Tax.lt narys irmoske

irmoske
Tax.lt narys nuo
2004-07-27
Miestas / vietovė
Žemaitija
irmoske
forume parašė 5460 žinučių

Naujausios žinutės:

2015-09-03 16:48 Programinė įranga » Rivilė » #1285320

joanarimkute rašė:
Na pvz pirktos prekes uz 200 eur saskaita lenkinska... tai pasciuodava sena buhaltere 200 *0,21 pvm 42 irasydavo i deklaracja viskas gerai kad pvm grazintu lenkai visi dokumentai pristatyti gerai tik kaip vesdavo pirkima prekiu taip darydavo 200 kaina o pvm 0.. o pildant deklaracija issifiltruodavo vien lenkiskas saskaitas ir rankiniu budu apskaiciuodavo nuo tos sumos pvm

Paimkite tą SF ir pažiūrėkite ar ten iš vis yra lenkiškas PVM?
2015-09-03 16:20 Programinė įranga » Rivilė » #1285303

joanarimkute rašė:
tai va tas blogiausia :) kad nera ES salių pvm niekur padeto visos saskaitos buvo ivestos su 0 pvm per pirkimus, o darant deklaracija pvm paskaiciuodavo su ranka issitraukiant pirkimus ES

O tai ką jums grąžino? Jei visur 0? smile Turite raštą už ką gražino?
Jei SF buvo su PVM, o vedė be jo, tai kaip su skolom tiekėjams? Arba atskaitingam, kuris galbūt apmokėjo? smile
2015-09-03 15:19 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #1285266

mina11 rašė:
Dar norėčiau pasitikslinti, ar tikrai tam darbuotojui turiu išskaičiuoti 50 proc. atlyginimo (jis uždirba šiek tiek daugiau ne MMA) radau parašyta, kad jeigu yra kelių antstolių raštai, išskaičiuojama 50 proc. nuo pajamų, neviršijančių MMA ir 70 proc. viršijančių MMA. Bendroje sumoje gautųsi, kad jam atskaičiuojama daugiau nei 50 proc. atlyginimo.

Teisingai.
Pagal kelis raštus, nuo MMA 50proc, nuo to kas virš MMA - 70proc.
Gaunasi daugiau nei pusė DU, bet taip ir turi būti.
2015-09-02 11:12 Programinė įranga » Rivilė » #1285001

joanarimkute rašė:
as ir taip galvojau bet poto galvoju i kuria klase geriau padeti

Baudos ir delspinigiai - į neleidžiamus atskaitymus
2015-08-27 16:41 Įvairūs » Atlyginimo apskaičiavimas » #1284503

Nick7 rašė:
Sveiki.
Gaunu pastovų atlygį + procentus nuo pardavimų.
Praėjusį mėnesį gavau pastovią savo algą ir buhalterė dar parašė "alga už ...mėn." ir paėmusi kiek uždirbau iš savo projektų, pervedė kartu su atlyginimu kaip "algą...". Mokesčiai visi tokie patys, kaip ir išmokant algą. Kadangi dirbu užsienio rinkoje, suma mokesčiams kosminė susidarė.

Ar galima ir kaip įforminti, kad nereikėtų mokėtų tokių mokesčių? Tarkim, uždirbu n sumą Eur iš pardavimų, negi visada būtina sumokėti tuos mokesčius? Sumoku visus mokesčius iš atlyginimo, negi būtina ir už savo pardavimus tuos >30proc.? Kaip galima kitaip įforminti?

Kitaip vadinasi "vokelyje" smile
2015-08-27 11:56 Bendra » Nuskaityta visa minimali alga. » #1284436

urtele rašė:
taip kaip pas pašalpininkus galėtumėm konsultuotis dėl pašalpų gavimo. Rodos teisės magistrai

smile
2015-08-27 10:32 Bendra » Nuskaityta visa minimali alga. » #1284416

Finval rašė:
Nus nežinau..... O tikrai reik darbuotoją supažindint pasirašytinai? O jei jis parašys nesutinku? Neišskaitinėsit?
Antra. Nematau prasmės žaist vaikų darželį ir būt darbuotojų aukle. Kai jis prisidarė tų skolų tai greičiau su buhaltere nesikonsultavo kas bus toliau..... Buvo atvejis kai ir maniškiui vienam banko sąskaitą antstolis iššlavė. Atėjo išsirėkt ant manęs. Pasiunčiau pas antstolį. Spėkit iš 3 kartų ar jis ten nuėjo. Bo gi vyrui visada patogiau ant moters išsirėkt nei ant kito vyro.

Kam pažindinti, jei jis irgi gauna tokį pat raštą iš antstolio?
Nebent informuoti, kiek jam algos beliks po išskaičiavimų.
Dauguma skolininkų viską kuo puikiausiai žino: kad sąskaita areštuota, kad pažymą reikia nunešt apie pervedamą DU į sąskaitą ir t.t. Tik vaidina "aukas" smile
2015-08-26 13:51 PVM » Muitas perkant prekes iš Kinijos » #1284255

jagsvaja rašė:
Laba diena, pirkome iš Kinijos puspriekabę. Gavau deklaraciją ir noriu Jūsų konsultacijos dėl muito mokesčio A00, kuris apskaičiuotas nuo statistinės vertės suma 113 ir raidė E (?); be to 48 laukelyje mokėjimo atidėjimas 2-D76V01814238 (?). Ar reikia muito mokestį mokėti ar jis jau sumokėtas, nes viską tvarkė deklarantas UAB-1, o sąskaitą gavome ir iškarto apmokėjimo UAB-2, kur nurodyta "importas+garantinis rastas suma 150; vietiniai mokesčiai uoste; perkrovimas". Ar turi kokios nors reikšmės 31 laukelyje krovinio aprašymas :skirta žemės ūkiui?

Muito už jus sumokėti deklarantas negali.
Jei jau paėmė už garantinį raštą, vadinasi muito iš anksto nemokėjote. Sumokėti reikia, paprastai jei atidėjimas -iki kito mėn. 15d.
2015-08-26 08:25 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1284134

wika3 rašė:
Pardavėme įmonės krov.automobilį (IT) į Kaliningradą FA su 0 PVM . Kurioje deklaracijos FRO600 eilutėje įrašyti pardavimo sumą?

Jeigu su 0 PVM, tai 17 - prekių eksportas smile
2015-08-25 16:50 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1284119

olgita rašė:
Sveiki, padėkite užpildyti FR0600, pirmą kartą susidūriau su prekių importu.
Įmonė užsakė prekės iš Taivanio, sąskaita išrašyta 05 mėn., prekės atkeliavo 07.
Vadinasi aš juos deklaruoju 7 mėn. FR0600?

Muitinė apskaičiavo 8750 EUR savikaina ir 1838 PVM. Šį PVM'ą turiu nurodyti 27 ir 35 laukelyje. Prekių vertė niekur nerodoma? Ar reikia dar kokių dokumentų VMI????

Taip pat gal klausimas ne visai pagal temą. Muitinė kažkodėl neįtraukė į prekių savikainą 7 EUR sumos - įvažiavimas į muitinės teritoriją. Aš, pajamuodama prekes įtraukčiau į savikainą...Ar galima taip daryti? Ar reikia dėl tokios sumos kreiptis į muitinę dėl importo deklaracijos tikslinimo?

Iš anksto dėkoju....

PVM 1838 deklaruojate teisingai, 27 ir 35. Prekių vertė nedeklaruojama.
Į muitinės paskaičiuotą savikainą nekreipkite dėmesio, Invoisas ko gero buvo USD, jie turi savo skaičiavimo metodiką.
Svarbu, kad deklaracijoje nurodyta USD ar EUR suma (42 eil.) atitiktų su Invoiso suma.
Pajamuojate Invoisą, ne deklaraciją. Invoiso sumą ir verčiate atitinkamai sau į EUR (jei buvo USD) ir registruojate savikainą (čia jau galite pliusuoti transportavimo, muito, išmuitinimo sumas ir t.t.)
2015-08-24 11:05 PVM » Muitas perkant prekes iš Kinijos » #1283835

123456 rašė:
O PVM sumą kur dėti?
Ir kaip deklaruoti ?

Muitą, sumą už siuntos pateikimą muitinei - į savikainą, niekur nedeklaruojate.
Nežinau ar turite atskirą sąskaitą importo PVM'ui.
D 2xx imp.PVM K4xx skola tiekėjui (paštas)
Deklaruojate imp. PVM 26 ir 35 eil. Jis jums "sugrįžta" (kaip gautinas PVM)
2015-08-12 11:27 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1282793

gabkiss rašė:

irmoske rašė:

gabkiss rašė:
Sveiki. Gavau nurodymą akcininkų perskaičiuoti įstatinį kapitalą pagal šią skaičiuoklę www.registrucentras.lt/jar/euras/skaiciuokle.php. Tai įstatinio kapitalo suma labai keičiasi. Kur dėti tą skirtumą? Pasirodo viena akcija ne 0,2896200, o 0,29 Eur. O programa vertė pagal euro kursą.

Jei jūsų 1 akcijos vertė buvo 1lt, tai dabar jos vertė 0,29€. tada jau dauginame iš akcijų skaičiaus. Turime įstatinį.
Skirtumas - ten pat kur ir kiti su euro įvedimu susiję skirtumai (539, 639)

ačiū. o koreguoti 2015-01-01 dienai ar galima dabar?

2015-01-01
2015-08-12 09:42 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1282747

gabkiss rašė:
Sveiki. Gavau nurodymą akcininkų perskaičiuoti įstatinį kapitalą pagal šią skaičiuoklę www.registrucentras.lt/jar/euras/skaiciuokle.php. Tai įstatinio kapitalo suma labai keičiasi. Kur dėti tą skirtumą? Pasirodo viena akcija ne 0,2896200, o 0,29 Eur. O programa vertė pagal euro kursą.

Jei jūsų 1 akcijos vertė buvo 1lt, tai dabar jos vertė 0,29€. tada jau dauginame iš akcijų skaičiaus. Turime įstatinį.
Skirtumas - ten pat kur ir kiti su euro įvedimu susiję skirtumai (539, 639)
2015-08-10 16:59 Blevyzgos » Kokius gyvūnus auginate? » #1282515

Dezi rašė:
Mano darželio svečias :)

Vienas paspaudimas "Patinka".
Nebuvo sunku atspėti kieno smile
2015-08-10 15:33 PVM » Importo PVM atskaita » #1282492

Ziulka rašė:

irmoske rašė:

Ziulka rašė:
Ačiū labai. o kiap dėl PVM ar reikia priskaičiuoti ir sumokėti? kaip deklaruoti? smile


PVM priskaičiuos muitinė, bet mokėti jo nereikės, tik atitinkamai deklaruoti FR600 (27 ir 35 eil).


O kodėl nereikia mokėti? smile cust.lt parašyta, kad reikai mokėti

2015-08-06 10:08 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1282159
Teko važiuot pas brokerius, turim dabar žalią.
Sako, žinoma reikia.

Kažkurios draudimo bendrovės psl radau "Jei vykstate į Rusiją arba Baltarusiją, būtinai turėkite žaliosios kortelės originalą, atspausdintą ant žalio draudimo bendrovės blanko". O kad ir kitur reikia - nė žodžio.
2015-08-05 16:24 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1282110
Laba diena,

Ne buhalteriškas klausimas.
Ar reikalingas automobilio privalomojo draudimo žalios kortos originalas (spausdintas ant žalio lapo), vykstant į Latviją? Turiu tik el.paštu siųstą.
Galiu su baltu ramiai važiuoti ar keliauti pas brokerius, kadatspausdintų žalią? smile
Ačiū :)
2015-08-05 09:54 PVM » Importo PVM atskaita » #1282001

Ziulka rašė:
Ačiū labai. o kiap dėl PVM ar reikia priskaičiuoti ir sumokėti? kaip deklaruoti? smile


PVM priskaičiuos muitinė, bet mokėti jo nereikės, tik atitinkamai deklaruoti FR600 (27 ir 35 eil).
2015-07-30 09:18 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1281319

aiwita rašė:
Mes UAB, PVM mokėtojai. Iš Vokietijos PVM mokėtojo pirkom detales savam automobiliui, kurias iš karto nurašau į sąnaudas. Ar turiu prisiskaičiuoti PVM?

Taip
2015-07-28 11:23 Programinė įranga » Rivilė » #1281124

Ingaleks rašė:
visgi nuosavybė pereina tada kai pakrauna, tad turėtų balanse atsispindėti ta data prekės kelyje, nes jau tai yra mūsų prekės. o kaip programoj tai atsispindėti turi net nenutuokiu;/

O jei pakrovimo dieną dokumentų neturite? Panikuosite?
Dažnai Invoisai, Bill'ai atkeliauja vos savaitę iki laivo atplaukimo smile
2015-07-27 15:05 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1281007

Voss rašė:
Kai parasiau tai dabar iskart ir sumasciau, kad pirkimo is NVS pvm'a itraukus i atskaitoma PVM gaunasi geri skaiciavimai.. :) Tai dabar tik atsakykit ar i gera eilute rasau, t.y. 27? ir pardavimas i NVS kur rasosi :) nes as rasius esu i 17 eil, bet kitas pildes zmogus, matau kad rase i 19 eil., tai ir pasimeciau.

Prekių eksportas - 17 eil.

Importo PVM;
jei to PVM nemokėjote atsiimdami prekes - 27 ir 35 eil.
jei PVM sumokėjote (pvz vežė ir išmuitino paštas) - 26 ir 35 eil.
2015-07-10 13:29 Gyventojų pajamų mokestis » Dividendai. Deklaravimas ir apmokestinimas. » #1279105

IN_grida rašė:
Sveiki, įmonė fiziniam asmeniui išmokėjo liepos 04d. dividendus. kada reikia sumokėti GPM 15pr ir kada deklaruoti? Ačiū

GPM sumokėti iki 07-15d. Deklaruoti FR572 iki 08-15 (kartu su kitomis liepos mėn išmokomis)
2015-07-09 17:12 Bendra » Krovinio važtaraščiai » #1279042

2kart2 rašė:
Ar galima viena vaztarascio egzemplioriu (pirma-balta) segti prie pardavimo saskaitos?

Mes su samdomu transportu isvezame gamyba i uzsieni.
Geltona egzemplioriu segame prie vezeju pirkimo paslaugu fakturos.

Kur norite, ten segate.
Aš taip ir darau.
Pareikalavus VMI įrodymų, lengviau atsekti, kas vežė ir rasti važtaraštį su parašais.
2015-07-09 10:08 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #1278959

aussrine rašė:
Jei turime tikslų MMA - 300 Eur (06 mėn). NPD - 163,4 Eur. Išmokama suma - 252,51Eur. 50% - 126,25 Eur

Pagal aukščiau pateiktus pvz.
Jei yra 450 Eur, NPD - 124,40Eur. Išmokama suma nuo MMA - 246,66Eur. 50% - 123,33 Eur

Lyg MMA tas pats, bet išmokama suma skiriasi. Kaip teisingai pasielgti.

Nustatytas MMA 300€, pritaikius NPD, į rankas 252,51€.

Kai darbuotojo DU 450€. į rankas 360,66€.
Nuo MMA 252,51€ - 50proc.
Nuo virš MMA 108,15€ - 70proc (jei yra toks reikalavimas).
2015-07-08 16:09 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1278882

2kart2 rašė:

Rainis rašė:

2kart2 rašė:
Naudojames dropbox paslaugomis, esam PVM moketojai.
Gavom faktura, ten nurodytas ju VAT ID: IE 9852817J
Faktura israsyta su PVM.

Ar neturetu buti be?

Ar kartais netiktų šiuo atveju PVMĮ 13 str. 14(8) dalis?



nerandu tokios dalies

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
14. Šioje dalyje išvardytos paslaugos, teikiamos asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, nelaikomos suteiktomis šalies teritorijoje, jeigu šio asmens buveinė (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) yra už Europos Sąjungos teritorijos ribų. Šios nuostatos taikomos:

8) elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms (tokioms kaip: interneto puslapių kūrimas ir jų priežiūra, kompiuterių programų tiekimas, jų atnaujinimas ir priežiūra, prieigos prie duomenų bazių teisės suteikimas, muzikos kūrinių, filmų, žaidimų tiekimas, nuotolinis mokymas ir kt. Jeigu tiekėjas ir pirkėjas bendrauja elektroniniu būdu, tačiau pati prekė patiekiama arba paslauga suteikiama ne elektroniniu būdu, toks bendravimas nelaikomas elektroniniu būdu suteiktomis paslaugomis);
2015-07-08 11:16 PVM » PVM atskaita » #1278781

Ferr rašė:
Laba diena,

Gavau sąskaitą iš 2014.12, kaip jau mane pakonsultavo, galima ją priimti, dėti į neleidžiamus atskaitymus, bet kaip šiuo atveju daryti su PVM ? Taip pat dėti į neleidžiamus ?

Lauksiu ats, dėkui :)


Pavėluotai gautų pirkimo SF PVM gali būti traukiamas į atskaitą, negrįžtant į praėjusius mokest.laikotarpius.

"Kuriais atvejais PVM atskaita tikslinama išrašytų kreditinių, debetinių dokumentų pagrindu ir dėl padarytų klaidų?
PVM atskaita tikslinama išrašytų kreditinių, debeto dokumentų pagrindu ir dėl padarytų klaidų:
.....
4. dėl klaidų nustatymo nuo 2010-01-01 pagal VMI prie FM viršininko 2009-12-22 įsakymu Nr. VA-102 patvirtintą tvarką, jeigu po mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo padarytas klaidas, dėl kurių buvo per mažai atskaityta pirkimo (importo) PVM ir dėl to buvo padidinta į biudžetą mokėtina (sumažinta iš biudžeto grąžintina) PVM suma, tai pastebėtos jau praėjusio mokestinio laikotarpio klaidos gali būti ištaisytos to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, kuriame jos buvo pastebėtos, negrįžtant į praėjusį mokestinį laikotarpį. Ir atvirkščiai, jeigu po PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo padarytas klaidas, dėl kurių buvo per daug atskaityta pirkimo (importo) PVM ir dėl to buvo sumažinta į biudžetą mokėtina (padidinta iš biudžeto grąžintina) PVM suma, tai jis turi pateikti patikslintą to mokestinio laikotarpio, kurį klaidos buvo padarytos, PVM deklaraciją ir joje atitaisyti klaidas."

2015-07-08 08:14 Programinė įranga » Rivilė » #1278751

ara rašė:
Sveiki, ir aš susidomėjau. Bet neišeina nuimti tų nulių , kurių man per daug. Kaip žymėt, kad būtų tarkim nuo KIO 001 iki KIO 100?

Pas mane eilutėje kur simbolinė dalis, padėta * ir visuose skaitliukuose skirtingose vietose (po 3 ar 5 tarpelių)
arba KIO parašytas ne nuo eilutės pradžios
2015-07-07 12:29 Programinė įranga » Rivilė » #1278680

duologue rašė:
Laba diena,

Ar rašant sąskaitas Rivilėje, galiu padaryti, kad sąskaitos faktūros numerį generuotų Rivilė, o ne rašyčiau ranka?

Servisas, Dokumentų skaitliukai, Nauja, Pardavimai, Dok.tipas Važtaraštis, Simbol.dalis (serija), numeris Pradžia (rašote paskutinį jau įvestą).
2015-07-02 11:43 PVM » Dėl PVM » #1278355

zodiakas rašė:
Bet mums sako kad statybos paslaugų nereikia mums rodyti FR0564?Pasiskambinau(anksčiau) tai irgi liepė nerodyti.

Apie statybas nieko neišmanau...
2015-07-02 11:41 Programinė įranga » Rivilė » #1278354

asta48 rašė:
Negi negalima ištrint blogo įrašo iš DK?

Ištrinkite eilutes operacijos viduje.
Tada bandykite ištrinti pačią op.
Jei neleidžia - perkelkite tuščią.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui