Tax.lt narys irmoske

irmoske
Tax.lt narys nuo
2004-07-27
Miestas / vietovė
Žemaitija
irmoske
forume parašė 5460 žinučių

Naujausios žinutės:

2015-09-24 11:47 PVM » importo PVM » #1287755

Liale rašė:
sveiki,gal galit padėti,pirmą kartą susidūriau su importo pvm,nesuprantu į kokią eilutę turiu traukti,muitinės deklaracija išrašyta 08.10.mes sumokėti turėjom iki 09.16.tai gaunasi,kad aš tą sumą turiu įtraukti į 09 mėn.27 eilutę , ar į 08 mėn. ir dar ar man ją reikia 08 mėn.traukti į 26 eilutę,

Deklaruojame pagal muitinės deklaracijos datą.
Ar tikrai mokėjote importo PVM?
Jei tikrai šį PVM sumokėjote, tai 08mėn. FR600 šį importo PVM rodote 26 ir 35 eil.
Jei importo PVM nemokėjote (deklaracijoje prie PVM sumos nurodyta G), tai 08mėn. FR600 šį PVM rodote 27 ir 35 eil.
2015-09-23 14:11 PVM » Muitas » #1287617

Dorota1 rašė:
na todėl, nes man importo pVM susirasti, jai buvo muitas mokėtas, tai turėtų būti ir importo PVM, , PVM imorto nėra, tai ir galvoju, ar gali būti kad tas Muitas kad grynais pagal PPK mokėtas tai kažkaip kitaip su to PVM nutiko

Deklaracijos neturite? Ten viską rastumėte.
Importo PVM jau seniai nebemokamas muitinei.
2015-09-23 13:41 PVM » Muitas » #1287607

Dorota1 rašė:
NE NESIMATO,

O tai kodėl jūs jų ten ieškot? smile
2015-09-23 13:02 PVM » Muitas » #1287595

Dorota1 rašė:
pirkom prekės iš Ukrainos, bet keista per mano vmi nematoau jokio importo
o iš savininkų gavau pinigų priėmimo kvita kur mokėta už muitą
nebesuprantu
ar čia susiję ar ne tas muitas pagal PPK

O per Mano VMI matosi importas, muitas? smile
Šiaip VMI muito, manau, visai nekontroliuoja, čia muitinės reikalas.
2015-09-22 14:48 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1287453

aiwita rašė:
Jei yra pirkimo grąžinimas Lietuvoje, tai į 25 eilutę jo PVM nereikia traukti?
Reikia tik į 35?

Turite tiekėjo kreditinę?
Tada PVM su minusu į 25 ir 35.
2015-09-21 11:19 PVM » Dėl PVM » #1287253

aiwita rašė:
Dabar mąstau: deklaracijoje tą sumą trauksiu į 27 langelį, bet kaip apskaitoje? Kur turėčiau padėti tuos 300 eurų?

Deklaruojate 27 ir 35.
Apskaitoje priskaitote ir atskaitote (nežinau, kaip registruojate importo PVM).
D2xx K4xx ir mėn. gale atvirkščiai. Lygu 0.
2015-09-21 10:02 Apskaita & Auditas » dėl skolų sudengimo » #1287229

mkristi rašė:
Labas rytas. Nenorėjau kurti naujos temos. Direktorius pasirašė skolos perkėlimo sutarti, o aš nežinau kaip man dabar buhalteriškai parodyti viska. Žodžiu įmonė A buvo skoloje įmonei B, tada atėjo įmone C ir pasirašė sutartį, kad įmonės A skolą apmokės ir apmokėjo, mes ir esame įmonė C. Tai kaip tai turėtų atsispindėti buhalteriškai. Bukite geri pagelbėkite...


B jums skolinga dabar. Taip ir registruokite
2015-09-18 14:00 Pelno mokestis » Dividendai » #1287119

pabiruciai2 rašė:
smile smile smile smile

Sveiki, imones akcininkas (direktorius) nori issimoketi dividendus rugsejo men. uz 2013 metus.Dabar klausimas ar reikia rasyti vienintelio akcininko sprendima dėl dividendų 2015 metu rugsejo men.? ar uzteks 09 menesi priskaiciuoti ir ismoketi, o sudarant 2015 metu nepaskirtyto pelno projekta nurodyti kad buvo siais metais ismoketi dividendai?

Dividendai mokami ne už kažkuriuos metus, o iš nepaskirstyto pelno.
Perrašykite akcininko sprendimą, kuriuo tvirtinote 2014m FA., ten paskirkite dividendus, ta pačia data juos priskaičiuokite.
Išmokėti galite dabar, nors reikia per mėnesį. Bet juk akcininkas nesiskųs smile
2015-09-18 09:23 Pelno mokestis » Automobilio draudimas » #1287038

errica2014 rašė:
Sveiki, nerandu paprasto dalyko :) kaip užpajamuoti gautą automobilio draudimo sąskaitą, kai ji apmokama iš karto ir kokiais sąskaitų korespondencijos įrašais paskui nurašinėti kas mėnesį, jei draudimas skirtas metams.


