Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

ddddaiva ddddaiva 1420
2011-07-29 18:29 ddddaiva
Įmonės veikla yra sustabdyta (bet nenutraukta) tarkim 2010 05 03, darbuotojai atleisti, atsisakityta su jais, atsiskaityta su tiekejais. Koki laikotarpi nurodyti PLN204? Ar 2010 01 01-2010 12 31, ar 2010 01 01 - 2010 05 03?
ddddaiva ddddaiva 1420
2011-08-01 08:09 ddddaiva 2011-09-11 07-25

ddddaiva rašė: Įmonės veikla yra sustabdyta (bet nenutraukta) tarkim 2010 05 03, darbuotojai atleisti, atsisakityta su jais, atsiskaityta su tiekejais. Koki laikotarpi nurodyti PLN204? Ar 2010 01 01-2010 12 31, ar 2010 01 01 - 2010 05 03?

Labas rytas, manyciau, kad turetu rasytis laikotarpis 2010 05 03, juk poto nieks ten nevyko, kaip jus manot?
ddddaiva ddddaiva 1420
2011-08-01 08:53 ddddaiva
Įmonės veikla yra sustabdyta (bet nenutraukta) tarkim 2010 05 03, darbuotojai atleisti, atsisakityta su jais, atsiskaityta su tiekejais. Koki laikotarpi nurodyti PLN204? Ar 2010 01 01-2010 12 31, ar 2010 01 01 - 2010 05 03?
Petronele Petronele 18330
2011-08-01 09:18 Petronele 2011-09-11 07-25

ddddaiva rašė: Įmonės veikla yra sustabdyta (bet nenutraukta) tarkim 2010 05 03, darbuotojai atleisti, atsisakityta su jais, atsiskaityta su tiekejais. Koki laikotarpi nurodyti PLN204? Ar 2010 01 01-2010 12 31, ar 2010 01 01 - 2010 05 03?

Paprastai iki sustabdant veiklą pateikiamos visos deklaracijos ir sumokami mokesčiai. Jūs turbūt VMI nepranešėt, kad stabdot.
Nurodot laikotarpį 2010 01 01-2010 12 31.
ddddaiva ddddaiva 1420
2011-08-01 09:34 ddddaiva 2011-09-11 07-25

Petronele rašė:

ddddaiva rašė: Įmonės veikla yra sustabdyta (bet nenutraukta) tarkim 2010 05 03, darbuotojai atleisti, atsisakityta su jais, atsiskaityta su tiekejais. Koki laikotarpi nurodyti PLN204? Ar 2010 01 01-2010 12 31, ar 2010 01 01 - 2010 05 03?

Paprastai iki sustabdant veiklą pateikiamos visos deklaracijos ir sumokami mokesčiai. Jūs turbūt VMI nepranešėt, kad stabdot.
Nurodot laikotarpį 2010 01 01-2010 12 31.

O kokia forma reikia pateikti vmi kai veikla ustabdoma? smile
Petronele Petronele 18330
2011-08-01 09:56 Petronele 2011-09-11 07-25

ddddaiva rašė: O kokia forma reikia pateikti vmi kai veikla ustabdoma? smile

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
V
virgiuke 1307
2011-08-03 20:21 virgiuke
Tikslinu PLN204A deklaracija, priminkit ar joje rašosi delspinigiai?
Rainis Rainis 15057
2011-08-03 22:38 Rainis 2011-09-11 07-25

virgiuke rašė: Tikslinu PLN204A deklaracija, priminkit ar joje rašosi delspinigiai?

Ne.
Bet kokius turite galvoje - gautus iš skolininko ar sumokėtus?
Rainis Rainis 15057
2011-08-24 10:42 Rainis 2011-09-11 07-27

Mardzy rašė: IĮ pardavė IT - pastatą. Likutinė vertė balanse pardavimo momentui 181000Lt, parduota už 180000Lt. Kaip viskas turi "suvaikščioti" PLN?
PLNA2 5 langelis (pajamos) - 180000, 15 langelis (IT perleidimo nuostolių suma) - 1000, kur dėti 180000? Ar išvis ne taip mastau?

Niekur nereikia jo dėti.
Rainis Rainis 15057
2011-08-24 11:41 Rainis 2011-09-11 07-27

Mardzy rašė: Kodėl? Pirmąkart tokia situacija, nesurišu kažkur kažko smile

Atsiprašau, nepažiūrėjau, kad klausia IĮ.
Tiesiog neturiu dabar tos deklaracijos formos, todėl pildymo variantai gal gali būti tokie:
1. Rodote tik nuostolį, nerodote nei pajamų iš perleidimo, nei sąnaudų;
arba
2.PLN204A rodote pajamas ir parduotų prekių savikainą.
Nuostolį paskaičiuos pati deklaracija.
Pasižiūrėjau formą - tik 15 langelyje įrašote nuostolį (1000 Lt); nieku nerašote nei 180000 Lt, nei 181000 Lt.
Rainis Rainis 15057
2011-08-24 12:38 Rainis 2011-09-11 07-27

Mardzy rašė: Va čia ir man panašiau jau, nes juk iš sandorio gauname 1000Lt nuostolio.
Bet ar ne teisingiausia būtų rašyti 180000Lt 5 langelyje ir 181000Lt 15 langelyje? Nes VMI juk mato, kad buvo perleistas NT, logiškai - sandoris turėtų atsispindėti ir PLN.

Tikrai taip nebus gerai.
Dar pasitikslinkite paskaitykite pildymo instrukciją.
Šiaip tai ir man labiau patiktų surašyti 180000 ir 181000 (bet jokiu būdu ne 15 langelyje o kaip parduotų prekių savikainą), nes juk FR0600 tuos 180000 VMI matys, o PLN jis neatsispindės.
Rainis Rainis 15057
2011-08-24 12:41 Rainis
Pagal instrukciją - tik nuostolis 15 laukelyje.
180000 Lt niekur nerašome, nes neįeina į PM apskaičiavimo bazę.
D
doviile 744
2011-09-27 10:28 doviile
jeigu 2010m. pelnas prieš apmokestinimą buvo 8000lt, delspinigiai 200lt, iš draudimo gautos pajamos 5000 (sąnaudų nebuvo). 2009m mokestinis nuostolis 20000. tai kokiai sumai galima dengti tą nuostolį? 13200? smile
wolf wolf 11158
2011-09-27 10:39 wolf
Nepriklausomai nuo kad nebuvo sąnaudų draudimo išmokos gali būti vistiek neapmok. pajamos - jei išmokos apskaičiuoti pagal draudimo taisykles. Nuo priklauso ar panaudosite 8200 lt ar 13200 Lt mokestinio nuostolio. Likusia dali panaudosite kitais metais
D
doviile 744
2011-09-27 11:41 doviile

wolf rašė:
Nepriklausomai nuo kad nebuvo sąnaudų draudimo išmokos gali būti vistiek neapmok. pajamos - jei išmokos apskaičiuoti pagal draudimo taisykles. Nuo priklauso ar panaudosite 8200 lt ar 13200 Lt mokestinio nuostolio. Likusia dali panaudosite kitais metais

tai tokiu atveju kai dengiamas nuostolis galima didinti tą dengimą delspinigiais, tai yra prie 8000+200? vienu tarpu pagalvojau kad nuo tų 200lt vis tiek reikia sumokėti PLN smile
F
fantute 1373
2011-11-15 09:00 fantute
Sveikos mielosios norejau Jusu pasiteirauti, jeigu blogai buvo pateikta PLN 204 deklaracija, tai yra per didelis pelnas parodytas, ar galima PLN 204 dar tikslinti? kokiu budu? smile
amadina22 amadina22 19757
2011-11-15 09:45 amadina22

fantute rašė:
Sveikos mielosios norejau Jusu pasiteirauti, jeigu blogai buvo pateikta PLN 204 deklaracija, tai yra per didelis pelnas parodytas, ar galima PLN 204 dar tikslinti? kokiu budu? smile

Iš pildymo mtaisyklių:
188. Mokesčių mokėtojas savo iniciatyva deklaraciją gali tikslinti per MAĮ nustatytą terminą. Pateikta patikslinta deklaracija turi būti užpildyta taisyklėse nustatyta tvarka. Patikslintoje deklaracijoje turi būti pateikiami visi (t. y. ne vien tikslinamieji) deklaracijoje ir jos prieduose nurodytini duomenys.
Rasute Rasute 668
2011-12-08 11:39 Rasute

amadina22 rašė:

mamabamba rašė: nesupratote manęs... smile Žodžiu, suteiktą paramą pelno deklaracijoje reikia įrašyti į PLN204 11 eil. ir sudvigubintą sumą į 85 eil.? Bet man blogai apsikaičiuoja pelno mokestis, kažką blogai deklracijoje užpildau...


Į 84 eilutę.


O kodėl paramą reikia rašyti į 11 eilutę, juk parama leidžiami atskaitymai:
"Mokesčio mokėtojams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę teikti labdarą ir paramą, iš pajamų leidžiama atskaityti visas išmokas (išskyrus išmokas grynais pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos ar labdaros gavėjui per mokestinį laikotarpį), įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka skirtos labdarai ir paramai, jei šiame straipsnyje nenustatyta kitaip."
Rolf Rolf 17196
2011-12-08 12:18 Rolf
Parama ne visada yra leidž.atskaitymai. Tai yra ribojamų dydžių leidž.atskaitymai.
Vienetams, turintiems teisę teikti tik paramą, leidžiama iš pajamų du kartus atskaityti Labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka paramai skirtas išmokas įskaitant perleisto turto, suteiktų paslaugų vertę, bet ne didesnes kaip 40 proc. mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą ir, nuo 2008-01-01, ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
amadina22 amadina22 19757
2011-12-08 12:35 amadina22
Tai jeigu mes suteikėme vienkartinę paramą 500 Lt kažkokiam Čiurlionio fondui, tai yra leidžiami atskaitymai?
Aš jau ruošiausi dėti į neleidžiamus kažkodėl smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui