Tax.lt narys Rolf

Rolf
Tax.lt narys nuo
2006-06-21
Tikras vardas
Laimutė
Miestas / vietovė
Vilnius
Tinklapis
http://rankdarbiai.biz/Mazi-dalykai/Temari-3
Pomėgiai
mezgimas, skaitymas
Rolf
forume parašė 17196 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-05-09 15:30 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #520470

virgiuke rašė: Kaip užregistruoti apskaitoje korespondencijas kai išrašom PVM s.f. bet buvom gavę avansą. Kai gavom avansą registravau D bankas K avansai, o kai išrašom saskaitą?


D avansai
D pirkėjo skola( jei avansas mažesnis už sąskaitos sumą)
K pajamos
arba
D pirkėjo skola
K pajamos

D avansai
K pirkėjo skola
2008-05-09 14:33 Apskaita & Auditas » Buhalterinė pažyma » #520444

vvirginija1 rašė:

Rolf rašė:
D 2kl.prekės
D gaut.PVM
K 2021
K 4431( jei pilnai nebuvo sumokėta)

O jei buvo pilnai sumokėta tai tiekėjų saskaita čia išvis nefiguruoja? ar taip?



Taip.
Nors galimas ir kitas variantas:
D 2kl.
D PVM
K 4431

Po to sudengiat sąskaitas:
D 4431
K 2021
2008-05-09 14:20 Apskaita & Auditas » Buhalterinė pažyma » #520431

vvirginija1 rašė: Supratau, bet kaip registruojat tada kai gaunat tikraja saskaitą, kaip užsidaro ta 2021?


D 2kl.prekės
D gaut.PVM
K 2021
K 4431( jei pilnai nebuvo sumokėta)
2008-05-09 14:11 Apskaita & Auditas » Buhalterinė pažyma » #520426

vvirginija1 rašė: sakykit Rolf, o kai mes apmokam už prekes pagal išankstinę saskaitą tai kaip koresponduojat tada?


D 2021 - išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
K 272/271

Išankstinio apmokėjimo sąskaitos į apskaitą nereikia įtraukti, tik apmokėjimas registruojamas.
2008-05-09 13:57 Bendra » BALANSAS » #520417

dianaaa rašė: Turbūt kvailas klausimas,bet su tuo susiduriu pirmą kartą:savininkas perka lizingu auto ir bankui reikia balanso.Kokia turi būti patvirtinimo data(balansas sudarytas už 1 ketv.) ar 2008.03.31 ar pvz:2008.05.09


Jiokios patvirtinimo datos nerašau, tik parašau, kada sudarytas balansas ii už kokį laikotarpį.
Kas jums tvirtina balansą už I-ą ketvirtį? Ar akcininkų susirinkimą sušaukiat?
2008-05-09 13:43 Gyventojų pajamų mokestis » steigimo išlaidos » #520407

Irmina7 rašė: O jei metai baigiasi nuostoliu, tai visą nuostolį (kartu su steigimo išlaidomis ) bus galima perkelti į kitus metus ?


Na taip.
2008-05-09 13:34 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #520399

123456 rašė:
Tai tada (sakykim dirbo per mėn. 10 dienų po 1 val.):

skiltyje ''Faktiškai dirbta per mėn. dienų''-rašau 10.
skiltyje ''Faktiškai dirbra per mėn. val.'' - irgi 10.???


Taip ir gaunasi, kai darbo diena yra tik 1 valanda.
2008-05-09 13:23 Bendra » Darbo užmokestis + suminė darbo laiko apskaita » #520395

Linda6 rašė: Suprantama,kad tokių savokų neaprašo, tačiau nori- nenori, jos yra.Parduotuvė, dirbanti visą parą, visomis dienomis ir per šventes.Nuo to problema nedingsta,jei ji nėra aprašyta. smile


Taip, problema nedingsta. Todėl kiekvienas daro taip, kaip išmano.
Mano supratimu, suminėj apskaitoj, kai DU fiksuotas, už viršvalandžius apskaitinio laikotarpio pabaigoje mokama 1,5 karto, o kai DU valandinis, tai 0,5 karto valandinio atlygio.
2008-05-09 13:18 Gyventojų pajamų mokestis » steigimo išlaidos » #520394

Irmina7 rašė: Nesuprantu, jei steigimo išlaidos yra neleidžiami atskaitymai, tai aš galvojau, kad jos nemažina pelno,(nedidina nuostolio ) ? smile
Sekančiais metais iš 341 sąskaitos perkelti į 342 sąskaitą ?


Steigimo išlaidos nepatenka į P/N ataskaitą, o parodomos NKPA.
Apskaitoje registruojamos tiesiogiai 341 sąskaitoje, mažinamas nepaskirstytas ataskaitinių metų pelnas.
2008-05-09 13:09 Bendra » Darbo užmokestis + suminė darbo laiko apskaita » #520387

Linda6 rašė: Kažin ar 0,5. smile
Jei viršvalandžiais laikyti darbą švenčių naktį.Tada naktinis tarifas 3,5. smile


Darbo kodekse nėra atskirai parašyta, kaip mokėti už darbą švenčių naktį arba už viršvalandžius šventinę dieną.
Man tai ir neaišku, ar mokama 3,5 tarifu, ar taikomas tik tarifas 2.
Suminėj apskaitoj nėra tokių viršvalandžių, kaip naktiniai viršvalandžiai ar šventiniai viršvalandžiai.
2008-05-09 13:00 Apskaita & Auditas » Buhalterinė pažyma » #520383

vvirginija1 rašė: Pas mus taip: vieną mėnesį gavom avansą 4000 lt, kitą mėnesį išrašėm saskaitą už 13760, liko skoloj dar 9760 lt, tai kokios būtų korespondencijos ir su kokiom sumom?


D 272/271 - 4000
K 444 - 4000

D 444 - 4000
D 241 - 9760
K pajamos +PVM - 13760
2008-05-09 12:57 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #520381

vvirginija1 rašė: Tai galiu palikti taip kaip aukščiau parašiau?


Galit smile
Viskas gerai.
2008-05-09 12:39 Apskaita & Auditas » Buhalterinė pažyma » #520369

vvirginija1 rašė: Gaunam avansą, po to jį kai išrašom saskaitą ir sudengiam su pirkėjais, ar tokiu atveju rašoma buhalterinė pažyma? jei ne tai kur rašomas tas sudengimas kad po to būtų galima traukti į DK?


Gavot avansą:
D 272/271
K 444 - avansu gautos sumos

Išrašot sąskaitą:
D 444
D 241( jei avansas mažesnis už sumą, nurodytą sąskaitoje)
K 5kl
K mok.PVM
Buhalterinė pažyma nereikalinga.
2008-05-09 12:32 Bendra » Darbo užmokestis + suminė darbo laiko apskaita » #520365

Linda6 rašė: tai kaip tada turėčiau mokėti už apskaitinius 4 mėn.viršvalandžius.Dabar moku 1,5 tarifu.Kažin, ar gerai darau?


Jei DU valandinis, kiekvieną mėnesį apmoki visas valanda, o viršvalandžius, pasibaigus apskait.laikotarpiui, reikėtų apmokėti 0,5 tarifu.
Juk vieną kartą apmokėjai už valandas, tai belieka už viršvalandžius mokėti 0,5 tarifu.
Nėra pas mane suminės apskaitos, bet aš taip galvoju. smile
2008-05-09 12:22 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #520358

vvirginija1 rašė:
Ar gerai darau su rezervais, gal jie yra keliami iš 341 s-tos?


Neturi reikšmės, iš kurios sąskaitos darysite.
Galit pirmiau suformuoti rezervą, o kas liks į 342 perkelti.
Rezultatas nepasikeis.
2008-05-09 12:15 PVM » del PVM » #520354

nezinove rašė:
Ar teisingai?


Teisingai. Tik būna atvejų, kai PVM atskaita negalima.
2008-05-09 11:26 Darbo teisė » Darbo sutarties keitimas » #520322

Tess rašė:
Didinant DU turi buti vadovo prane6imas darbuotojui.
Gal kas turite pvz.?


Užtenka parašo ant įsakymo ir DS.
2008-05-09 11:22 Gyventojų pajamų mokestis » steigimo išlaidos » #520318

Irmina7 rašė: Kur pasideda 34 sąskaitos likutis- steigimo išlaidos-metams pasibaigus ?


Lieka 341 sąskaitoje. Šios išlaidos mažina nepaskirstytą ataskaitinių metų pelną arba didina nuostolį.
2008-05-09 11:07 Bendra » Pinigų skolinimas įmonėms » #520301

llliepa rašė: Kokie dokumentai be sutarties reikalingi,ar reikalingas akcininku protokolas ir dar kas nors?Aciu.


Užtenka sutarties.
2008-05-09 11:01 Darbo teisė » Darbo sutarties keitimas » #520297

Tess rašė: Ar jau naujus pakeitimus, jeigu jie bus?
O jeigu nebus, kaip tada turėsiu įrašyti? Kurią datą turėsiu pažymėti?
Rašau taip visada: Darbo sutartis pakeista (papildyta): Nuo 2007-07-01 darbo užmokestis sudaro 700 (septyni šimtai) litų – LR Vyriausybės nutarimas Nr. 543, 2007-006-06.


Įrašysite tik naujiausią pakeitimą. Data bus grįžimo į darbą data.
2008-05-09 10:58 Gyventojų pajamų mokestis » Pažyma » #520294

RAJA rašė:
kokia forma VMI


www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=1012136
2008-05-09 10:55 Darbo teisė » Darbo sutarties keitimas » #520292

Tess rašė: Darbuotojai buvo neštumo ir gimdimo atostogos tuo metu kai keitėsi MMA.
Visiem darbuotojams darau pakeitimus DS. O kaip buti su ja, kaip ji pasirašys? Ar tiesiog galiu įrašyti, o pasirašys tada kai ateis į darbą po vaiko pržeiūros atostogų? smile


Manau, kad pakeitimą galėsit įrašyti, kai grįš po vaiko priežiūros atostogų.
Dar ne vieną kartą gali pasikeisti MMA, kol grįš darbuotoja į darbą.
2008-05-09 10:32 Bendra » Nedarbingumo pažymėjimas » #520272

vydis rašė: Ar tikrai niekam neuzkliutu, kad as nepridaviau biuletenio?
O darbe ar gali kilti klausimu?


Kaip darbe paaiškinsit, kad nedirbot?
2008-05-09 08:59 Bendra » premijos paskaiciavimas » #520218

fantute rašė: bus ir DU uz geguzes mne, na tarkim ant popieriaus 2700 ltlt uz gegeuze jei dar norimea premijos israsyti 100 lt tai turetu buti 136,99 LTL premija ir tokia suma rasyti i isakyma? smile


Įsakyme gal geriau rašykite 137lt.
2008-05-09 08:11 Bendra » Darbo užmokestis + suminė darbo laiko apskaita » #520182

Brenda rašė:
turėjo dirbti 22 val 6,35*22 = 139.70
ar gerai.


gerai smile
2008-05-08 21:48 Bendra » Darbo užmokestis » #520141

ausrau rašė:
2.Kaip apskaiciuoti darbo uzmokesti, kai tarkim darbuotojas turejo pagal grafika dirbti 16d-146val, o atidirbo 13d-130val? (800:146*130=?)


Tai pas jus suminė darbo laiko apskaita?
Kodėl atidirbo mažiau valandų, negu nustatyta grafike?
2008-05-08 16:16 Bendra » premijos paskaiciavimas » #520020

fantute rašė: sveiki mieleiji direktorius nori skirti premija 100 ltl buhalteriu dienai, tai kiek reikia isakyme rasyt, kad ismokeciau 100 lLTL buhalterei? beto ta suma pridesiu prie geguzes darbo uzmokescio (kartu) ir atskaiciuosiu mokescius?


www.buhalteris.lt/index.php?cid=599

Įrašot 100litų ir jums paskaičiuos, kiek pridėti prie priskaitomo DU.
Mokesčius skaičiuosite nuo DU ir premijos bendrai.
2008-05-08 16:01 Įvairūs » Pridavimas finansinės atskaitomybės registrų centrui » #520001

Samajana rašė:
Ką be Rolf ir daryti reikėtų


Būtų didesnė nauda be manęssmile
Nežinantys ko nors, dažniau pradėtų patys ieškoti informacijos rūpimu klausimu, o ne gautų atsakymus ant lėkštutės ( ne tau asmeniškai taikau ).
2008-05-08 15:43 PVM » del PVM » #519986

krise rašė: o dėl PVM man nesukt galvos ?


Jei dėl perrūšiavimo susidaręs perteklius ir lygus trūkumui, nereikia PVM atstatyti.
2008-05-08 15:37 Įvairūs » Pridavimas finansinės atskaitomybės registrų centrui » #519978

Samajana rašė: Kas čia dar per sprendimas ?


Vienintelio akcininko sprendimas ( vietoj akcininkų susirinkimo ) , nes akcininkas tik vienas.
smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui