Sąskaitų korespondencija

tina82 tina82 755
2018-11-20 13:41 tina82
Dar vienas dalykas, kam priskiriate mokestį (0,60 Eur.)
Pvz.sumoku 300 Eur.įsiskolinimą per perlo terminalą:
D443(skolos tiekėjams) 300 Eur
K24(atskaitingas asmuo) 300 Eur.

O kaip darote su mokesčiu 0,60?
Suprantu, kad sąnaudos 6 klasė, bet ant ko kabinate, ant tiekėjo juk negalima smile smile smile
Sita Sita 372
2018-11-20 14:06 Sita
Tai atskaitingas gi sumokėjo papildomai iš savo kišenės tuos 0,6 ct

D4 300
K2 300

D6 0,60
K2 0,60
1 2018-11-20 15:35 Kristiana__
O, atsiprašau, Jūs perlo terminale turite sąskaitą atsidarę?
Juk, kad sumokėti per perlo terminalą, reikia iki jo su pinigais kišenėje nueiti. Ar aš kažko nežinau? Tai koks dar mokėjimo būdas gali būti? Tik per atskaitingą. O jeigu dar žmogus sugalvos per paštą sumokėti? Vėl naują būdą reikės naudoti ? smile

P.S. šiaip, pamastymui smile


tina82 rašė:
Bet gal kas dirba su Steko programa? Man sako vesti atskirą mokėjimo būdą smile smile smile

tina82 tina82 755
2 2018-11-20 16:04 tina82
Aš taip ir suvedžiau, ačiū už paprotinimą smile Jums Kristina_ smile smile smile
G
Gelanga 140
2018-11-23 08:58 Gelanga
Sveiki, vairuotojas veždamas krovinį jį sugadino. Įmonei išrašyta pretenzija 750,00€ (franšizė). Ar galiu šią sumą dėti į sąnaudas? Ačiū už atsakymą.
ritukse ritukse 1399
2018-11-23 13:20 ritukse
Laba diena , reikia nurašyti padėklus ir atstatyti PVM Padėklai buvo pajamuoti kaip prekė Tai D.bus 62-neleidžiami
K 2040- prekės
K2441-PVM
ar gerai mastau
S
Snaiga 730
2018-11-28 16:26 Snaiga
Sveiki,

noriu paderyti sudengimą, kad nereikėtų iš vienos įmonės pervesti pinigėlius į kitą.
Kokia turėtų būti korespondencja:
Sakykim įmonė A skolinga įmonei B 500 eur
O įmonė B skolinga įmonei A 350 eur
Tai darau užskaitą įmonėje A:
D 241 pirkėjų skolos 350 eur
K 443 skolos tiekėjams 350 eur

Ar teisingai?
ErnestaL ErnestaL 612
2018-11-29 15:01 ErnestaL
Sveiki, reikia patarimo:

Įmonė (ne PVM mokėtoja) nusipirko telefoną iš Telia, kurio vertė 1000 eurų. Bet kyla klausimas kaip apskaityti tokiu atveju: buvo padarytas pradinis įnašas 458 eur. Ir tai sumai Telia išrašė PVM sąskaitą faktūrą. Po to kas mėnesį išrašo PVM sąskaitas faktūras skolos dengimui (apie 25 eur) Sąskaitoje nurodyta: kiti mokesčiai. Ar įsitraukti į apskaitą telefoną, kaip IT, pagal garantinę pažymą, kurioje matosi galutinė kaina (1000 eur) ir kas mėnesį daryti skolos dengimus ar įsivesti į IT pagal pradinės PVM sąskaitos faktūros sumą (458 eur) ir gautas kasmėnesines sąskaitas nurašyti į ryšio sąnaudas? Tikiu, kad ir pas jus yra tokių atvejų, aluksiu patarimų, kaip jūs apskaitot.
T
tyte1300 20
2018-12-02 10:49 tyte1300
Sveiki,

Paprastas klausimas:

Įmonė internetu nusipirko kanceliarinių prekių (kurios nebus naudojamos pajamoms uždirbti, o taps sąnaudomis).

Įmonė gavo išankstinę sąskaitą, kurią apmokėjo, po apmokėjimo gavo sąskaitą faktūrą, prekes gavo po kelių dienų.

Kokias operacijas registruoti apskaitoje?

Apmokėjus išankstinę sąskaitą turbūt reikėtų debetuoti avansus tiekėjams, bet čia ne atsargos..
smalsuole smalsuole 2861
2018-12-07 11:03 smalsuole
Sveiki, vadovas būna persiveda sau pinigų kaip avansą, paskui perka prekes, apmokėdamas grynais. Pervedus jam į sąskaitą, fiksuoju 2 kl., o kai atnešą sąskaitą, tai tos sąskaitos apmokėjimą parodau 4 kl.
Kaip geriau daryti, ar apmokėjimą tos sąskaitos iš karto rodyti 2 kl., ar daryt kaip dariau ir mėnesio pabaigoj sudengti 2 kl. su 4 kl.? smile
2018-12-07 14:50 Kristiana__
Tai juik, kai atskaitingas perka grynais, tai viskas atsispindi per atskaitingo asmens avansinę apyskaitą. Joje ir susidengia viskas.


smalsuole rašė:
Sveiki, vadovas būna persiveda sau pinigų kaip avansą, paskui perka prekes, apmokėdamas grynais. Pervedus jam į sąskaitą, fiksuoju 2 kl., o kai atnešą sąskaitą, tai tos sąskaitos apmokėjimą parodau 4 kl.
Kaip geriau daryti, ar apmokėjimą tos sąskaitos iš karto rodyti 2 kl., ar daryt kaip dariau ir mėnesio pabaigoj sudengti 2 kl. su 4 kl.? smile

Saule65 Saule65 1697
2018-12-10 20:22 Saule65
Sveiki, reikia patarimo ar gerai darau:
buvo auto įvykis. Suremontavo auto, sąskaitą - su PVM 1210eur. Franžizė 250Eur.
tai
D6kl sąnaudos - 1000Eur
D2kl gaut. PVM - 210Eur.
K4kl skola - 1210Eur.
Draudimas apmoka 750Eur.
Man reikia sumokėti PVM - 210 ir 250Eur.
Tai D 4kl skola - 460Eur
K2kl pinigai.
Kai gausiu iš draudimo raštą darysiu užskaitą:
D4kl
K6kl.
Ar sąnaudos leidžiami atskaitymai ir ar PVM galima dėti į atskaitą. ?
2018-12-10 23:21 Ruduo2017
Sveiki,kreipiuosi į jus,nes jau viskas išieškota ir niekur neradau.
Žodžiu turiu užduočių ir nemoku sudaryti keletu korespondenciju,kas netingyt parašykit kaip turi būti :) p.s.kolkas esu visiškai žalia buhalterijoje.
Žodžiu duota imone yra PVM mokėtoja, pagrindinė gamybos tarkim kranai, taip pat perka prekes skirtas perparduoti.
NEZINOMOS MAN KORESPONDENCIJOS:
*1 į sąskaitą banke gauta skola iš pirkėjų
-uz produkcija (K2030,kodas kažkodėl netinka)
-delspinigiai.(D5084,kodas irgi netinka) :/
*2 Inkasuotos pajamos už parduotą produkciją
-uz produkcija
-uz prekės
-PVM
*3menesio paskutinė diena pasakyta,jog yra spaudos prenumeratorių sanaudos,(nors visa mėnesį jos nebuvo net paminėtos) tai iš kur man gauti jų suma? smile
Taip pat mėnesio 31d. yra duota pvm ataskaita ir reikia sužinoti suma.
2018-12-17 14:16 Tarakonas123
Sveiki, reikia pagalbos.

Imone, PVM moketoja, parduoda prekes jungtiniame projekte per internetine parduotuve (viena internetine svetaine ir daug pardaveju). El.parduotuves imone - A, musu imone - B.

Taigi...
Parduodame preke per internetine svetaine sakykim uz 15 eur (10 eur preke + 5eur pristatymas). Is imones A banko pavedimu mes gauname suma uz prekes ir pristatymus, tai butu pvz 15 eur. Menesio gale imone A israso imonei A saskaita faktura, kurioje yra pristatymai ir tarpininkavimo mokestis. Taigi siuo atveju grazinam jam 5 eurus + 10 proc nuo prekes uz tarpininkavima.

Pardavimas
Korespondencija
D2410 pirkėjų skolų vertė 15 eur,
K5001 pardavimų pajamos 8,26 eur (pas mus sumine prekiu apskaita, tad savikaina nurasome ketvirciais)
K4492 mokėtinas PVM 2,61 eur
K? Pristatymas 4,13 eur

Iplaukos i banka is imones A
D27101 Bankas 15 eur
K4420 gauti avansai 15 eur

Gautos imones A PVM saskaitos fakturos gavimas
D2441 Gautas PVM
D6312 Bendros sanaudos
K42401 Skolos tiekejams

Tad klausimas butu
Kaip atspindeti pristatymo islaidas/
V
vaidukaa12 136
2019-01-15 11:10 vaidukaa12
sveiki reikia pagalbos ĮĮ savininkas išsiėmė pinigus 02 kodu ar teisingos korespondencijos D6( su darbo santykiais susijusios sąnaudos) K 27 (pinigai) AR D6( su darbo santykiais susijusios sąnaudos) K4 (mokėtinas darbo užmokestis). AČIŪ
E
Egle26 801
2019-01-21 09:18 Egle26
Labas rytas, prašau pagalbos, kokios korespondencijos ? 2018-02-05 UAB už 500 Eur iš varžytynių nusipirko 100 000 Eur kitos UAB skolą, o 2018-11-20 tą 100 000 Eur skolą pardavė kitai įmonei irgi už 500 Eur ?
O
ooppaa 60
2019-01-21 12:57 ooppaa
Laba diena, ar teisingą rašau sąskaitų korespondenciją, jei VMI priskaičiuotus delspinigius už 2015 metus, 2018 gruodžio mėnesį nurašė (pritaikė amnestiją) ,
D 449 klasė K 6804 klasė (baudų delspinigių sąnaudos)
smalsuole smalsuole 2861
2019-01-29 11:28 smalsuole
Sveiki, ar išmokėjus DU avansus keliat į atskirą sąskaitą, ar į bendrą 4461?
V
virbuh 8139
2019-02-01 11:28 virbuh

ooppaa rašė:
Laba diena, ar teisingą rašau sąskaitų korespondenciją, jei VMI priskaičiuotus delspinigius už 2015 metus, 2018 gruodžio mėnesį nurašė (pritaikė amnestiją) ,
D 449 klasė K 6804 klasė (baudų delspinigių sąnaudos)


Gerai, bet galima dar lengvesnį variantą rinktis. Rašyt K5xx, pajamos neapmokestinamos, ir rodot Z priede tų metų kada darot įrašą, numeris 9, dėl klaidų taisymo...
E
Egle26 801
2019-02-01 11:31 Egle26

Egle26 rašė:
Labas rytas, prašau pagalbos, kokios korespondencijos ? 2018-02-05 UAB už 500 Eur iš varžytynių nusipirko 100 000 Eur kitos UAB skolą, o 2018-11-20 tą 100 000 Eur skolą pardavė kitai įmonei irgi už 500 Eur ?


Gal kas galite pagelbėti ?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui