Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2009-04-29 11:51 Įvairūs » ilgalaikio turto apskaita » #648192

xvijox rašė: Gal ką sumaišiau- senas džip. tai lengvasis, koks yra nusidėvėjimo laikas ???

Tokiems tai 10 metų, jei nenaudojate vairavimo mokymo paslaugoms teikti.
2009-04-29 10:56 Įvairūs » ilgalaikio turto apskaita » #648159

xvijox rašė: Ar gerai suprantu, pvz. pirkom automobilį 2009.04.21- užpajamuota į IT (nusidėvėjimas 4metai, pirkta 3000Lt., likutinė vertė 1 Lt), dabar atliekamas smulkus autoremontas, ekspluototi pradėsim 05mėn. 1d., tai nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti tik po mėn. nuo 06mėn.1d. ???

Nusidėvėjimą pradėsite skaičiuoti nuo 06.01, teisingai.
Bet man kyla klausimas: kokį ten a/m pirkote, kad nustatėte nusidėvėjimo terminą 4 metus? Kaip tai įtartinai atrodo - krovininis? toks pigus?
2009-04-29 10:53 PVM » PVM nuo gauto avanso » #648156

natalya rašė: Sveiki, gal kas gali patart, reikia uzdaryti 2008 m. balansa, gal kas nors susiduria:(

Kokia korespondencija reikia rasyti nuo gauto avanso PVM. Avansas buvo gautas 2007 m. 12 men. (tada dar buvo neaisku del darbu pabaigos). PVM nuo avanso priskaičiuotas 2008 m. lapkričio ir itrauktas i 11 men. PVM deklaracija. Ar teisingai suprantu turetu buti:
D Gautinas nuo avanso PVM
K Moketinas nuo avanso PVM
Tada metu gale lieka tik gautinas PVM ir kai israsysim saskaita sudengiu tos PVM, t.y mazinu moketina PVM

Ačiu

Dar kartą paskaitykite PVMĮ 14 str. 4 dalies komentarą ir pamatysite, kokias klaidas šiuo atveju darote.
1. Kai priskaičiuojamas PVM nuo gauto avanso, pirkėjui (avanso mokėtojui) turi būti išrašoma PVM s/f, todėl įrašas apskaitoje:
D Pirkėjų skolos (ne Gautinas PVM)
K Mokėtinas PVM.
2. Reikėjo tikslinti PVM deklaraciją to mėnesio, kurį gavote avansą.
2009-04-28 10:36 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #647619

Veronika rašė: pirkta dekoracija įmonės papuošimui, bus leidžiami atskaitymai, ar tik 75 proc. leidžiamos išlaidos? smile

Visos leidžiamos.
2009-04-27 09:13 Bendra » Pirkimas iš Lenkijos, sąskaita-faktūra su PVM » #647141

blackgate rašė: Laba diena,
Darbuotojas iš komandiruotės Lenkijoje atvežė sąskaitų už kurą, mokestį už autostradą, kur išskirtas 22 proc. PVM. Tai kaip supratau galima dėti tiesiog į sąnaudas visą sumą su PVM?

Kol kas taip. Jei susigrąžinsite PVM, tada sąnaudas mažinsite.
2009-04-27 09:11 Bendra » Transporto paslaugos » #647140
[quote="Mantuliz"]Kuro sanaudos bei normos, detales keitimai bei sumos, atsakaitos, vaztarasciai, darbuotoju atlyginimai, daug daug visokiu lapu mane tikrai pagelbes palaikant tvarkinguma imoneje. Balansai, pelno nuostolio ataskaitos nedomina tai atlieka buhalteris.
Visus čia jūsų išvardintus darbus ir reikiamas "lenteles" kiekvienoje transporto paslaugų įmonėje daro buhalteris. Jei jūsiškis tik ruošia balansą ir pelno nuostolio ataskaitą (o kaip jis gauna duomenis jiems parengti?), tai vykite jį (ją) lauk, priimkite į darbą normalų buhalterį, nereikės nei programos, su Excel'iu viską padarys.
2009-04-26 17:37 Bendra » Pirkimas iš Lenkijos, sąskaita-faktūra su PVM » #647075

virgiuke rašė:
Dar paprašysiu pagalbos. Kaip visa tai užregistruoti apskaitoje?
D prekės
D PVM?
K tiekėjai?
Bet juk sumokėta be PVM, tai tiekėjų suma neatitiks...vat čia dar man neaišku kaip sudėlioti korespondencijas..