SF D20xx Būsimųjų laikotarpių sąnaudos; K44xx skola tiekėjui
Apmokam D44xx skola tiekėjui K27xx bankas

Kas mėn. D6xx draudimo sąnaudos K20xx Būsimųjų laikotarpių sąnaudos
2015-09-17 14:28 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1286983
Virbuh - Jums medalį už kantrybę ir atkaklumą smile
2015-09-17 11:04 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1286886

Tess rašė:
Tie pinigai visiškai niekur nėra rodomi.
Kadangi nebuvo išrašo iš banko, tai įstatinis buvo suformuotas būtent į kasą,
Pinigai, kurie yra banko sąskaitoje nefigūruoja niekur visiškai. Banke yra, o apskaitoje nėra.

Pagal jūsų duotas korespondencijas - pinigai yra kasoje.
Jei darytumėt:
D bankas
K kasa

Bet tada turbūt jūsų kasa "nebesueis"?
2015-09-16 16:01 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1286792

Tess rašė:
Kažkur buvo Arto 71 paaiškinimas, kad iš užsienio sąskaitų nereikia PVM traukti į neatskaitomą, viskas kartu yra komandiruotės sąnaudos. smile
Tai taip yra darau. Įmonė ne PVM mokėtoja.

Jei ne PVM mokėtoja, tada gerai smile
2015-09-16 15:58 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1286788

mkristi rašė:
D 100 6123
D 19 24412
K 119 443 skolos tiekejams


Nu dar nebuvau mačius niekur taip rašant smile
2015-09-16 14:46 Programinė įranga » Elektroninis parašas sodros deklaracijose nuo 2008.01. Visa teisa apie e.parašą » #1286754
Tele2 naudoju jau 4-5 metai. Jokių bėdų.
Kartą buvo pradėjęs strigti - bet tereikėjo telefoną perkrauti ir vėl viskas ok :)
2015-09-16 13:58 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1286734

virbuh rašė:
Tai gal teikiate tik už 4 ketvirtį, nes sausio mėn net VMI nemato jūsų pateiktų 2014m duomenų(faktiškai tai gali apsiskaičiuoti pagal PVM smile )

''Naujai įregistruoti vienetai, pasirinkę avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, antrųjų mokestinių metų (einančių po mokestinių metų, kuriais vienetas buvo įregistruotas) I–III ketvirčio deklaracijos neteikia ir šių ketvirčių avansinio pelno mokesčio nemoka.

Šie vienetai antraisiais mokestiniais metais avansinį pelno mokestį pradeda mokėti nuo einamųjų metų IV ketvirčio ir teikia tik IV ketvirčio deklaracijas.''

Nauji tai nauji, o kaip seniems?

Mūsų pvz buvo toks:
2011-06-01 pateikiame PLN. Po kelių dienų skambutis - pajamos 2010 viršijo 1mln., kodėl nepateiktas FR430 ir kodėl nemokamas avans. PM? Pareikalauta kuo skubiau pateikti FR430 už 1-3ketv. (pasirinkome skaičiavimą pagal 2009m pelną). Bausti nebaudė. Praleistą 03-31 įmoką nuskaičiavo, delspinigių kažkiek prikapsėjo.
smile

Tai kada gi atsiranda prievolė pradėti mokėti AV PM, kai viršijama riba? smile
2015-09-16 12:04 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1286702

artas71 rašė:
Aš nežinau konkrečiai Jūsų situacijos. Jeigu Jūs pateiktumėte (privačiai) daugiau info apie Jūsų atvejį, galėčiau įvertinti- teisėtai ar neteisėtai VMI pareikalavo pateikti FR0430 ir paskaičiavo baudas ar delspinigius.

Kad ir kokie netobuli įstatymai būtų, tikrai nereikalaujama vienoje formoje pateikti dalį duomenų iki 01.31, kuriuos pilnus reikia pateikti kitoje formoje tik 06.01.


Aukščiau citavote apie tai, kaip apskaičiuojamas APM.
Bet nerašoma, nuo kurio ketv. pradėti teikti, mokėti.
51str. apie deklaracijų teikimą:
1) jei avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, avansinio pelno mokesčio deklaracija už pirmuosius devynis mokestinio laikotarpio mėnesius pateikiama ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio paskutinę dieną. Avansinio pelno mokesčio apyskaita už mokestinio laikotarpio dešimtą – dvyliktą mėnesius pateikiama ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio paskutinę dieną;

Suprantu taip, kad jei 2015 sausio 31d matau, kad 2014 viršijau ribą, tai 2015-01-31 teikiu deklaraciją pagal 2013metų sumokėtą PM. (atitinkamai sumoku 03-31, 06-30, 09-30) o 2015-10-30 teikiu ir moku už 4ketv. pagal 2014m PM. smile
2015-09-16 11:42 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1286694

Ziulka rašė:
Jūs rašote apie pelną, bet mūsų įmonės apyvarta buvo1 mln EUR. O pelnas iki mokesčių 50 tūkst EUR, tai gal viskas gerai? smile

smile
Va va - panika be reikalo...
2015-09-16 11:39 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1286692

artas71 rašė:
Gerbiama irmoške, Jūs šiuo atveju neteisi. Nes tai parašyta įstatyme.PMĮ 47 str. 1 d. 1p.

2. Einamųjų mokestinių metų I – III ketvirčių avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal mokestinių metų, buvusių prieš praėjusius mokestinius metus, faktiškai apskaičiuotas (deklaruotas) pelno mokesčio sumas, atsižvelgiant į tų mokestinių metų trukmę mėnesiais. Kiekvieno einamųjų mokestinių metų ketvirčio avansinis pelno mokestis sudaro 1/4 faktiškai per minėtą laikotarpį apskaičiuotos pelno mokesčio sumos.

1. "buvusių prieš praėjusius mokestinius metus"- t.y 2015.01.31 datai praėję mokestiniai metai yra 2014, o buvusieji prieš 2014 yra 2013 ir;
2. "faktiškai apskaičiuotas (deklaruotas) pelno mokesčio sumas". T.y avansinio pelno mokesčio bazė - už buvusių prieš praėjusius mokestinius metus ir DEKLARUOTAS pelno mokestis .

Taigi. 2014 metais, viršijus 300000 EUR, avansinis PM deklaruojamas už IV ketvirti iki 2015.10.31 ir 2016.01.31 už I-III ketvirtį.

Mokesčiai tikrai turi patikros mechanizmą, todėl laiku nepateikus būtų priminimas. Dabar gerbiama klausėja dar NEVĖLUOJA pateikti deklaracijos.


Tai norite pasakyti, mums VMI neteisėtai liepė deklaruoti ir mokėti? smile
Jaučiu, kažkur nesusikalbame smile
2015-09-16 10:58 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1286677

artas71 rašė:
Ar tiesa,kad pelnas už 2014 metus?. Kaip suprantu, Jūs gi negalėjote pateikti iki 2015.01.31 avansinio pelno mokesčio deklaracijos, nes PLN204 teikiama iki 2015.06.01.. Kaip suprantu, yra prievolė teikti tik už 2015 IV ketvirtį.


Kodėl negalėjo pateikti 01-31? Iki to laiko jau turėjo matyti, kad pajamos 2014 viršija ribą.
Bet VMI po 06-01 turėjo sureaguoti ir reikalauti. Bent jau mums taip buvo. Teikėme pavėluotą už 1-3 ketv., mokėjome...
2015-09-16 10:10 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1286659

Ziulka rašė:
tai vat ir bėda, kad apyvarta buvo 1 mln EUR :) tai kaip ir reikėjo teikti, bet keistai, kad nesulaukiau skambučio, tai geriau dabar pateikti tik už 4 ketv. ar dabar už 1-3 ketv. ir iki spalio už 4 ketv.? smile

Teikite už 1-3, o už 4 pagal terminus ar dabar.
Ir sumokėkite už 1-2, ko gero ir delspinigius skaičiuos....
2015-09-16 08:22 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1286652

Ziulka rašė:
Ar turėjome teikti FR0430 už 1-3 ketv. (iki sausio 31 d) jeigu 2014 įmonės apyvarta apie 1 mln ir mokėjome pelno mokestį už 2014 10 tūks EUR? smile

"apie 1mln" netinka smile
Jei pajamos viršija 1 mln. (dabar jau 300000€), tada reikia teikti ir mokėti.
Matyt neviršijote, nes po PLN pateikimo jau būtumėte sulaukę skambučio iš VMI, kodėl nepateikta.
2015-09-15 11:33 Bendra » Vel komandiruotė... » #1286498

Tess rašė:
Nu tai čia vadovas pats ir važinėja ir kaip tik nervuojasi, kad viską darau kaip reikia smile Jam geriau vienu kartu ir už viską.
O kadangi dokumentai pristatomu vėliau, tai viską tvarkau atbuline data, kartais tenka taisyti, nors net ne kartais, o pastoviai. smile
Na padariau KIO 2015.07.31, kad man ramu būtų.

O gal išvykimo dienai direktorius turėjo paėmęs iš įmonės pinigų pvz kokioms kitoms išlaidoms ir negrąžinęs?
Tada galite nemokėti avanso prieš komandiruotę.
2015-09-14 15:55 Bendra » Vel komandiruotė... » #1286375

Tess rašė:
Tai jei prie šio užsakymo yra prisegtas mokėjimo kvitas. Vadovas sumokėjo grynais 316 Eur. Bet šioje sumoje yra 30 Eur už pusryčius. Tuomet galima įtraukti tiesiog 286 Eur už viešbutį ir nevargti su grąžinimais?

Jei į sąnaudas įtraukiate tik 286, tai ir gausis, kad jis "grąžina" įmonei 30. Nieko čia vargti nereikia. smile
Nežinau, kaip pas jus ten vyksta veiksmas - grynus išduoda ar korteles turi.
pas mus pvz vadovas turi kortelę ir su ja perka, išsiima pinigus. Pagal banko išrašą viską kraunu jam: D24xx atskaitingas K27xx bankas.
Atneša dokumentą - registruoju, mažinu skolą tarkim D6xx koman. sąnaudos K24xx atskaitingas.
Pinigų gavo pvz 500, o atnešė tik jūsų booking formą, kur tinkamos išlaidos tik 286. Taigi - atskaitingo skola įmonei lieka 214.
O toliau jau kaip kada - grąžina, toliau ką perka, vėl ima, vėl lieka skoloj ir t.t.
2015-09-14 15:36 Bendra » Vel komandiruotė... » #1286372

Tess rašė:
O jei atneša užsakymo formą iš booking.com su apmokėjimo čekiu.
Jo užtenka ar reikia prašyti sąskaitos? smile

Jei matosi kas kur už kiek nakvojo/valgė, suma sutampa su čekiu - tinkamas dokumentas.
Labai dažnas atvejis, kai sąskaitos už viešbutį negausite, kad ir kiek vargtumėte.
2015-09-14 15:34 Bendra » Vel komandiruotė... » #1286371

Tess rašė:
O yra kuro kvitas: kuras - 54 eur, o bendra suma 56 Eur, nes pirktas limonadas, bandelės smile
Galiu įtraukti tiesiog kurą ir nekabinti tų 2 Eur ant atskaitingo? smile

O tai kur daugiau juos padėsite?
Jei mokėta grynais/asmenine kortele - galite pajamuoti tik 54 kaip tinkamas kompensuoti išlaidas.
Jei įmonės kortele - teks grąžinti ką suvalgė smile
2015-09-10 13:49 Bendra » Antstoliai » #1286071

Dorota1 rašė:
turiu 3 vygdomosius raštus, su 2 viskas aišku o trečias yra elementus iskaičiuoti 103 eur, ir dar vykdymo išlaidos.

sakykit kaip dabar ta išskaitymą alimentų traktuoti, ar jai gauna daugiau MMA tai skaičiuoju 103 eur, ir dar 2 vykd. raštus bei to vieno kur elentai vykdymo išlaidas proporcianaliai?

niekad su alimentais nebuvau susidurusi

Teisingai
Pirma alimentai, paskui visą įmanomą likutį proporcingai visoms likusioms skoloms (ir alimentų vykdymo išlaidos, ir kiti 2 raštai, jei jie, aišku, ne pirmos eilės)
2015-09-09 11:03 PVM » Muitas perkant prekes iš Kinijos » #1285909

123456 rašė:
Ačiū už atsakymą.
Tik dar ne iki galo aišku man, o kaip tada užsidaro to importo PVM buhalterinė sąsk. ?

Mažinate mokėtiną PVM.
D44x K2xx imp.PVM
2015-09-04 15:40 Bendra » Vel komandiruotė... » #1285501

karolyte90 rašė:
Ačiū! Na bet jeigu išvažiuoja 04 d. vakare jau po darbo tai gal jau nesiskaito ta diena komandiruote?
Tada butu 04 05 06 d. tai ta 06 diena 'kelione atgal" diena moketi lenkiskus dienpinigius? smile

O kas įsakyme parašyta?
Jei komandiruotė 4-7 d į Lenkiją, tai už visas 4 dienas mokami Lenkijos dienpinigiai.
Jei išvažiuoja po darbo ir važiuoja, o ne miega, tai dar ir už tas valandas turite apmokėti smile
2015-09-04 10:47 Blevyzgos » Kokius gyvūnus auginate? » #1285393

KJurate rašė:
Pasigirsiu:

smile
2015-09-03 16:50 Programinė įranga » Rivilė » #1285322

joanarimkute rašė:
be pvm

smile
Tai ne tą PVM ir grąžina.
Žiūrėkite sąskaitas avansinėse, kur komandiruotės, kur viešbučiai, kuras... Va šitą PVM gali grąžinti
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui