Rassa rašė: Sveiki,
Noriu pasitikslinti.
1) jei perkat prekes iš ES šalių EXW sąlygomis tai regisrtuoja invoiso data?
2) jei parduodat DDU registruojat invoice ar pgl važtaraštį?
fantute rašė: sveiki mieleij! sakykite prasom direktorius su verslo partneriais pabuvojo viename restorane, jis atsiskaite imones kortele, tai jis man parnese tik cekiuka, kuriame nurodyti restorano rekvizitai bei isleista suma tame restorane. ar uztenka tik tokio cekiukio kad galeciau traukti tai i apskaita? kokia butu korespondencija? cia jau reprezentacines islaidos?
gal kas alite padeti? labai Jusu prasau
Žinoma, galėjo direktorius ir PVM sąskaitą-faktūrą išsirašyti. Tada bent jau PVM 75% galima būtų buvę atskaityti. O dabar galite dėti viską į reprezentacines.Nepamirškite parašyti aktą.
wirgina rašė: Pelno - nuostolio ataskaitoje - nuostolis. Pildau Zipinę FR0475 formą ir kadangi daug išlaidų, nemažinančių apmokestinamo pelno, man paskaičiuoja mokėtiną pelno mokestį Pernai turėjau tokią pat situaciją ir man liepė pataisyti 475 formikę Netaip senai pradėjau skaičiuoti nuostolius Ko aš nežinau
Visai logiška, jei daug išlaidų nemažinančių AP, jūs turite mokėti pelno mokestį.Kas čia Jums neaiškaus?
klotilda rašė: Prašau pakomentuokit ištrauką iš įstatymo:
"3. Jeigu su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų už 2006 m. birželio mėnesį paskutinė dalis bus išmokėta vėliau negu to mėnesio paskutinę dieną, pajamų mokestis nuo per 2006 m. birželio mėnesį išmokėtų dalių sumos turi būti išskaičiuotas ir sumokėtas į biudžetą iki 2006 m. birželio 15 dienos (jeigu paskutinė išmoka išmokėta iki 2006 m. birželio 15 d.) arba iki 2006 m. birželio 30 d. (jeigu paskutinė išmoka išmokėta iki 2006 m. birželio 30 d.).
Nesuprantu ar čia kalbama apie algų priskaičiavimą ir išmokėjimą už tą patį birželio mėn.? O jei aš liepos mėnesį noriu mokėti?
Čia kalbama apie išmokėjimą.Jei mokėsite liepos mėn.,išskaičiuosite 27%.Bet ką reiškia "dalis"? Ar tai reiškia, kad mokant avansą birželio mėn.reikės išskaičiuoti GPM?
Jei direktorius išeina atostogų tai kas rašo įsakymą ir kas jį išleidžia atostogų ar akcininkai, ar kaip kitaip darote, o kai direktorius vyksta į komandiruotes tai kas pasirašo įsakymą
žinau kad apie tai buvo kalbėta , bet nerandu.
Pas mus įmonėje dėl atostogų ir komandiruočių pats sau direktorius įsakymą pasirašo. Jei reikia direktorių oficialiai pavaduoti jam nebūnant, manau kad tada reikėtų akcininkų sprendimo.
Rassa rašė: Sveik,
Įmonė 2003 m įsigijo automobilį su PVM . Pirkimo PVM neatskaitytas. 2006 nori parduoti fiziniam asmeniui ne PVM mokėtojui. Kaip suprantu jei nebuvo atskaitytas PVM tai parduodama be Pardavimo PVM ir deklaruojama FR0600 -12 lauk.?
Būčiau dėkinga.
Ką reiškia šis tekstas:
Įmokos papildomai pensijos daliai gauti dydis yra 15 proc. nuo savarankiškai dirbančių asmenų pačių pasirinktos valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų metinės sumos, kuri negali būti mažesnė negu 12 minimalių mėnesinių algų (MMA).
Kaip suprasti pačių pasirinktos deklaruojamų pajamų metinės sumos??
Taip ir suprasti. Privalai mokėti nuo ne mažesnės kaip 12 MMA sumos.Gali pasirinkti mokėti ir nuo didesnės.Bet ar kas taip daro?
naujokyte rašė: Jei iš Latvijos atsivežame prekes, pristatymo sąlygos DDU (pristatyta, muitas nesumokėtas), tai kiek suprantu ES nariui nereikia kreiptis į muitinę
babble rašė: Dėl IT savikainos...įstaiga yra ne PVM moketoja, todel "patogiau" PVM iskart deti i sanaudas, o IT pajamuotis be PVM. įskaityti į turto įsigijimo savikainą"....bet ar tai privaloma?
Auditas tikrines rekomendavo, kad geriau tada su PVM, bet kodel nepaaiskino - tipo, tokie bendrieji apskaitos principai.
ausyte rašė: Sveiki,
IĮ savininkas deklaravo išsimokėtą 15300 Lt pelną, neapmokestinamos pajamos 3480. MNPD (290 + 14,5) x12 = 3654, priskaičiuota 1225 mokesčio, tai koks būtų įmokos kodas?Ir ar reikėjo tą moketį deklaracijoje rašyti kaip mokėtiną?
Ačiū
Įmokos kodą pasitikslinkite www.vmi.lt Taip tai mokėtinas GPM
Senetra rašė: sveiki,
gal kas galite padeti.
norim is VMI persivesti jiems padaryta permoka.zinau kad reikia pildyti FR0781 forma. nurodyti banko saskaita, banka ir banko koda. o ka irasyti i "prie prasymo pridedu"??
zuikelis rašė: Sakykit, o tada PVMĮ straipsnio nereikia nurodyt?
galima nurodyt. mums buvo panašus atvejis tik su prekėmis. VMI prisikabino kad reikia kad pirkėjas atsiųstu atgal pasirašytą sąskaitą kad tikrai tą paslaugą gavo.Pirkėjas atsiuntė.VMI atsikabino.....Siūlyčiau Jums parašyti raštu užklausimą į VMI.Apsidraudimui.
bonni rašė: Deklaracijos už 2004, 2005 metus pateiktos sutampa, sumokėjimai taip pat. VMI įkėlė kokia tai suma apie 30 tūkst. iš 2003 m. ir dabar mano likutis netinka su bal. sąsk. Nieko nesuprantu , juk mano sąsk.debetas turi sutapti su GPM parodytu fr0572. Fr0572 už metus juk lygi fr0573?
Kozete rašė: Nes iki šiol (na mes neseniai pardėjome pildyti AA) aš visas s.f. segdavausi į atskirą papkę.
O dabar kai pradėjau pildyti AA iškilo klausimas kur segti s.f., nes KIO rašau, kad prieda yra PVM s.f. ..... O AA seguosi į atskirą papkę, tai man segti reiktų prie AA, KIO segti su kitais kasos dokumentais?
na turbūt dauguma taip sega.Prie AA sąskatas, orderius prie kasos.
Dirbu neseniai ir susiduriau su tokia situacija. musu imonė nori įsigyti iš patenta turincio asmens viena įrengimą kuris kainuoja 200 Lt. Ir nezinau kaip tai sutvarkyti teisingai. Ar tai tas pats kaip is eilinio FA pirkimas. Ar reikia sudaryti pirkimo pardavimo sutarti. kaip supratau kad reikia kasos islaidu orderio. o kaip ten su tais 15 proc. GPM.? Labai bus aciu atsakiusioms
Jei asmuo turi teisę pagal tą verslo liudijimą parduoti prekes įmonėms, tai išrašo Jums prekių(paslaugų) pirkimo kvitą parduodamas įrengimą. GPM nereikia
zuikelis rašė: Sveiki, gal ne visai į temą, bet...
Turiu sąskaitą už viešbutį Vokietijoj su vokišku PVM.
Dalį išlaidų noriu perrašyti kitai įmonei (ES) PVM mokėtojai.
Manyčiau, tai ne PVM objektas Lietuvoje...? Rašyti be PVM? Ir į PVM deklaraciją netraukti?
Ačiū už patarimus.
Rašyčiau be PVM, ir būtinai pažymėčiau "ne PVM objektas Lietuvoje".Į deklaraciją netraukčiau.