Kai gaunate sąskaitą:
D Prekės
K Tiekėjai.
Kai priskaičiuojate PVM:
D Pirkimo PVM
K Pardavimo PVM.
2009-04-26 17:03 Bendra » Medienos apskaita » #647069

zivileee rašė: Aisku.
Noreciau tuo paciu paklausti perkant statu miska issikirtimui korespondencija
D??? kaip ivardinti statu miska??
K448
K446

Taip ir įvardinkite, pasiimdama kažkokią 2 klasės (žaliavų) sąskaitą.
2009-04-26 13:00 Bendra » Medienos apskaita » #647035

zivileee rašė:

O sumokant pinigus FA?
D448
K272?
ir poto nurasyt pardavus D 600
K2014??

Toliau viskas gerai.
2009-04-26 11:47 Bendra » Medienos apskaita » #647032

zivileee rašė: sveiki,
norejau pasiteirauti kokia bus korespondencija, jei pirkom mediena is fizinio asmens,isskaiciavom ir sumokejom gpm,o poto ta mediena pardavem.. smile
Pirkimas:D2014
K272
Pardavus: D272
K500 nurasant:

D600
K2014 o kaip iterpti gpm???? padekit...

Perkate medieną iš FA:
D2014 Mediena pardavimui
K 448 Kitos mokėtinos sumos (FA be GPM)
K 446 Mokėtinas GPM.
2009-04-25 23:42 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #647025

vaivux rašė: Sveiki. Toks klausimukas.

Įmonė 2006-06mėn.sudarė patalpų panaudos sutatį su fiziniu asmeniu 10 - ties metų laikotarpiui. 2009-03-30 sutartis nutraukta. Per laikotarpį 2006-2009m. įmonė keitė patalpų stogą, šiltino sienas, asfaltavo kiemą, įrengė patalpą darbuotojams pietauti ir pan. Visa tai buvo užaktuota per kelis kartus, po kiekvieno darbo atlikimo, įtraukta į ilgalaikį turtą ir nudėvima likusiam nuomos laikui.
Likutinė vertė turto kortelėje 2009-03-30 dienai yra 50 000 lt.

Nutraukiant sutartį 2009-03-30, numatyta, kad panaudos gavėjas (įmonė) neatlygintinai perduoda turtą su visais atliktais pagerinimais savininkui (fiziniam asmeniui). Ar neatsiranda čia pajamos natūra ir kokie nors mokėtini mokesčiai.
Mano supratimu reikia tik patikslinti PVM, o suma 50 000 - neleidžiami atskaitymai.

Jūsų klausimu patarčiau paskaityti arba "Apskaitos ir mokesčių apžvalga" 2008m. 5 Nr, arba "Buhalterija" 2008 m. 32 Nr.
Ten labai išsamiai visos mokestinės prievolės aprašytos.
Tačiau abiejuose straispniuose randu parašyta vienodai: nutraukiant sutartį nepraėjus 10 metų terminui, jūs PRIVALOTE išrašyti pastato savininkui PVM s/f už likusius "nenudėvėtus" pagerinimo darbus.
Tada jums neatsiranda prievolės tikslinti PVM atskaitą, o savininkui neatsiranda pajamos natūra.
Tokio atvejo, kad jūs galite perduoti savininkui pagerinimo darbus neatlygintinai, nenumatyta.
Jei visdėlto jūs susitarėte dovanoti jam tuos pagerinimo darbus, tada PVM tikslinate jūs, jam atsiranda pajamos natūra (be jokios abejonės), o kaip jos apmokestinamos nuo 2009.01.01, paskaitykite VMI išaiškinimuose. Taip pat jūsų įmonei viskas bus neleidžiamais atskaitymais.
Variantas tikrai nekoks.
2009-04-25 23:27 PVM » PVM tikslinimo laikotarpis » #647022

vaivux rašė: Laba diena. Turiu DIDELĮ klausimą.

Įmonė 2006-06mėn.sudarė patalpų panaudos sutatį su fiziniu asmeniu 10 - ties metų laikotarpiui. 2009-03-30 sutartis nutraukta. Per laikotarpį 2006-2009m. įmonė keitė patalpų stogą, šiltino sienas, asfaltavo kiemą, įrengė patalpą darbuotojams pietauti ir pan. Visa tai buvo užaktuota per kelis kartus, po kiekvieno darbo atlikimo, įtraukta į ilgalaikį turtą ir nudėvima likusiam nuomos laikui.
Likutinė vertė turto kortelėje 2009-03-30 dienai yra 50 000 lt.
Pirktų medžiagų darbams atlikti PVM nuo sumos 10 000 Lt neatskaitytas, o nuo sumos 60 000 atskaitytas. PVM tikslinimo laikotarpis -10 metų (120 mėn.) nuo darbų atlikimo (pagal įstatymus).
PVM atstatymo suma kiek suprantu būtų 60000*18proc./120*(120-n) mėn (n - kiek naudota įmonės veikloje, tarkime 20mėn).
Išeitų 60 000*18proc./120*100=9000 Lt.
Ar teisingai skaičiuoju?
Kaip užpildyti PVM deklaraciją už 2009-03mėnesį ???

Skaičiavimai dėl PVM atskaitos tikslinimo teisingi.
FR0600 30 eilutėje su minus ženklu.
2009-04-25 18:38 Pelno mokestis » Dividendai » #647003

Rimvaida rašė: 2006m ir 2007m. pelnas nebuvo skirstomas. Šiais metais akcininkai nori išsimokėti dividendus. Ar galiu skirstyti 2006-2007m. pelną, ar tik 2008?

Skirstomas visas sukauptas ir dar nepaskirstytas pelnas.
2009-04-23 15:17 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #646503

laura9 rašė: Žinau, kad išrašant PVM s-f fiziniam asmeniui, jo asmens kodo nurodyti nebūtina, o išrašant sąskaitą-faktūrą? Irgi taip pat?

Taip pat.
Asmens kodo naudojimą labai riboja Asmens duomenų apsaugos įstatymas.
2009-04-23 15:14 Bendra » BALANSAS » #646501
Rolf, viską surašėte priešingai.
Jei darbuotojas turi pagal savo apyskaitą negrąžinto avanso likutį - tai balanse "Per vienerius metus gautinos sumos (Kitos gautinos sumos)".
Jei priešingai, įmonė jam skolinga - tai "Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.
Arba aš ne taip suprantu klausimą.
2009-04-23 13:16 Įvairūs » Pridavimas finansinės atskaitomybės registrų centrui » #646424

dainan rašė: Sveiki, parsisiunčiau finansinės atskaitomybės formas.Parsisiųsdama nurodžiau visą reikiamą informaciją-tame tarpe ir įmonės registracijos datą,tačiau mano formose jos nerodo,klaidos taip pat nerodo.Ar galiu priduoti finansinę atskaitomybę be tos datos?

Ne taip atidarote formas.
Kai išarchyvuojate, nepulkite pildyti tuščio failo, o pirmiausiai įkraukite į jį duomenis iš antrojo RC atsiųsto failo, ir tik tada pildykite. Tada bus ir data, ir kiti įmonės duomenys.
2009-04-23 10:22 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #646294

Jolka0303 rašė: Laba diena gal galite kas padeti. Parsisiunciau is jar fin ataskaitos forma bet man neleidzia irasyti imones duomenu (pavadinimo adreso kodu ir tt) kas cia galetu buti ir kaip pasidaryti kad leistu pildyti? Aciu

Ne taip atidarinėjate.
Atsisiuntėte ir išpakavote: yra 2 failai.
Atidarykite šabloną, ne duomenų, o tada į jį įkelkite įmonės duomenis iš antrojo atsisiųsto failo.
Ir pildykite toliau.
2009-04-23 09:46 Bendra » Bankas » #646253

Skin rašė:

Ir dar norėjau paklausti - gal kas patars. Esame ėmę garantą iš banko prieš metus. Bankas garanto sumai deponavo lėšas USD. Per metus dolerio kursas nukrito ir dabar pristačius bankui preliminarų balansą banko vadybininkas man baksnoja į deponuotų lėšų sumą - atseit, ji turi būti mažesnė. Nelabai suprantu, ar aš turėčiau parodyti dolerio nuvertėjimą, t.y. deponuotas lėšas rodyti mažesnę sumą? O kur dėti tą skirtumą :oopssmile

Taip, kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valiutinių sąskaitų likučiai turi būti perskaičiuojami laikotarpio pabaigos datos kursu.
Skirtumas - valiutų kuso pasikeitimo įtaka (teigiama arba neigiama). Teigiama eina į finansinės veiklos pajamas, neigiama į sąnaudas.
2009-04-22 19:31 Pelno mokestis » pelno - nuostolio ataskaita » #646145

judaskinas rašė: pelo mok suma nevienoda deklaracijoje ir PNA smile Cia 2007 metu, o db as rengiu 2008 ir tie nesutapimai mane klaidina smile

Kuo jums kliudo ta pelno mokesčio suma 2007 metais? Tegu būna, kokia parašyta pernai, jūs dabar už 2008 metus rašykite teisingai.
2009-04-22 19:28 Bendra » Mažytis patikrinimas » #646144

Tess rašė: Mūsų istorija tęsiasi smile
www.lrytas.lt/index.asp?data=20090422&id=eko...

Tai čia apie jūsų įmonę?
Užjaučiu iš visos širdies.
Tam VTAKT-e tokie debilai, kad neturiu žodžių. Jau rašiau anksčiau, už ką mūsų vieną įmonę nurėjo nubausti.
Ir vis juos ruošiasi naikinti ir niekaip neišnaikina, nors kasdien vis absurdiškesnes istorijas išgirsti.
Atrodo, kad jų vadas Balsys geras Brazausko draugas buvo.
2009-04-22 19:14 Bendra » individuali imone ir saskaitu planas » #646139

amaz rašė: Ar reikia IĮ įmonės kokius nors duomenis pateikinėti Kadastrui (kaip kad darome su UAB FA), jei apskaita vedama pinigų apskaitos principu?

Reikia, jei tai numatyta IĮ nuostatuose.
2009-04-22 19:13 Bendra » Avansinė apyskaita » #646137
[quote="sing"]
Teisingai viskas.
Bet praktiškai buhalteriai dažniausiai daro taip, kad ir be pinigų kažką nupirkus, naudoja tik sąskaitą 2435 (rašo į jos kreditą). Taip daug patogiau, ypač, kada nemažai tų atskaitingų yra ir kiekvienam išskirta atskira subsąskaita.
Tik metų (ar kito ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje kreditiniai likučiai iškeliami į 4488 (jei tokių yra).
2009-04-22 17:33 PVM » Užskaitos » #646114

Aviete rašė: Sveiki,

Pirma karta teikiu prasyma iskaityti mokescio permoka.

Prasau padekit smile

Pirmiausiai pavadinime pabraukti žodį "Įskaityti".
Tada:
5 - eillės Nr (1)
6 - savivaldybės kodas
7 - nepildome (ten akcizų sandėlio Nr)
8 - gerai
9 - gerai
10 - 2008 metai
11 - 03 (grąžinimo pagrindo kodas jūsų atveju)
12 - 2500 Lt (tik tiek, kiek prašote užskaityti, o ne kokią permoką turite)
14 - eilės Nr (1)
15 - savivaldybės kodas
16 - tuščias
17 - gerai
18 - PVM už (kokį mėnesį prašote)
19 - 04 27 (metų nereikia)
20 - gerai.
Nepamirškite užpildyti eilučių "Iš viso".
2009-04-22 16:37 PVM » Lizingas ir PVM » #646074

nerijus rašė:
Ne visai tiesa. Tai priklauso nuo pasirinkto mokėjimų grafiko tipo. Būna kai įmokų suma visad vienoda, o palūkanų/išpirkimo santykis keičiasi.
Tokiais atvejais nekreipiu dėmesio į metų gale nedamokėtas/permokėtas sumas (vistiek jos nėra reikšmingos) ir atkeliu einamųjų metų dalį pagal pirminį grafiką.

Vienas apie ratus, kitas apie batus.
Aš tik perspėjau, kad apskaitoje nereikia registruoti numatytų grafike palūkanų, kur čia ta "ne visai tiesa"?
2009-04-22 15:48 PVM » Lizingas ir PVM » #646034

taniam rašė:


Gerai, pirma dalį, kurią turėsių sumokėti 2009 m.,bet sekanti palūkanų keitimo data bus 2009m.09.15.ar tas keitimo kursas įtakos i neapmokėta vertė?

Dar kartą kartoju: apskaitote tik mokėtiną sumą lizingui be jokių palūkanų smile
Juk pradinę sąskaitą (tą didžiąją) iš lizingo gavote be jokių palūkanų.
Nekreipkite dėmesio į jas, nors jos ir surašytos mokėjimų grafike.
Jos dar 100 kartų visaip keisis. Neapmokėtai vertei jos jokios įtakos neturi.
Registruokite tik VERTĖS DENGIMĄ.
Kai kas mėnesį gausite iš lizingo sąskaitą, ten bus parašytos mokėtinos palūkanas.
Tada jas iš karto į palūkanų sąnaudas:
D 630
K 443 Skolos tiekėjams.
Dar sąskaitoje bus priminimas, kiek vertės tą mėnesį reikia dengti.
Kai ją apmokėsite, mažės įsipareigojimai lizingui.
2009-04-22 14:03 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #645908

nerijus rašė:

O kodėl būtent neregistruotas? Gal kur info pasiskaityt galėčiau?

Todėl, kad jei registruotas - tai jau ilgalaikis turtas. O lengvųjų a/m pirkimo PVM neatskaitomas.
Jei neregistruotas įmonės vardu - vadinasi, pirkote kaip prekę pardavimui, PVM atskaita galima.
2009-04-22 12:40 PVM » Lizingas ir PVM » #645837
Taniam
Palūkanas, kokias matote mokėjimų grafike, niekur apskaitoje neregistruokite.
Jas nurašysite į sąnaudas kiekvieną mėnesį, kai gausite iš lizingo sąskaitas.
Sąskaitoje 443 Skolos tiekėjams šios lizingo sumos likti neturi.
Juk jau rašiau, kad ją reikia suskirstyti į dalis: tą dalį (tik be palūkanų), kurią turėsite sumokėti 2009 metais, perkelkite į sąskaitą "Lizingo įsipareigojimų einamųjų metų dalis".
Likutį į sąskaitą "Ilgalaikiai įsipareigojimai lizingui".
2009-04-22 12:32 PVM » del PVM » #645832

laura9 rašė: Kaip kažin dėl PVM atskaitos tokioje situacijoje: mes padavėme keletą pirkėjų (įmonių) į teismą dėl įsipareigojimų nevykdymo ir gauname sąskaitas iš teisininkų už paslaugas. Viena iš tų paduotų į teismą įmonių bankrutavo ir mes nieko iš jos nebeatgausime. Ar aš galiu tų teisinių paslaugų sąskaitų PVM dėti į atskaitą?

Galite.
2009-04-22 10:54 Gyventojų pajamų mokestis » akciju pirkimas » #645752

jorja rašė: Ačiū, Raini,
o ar turi man ana UAB pusė pranešti, kad dividendų neskirtys? o jei gaučiau, tai jau būtų 2009 metų pajamos?

Dėl visa ko pasiskaitykite 18 .
Nežinau, kokiu tikslu įsigijote tas akcijas ir kokiam finansiniam turtui jas priskyrėte, gal kartais sudarant balansą, reikia įsigijimo vertę perskaičiuoti?
Dėl dividendų - taip, jei gausite juos, bus jau 2009 metų pajamos.
2009-04-22 10:43 PVM » PVM tarp ES valstybių » #645743

Ruutaa rašė: Atlikome sklype (Latvijos teritorijoje) inzinerinius geologinius tyrimus (grunto grezimas ir tyrimai). Jiems bus atiduota ataskaita su isvadomis ir grunto savybemis.
Tiesa jie atsake, kad visdelto ne PVM moketojai?

Darbai susiję su nekilnojamuoju turtu - jums ne PVM objektas, sąskaitą rašote be PVM.
Tokių darbų vertę deklaruojate FR0600 21 eilutėje.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui