2007-05-17 12:38
Įvairūs »
PVM ATSKAITA BUHALTERINĖJE APSKAITOJE »
#399575
Tokia mintys buvo kylus, bet ar teisingai galvoju, kad įsivesti kokią naują sąskaitą ir paskui PM deklaracijoje visą per metus susikaupusią sumą traukti prie neleidžiamų atskaitymų? Ir su GPM kažkas panašaus bus, tai ten irgi reikės kažkur tą skirtumą dėt. Patvirtinkit ar paneikit mano mintis
2007-05-17 12:24
Įvairūs »
PVM ATSKAITA BUHALTERINĖJE APSKAITOJE »
#399556
Ačiū Loreta13, bet ką patartumet daryti su tuo jau atsiradusių skirtumų? Niekaip nesugalvoju, kur jį dėt?
2007-05-16 17:36
Bendra »
Sodra »
#399258
Bandyk vežti inspektorei pataisytą formą, gal ir priims, dažnai jos geranoriškos būna. Jei ne, rašyk oficialų raštą dėl korgavimo, kad tokią ir tokią dieną pristatytam pranešime apie tokį ir tokį darbuotoją, dėl skaičiavimo klaidos neteisingai nurodytos įmokos (ar kas ten). Nurodytą ....Lt, o turi būti .... Lt.
Uždėk įmonės anspaudą, pasirašyk ir turėtų įmonės vadovas pasirašyti ar jį pavaduojantis asmuo. Ir nešk ar inspektorei, ar į raštinę
2007-05-16 17:25
Įvairūs »
PVM ATSKAITA BUHALTERINĖJE APSKAITOJE »
#399247
O gal galėtum truputį plačiau pavaizduoti kaip tai atrodo?
Pvz. PVM atskaita 123.02
pardavimo PVM 225.53
mokėtinas PVM apskaitoje 123.51
PVM deklaracijoje PVM atskaita 123
Pardavimo PVM 226
Mokėtinas PVM 103
Sumoku 103 Lt ir į kurią sąskaitą dėt 103-123.51=0.49 Lt permoka, kurios pagal deklaracija tai nera.
Ar turit isivedę, kažkokią papildomą sąskaitą prie sąnaudų? Bet paskui tai reiktų tą sumą PM deklaracijoje traukti prie neleidžiamų atskaitymų
2007-05-16 15:48
Įvairūs »
PVM ATSKAITA BUHALTERINĖJE APSKAITOJE »
#399165
Sveiki. Gal kas pasidalintų patirtim kaip elgiates su PVM.
Turiu omenyje, tai kad apskaitoje visos PVM operacijos registruojamos su centais, o mokamas pagal PVM deklaraciją be centų (apvalinant). Dėl šios priežasties pas mane apskaitoje susidariusi permoka 22.70, o VMI pagal pateiktas deklaracijas jokios permokos nėra. Kur dėti tą skirtumą?
2007-05-16 11:09
Apskaita & Auditas »
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita »
#399046
lenacka1117 rašė: Atrodo jau ir pati supratau, kas visgi yra negerai. Už 2006 m. 1 eil. reikėjo įrašyti skaičius iš 2005 m. 15 eil., ir 2006 m. 3 eil. nieko nerodyti. Dabar kitas klausimas, jei tokia NKP ataskaita jau yra patvirtinta ir nusiųsta į registrų centrą, ar yra koks nors būdas ją ištaisyti? Labai prašau, neignoruokit mano klausimų
2007-05-16 10:25
Gyventojų pajamų mokestis »
FR0572 »
#399026
Pas mane irgi panaši situacija. Išsiunčiau 05.10 ir iki šiol rodo, kad pateikta
2007-05-16 09:27
Apskaita & Auditas »
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita »
#398967
ar jau tokį durną klausimą uždaviau, kad visai nereaguojat
2007-05-16 08:27
Apskaita & Auditas »
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita »
#398925
Atrodo jau ir pati supratau, kas visgi yra negerai. Už 2006 m. 1 eil. reikėjo įrašyti skaičius iš 2005 m. 15 eil., ir 2006 m. 3 eil. nieko nerodyti. Dabar kitas klausimas, jei tokia NKP ataskaita jau yra patvirtinta ir nusiųsta į registrų centrą, ar yra koks nors būdas ją ištaisyti? Labai prašau, neignoruokit mano klausimų
2007-05-16 07:59
Apskaita & Auditas »
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita »
#398915
Sveiki visi. Labai reikia Jūsų pagalbos su NKP ataskaita. 2005 m. buvo retrospektyviai buvo ištaisytos 2004 m. klaidos. Pasimečiau su to klaidų taisymo atvaizdavimu ataskaitoje. Pabandysiu įmesti 2004, 2005 ir 2006 m. ataskaitas, gal kas surastų laiko jas peržvelgti ir pasakyti ar viskas gerai, nes man pačiai tai kažkas nepatinka. Už 2006 m. pildžiau ataskaitą pirmą kartą ir kai pildžiau viskas gerai atrodė, o dabar jau atrodo, kad kažko privėliau. Būčiau labai labai dėkinga
2007-05-14 14:23
Įvairūs »
Atleidimas iš darbo »
#398345
Tai ar nieks nežino ar sodra leidžia formas tikslinti?
2007-05-14 13:43
Įvairūs »
Atleidimas iš darbo »
#398322
Sveiki visi. Žiūrinėjau pernai metų popierius ir radau tokią klaidą. Darbuotojas atleistas 2006 gruodžio 4 d. (atleidimo data kaip ir turi būti paskutinė jo darbo diena). Tačiau kai pildžiau sodrai formą apie atleidimą, kažkodėl nurodžiau, kad atleidimo data yra 2006 gruodžio 5 d. Visi kiti popieriai suforminti kaip reikia 4 d. data, tik dar nepanaudotų atostogų kompensacija paskaičiuota taip, tarsi jis būtų atleistas gruodžio 5. Gal patarsit kaip dabar šį reikalą sutvarkyt? Manau, nepanaudotų atostogų kompensacijos jau neperskaičiuosiu, taip ir paliksiu. O kaip būt su forma sodrai? Ar jie leidžia tikslinti duomenis?
2007-05-10 17:00
Gyventojų pajamų mokestis »
FR0572 »
#397538
Permečiau naujos deklaracijos pildymo taisykles, bet taip ir nesupratau kaip ją reikia tikslint. Ar tiesiog išsiunčiant naują su teisingai užpildytais duomenim? Oi, vėpla, užpildžiau, išsiunčiau ir tik tada pastebėjau, kad įrašiau 2006, o ne 2007 metus
(čia ant savęs pykstu)
2007-05-10 09:20
Bendra »
Sąskaita išankstiniam apmokėjimui »
#397275
Ar reikia kur nors ir kaip nors registruoti klientui išrašomą sąskaitą išankstiniam apmokėjimui?
2007-05-09 16:12
Apskaita & Auditas »
Finansinės atskaitomybės keitimas »
#397076
Kaip tikriausiai skaitei 'uose jau patvirtintos finansinės atskaitomybės keisti negalima. Suprantama, kad situacija ne iš lengvųjų, bet teks eiti kitu keliu ir visas klaidas taisyti 2006 m. atskaitomybėje (nors jį jau irgi turėtų būti patvirtinta)
2007-05-08 12:11
Bendra »
Pranešimas sodrai apie atleidimą »
#396545
Man tai tikrai dėl to jokių problemų nekyla. Tuo labiau paskutiniu metu visas formas nefaksuoju, o siunčiu per e-sodrą, o ten yra tik duomenys apie konkretų darbuotoją be jokių antspaudų ir parašų. O originalus jau tvarkingus pristatau. Nors tikiu, kad būna tokių inspektorių, kuriems vis kažkas užkliūna. Mūsų inspektorė - tiesiog auksas, tai nieko išskyrus gerus atsiliepimus pasakyti negaliu
2007-05-08 12:03
Bendra »
Pranešimas sodrai apie atleidimą »
#396538
Nufaksuoti gali be parašo ir antspaudo, bet kai siųsi originalą, tai jau viskas turėtų būti
2007-05-08 11:56
Gyventojų pajamų mokestis »
FR0572 »
#396532
Šiaip jei GPM mokam nuo išmokėtų išmokų, ir jei balandį išmokėjai balandžio mėn. DU, tai ir GPM nuo to DU turėjai sumokėti valstybei jau balandį ir tą sumą trauki į balandžio mėnesio deklaraciją
2007-05-05 15:09
Bendra »
DU išmokėjimas »
#396247
sutarties tai kol kas dar nesudarinėsiu gal, nes čia tik dėl kai kurių darbuotojų, kuriem bankas reikalauja, kad DU į korteles įmestume, o kiti pas mane tai net kortelėm naudotis nemoka ir sąskaitų banke atidaryti nenori (net nežinau kodėl), tai tegul kol kas grynais gauna
2007-05-05 15:06
Apskaita & Auditas »
Metinė finansinė atskaitomybė »
#396245
aš tai rašiau apskaitos politikoje, kad įmonę sudaro trumpą FA todėl kad lia lia lia. Nors manyčiau, kad kur ir pastabose gali įdėti
2007-05-05 14:27
Apskaita & Auditas »
Metinė finansinė atskaitomybė »
#396217
Jeigu užpildžius PM deklaraciją gauni, kad pelno mokesčio mokėti nereikia, tai ir P/N ataskaitoje XII eil. nieko nerašai ir grynasis pelnas lygus apmokestinamajam pelnui
2007-05-05 14:25
Bendra »
DU išmokėjimas »
#396215
Ir dar radau programoje (Rivilėje), kad prie algos išmokėjimo galima atspausdinti priedą prie pavedimo, tai pagalvojau gal tokį privalu nešti į banką
2007-05-05 14:19
Bendra »
DU išmokėjimas »
#396210
Man tai visą laiką kažkokie keisti klausimai iškyla
2007-05-05 14:16
Bendra »
DU išmokėjimas »
#396206
Gal mano klausimas kam pasirodys kvailas ir juokingas, bet kai su kuo nors pirmą kartą susidūriu visą laiką praverčia žinančių konsultacija. Iki šiol visi atlygynimai buvo išmokami grynais pinigais, dabar jau nuspręsta mokėti per banką, įskaityti į darbuotojų korteles. Ar atsiranda kokių papildomų niuansų mokant per banką, ar reik kokius papildomus popierius bankui teikti. Ar tiesiog daryti paprastus pavedimus? Būčiau labai dėkinga už atsakymą.
2007-05-04 12:11
Blevyzgos »
Kur atostogauti. I kokią vietą ar šalį nebrangiai ir smagiai »
#395884
Jei spėsi per kelias dienas daiktus susikraut ir visus reikalus sutvarkyt, tai tikrai apsimoka. Visai neseniai grįžau iš Egipto, tai kadangi kelionę užsisakinėjome dar prieš mėnesį, tai paklojom po 2350 Lt, o dvi dienas prieš skrydį pasirodo ta kelionė atpigo 300 Lt, tai dviese būtume net 600 Lt susitaupė. Tačiau pas mus agenturos dažnai vadina paskutinės minutės kelionėmis ir tas kur tikrai nėra paskutinės minutės
Ir neribk bet ką, gerai pasidomėk į kokį viešbutį važiuoji, nes man tai didžiausią reikšmę turi, na, gal kam ir nesvarbu