Padėkite prašau sudėlioti situacija ir sąskaitų korespondencijas su dovanu čekiais, nes visai nežinau kaip padaryti, o informacijos neradau. Tarkime esame įmonė A.ir nuomojame patalpas iš įmonės B. Įmonė B mums pernuomoja šias patalpas iš VCUP (Vilniaus centrinė universalinė parduotuvė)
1. Kai ateina klientai ir atsiskaito VCUP dovanų čekiais, kokia darome korespondencija?
2. Mėnesio gale, užskaitą už patalpų nuomą VCUP už atsiskaitymą dovanų čekiais daro ne mums, o įmonei B (ta kuri pernuomoja mums patalpas). Savo ruožtu įmonė B mums išrašo sąskaitas už patalpų nuoma tiesiog mažesne kaina.
Kaip man tuos dovanų čekius koresponduoti !!!! Visai pasimečiau