2003-10-16 16:51
Bendra »
Padangos ir serviso paslaugos »
#37421
Faktiškai reikėtų vesti naudojamų padangų apskaitos korteles.Tik įdomu ar kas veda.Šiaip irgi nurašome į sąnaudas tiek žiemines,tiek vasarines.Tik aišku reikia biški atkreipti dėmesį,kad padangos dažnai nebūtų keičiamos.
2003-10-16 16:34
Bendra »
Parama »
#37410
Yra toks Labdaros ir paramos įstatymas Nr.I-172,kurio nauja redakcija galioja nuo 2003 04 22.
2003-10-15 15:57
Apskaita & Auditas »
Kaip padaryti balanca »
#37074
Iš tikrųjų sunkokas klausimas.Jeigu jau pradėjai dirbti buhaltere,tai aš manau,kad bent jau kaip rašosi balansas turėtum žinoti.Nebent iš tikrųjų čia tik dėl mandrumo.Bijau,kad jei esmės nežinai sunkoka bus per forumą išmokti dirbti.
2003-10-15 12:20
Įvairūs »
Statistikos ataskaitos internet'u »
#36944
Jeigu kas pildote ataskaitą TR-02 ketvirtinę, ar pajamose pav.kur kita nurodote ir banko procentus bei teigiamą valiutos kurso pasikeitimą?
Vienu žodžiu ar parodote 100 eilutėje absoliučiai visas įmonės pajamas?
2003-10-14 14:01
Bendra »
Vel komandiruotė... »
#36739
Reikėtų priskaičiuoti,nes tiksliai nuo ko mokame Sodrai nuo to mokasi ir garantinis
2003-10-10 15:56
Įvairūs »
Tikslinami atleidimai »
#36361
Darbo metai,už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos,prasideda nuo darbuotojo priėmimo į darbą dienos (DK 170 STR.2)
2003-10-10 15:43
Įvairūs »
VMI patikrinimas »
#36354
Svarbiausia ,aišku,kad tikrintoja nebūtų labai didelė karjeristė,įsivaizduojanti,kad ji yra "pasaulio bamba".Nes šitokios tai išpučia ten,kad netgi graudžiai juokinga darosi.Bet šiaip jei normali moteris su darbo patirtimi,o ne šiaip piemenka viskas normalu.Aišku,jeigu ir tas kurį tikrina neįsivaizduoja,kad tik jis vienas viską žino.Nors,deja,dar yra taip stvarkytų firmų apskaitų,kad perėmus kitam baisu darosi.O be to šitokiems ,kuriems tas pats ,kaip suveda apskaitą dažnai dar geriau pasiseka,nes "jovale" nelabai greit susigaudo.
2003-10-09 16:24
Gyventojų pajamų mokestis »
Neteisingai apskaičiuoti atostoginiai »
#36125
Modestas rašė: Gerai kad ne per daug. Gali mėginti rizikuoti: gal niekas nepatikrins, gal darbininkas nepasiskaičiuos......
Nebūkit žvėrys,taigi žmogeliui mažiau išmokėjot,žinoma,kad reikia perskaičiuoti.
2003-10-09 12:34
PVM »
pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita FR_G »
#35983
Aš irgi nelabai suprantu,jeigu Jūsų įmonė turi labai daug ilgalaikio turto,kurio nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal numatytus normatyvus,o įmonė uždirbo nedaug pajamų, nes tik ką pradėjo dirbti.Svarbiausia ,kad tikrai uždirbo pajamų.Tai nematau nieko blogo,kad pirmais metais gavosi nuostolis.Nebent turite tokį ilgalaikį turtą,kurio nenaudojate veikloje,tada skaičiujan jam nusidėvėjimą čia jau bus neleidžiami atskaitymai.
2003-10-08 14:52
Bendra »
PVM sąsk.-fakt. »
#35778
Teisingiausia būtų sąnaudas jungti į 09 mėn.,o PVM į 10 mėn.Bent jau taip mes darome su telefonais.Nors aišku svarbiausia ,kad nepereitų į kitus metus.
2003-10-08 13:36
Bendra »
Vel komandiruotė... »
#35750
Ar Jūs patikslintas nešate paprasčiausiai pripliusave prie tų žmonių priskaitymų,ar darote lyg tai papildymus atskirai tik tiems žmonėms.Parašykite prašom kas jau nešėte Sodrai
2003-10-08 10:17
Pelno mokestis »
Dėl metinės pelno mokesčio formos FR0475 pildymo. »
#35690
Balansą reikia daryti už kalendorinius metus,nebent Jūsų veikla yra tokia ,kad būtų patvirtintas kitoks kalendorinis laikotarpis.Šiaip reikėtų nuo 2002 05 mėn.iki 2002 12 31.
2003-10-08 10:08
Bendra »
Su centais ar be? »
#35685
Gyventojų pajamų mokestį ir garantinio fondo moku su centais,visus kitus priskaičiuoju su centais,moku be.
2003-10-07 15:26
Bendra »
Priedai prie atlyginimo »
#35541
Nemanau,kad yra kokie ribojimai,nes nuo jų skaičiuojasi visi mokesčiai tiek GPM,tiek Sodra
2003-10-07 11:15
Bendra »
Ar skaiciuoti nusidevejima »
#35421
Kaip areštuotas ar jis jau pas Jus veikloje nebenaudojamas,ar tik uždėtas turto areštas.Bet jeigu atimtas ir veikloje nebenaudojate,tai negali būti ir nusidėvėjimo į normalias sąnaudas.
2003-10-07 11:13
Bendra »
Vel komandiruotė... »
#35416
Jeigu 15x4 =60,o atlyginimas 500 Lt.,tai nebus mokesčių
2003-10-06 14:11
Bendra »
Vel komandiruotė... »
#35234
RamuneS rašė: Nu paaiškinkit man durnai bobai kas nors nuo pradžių iki galo? Gal kas kokią atmintinę dėl komandiruočių pasidarėt?
Klausimas 1.: iki 2003 10 01 Ką daryti grįžtant iš užsienio su sumom virš 12,50Lt - apmokestinti Sodra ar ne?
2. Iki 2003 10 01 dienpinigiai Lietuvoje už vieną dieną 15,63 Lt - 12,50 * Sodros mokesčiai?
jei vysktama daugiau nei 1 dienai 31,25-12,50*Sodros mokesčiai?
3. NUO 2003 10 01:
3.1.: iš užsienio grįžtant į Lietuvą taikome užsienio šalies normą?
3.2. Lietuvoje dienpinigiai 15 ir 7Lt?
3.3. jei dienpinigiai viršja 50 proc. DU, tai kas virš apmokestinam GPM ir Sodros mokesčiais?
Aš tai jau apmokestinau grįžimo iš užsienio dienos skirtumą 34%,ovisą kitą manau,kad teisingai supratai.
Būčiau dėkinga, jei kas atsakytų ar teisingai supratau.
2003-10-06 13:28
Pelno mokestis »
Nuomojamo turto remonto sąnaudos »
#35227
[quote:a4ac9fcf40="Svečias"="Svečias"]Remonto islaidos nurasomos per nuomos laikotarpi. Tas laikotarpis nurodomas nuomos sutartyje. faktiskai ta nuoma nenutruksta, bet metu pabaigoje "sena " sutartis nutraukiama, o "nauja" sutartis sudaroma pakeiciant nuomos kaina.
Tai remonto islaidu visa suma gali buti sanaudose metu pabaigoje, pagal senos sutarties nutraukima, ar reiktu ja vistiek dalimis nurasineti, atsizvelgiant i naujos sutarties sudaryma, kaip senosios pratesima.
manau suprasit ka norejau paklausti
[/quote]Manyčiau,kad jeigu sutartis sudaryta metams,tai remonto darbai,jeigu neviršija 50% nurašoma per metus.Kitais metais sudarote sutartį vėl metams ir vėl nurašinėjate remonto sąnaudas.Tik nelabai supratau,kadangi rašote,kad sutartis nutraukiama,jeigu nutraukiama,o nebuvo sudaryta metams,tai ne visas išlaidas galėsite jungti.
2003-10-03 15:59
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#35007
Pertaisyk 2002 metų pelno mokesčio deklaraciją.Padidinsi išlaidas,sumažinsi mokamą pelną.O visus kitus atitaisymu padarysi 2003 m.
2003-10-03 13:16
Įvairūs »
DIENPINIGIAI »
#34861
Priskaityto atlyginimo nuo kurio skaičiuojasi visi mokesčiai
2003-10-02 16:37
Bendra »
vienas centas »
#34699
Na tikrai nematyčiau čia didelės problemos
D 24 K5kl -2,20
D64 K24 - 0,01(NETEKIMAI - NELEIDŽIAMI ATSKAITYMAI)
D27 K24 -2,19
2003-10-02 15:37
Bendra »
darbuotojo priemimas »
#34662
Sudarei darbo sutart5 Pav.10 01 .Tai darbuotojas pradeda dirbti 10.02
2003-10-02 15:12
Bendra »
darbo užmokesčio žiniaraštis »
#34654
Pasirašyti galima jeigu yra priskaitymų-mokėjimų žiniaraštis.Bet šiaip jau vadovai nenori kad matytusi kas kiek gauna.
2003-10-02 14:58
Bendra »
darbo užmokesčio žiniaraštis »
#34645
vilma2 rašė: Nu va taip ir gaunasi: DU 430+ Atostoginiai 198,46 =628.46-290x33%=111.69LT (GPM). Po atostogų priskaičiuota 215 LT. Tai ir gaunasi, kad perskaičiavus rugpjūčio mėn. GPM permokėta 24,75Lt.
Šiaip tai aš panašiai ir galvojau, ačiū Raimon!
O gal aš kažką ne taip paskaičiavau?
Jeigu rašai d.užmokestis 430 Lt.vadinasi kiek suprantu paskaičiavai už visą mėnesį,o atostoginiai už ateinantį mėnesį.Tai reikėjo 430-290x 33%.
198.46 atostoginiai už sekantį mėn.,kadangi mažiau negu 290,nereikėjo išskaičiuoti GPM. Rugsėjo mėn.prisk.atlyginimą už likusias dienas 215+198,46-290x33%.tačiau jeigu blogai padarei tai grąžink.
2003-10-02 12:27
Bendra »
darbo užmokesčio žiniaraštis »
#34574
vilma2 rašė: Norėčiau paklausti: ar gali DU apskaitos žiniaraštyje išskaičiuoto GPM skiltyje būti minusinė suma? Turiu omeny, jei skaičiuojant DU pagal minimumą, skaičiuojant atostoginius buvo išskaičiuotas GPM ir perskaičiavus DU po atostogų gaunasi, kad GPM išskaičiuota per daug. Kokią sąskaitų korespondenciją surašyti?
Nelabai suprantu,kaip Jums gaunasi per daug išskaičiuoto GPM.bet jei gaunasi vadinasi iš žmogaus išlaikėte per daug ir turite tą sumą grąžinti.
D-4703
K-471
2003-10-02 12:07
Įvairūs »
Formavimo savikaina »
#34564
Dėkui už atsakymą,bet tada dar norėčiau paklausti,o kaip Jūs darote,kai formavimo savikaina nusidėvi?Laikote turte ar tiesiog nurašote pravedimais be jokio nurašymo akto?
2003-10-02 11:58
Įvairūs »
Formavimo savikaina »
#34558
Kažkaip susimaišiau ar formavimo savikainai nustatome likvidacinę vertę,ar nereikia?
2003-10-01 13:26
Įvairūs »
Balanso koregavimas »
#34314
Bandyk su tais pirkėjais surašyti suderinimo aktus,kurių tikriausiai irgi nebuvo.Ir visgi aš manau reikėtų išrašyti ir atbuline data.Šiaip jau ir balanse pirkėjai nebegalėtų likti skolingi,jeigu iš tikrųjų nėra.Dar kartą manau,kad būtini suderinimo aktai.
2003-10-01 12:51
Įvairūs »
Balanso koregavimas »
#34293
Atsiprašau ,neteisingai nurodžiau taisomus metus,kiek suprantu tai turėjo būti 2000.Ir tiesa jeigu už 2002m.jau nunešei tokį pat balansą,tai taisyti reikia 2003m.Be to jeigu pradėjai dirbti tik 2003m.,tai bent jau mano nuomone taisyčiau tik 2003m.balansą.
2003-10-01 12:48
Įvairūs »
Balanso koregavimas »
#34289
Gali pasidaryti buhalterines pažymas jeigu keiti balanso straipsnius ir pristatyti už 2002m.jau sutvarkytą balansą.Jeigu 2001 m.buvo neteisingai paskaičiuotas ir pelno mokestis.t.y.neteisingai užpildyta pelno mokesčio deklaracija,ją turi nunešti patikslinta už 2001m.