Informuojame, jog dėl techninių sutrikimų formuojami klaidingi kryžminio sutikrinimo ataskaitų duomenys. Problema sprendžiama.
Atsiprašome už nesklandumus.
Informuojame, jog dėl techninių sutrikimų formuojami klaidingi kryžminio sutikrinimo ataskaitų duomenys. Problema sprendžiama.
Atsiprašome už nesklandumus.
Čia kiekvieną mėnesį tokie patys sutrikimai, ne naujiena...
ilona1201 rašė:
Labas, patvirtinkite, importuotos prekės iš Kinijos juk nesideklaruoja i.safe? tik importo PVM deklaruoti FR0600?
Taip.
Laba diena.
Gal galėtumėte nukreipti kur apie tai yra parašyta. Nes arba ne ten skaitau, arba nerandu. Bet įsakymo 10 p. rašo, kad "10. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per
mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM"
Sveiki, Nesuprantu, kaip teisingai parodyti IMASE gautas sąskaitas iš DKV. Ten kur reikia atvirkštinį PVM priskaičiuoti viskas gerai, nerodo nesutapimų.Tačiau kur su DKV yra pirkimas Lietuvoj su 21 proc.. tai rodo, kad nepateikta, nors registre yra . Įtariu, jog tai dėl PVM kodo. Ar reikia IMASE pataisyti tuos kodus, nes iš programos sukelia visas sąskaitas su vokišku PVM.
Labas vakaras, prašau jūsų patarimo: išrašyta PVM sąskaitą faktūra, lizingo palūkanos, draudimo įmoka ir mokėtina suma už turtą pagal grafiką, klausimas toks aš IMASE traukiu sumas lizingo palūkanos + draudimo įmoka ir nurpdau PVM5 kodą, ar tokį kodą nurodau, ačiū.
Sveiki,
turiu tiekėją, kuris jau metai laiko nesutvarko klaidingai deklaruotų isaf sąskaitų. Pas mane raudonuoja. Daug kartų kreipiausi ir prašiau, tačiau rezultatas niekinis, niekaip nepriprašau nuimti nuo mūsų ne mūsų sąskaitą ir nepertaiso kitų.
Ar tokiais atvejais paliekate ramybėje, ar vis tiek bandote derinti toliau, kad panaikintų nesklandumus?
Ačiū už atsakymą.
Snaiga rašė: Sveiki,
turiu tiekėją, kuris jau metai laiko nesutvarko klaidingai deklaruotų isaf sąskaitų. Pas mane raudonuoja. Daug kartų kreipiausi ir prašiau, tačiau rezultatas niekinis, niekaip nepriprašau nuimti nuo mūsų ne mūsų sąskaitą ir nepertaiso kitų.
Ar tokiais atvejais paliekate ramybėje, ar vis tiek bandote derinti toliau, kad panaikintų nesklandumus?
Ačiū už atsakymą.
Siųsčiau tokiam klientui skolų suderinimo aktus kas ketvirtį.
Laba diena,
Kaip IMAS - ISAV tinkamai padeklaruoti kreditinę sąskaitą? Sistemoje įrašius sumas su minusais, meta raudoną klaidą sistema. Tai kaip tinkamai padeklaruoti ??? Ar čia klasifikatorius blogai nurodytas ar kas?
ir kurioje eilutėje pateglaruoti kreditinę FR0600 deklaracijoje? Ačiū iš anksto
Isaf turite pasirinkite kreditinė PVM sąskaita faktūrą ir tada nemes jokios klaidos.
FR0600 deklaruojama ten pat kur buvo normali deklaruota tik su minusu.
Saule65 rašė:
Isaf turite pasirinkite kreditinė PVM sąskaita faktūrą ir tada nemes jokios klaidos.
FR0600 deklaruojama ten pat kur buvo normali deklaruota tik su minusu.
Sveiki,
įmonė veža krovinius t.y teikia krovinių pervežimo paslaugas, isaf sistemoje ES pirkėjams pateiktas sąskaitas deklaruoju PVM15 kodu. Pabandžiau suformuoti prekių ir paslaugų tiekimo ataskaitą isaf sistemoje ir gavau tokį pranešimą:
"Preliminari ataskaita FR0564 nebus perduota į EDS, nes, pagal 2021-05-01 - 2021-05-31 registruose pateiktus duomenis, netiekėte prekių ir/ar paslaugų į kitas ES valstybes nares."
Ar aš neteisingai pasirenku Isaf kodą?
Koks turėtų būti?
Ačiū.