Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2009-08-18 11:56 PVM » Debetinė sąskaita » #687465

AuraDa rašė: Sveiki,
Pirmakart teks rašyti debetinį dokumentą, nes tiekėjas atsisako rašyti kreditinę sąskaitą. Perskaičiau nemažai jūsų pasisakymų ir norėjau tik galutinai užsitikrinti, kad teisingai supratau, jog:
1) debetinis dokumentas nėra debetinė PVM sąskaita faktūra,
2) jai negalima suteikti sekančio PVM SF numerio
3) šį vienintelį dokumentą teks registruoti kažkur kitur, o ne išrašomų PVM SF registre,
4) tą dokumentą teks dėti prie pardavimų. ???
smile

Viskas gerai, išskyrus 3 punktą - debetinis dokumentas registruojamas Išrašomų PVM s/f registre:
24. Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodomi tokie PVM sąskaitų faktūrų (debetinių dokumentų) duomenys:
24.1. PVM sąskaitos faktūros (debetinio dokumento) išrašymo data;
24.2. išrašytos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris (debetinio dokumento – jeigu turi);
2009-08-18 10:19 Pelno mokestis » Neleidziami atskaitymai » #687387

jorja rašė:
turiu kasos čekį (be sąskaitos) už alyvą, nurodytas įm. pavadinimas, adresas ir PVM kodas, bet ten kur prekė nenurodyta, kad alyva, tik kitos prekės.. ar galima tokį čekį į sąnaudas traukti?

Galima. O jei tai degalinės išduotas kvitas, tai ir PVM galima atskaityti.
2009-08-18 09:50 Pelno mokestis » Neleidziami atskaitymai » #687357

jorja rašė: Sveiki,
mūsų UAB laiduoja už kitą UAB, buvo atlikti turto hipotekos, įkeitimo veiksmai, gavome sąskaitą iš notarų bei sumokėjome LR teisingumo ministerijai.
Noriu pasiklausti, ar gerai galvoju, kas šios išlaidos yra neleidžiami atskaitymai?
ir jei taip, kaip jas kontuoti - normaliai kaip visus kitus neliedžiamus atskaitymus? smile

Taip, gerai galvojate - tai neleidžiami atskaitymai, nes su pajamų uždirbimu bei normalios įmonės veiklos užtikrinimu nesusijusios išlaidos.
Kontuoti kaip ir kitus neleidžiamus.
2009-08-18 09:48 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #687353

gmailcom rašė:

skaiciau smile


Išmokėtus per mėnesį atlyginimus, neatskaičius jokių mokesčių, rašote 18 laukelyje. 19 laukelyje - nulis, 20 priskaičiuotas GPM.
2009-08-18 09:43 Bendra » Įmonės steigimas » #687346

rudrenata rašė:

rudrenata rašė: Sveikos merginos,
Gal kas esate susidurusios su ind.įmonės steigimu. Turiu prieš save dokumentus ir nežinau, ar juos galiu traukt į apskaitą išskaidžius juos į leidžiamus ir neleidžiamus atskaitymus, ar iį išvis į apskaitą steigimo dokumentų negalima traukti ir jei galima, kaip tai yra kompensuojama iį savininkui.


Pasisnekesiu pati su savim., Dvi saskaitos yra ne imones, o savininko vardu, kaip yra sakiusi Loreta, padesiu i stalciu, o ka daryti su saskaita, kuri israsyta iį vardu už juridinio asmens steigima, kiek suprantu tai yra neleidžiami atskaitymai, akip juos parodyti ?

Jei susiję su įmonės steigimu, tai traukite į apskaitą ir dėkite į neleidžiamus atskaitymus. Jei ją apmokėjo jau iš įmonės pinigų, tai pinigai bus laikomi kaip išimti savininko reikmėms.
2009-08-17 18:46 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #687175

dana1 rašė: Kaip manot, jei Birželio men. darbuotojas pavadavo kitą darbuotoją jo atostogu metu, ar galima DU už pavadavimą priskaičiuoti liepos men. (tai būtų kaip priedas prie DU), o ne birželio men? smile

Iš bėdos galima.
2009-08-17 16:48 Įvairūs » Atsiskaitymas eurais » #687129
Sąskaitas mes turime 5 bankuose, DnB Nord'e taip pat. Mūsų pajamos 90 proc. gaunamos eurais iš ES, bet su LT įmonėmis atsiskaitinėjame tik litais.
Be abejo, tenka net ir grynaisiais eurais atsiskaitinėti, kada reikia, kaip ir jūsų atveju. Tačiau jau vien tik eurus apskaitoje naudoti tai netinka.
2009-08-17 16:37 Įvairūs » UAB Steigimas » #687120

mulciaszka rašė:

Kila pas mane klausimas - nuostatai, istatai, steigimo aktas, ar visi sie dokumentai tai nera vienas ir tas pats?
Nes kiek paziurejau tai tas pats sviestas suteptas tuo paciu sviestu.

Painiojate, nes nesuprantate, kad kalbama apie skirtingų įmonių steigimą: individuali ar UAB. Pagal tai ir skirsis - įstatai ar nuostatai, ir panašiai.
2009-08-17 16:01 Įvairūs » Atsiskaitymas eurais » #687083

astaser rašė: Mes tiek su Lietuvos, tiek su kitų šalių įmonėmis atsiskaitome eurais.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

O banko išlaidos jums neturi reikšmės? Negi nematote, kiek toks pervedimas Lietuvoje kainuoja?
Nesvarbu, kad nedraudžiama, bet kodėl tokia panieka Lietuvos valiutai? Gal to euro pas mus niekada ir neįves.
Nors šiaip tai man labai patiko, kai "Kauno grūdai" mums vietoj litų tokią pat sumą pervedė eurais. Kol kas tylim, gal nepastebės...
2009-08-17 15:58 Įvairūs » Atsiskaitymas eurais » #687078

Jolitux_ rašė: Laba diena.

Sakykite ar Lietuvos imones gali tarpusavyje rasytis ivykdytu darbu aktus, PVM saskaitas fakturas eurais?
Ar tai turi buti numatyta sutartyje ar kaip?

Dekoju uz atsakymus

Teoriškai gali taip daryti, aišku, tai gali būti tik lygiagrečiai su litais, o sutartyse numatyta kaip tam tikra apsaugos priemonė.
Šiaip tai yra įmonių (aišku, jų vienetai), kurios sąskaitas LT įmonėms rašo TIK eurais. Pagal BAĮ bent jau PVM turi būti parašyta litais, kai kurios (UAB "Inter VIAM") taip ir daro. Bet yra kažkokia transporto įmonė, kuri net PVM litais nerašo. Nesuprantu, negi ir apskaita pas juos (pažeidžiant įstatymus) vedama eurais?
Ir šiaip pastebėjau, kad kuo gilesnė provincija, tuo labiau ten įmonės tuos eurus mėgsta. Perki kokius rąstus iš Balbieriškio UAB'o, tai kad gauni sąskaitą eurais, litai kur nors kamputyje parašyti. Nors gal tų eurų jie dar gyvenime namatę.
2009-08-17 15:51 Gyventojų pajamų mokestis » steigimo išlaidos » #687075

rudrenata rašė:
4. notarų paslaugas taip pat dėjau i leidžiamus, nors dabar galvoju, kad reikėjo gal į neleidžiamus dėti
5. Na ir kadangi visos sąskaitos buvo įmonės vardu, tai akcininkui apmokėjau per kasą, dabar galvoju, ar galėjau taip pasielgti, nes nėra jokio sprendimo kompensuoti patirtas įmonės pertvarkymo išlaidas. Patarkit, ką blogai padariau, ir kaip man tą košę išsrėbti. Ačiū.
Dabar galvoju, ar gerai pasielgiau.

Visur pasielgėte gerai, išskyrus notaro paslaugas - jas reikėjo dėti į neleidžiamus atskaitymus.
Jokio atskiro prašymo apmokėti sąskaitas nereikėjo: pateikė apmokėtas sąskaitas (tikriausiai su avanso apyskaita?), grąžinote pinigus, ir tvarka.
Bet kadangi tai vyko 2007 metais, tai taip ir palikite - gal niekas ir nepastebės, visvien vėlu taisyti.
2009-08-14 13:45 PVM » Marža (naudoti automobiliai) » #686433

gretha rašė:

o kaip koresponduoti PVM nuo maržos K4484, o kas D???

D Pirkėjų skolos
K 5 kl. pajamos
K 4484 Mokėtinas PVM (nuo maržos).
2009-08-14 13:42 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #686427

jurgicka100 rašė:

O priskaitymo korespondencija tokia gera: D6114 K4462? Ačiū... smile

Nereikia jokio priskaitymo, juk ta nepriemoka VMI susidarė dėl to, kad mokėjote mažiau, negu deklaravote.
2009-08-14 13:29 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #686410

jurgicka100 rašė: Pagal mokesčius yra nedamokėto GPM 1.53 Lt., sakė užsiskaitys iš PVM. Buhalterijoje yra 0.08 Lt permokėto GPM. Kokia sąskaitų korespondencija turėtų būti? smile
Priskaitymas D6114 K4462 1.53 Lt. ? smile

1. Užskaitymas iš PVM permokos:
D Mokėtinas GPM 1,53 Lt
K Mokėtinas PVM 1,53 Lt.
2. Permokėtas GPM tegu būna taip ir toliau, o ateityje visada mokėkite tiek, kiek deklaruojate, o ne priskaitote, nes VMI jūsų priskaitymų su centais nemato. Vieną mėnesį bus nepriemoka, kitą permoka, sutvarkysite metų gale.
2009-08-14 12:01 Bendra » Akcininko paskola » #686357

naujokyte rašė: Akcininkas nori firmos pinigus persivesti į savo asmeninę sąskaitą, nes firmos sąskaitai gręsia areštas. Paskui iš asmen sąsk atsiskaitinėti su tiekėjais ir pan. Pinigų suma virš 25 000 Lt. Kaip įforminti? Kaip įmonės paskola akcininkui? bet tada palūkanos turi būti mokamos? Ir pranešti VMI reikia?

Galima kaip paskolą, suma ne tokia jau didelė. Tada po truputį, mokėdamas tiekėjams ir grąžins.
Galima kaip atskaitingam asmeniui pervesti. Jei greitai visokiems mokėjimams išnaudos, tai dar geriau.
Sunku patarti, nežinant visų aplinkybių.
2009-08-14 11:58 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #686353

jurgitas rašė: Sveiki. Situacija yra tokia, kad prieš kažkiek metų įmonė turėjo sąskaita vienam banke, o paskui su juo nieko nedirbo. Ir dabar pasirodo sužinau kad tame banke saskaitoje kabo pinigų likutis mažas. Sąskaitų registruose jokio likučio nėra parodyta nuo senų seniausia. Kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija atvaizduoti atsiradusius pinigus?

Nežinant, kur tie pinigai iš sąskaitos Didžiojoje knygoje buvo nuniurkyti, sunku pasakyti. Jei nepavyks rasti, tai tada mažinkite kitas sąnaudas (jei suma nedidelė):
D Bankas
K Kitos sąnaudos.
2009-08-14 11:55 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #686347

Veronika rašė: beje, jei saskaitoje yra kabeliai, pagalbines medziagos ir instaliavimo/montavimo darbai, tai i ilgalaiki turta traukti visa suma, ar darbus iskart i sanaudas deti? smile

Viską į ilgalaikį.
2009-08-13 18:36 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #686165

Neklaida rašė:

Neklaida rašė: Laba diena, kaip patartumėt apskaityti Darbo biržos gaunamas lėšas(subsidijuoja įdarbinimą)UAB? Kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija?
Būčiau labai dėkinga smile


Labai laukiu jūsų patarimo smile

Kai į banko sąskaitą įplaukia iš DB pinigai, mažinate DU sąnaudas:
D Bankas
K Atlyginimų sąnaudos.
2009-08-13 18:33 Bendra » Avansinė apyskaita » #686163

IlonaD rašė:

Jei VMI prilygina šias sumas kaip su DS susijusias pajamas, tai ar nereikės dar ir Sodros visų 39,98 susimokėti?

Ten rašoma apie individualią įmonę, tai apmokestino kaip IĮ savininko išsiimtus pinigus, Sodros nebus.
Jei būtų UAB, būtų liūdniau.
2009-08-13 08:31 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #685830

Spurgiukas rašė: Sveiki, labai labai labai prasau pagalbos, mat esu naujoke :( Musu istaiga nuomoja patalpas ir nuomininkams israso PVM sas,fak, uz komunalinius npatarnavimus. PVM ir atskaitom ir priskaitom, Bet pelno mokescio atzvilgiu jei mes negauman ekonomines naudos (o jos negaunam, nes parduodam uz ta pacia kaina elektra vandeni ir t.t.) tai as sios sumos laikomos pajamomis ir apmokestinamos PM? Aciu!!!!!

Galimi du šių gaunamų sumų traktavimo mokesčių atžvilgiu būdai:
1. Laikoma pajamomis, išrašius sąskaitą nuomininkui, registruojama 5 kl. Pelno mokestis gausis nulis, nes kiek pajamų, tiek sąnaudų.
2. Laikoma sąnaudų kompensavimu, registruojama 6 kl. kredite.
2009-08-11 19:23 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #685246
Taip, grąžins... sulauksit. Taikykit geriau, jei tik priklauso, ir viskas.
2009-08-11 13:54 PVM » Debetinė sąskaita » #685065

Jurgama rašė: Supratau, bet tada gausis, kad mes dar jiem skoloj liksim....0,81 Lt.O jeigu jie skliausteliuose nurode, kad 1LTL = 0.204 LVL? Mes turbūt vistiek jų parašymais negalime vadovautis smile

Taigi rašiau, kad padarykite taip, kad jokios skolos nebūtų, priskirkite tuos 0,81 Lt valiutų kurso pokyčiui, teigiamam šiuo atveju. O ką jie rašo, tai tokie valiutų kursai jums negalioja.
2009-08-11 13:51 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #685062
[quote=kapceviciene]Gal žinot kaip padaryt kad čia įdėta exselinė lentelė neapvalintų o rodytų
Suformatuokit tą langelį "Number".
2009-08-11 13:50 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #685061
taikomi priskaičiuojant atlyginimą, o ne išmokant.
2009-08-11 13:30 Įvairūs » Nuostolių dengimas » #685047

puke111 rašė: Laba diena, norėjau paklausti kaip daryti. Įmonė yra skolinga vienam iš akcininkų. Dabar mums reikia mažinti nuostolį, tas akcininkas sutinka tą nuostolį padengti atsisakydamas tarkim 30000 lt, kur įmonė jam skooj ir padengti nuostolį. Įmonės skola jam yra 4 kl. Kaip reiketų viską teisingai sutvarkyt? Labai ačiū

1. Dengti įmonės nuostolius akcininkų įnašais nusprendžia visuotinis akcininkų susirinkimas.
2. Turėtų nuostolius dengti visi akcininkai solidariai, įnešdami po lygiai pinigų.
3. Jei tas vienas iš akcininkų turi viltį, kad įnašą kada nors galės atsiimti, tegu ją pameta - taip įnešti pinigai prapuola amžiams.
2009-08-11 13:25 PVM » Debetinė sąskaita » #685045

Jurgama rašė: Latviai mums grąžino prekes ir išrašė debetinę sąskaitą latais. Pagal kokios dienos kursą aš turiu skaičiuoti? Ar pagal debetinės sąskaitos išrašymo dienos 2009-08-05 ar kada pirko tas prekes 2009-06-29?
Pagal juos tai išvis nesuprantu kokį kursą jie ėmė, nes pagal abi datas nesigauna.... smile
Suma yra 248,74 LT, o jie išrašė 50,74 LVL....

Matomai pagal tą debetinę sąskaitą grąžintos prekės. Tiesiog pasižiūrėkite, kas buvo grąžinta, kokia suma jūs turite mažinti savo pardavimus ir pirkėjų skolą.
LVL paverskite litais pagal debetinės sąskaitos išrašymo datą, pirkėjų skolą sumažinkite kaip nurodyta aukščiau, o nesutapimus tarp skolos ir debetinės sąskaitos priskirkite valiutų kurso įtakai.
2009-08-11 11:22 Bendra » Prasau pagalbos kasos klausimais » #684980

Gita1 rašė: Raini, bet KIO taigi neturi kvituko, šaknelės ar pan. Jis lieka kasoje. Kokį dokumentą nuneša tas žmogus į savo buhalteriją kaip įrodymą, kad apmokėjo?

Išduoti galima atšviestą kopiją. Žinoma, tokie atvejai reti, bet esu su tokiu susidūręs.
2009-08-11 10:28 Bendra » Prasau pagalbos kasos klausimais » #684930

bonzur rašė: supatau, kad kelias tik vienas:
jei aš (buhalterė) savo darbo vietoje noriu apmokėti per kasą tiekėjo darbuotojui , turiu:
1.) išsirašyti savo vardu (kaip atskaitingo asmens) avansą su KIO.
2.) sumokėti pinigus tiekėjo darbuotojui, gauti iš jo pinigų priėmimo kvitą.
3.) užpildyti avansinę savo vardu.
Kito kelio nėra?

Tai kad ne.
Jei ateina tiekėjo darbuotojas su kokiu nors savo asmens dokumentu, apmokate jam skolą pagal pateiktą sąskaitą, išrašydami KIO. Tiktai nepamirškite į KIO surašyti papildomus rekvizitus: to darbuotojo adresą, identifikuojančio jį dokumento numerį. Jokia avansinė nereikalinga.
2009-08-10 11:17 PVM » Kokios turi būti sąskaitų korespondencijos? » #684620

reniuke rašė: Taip įmonė UAB-as. Akcininkas vienintelis. Paskola netinka, nes bus arba bankroto byla arba restrukturizacijos byla. Premijai ar DU per didelė suma. Ką dar būtų galima sugalvot?

Jei įmonė krypsta į bankrotą, dividendai taip pat netiks. Vienintelė išeitis tokiu atveju - ilgalaikė paskola, apiforminkite atgaline data. Kitaip galima byla dėl lėšų iššvaistymo.
2009-08-10 10:26 Bendra » Valiutinės operacijos » #684591

Rasute rašė: Sveiki.
Iškilo keli rimti klausimai. Reikia Jūsų profesonalios pagalbos.
1) Ar perskaičiuojate valiutines skolas tik vieną kartą per metus (t.y. metų pabaigoje)? Turiu tokia situacija, kai skola USD susidengė, o Litais ne, ir kabo tas likutis litais. O jei sudengčiau jį pvz. 20090731 dienai. Abejoju dėl to, kad skolos neliks, ir metų pabaigoje jau ta suma nepersiskaičiuos, o kursai 20090731 ir metų pabaigai tai bus skirtingi.
2) sumokėjom avansą USD, o tiekėjai planuoja atsiųsti prekių invoisą EURAIS. Tai kokia valiuta skaičiuoti skolą tiekėjui?

P.S.suprantu ,kad pirmadienis sunki diena, bet tokia jau buhalterio dalia-spręsti rebusus iš pat ryto.... smile

1. Kai "sudengėte" skolą USD, reikėjo iš karto sutvarkyti ir skolą litais: registruoti valiutų kurso pasikeitimą (teigiamą ar neigiamą), o ne palikti kaboti kažkokį likutį. Jokio likučio tokiu atveju neturi likti.
2. Skolas tiekėjams skaičiuojate litais pagal gautą sąskaitą.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui