės arba žmonos.Mes už 1700 lt be PVM nuomojamės jau limuzino klasės gerą auto ,bet už 13000 lt hmmmmm.
2004-09-30 13:42 Apskaita & Auditas » IT nurasymas ir korespondencijos » #109690

loko rašė: pas seną buhę metus iškabėjo. Bet dabartinėje situacija, korespondencija teisinga?

Būčiau išrinkusi toki kabantį IMT ir įsakymukas ,"dar naudojamas ,tinkamas 6 mėnesius ir nudėvi.Ir neliks klausimų ,kur dėti 1339lt.
Tokius kabančius ir nudėvėk per 2004 metus.
2004-09-30 13:26 Apskaita & Auditas » IT nurasymas ir korespondencijos » #109683
[quote="loko"]

adevi rašė: D 2411 pirkėjai
D 621 IT perleidimo nuostolis (likutinė-pardavimo)
D nusidėvėjimas
K įsigijimo vertė
K pardavimo PVM


Reikalas tas, kad šis turtas (chlamas senas) jau metus laiko kaba tokia likutine verte, jis daugiau nebuvo nedėvimas ir buvo parduotas.
Tai gal tada
D 241 (305 + PVM)
D 621 (1339)
K 123 (likutinė 1644)
K pardavimo PVM


Nesuprantu ,jei chlamas ,kam paliekate tokią didelę likutinę vertę.Juk likutinę vertę koreguoti galima.Reikėjo prieš parduodant nudėvėti iki 1 lito.
2004-09-30 13:19 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #109680
Neprisiskaičiuoju ,tiesiog kai moku,tada ir D išankstinis
2004-09-30 13:12 Pelno mokestis » Dėl metinės pelno mokesčio formos FR0475 pildymo. » #109678
2003 m-17 eilutė, 2004 LA(PMĮ 40 str)
2004-09-29 15:48 Bendra » PAGELBĖKIT. AUTONUOMOS VERTĖ??? » #109498
Pasižiūrėk kokia auto rinkos vertė ,koks amžius .Koks būtų nusidėvėjimas per mėn jei tas auto būtų jūsų.+kiek per mėn kuro ,+ ekspl išl .Jei tai padengia .Jei darbuotojų atlyginimai dideli- tai nematau tragedijos ,bet jei min.-tai akivaizdus atlyginimas kita forma.
2004-09-29 10:39 Pelno mokestis » Dėl metinės pelno mokesčio formos FR0475 pildymo. » #109330
Nurašytas sandėlio prekes į 11 eilutę.
2004-09-28 16:02 PVM » Ilgalaikio turto pardavimas » #109138
PVM s/f nenaudojama, kai prekės tiekiamos(paslaugos) fiziniam asmeniui, kuris pagal LR PVM Į nėra apmokestinamasis asmuo(išskyrus atvejus, kai Į KITĄ ES valstybę narę tiekiamos NAUJOS transporto priemonės):

-kai išduodamas kasos aparato kvitas, prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas ar keleivinio tr bilietas;
-kai draudimo paslaugų įforminimui naudojamas draudimo liudijimas....
-kai tiekiant pagalPVMĮ 28 str nurodytaspaslaugas naudojami buh apsk ......
-nuolatinių ilgalaikių komunalpaslaugų tiekimasa
KITAIS atvejais TURI BŪTI IŠRAŠOMA PVM S/F
tiksliau-2004,04,,09 nutarimo Nr407 redakcija .RINKIS ,ką turi
2004-09-27 16:21 Pelno mokestis » del sandeliu pirkimo » #108751
Keistas klausimas.
O jei būtų ne sandėlys ,o kompas- ar suabejotum.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui